<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00001</Número da NE><Código do Credor>33641663001205</Código do Credor><Credor> FUNDACAO GETULIO VARGAS </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE INSTITUIçãO PARA CAPACITAçãO DE SERVIDOR NO CURSO DE MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS, COM PREVISãO DE DURAçãO DE 20 MESES, CONFORME PROJETO BáSICO ELEGIS - DOCUMENTO SEI 0188885. (5 PARCELAS X R$ 1.560)                                     </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1560</Valor Unitário><Valor Total>7800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art25,IIe§1ºArt13,VI</Identificação></row>
<row _id="2"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00002</Número da NE><Código do Credor>23291920000101</Código do Credor><Credor> SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>MESA DE SOM 12 CANAIS (MIXER) ALIMENTAçãO 220VCA OU 110/220VCA; - DIMENSõES E PESO REDUZIDO: PESO MáXIMO = 3KG E DIMENSõES MáXIMAS: 35X30X10CM; - 4 CANAIS BALANCEADOS (XLR OU COMBO) DE ENTRADA, COM PHANTOM POWER +48V;4 CANAIS LINE BALANCEADOS - TRS (P10);</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>2165.4900000000002</Valor Unitário><Valor Total>10827.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000012/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00002</Número da NE><Código do Credor>23291920000101</Código do Credor><Credor> SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>MICROFONES SEM FIO KIT COMPOSTO DE BASE RECEPTORA E UM MICROFONE TRANSMISSOR DE MãO TIPO BASTãO COM CAPSULA; - SISTEMA DE TRANSMISSãO DIGITAL WIRELESS 24BITS DESCOMPRIMIDO; - POSSIBILIDADE DE FUNCIONAR NO MíNIMO 10 SISTEMAS DE MICROFONES SEM FIO AO MESMO </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>7033.67</Valor Unitário><Valor Total>98471.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000012/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00002</Número da NE><Código do Credor>23291920000101</Código do Credor><Credor> SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>MICROFONE CONDENSADOR DE DUPLO DIAFRAGMA TIPO: CONDENSADOR DE DUPLO DIAFRAGMA; - CONEXãO XLR BALANCEADA COM TERMINAIS BANHADOS A OURO; -PADRãO POLAR SELECIONAVEL: CARDIóDE, OMNIDIRECIONAL E BIDIRECIONAL (PADRãO DE CAPTAçãO FIGURA 8); - TRANSDUTOR DE GRADI</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3225.5</Valor Unitário><Valor Total>6451</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000012/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00002</Número da NE><Código do Credor>23291920000101</Código do Credor><Credor> SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>FEEDBACK DESTROYER (ELIMINADOR DE MICROFONIA) 12 FILTROS DIGITAIS POR CANAL (MíNIMO), CONTROLADOS AUTOMATICAMENTE; - TEMPO REQUERIDO PARA ENCONTRAR E ELIMINAR MICROFONIA: 0.4 SEGUNDOS, @1KHZ TíPICO (OU MENOR); - IMPEDâNCIA DE ENTRADA: 20KOHMS OU MAIOR; - </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1783.42</Valor Unitário><Valor Total>8917.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000012/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="6"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00002</Número da NE><Código do Credor>23291920000101</Código do Credor><Credor> SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>PLACA INTERFACE USB 2X2 2 ENTRADAS COMBO (XLR/P10) COM AJUSTE DE GANHO INDIVIDUAIS; - CHAVE LINE/MIC NAS DUAS ENTRADAS COMBO; - PHANTOM-POWER 48V COM CHAVE LIGA-DESLIGA; - ALIMENTAçãO VIA USB; -SAíDA PARA FONE DE OUVIDO COM CONTROLE DE VOLUME; - 2 SAíDAS </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2044.8300000000002</Valor Unitário><Valor Total>8179.320000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000012/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="7"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00002</Número da NE><Código do Credor>23291920000101</Código do Credor><Credor> SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>CAIXAS DE FERRAMENTA SANFONADA COM RODINHAS FABRICADA EM CHAPA DE AçO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTáTICA ; - ARTICULADA COM 5 GAVETAS; - ALçA PARA ABERTURA E LEVANTAMENTO; - COM RODíZIOS E ALçA PARA TRANSPORTE; - FUROS PARA CADEADO; - ME</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>246.5</Valor Unitário><Valor Total>493</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000012/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="8"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00002</Número da NE><Código do Credor>23291920000101</Código do Credor><Credor> SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>MINI MORSA/TORNO COM SARGENTO PARA BANCADA CONSTRUçãO EM AçO CARBONO; - LARGURA DA MANDíBULA: 50MM OU MAIOR; - ABERTURA MáXIMA: 40MM OU MAIOR; - BRAçADEIRA (TIPO SARGENTO) PARA SUPERFíCIE ATé 1"/ 25MM. MODELO: 18507 5 MARCA: SPARTA (DEMAIS ESPECIFICACOES,</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>54.620000000000005</Valor Unitário><Valor Total>109.24000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000012/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="9"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00002</Número da NE><Código do Credor>23291920000101</Código do Credor><Credor> SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL DE PLáSTICO COM CAIXA DE PLáSTICO DOBRáVEL; - FORMATO DE MALETA QUANDO FECHADO; - 2 RODINHAS MACIçAS DE BORRACHA; - ALçA TELESCóPICA COM TRAVA; - TRAVAS NAS LATERAIS PARA MANTER FECHADO OU ABERTO; - CAPACIDADE DE CARGA: 20KG A 3</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>167</Valor Unitário><Valor Total>334</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000012/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="10"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00003</Número da NE><Código do Credor>37116704000134</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOG</Credor><Especificação>CONTRATAçãO DA FUNDAçãO DE EMPREENDIMENTOS CIENTíFICOS E TECNOLóGICOS - FINATEC -, A FIM DE MINISTRAR O CURSO DE PóS-GRADUAçãO LATO SENSU EM ASSESSORIA POLÍTICA, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS, EM NíVEL DE ESPECIALIZAçãO, DO PROGRAMA DE PóS GRADUAçãO DO INS</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>984</Valor Unitário><Valor Total>1968</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25,II-Art 13,VI </Identificação></row>
<row _id="11"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00004</Número da NE><Código do Credor>67642736000134</Código do Credor><Credor> SICOLI IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA </Credor><Especificação>DOBRADEIRA DE PAPEL AUTOMATICA COM DOBRA CRUZADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÍNIMO DE 4 TIPOS DE DOBRAS PARALELAS MAIS DOBRA CRUZADA. FORMATO MÍNIMO DE PAPEL 65X90MM. FORMATO MÁXIMO DE PAPEL 330X480MM. GRAMATURA DE PAPEL PARA DOBRA: 50 A 240G. VOLTAGEM: 22</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>93400</Valor Unitário><Valor Total>93400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000051/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="12"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00004</Número da NE><Código do Credor>67642736000134</Código do Credor><Credor> SICOLI IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA </Credor><Especificação>FURADEIRA DE PAPEL ELETRICA MAIS 2 JOGOS DE BROCAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NÚMERO DE FUROS SIMULTÂNEOS: 02. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 500 FOLHAS DE PAPEL 75G. DIÂMETRO DO FURO: MÍNIMO ENTRE 03 A 12MM. DOIS JOGOS DE BROCAS (16 BROCAS), COM PELO MENOS 4 M</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27480</Valor Unitário><Valor Total>27480</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000051/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="13"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00005</Número da NE><Código do Credor>35712241000148</Código do Credor><Credor> IDP TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA </Credor><Especificação>Contratação direta do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO PROCESSUAL CIVIL, a nível de especialização, para servidora efetiva da CLDF, no período de agosto/2021</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1263.2</Valor Unitário><Valor Total>10105.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25,II-Art 13,VI </Identificação></row>
<row _id="14"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00006</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação do IDP, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO ADMINISTRATIVO, em nível de especialização, para servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS, documento SEI 0331855. (Conforme I</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3786</Valor Unitário><Valor Total>15144</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25,II-Art 13,VI </Identificação></row>
<row _id="15"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00007</Número da NE><Código do Credor>76659820000313</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</Credor><Especificação>Contratação da instituição ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA- APC (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO AMBIENTAL E DO AGRONEGÓCIO, em nível de especialização, na modalidade online, </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>728.01</Valor Unitário><Valor Total>8736.12</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="16"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00008</Número da NE><Código do Credor>88630413000281</Código do Credor><Credor> UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA </Credor><Especificação>Contratação de instituição educacional, a fim de ministrar o curso de MBA em LIDERANÇA, INOVAÇÃO E GESTÃO 4.0, na modalidade online, para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do Projeto Básico - SEI 0614204. (Conforme Parecer-PG</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>949.95</Valor Unitário><Valor Total>10449.45</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="17"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00009</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Contratação da instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL, em nível de especialização, para servidor da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS - doc SEI 0449141 e Nota Técnica nº 29/2021</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>576.58</Valor Unitário><Valor Total>6918.96</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art25,IIe§1ºArt13,VI</Identificação></row>
<row _id="18"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00029</Número da NE><Código do Credor>3535902000110</Código do Credor><Credor> DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</Credor><Especificação>MóDULOS DE MEMóRIA ECC/DDR4 DIMM 2666MHZ DE 32 GB (TRINTA E DOIS GIGABYTES) CADA MóDULO, A SEREM INSTALADOS EM 16 (DEZESSEIS) SERVIDORES DELL, MODELO POWEREDGE FC-640, INTEGRANTES DA INFRAESTRUTURA DE TI DA CLDF, CONFORME REQUISITOS TéCNICOS ESTABELECIDOS</Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>3350</Valor Unitário><Valor Total>402000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000033/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="19"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00030</Número da NE><Código do Credor>3535902000110</Código do Credor><Credor> DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</Credor><Especificação>SERVIçOS DE INSTALAçãO E CONFIGURAçãO DOS MóDULOS DE MEMóRIA FORNECIDOS. (DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE TERMO DE REFERêNCIA/ PROPOSTA). (NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE EMPNHO Nº 2021NE00534, CANCELADA NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 - DOC SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>692.03</Valor Unitário><Valor Total>692.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000033/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="20"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00031</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação, visando atender ao princípio da publicidade dos atos da Administração, conforme Termo de Referência - documento SEI 0644984.</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 24,  XXIII     </Identificação></row>
<row _id="21"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00033</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão de Plano de Saúde, incluindo auditoria financeira, administrativa e de procedimentos na área médica e odontológica, execução de processos de trabalho, treinamento, assessoria, consultoria e ass</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>822407.8200000001</Valor Unitário><Valor Total>822407.8200000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="22"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00034</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>TREINAMENTO NO SISTEMA DE GESTãO EM SAúDE, ESPECIALMENTE QUANTO AOS ASPECTOS GERENCIAIS E FISCALIZATóRIOS. TREINAMENTO NA áREA DE ADMINISTRAçãO. (DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE EDITAL/ PROPOSTA).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6557.92</Valor Unitário><Valor Total>6557.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="23"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00035</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão de Plano de Saúde, incluindo auditoria financeira, administrativa e de procedimentos na área médica e odontológica, execução de processos de trabalho, treinamento, assessoria, consultoria e ass</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>408224.14</Valor Unitário><Valor Total>408224.14</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="24"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00036</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo MentoRH - Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos. (Conforme Memorando nº 5/2022-GPS - doc SEI 0654567 e Despacho DAF - doc S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150325.05000000002</Valor Unitário><Valor Total>150325.05000000002</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="25"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00037</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>COMPUTADOR PORTáTIL (NOTEBOOK), INCLUINDO EM CADA EQUIPAMENTO O SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS NA MODALIDADE OEM E MS OFFICE 2019 HOME &amp; BUSINESS, NOVOS, PARA PRIMEIRO USO, COM GARANTIA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES E ASSISTêNCIA T</Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>720000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000034/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="26"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00038</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Switch Tipo 1 - switch núcleo de rede com 48 portas SFP+ e 6 portas QSFP+. Fabricante: Fortinet Modelo: FS-1048E Licenciamento: FC-10-1E48F-247-02-36 Acessórios: FN-TRAN-QSFP+SR (x4) e SP-CABLE-FS-QSFP+5 (x2). (Demais especificações vide Termo de Referênc</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>95000</Valor Unitário><Valor Total>190000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="27"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00038</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Switch Tipo 2 - switch de acesso PoE++ com 4 portas SFP+ e 24 portas 1Gbps (com, no mínimo, 8 portas de 2.5Gbps). Fabricante: Fortinet. Modelo: FS-M426E-FPOE Licenciamento: FC-10-M426E-247-02-36. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta). </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>23500</Valor Unitário><Valor Total>470000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="28"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00038</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Switch Tipo 3 - switch de acesso PoE+ com 4 portas SFP+ e 48 portas 1Gbps. Fabricante: Fortinet Modelo: FS-448E-FPOE Licenciamento: FC-10-S448F-247-02-36. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>16350</Valor Unitário><Valor Total>327000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="29"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00038</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Switch Tipo 4 - switch de acesso com 2 portas SFP+ e 48 portas 1Gbps. Fabricante: Fortinet Modelo: FS-448E Licenciamento: FC-10-S448N-247-02-36.  (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                   </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>8333</Valor Unitário><Valor Total>249990</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="30"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00038</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Transceivers Óptico de 10 Gbits. Fabricante: Fortinet Modelo: FN-TRAN-SFP+SR. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>670</Valor Unitário><Valor Total>67000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="31"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00038</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Solução de gerenciamento.Fabricante: Fortinet. Modelo: FG-500E Licenciamento: FC-10-0500E-247-02-36 Acessórios: SP-FG300E-PS (x1) e FN-TRAN-SFP+SR (x2). (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>86861.6</Valor Unitário><Valor Total>86861.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="32"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00039</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Serviço de instalação e configuração. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>75293.95</Valor Unitário><Valor Total>75293.95</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="33"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00039</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Operação assistida. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>33075.25</Valor Unitário><Valor Total>33075.25</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="34"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00039</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Capacitação. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30779.2</Valor Unitário><Valor Total>30779.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="35"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00040</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00037, para correção da especificação.                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>720000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000034/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="36"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00041</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), INCLUINDO SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS NA MODALIDADE OEM E MS OFFICE 2019 HOME &amp; BUSINESS, NOVOS, COM GARANTIA DE 48 MESES E ASSIST. TÉCNICA ON-SITE, PARA ATENDER À CLDF. MARCA: HPINC MODELO: PB 64</Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>720000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000034/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="37"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00044</Número da NE><Código do Credor>15813919000171</Código do Credor><Credor> INFOCONS - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário da Justiça. (Conforme despacho PG - doc SEI 0655145 e despacho DAF, doc SEI 0655285).                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1186.5</Valor Unitário><Valor Total>1186.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="38"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00045</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>ESTAçõES DE TRABALHO (WORKSTATIONS). MARCA: HPINC MODELO: Z4 G4. (DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE TERMO DE REFERêNCIA/PROPOSTA).                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>25050</Valor Unitário><Valor Total>375750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="39"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00045</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITORES DE VíDEO MULTIMíDIA, 23" (VINTE E TRêS POLEGADAS). MARCA: PHILIPS MODELO: 241B7QPJKEB. (DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE TERMO DE REFERêNCIA/ PROPOSTA).                                                                                                   </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>1889</Valor Unitário><Valor Total>24557</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="40"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00045</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITORES DE VíDEO, 27" (VINTE E SETE POLEGADAS). MARCA: PHILIPS MODELO: 276E8VJSB. (DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE TERMO DE REFERêNCIA/ PROPOSTA). (NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À 2021NE00521, CANCELADA NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 DOC SEI 0595577,</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1994</Valor Unitário><Valor Total>3988</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="41"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00047</Número da NE><Código do Credor>61600839000155</Código do Credor><Credor> CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE</Credor><Especificação>Contratação de instituição credenciada como agente de integração para propiciar a plena operacionalização de estágios de estudantes na Câmara Legislativa do Distrito Federal. (Conforme despacho DRH - doc SEI 0655574 e despacho DAF - doc SEI 0655598).     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500000</Valor Unitário><Valor Total>1500000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="42"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00048</Número da NE><Código do Credor>23043280000110</Código do Credor><Credor> LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, objetivando fornecimento de chaves, molas de porta, dobradiças com reposição, consertos substituições ou troca, incluindo toda mão de obra e material necessário, para atender à C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24035.66</Valor Unitário><Valor Total>24035.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="43"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00049</Número da NE><Código do Credor>23043280000110</Código do Credor><Credor> LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de chaveiro, objetivando fornecimento de chaves, molas de porta, dobradiças com reposição, consertos substituições ou troca, incluindo toda mão de obra e material necessário, para atender à C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9789.95</Valor Unitário><Valor Total>9789.95</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="44"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00050</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, treinamento e eventuais customizações da solução de Mensageria MENTORH (e-Social) adquirida pela CLDF para automatização do processo de escrituração digital da</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>210622.29</Valor Unitário><Valor Total>210622.29</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="45"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00053</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>EXTINTOR PORTáTIL DE PQS (Pó QUíMICO SECO DO TIPO BICARBONATO DE SóDIO) CLASSE B E C, COM CARGA.                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>288</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>4608</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="46"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00053</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>EXTINTOR PORTáTIL DE GáS CARBôNICO (CO2) CLASSE B E C, COM CARGA NOMINAL DE 06 KG.                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>71</Quantidade><Valor Unitário>29</Valor Unitário><Valor Total>2059</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="47"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00053</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>EXTINTOR PORTáTIL DE AP (ÁGUA PRESSURIZADA), COM CARGA EXTINTORA DE 10 LITROS.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>126.5</Valor Unitário><Valor Total>126.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="48"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00053</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>EXTINTOR SOBRE RODAS, DE AP (ÁGUA PRESSURIZADA), COM CARGA EXTINTORA DE 75 LITROS.                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>126.5</Valor Unitário><Valor Total>126.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="49"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00053</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>EXTINTOR PORTáTIL DE Pó QUíMICO SECO ABC, COM CARGA NOMINAL DE 06 KG. (DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE TERMO DE REFERêNCIA/ PROPOSTA).  (NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO À NE 2021NE00716, CANCELADA NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021 DOC SEI 0640263, CONF. Art</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="50"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00054</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da Câmara Legislativa do</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2832994.69</Valor Unitário><Valor Total>2832994.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="51"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00055</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Profilaxia e Tratamento Ambiental de ambientes fechados e de acesso coletivo, sob demanda, utilizando produto saneante registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para fins de controle bioló</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40249.98</Valor Unitário><Valor Total>40249.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="52"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00056</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Serviço de desenvolvimento de sítios e portais. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3000</Quantidade><Valor Unitário>1082.55</Valor Unitário><Valor Total>3247650</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="53"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00056</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Suporte técnico e atualização de versão. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>22916.66</Valor Unitário><Valor Total>252083.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="54"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00056</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Turmas de até 5 estudantes para treinamento de usuários ADMINISTRADORES DE AMBIENTE LIFERAY. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="55"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00056</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Turmas de até 10 estudantes para treinamento de usuários ADMINISTRADORES DE CONTEÚDO. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="56"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00056</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Turmas de até 5 estudantes para treinamento de usuários ADMINISTRADORES DE TEMA. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="57"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00057</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento e programação de sistema telefônico com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para a central telefônica da CLDF. (Conforme solicitação de empenho DIAP - d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>106407.72</Valor Unitário><Valor Total>106407.72</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="58"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00058</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Contratação direta de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, rede criada pelo Ministério da Economia e operacionalizada pelo SERPRO para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Administração Pública Federal, com vistas a permitir o ac</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22400</Valor Unitário><Valor Total>22400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="59"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00059</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, em Sistema de Registro de Preços, com vistas à confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais itens e serviços para </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>891926.76</Valor Unitário><Valor Total>891926.76</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="60"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00060</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>B.1) SERVIçO DE MANUTENçãO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>17647</Valor Unitário><Valor Total>211764</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="61"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00060</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>PACOTE DE MENSAGENS SMS ATRAVéS DE BROKER DE MERCADO (7.000 MENSAGENS/MêS). DESPESA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/ 2019 - PG/CLDF.                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>36000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="62"><Ano>2022</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2022NE00061</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>B) SUPORTE TéCNICO E ATUALIZAçõES DE VERSõES.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>2885</Valor Unitário><Valor Total>34620</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="63"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00062</Número da NE><Código do Credor>2558157000162</Código do Credor><Credor> TELEFONICA BRASIL S/A </Credor><Especificação>Contratação de 75 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago) que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, devendo os serviços oferecer facilidades de roaming naciona</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8000</Valor Unitário><Valor Total>8000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="64"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00063</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC, doc SEI 0663628, e Ter</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="65"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00064</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC, doc SEI 0663628, e Ter</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="66"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00065</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de combustível (gasolina, etanol e óleo diesel comuns), sob demanda, para a frota de veículos automotores da CLDF, em rede de postos dentro do DF, a fim de atender a frota d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>39924.200000000004</Valor Unitário><Valor Total>39924.200000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="67"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00066</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão), monitoramento e contabilização dos serviços contratados contemplando ainda o fornec. de equip. novos, de 1º uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocromáticas</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>217529.83000000002</Valor Unitário><Valor Total>217529.83000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="68"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00067</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, na modalidade local e suas derivações, troncos digitais E1 para DDR (discagem direta a ramal) e grupo de ramais (faixa de numeração) e dos Serviços Contínuos de Chamadas Telefônicas de Longas Distâncias,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="69"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00068</Número da NE><Código do Credor>6164913000120</Código do Credor><Credor> AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação, análise e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados no edifício da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob demanda, objetivando o cumprimento do e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10800</Valor Unitário><Valor Total>10800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="70"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00069</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Licitações e Contratos                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="71"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00069</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Orçamento e Finanças                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="72"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00069</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Recursos Humanos                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="73"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00069</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Convênios e Parcerias                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="74"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00069</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Administração Pública e Gestão Municipal                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10221.12</Valor Unitário><Valor Total>10221.12</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="75"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00070</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>MãO DE OBRA POR EVENTO DE MANUTENçãO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEíCULOS DO EDIFíCIO SEDE DA CLDF.(DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE EDITAL/ PROPOSTA).                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2266.66</Valor Unitário><Valor Total>6799.9800000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="76"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00070</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>MãO DE OBRA POR EVENTO DE MANUTENçãO CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEíCULOS DO EDIFíCIO SEDE DA CLDF.(DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE EDITAL/ PROPOSTA).                                                                                  </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>2976</Valor Unitário><Valor Total>35712</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="77"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00071</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais para 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard todos os modelos EliteOne 800 G1. Vigência do 2º TA ao Contrato nº 12/2019-PG/CLDF: 22/05/2021 a 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>38283.03</Valor Unitário><Valor Total>38283.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="78"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00073</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de solução telejornalismo móvel e portátil (mochilink), para áudio e vídeo, baseado em tecnologia via rede de dados com recepção e exibição em banda base, conf. Termo de Referência</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>178333.33000000002</Valor Unitário><Valor Total>178333.33000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="79"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00074</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>PEçAS PARA MANUTENçãO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEíCULOS DO EDIFíCIO SEDE DA CLDF, CONFORME ITEM 5 DA PLANILHA DO ANEXO I DO TERMO DE REFERêNCIA (DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE EDITAL/ PROPOSTA).                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>68326.13</Valor Unitário><Valor Total>68326.13</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="80"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00075</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos e produtos análogos, sob demanda, para atender as necessidades da CLDF, conforme Termo de Referência - doc SEI 0488532. (solicitação de empenho DIAP - SEI 0657931 e Despacho DAF - SEI 0658</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3578</Valor Unitário><Valor Total>3578</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000031/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="81"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00076</Número da NE><Código do Credor>27719713000166</Código do Credor><Credor> 2L COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, com habilitação para construir diagnóstico completo das necessidades, acompanhado da entrega de Projeto Técnico/Executivo e prestação de assessoria técnica, visando à atualização tecnológica dos recursos audiovisuais </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11639.880000000001</Valor Unitário><Valor Total>11639.880000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="82"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00077</Número da NE><Código do Credor>13544130000137</Código do Credor><Credor> DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI </Credor><Especificação>Fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos para o Setor de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal (SAS/CLDF), conf. Termo de Referência, doc SEI 0613298.                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25662.37</Valor Unitário><Valor Total>25662.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000055/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="83"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00078</Número da NE><Código do Credor>32913188000155</Código do Credor><Credor> TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de impressão de cópias reprográficas, com fornecimento de equipamentos digitais preto e branco, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, fornecimento de insumos </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>198655.06</Valor Unitário><Valor Total>198655.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="84"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00079</Número da NE><Código do Credor>2282727000134</Código do Credor><Credor> ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF, conforme Contrato </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1063691.35</Valor Unitário><Valor Total>1063691.35</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso IV  </Identificação></row>
<row _id="85"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00080</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação por meio de execução indireta, de serviços de Bombeiro Civil, apoio adm. na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação de política</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>870983.97</Valor Unitário><Valor Total>870983.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="86"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00081</Número da NE><Código do Credor>10865146000153</Código do Credor><Credor> BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de coleta de resíduos dos serviços de saúde (RSS) da CLDF, conforme Contrato CLDF Nº 02/2018-PG (doc SEI 0272740) Quarto Termo Aditivo (doc SEI 0603183), Despachos SAS, doc SEI 0666054 e doc SEI 0590136, e Despacho DAF, doc SEI 066</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>289.46</Valor Unitário><Valor Total>3473.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="87"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00082</Número da NE><Código do Credor>8065700000176</Código do Credor><Credor> EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornec. de material bibliográfico, nacional e estrangeiro, exclusivamente disponível no mercado interno brasileiro, incluindo livros impressos, multimeios, folhetos, mapas, dicionários, enciclopédias, anuários, fascículos avuls</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40325.270000000004</Valor Unitário><Valor Total>40325.270000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="88"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00083</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de legenda oculta (Closed Caption) de forma automática por reconhecimento de voz, e ininterrupta em regime 24x7, para programação diária da TV Câmara Distrital, na modalidade locação de softw</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>63675</Valor Unitário><Valor Total>63675</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="89"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00084</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados para acesso dedicado à Internet para a CLDF. Vigência do Contrato CLDF n.º 17/2017: 17/08/2017 a 16/08/2022 (Documento SEI 0667869). Conforme solicitação de empenho MEMORANDO Nº 12/2022-SEINF - doc SEI 0667868 e despacho DAF -</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29347.920000000002</Valor Unitário><Valor Total>29347.920000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="90"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00085</Número da NE><Código do Credor>10902520000143</Código do Credor><Credor> CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização nas dependências internas e externas da CLDF, conforme Contrato nº 23/2017, doc SEI 0666886. Vigência do Quarto Termo Aditivo: doze me</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19830</Valor Unitário><Valor Total>19830</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="91"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00086</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>123914.59</Valor Unitário><Valor Total>123914.59</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="92"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00087</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos e sob demanda de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, no edifício e áreas da CLDF, conf. Contrato nº 04/2018-PG/CLDF (doc SEI 0665051). Vlr. do </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2180110.93</Valor Unitário><Valor Total>2180110.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="93"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00088</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do Edifício Sede da CLDF. Vigência do Contrato 040/2020-CLDF: 22/10/2020 a 21/10/2025 - doc SEI 0669761.</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>360000</Valor Unitário><Valor Total>360000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="94"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00089</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Aquisição integrada para suporte à gestão dos bens permanentes (patrimônio) e de bens de consumo (almoxarifado) para a CLDF, conforme Termo de Referência (Processo nº 001.001136/2017). Vigência do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2019 - PG/CLDF: 30</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>46000</Valor Unitário><Valor Total>46000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="95"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00090</Número da NE><Código do Credor>22166193000198</Código do Credor><Credor> ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme CONTRAT</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>86599.92</Valor Unitário><Valor Total>86599.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="96"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00091</Número da NE><Código do Credor>394601000126</Código do Credor><Credor> GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>Serviço de publicação no Diário Oficial Distrito Federal, de atos oficiais e demais matérias de interesse da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Contrato-PG Nº 1/2020-NPLC, doc SEI 0355592. Vigência do Segundo Termo Aditivo: 12 meses, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>180000</Valor Unitário><Valor Total>180000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="97"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00092</Número da NE><Código do Credor>9475334000196</Código do Credor><Credor> EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.</Credor><Especificação>Serviços de tradução/interpretação de LIBRAS para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, presencial ou virtual, em eventos, atividades div</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="98"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00094</Número da NE><Código do Credor>5886896000171</Código do Credor><Credor> CLIPPING EXPRESS SERV. DE INFORMAÇÃO LTDA.. </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping impresso e online compreendendo a captação, a seleção, a compilação em banco de dados, a organização, a avaliação e a remessa de matérias à CLDF, conforme Contrato nº 017/2016- PG</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1688</Valor Unitário><Valor Total>1688</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000038/2016-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="99"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00095</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping de TV e de Rádio, compreendendo a captação, a seleção, a compilação em banco de dados, a organização, a avaliação e a remessa de matérias à CLDF, conforme CONTRATO-PG Nº 64/2021-N</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>44881.33</Valor Unitário><Valor Total>44881.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="100"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00096</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF. Contratos números 1331/2017 e 1332/2017, doc SEI 0670457. Conforme Solicitação do Executor do Contrato, doc SEI 0670477 e Despacho DAF, doc SEI 0673173.                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1800000</Valor Unitário><Valor Total>1800000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="101"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00097</Número da NE><Código do Credor>28839415000172</Código do Credor><Credor> ADAPTA SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para ministrar curso de curta duração denominado "Video-aulas- Moodle para Administradores", na modalidade online, conforme Nota Técnica nº 3-ELEGIS (documento SEI 0660181) e retificada pela Nota Técnica nº 4-ELEGIS (d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="102"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00098</Número da NE><Código do Credor>8491483000186</Código do Credor><Credor> IPETEC INSTITUTO DE PESQUISA, EDUCACAO E TECNOLOGI</Credor><Especificação>Contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, referente à contratação da instituição Instituto de Pesquisa, Educação e Tecnologia/IPETEC, a fim de ministrar o curso de MBA em Qualidade e Gerenciamento de Processos, na modalidade online, para </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>413.61</Valor Unitário><Valor Total>4549.71</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="103"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00099</Número da NE><Código do Credor>1708167000174</Código do Credor><Credor> KPMG CONSULTORIA LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de instituição especializada a fim de ministrar o curso "Risk University Senior Level - Governance, Risk &amp; Compliance", na modalidade online, para servidores da CLDF, no período de 02 de maio a 31 de outubro de 2022, conforme Projeto Básico EL</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6600</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="104"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00100</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por meio de Sistema de Registro de Preços, para fornecimento diário de água mineral sem gás, em galões de 20 litros, para atender as necessidades da CLDF, conf. Ata de Registro de Preços nº 01/2022 (doc SEI 0634011), Solicitação do</Especificação><Quantidade>6600</Quantidade><Valor Unitário>11.9</Valor Unitário><Valor Total>78540</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000050/2021-SRP     </Identificação></row>
<row _id="105"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00101</Número da NE><Código do Credor>11128083000115</Código do Credor><Credor> SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para ministrar o curso In Company "Cerimonial e Protocolo" para até 40 servidores participantes, a ser realizado on-line nos dias 22 a 24, 29 31 de março de 2022 (datas prováveis), de terça a quinta, de 15h20 a 18h, co</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14800</Valor Unitário><Valor Total>14800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art25,IIe§1ºArt13,VI</Identificação></row>
<row _id="106"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00102</Número da NE><Código do Credor>11450144000166</Código do Credor><Credor> MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial nos sistemas e nas instalações do edifício sede da CLDF, com fornecimento de peças e de materiais, com dedicação de mão de obra, em regime de empreitada por preço global, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>276080.47000000003</Valor Unitário><Valor Total>276080.47000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="107"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00103</Número da NE><Código do Credor>11450144000166</Código do Credor><Credor> MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial nos sistemas e nas instalações do edifício sede da CLDF, com fornecimento de peças e de materiais, com dedicação de mão de obra, em regime de empreitada por preço global, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>377007.69</Valor Unitário><Valor Total>377007.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="108"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00104</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>Prestação de serviços contínuos pré-hospitalares móveis de urgência e emergência com ambulância de suporte avançado (tipo D - UTI-móvel) para atender edifício sede e perímetro da CLDF e durante o transcurso de eventos externos, conf. Contrato nº 11/2019- </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19000</Valor Unitário><Valor Total>19000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="109"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00105</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços de assistência técnica necessária à operação, à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central, dos condicionadores de ar tipo split, ventilação e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="110"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00106</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços de assistência técnica necessária à operação, à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central, dos condicionadores de ar tipo split, ventilação e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>329814.43</Valor Unitário><Valor Total>329814.43</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="111"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00107</Número da NE><Código do Credor>27149997000100</Código do Credor><Credor> ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas dependências da CLDF. (Confo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2494.27</Valor Unitário><Valor Total>2494.27</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="112"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00112</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos situados na CLDF, conf. Contrato-PG Nº 46/2020-NPLC, doc SEI 0680623. Vig. do 1º TA: 15/12/2021 a 14/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>57583.56</Valor Unitário><Valor Total>57583.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="113"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00113</Número da NE><Código do Credor>474973000162</Código do Credor><Credor> ECAD ESC CENTRAL DE ARR E DIST </Credor><Especificação>Contrato de Autorização para utilização de obras musicais, literomusicais e de fonogramas do repertório protegido pelo ECAD, mediante pagamento mensal da respectiva retribuição autoral, conforme Contrato-PG Nº 39/2021-NPLC, doc SEI 0659925, Primeiro Termo</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>10680.65</Valor Unitário><Valor Total>85445.2</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não aplicável       </Identificação></row>
<row _id="114"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00114</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Serviços técnicos especializados para pronto atendimento a usuários de recursos de TI da CLDF, contemplando: planej., desenv., implantação e execução de atividades de suporte técnico, remoto e presencial abrangendo atividades de exec. de rotinas periódica</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>141494.4</Valor Unitário><Valor Total>141494.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="115"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00115</Número da NE><Código do Credor>7566931000109</Código do Credor><Credor> R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copeiragem (copeiro e garçom) para atendimento das necessidades da CLDF, incluindo o fornecimento de material de consumo por demanda e equipamentos necessários, conforme Contrato-PG Nº 5/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>768020.15</Valor Unitário><Valor Total>768020.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="116"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00116</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataforma digital Zênite Fácil, contendo recursos informacionais e bibliográficos de pesquisas, acessos diretos a conteúdos exclusivos sobre contratação pública e à Revista ILC, concebidos, desenvolvidos e comercializados exclusivamen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10387</Valor Unitário><Valor Total>10387</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="117"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00118</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Plotagem de arquivo digitais monocromáticos (DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TERMO DE REFERêNCIA - DOC SEI 0388261)                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>750</Quantidade><Valor Unitário>6.5</Valor Unitário><Valor Total>4875</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="118"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00118</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Plotagem de arquivo digitais coloridos (DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TERMO DE REFERêNCIA - DOC SEI 0388261)                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4859.650000000001</Valor Unitário><Valor Total>4859.650000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="119"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00118</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Cópias xerográficas de plantas (DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TERMO DE REFERêNCIA - DOC SEI 0388261)                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>4.8100000000000005</Valor Unitário><Valor Total>2405</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="120"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00118</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Escaneamento de Plantas (Imagem Colorida) (DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TERMO DE REFERêNCIA - DOC SEI 0388261)                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>4.5</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="121"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00119</Número da NE><Código do Credor>34028316000707</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS </Credor><Especificação>Prestação de serviços postais e telemáticos para a CLDF, conf. contrato - SEI 0687974. Vig. do Contrato/SEI nº 9912457834 - 18/09/2021 a 18/09/2022. 1º TA (SEI 0689131). Apesar da solicitação de empenho pelo executor - SEI 0688046, em contato com o Direto</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15000</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25 e 24, VIII   </Identificação></row>
<row _id="122"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00125</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na Câmara Legisla</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>204600.03</Valor Unitário><Valor Total>204600.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="123"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00126</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na Câmara Legisla</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>39600</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="124"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00127</Número da NE><Código do Credor>1011976000122</Código do Credor><Credor> ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A </Credor><Especificação>Pagamento de despesas contratuais referentes à aferição e monitoramento do Sistema que compõe a Mini Usina de Energia Fotovoltaica de 115 KWP, correspondente ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, conforme Termo de Referência, às fl</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19196.04</Valor Unitário><Valor Total>19196.04</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000008/2017-ARPTCU  </Identificação></row>
<row _id="125"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00143</Número da NE><Código do Credor>60501293000112</Código do Credor><Credor> EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataforma digital Revista dos Tribunais Online: conteúdos jurídicos editoriais, 38 periódicos online, jurisprudências dos tribunais, legislação, súmulas, doutrinas essenciais, pareceres/soluções práticas, códigos comentados, juristend</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22740.600000000002</Valor Unitário><Valor Total>22740.600000000002</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, II         </Identificação></row>
<row _id="126"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00146</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de audiodescrição sob demanda com previsão máxima de 80 horas por mês de forma que a faixa de Audiodescrição deverá ser produzida e entregue mixada em programas pré-gravados da TV Câmara Dist</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>179745.6</Valor Unitário><Valor Total>179745.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="127"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00149</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO ELEITORAL, em nível de especialização, para servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS - doc SEI 0674930.                </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>2652.7200000000003</Valor Unitário><Valor Total>21221.760000000002</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,V  </Identificação></row>
<row _id="128"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00150</Número da NE><Código do Credor>424000318</Código do Credor><Credor> DEBRITO PROPAGANDA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF referente à Campanha Institucional LANÇAMENTO TV DISTRITAL - SEGUNDA FASE, com previsão de realização de março a junho de 2022. (Conf. Memorando Nº 5/2022-DICOM - doc SEI 0694075 e D</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000000</Valor Unitário><Valor Total>3000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2016-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="129"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00151</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF referente à Campanha Institucional LANÇAMENTO TV DISTRITAL - SEGUNDA FASE, com previsão de realização de março a junho de 2022. (Conf. Memorando Nº 4/2022-DICOM - doc SEI 0694067 e D</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000000</Valor Unitário><Valor Total>3000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2016-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="130"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00152</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Conjunto do Fusor - 126K39440-NO                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9998.99</Valor Unitário><Valor Total>9998.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="131"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00152</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Kit Do Fusor (Rolo de Pressão) - 607K15910-NO                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2400</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="132"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00152</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Conjunto do 2ND BTR - 641S01221-NO                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3499.9900000000002</Valor Unitário><Valor Total>3499.9900000000002</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="133"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00152</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Conjunto do Sensor de Movimentação da Correia 130K79731-NO

Conforme Termo de Referência - doc SEI 0656554, Termo de Homologação de Cotação Eletrônica nº 1/2022, doc SEI 0695482, Despacho NUAQ, doc SEI 0690119, Despacho DAF, doc SEI 0695585.            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>259</Valor Unitário><Valor Total>259</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="134"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00153</Número da NE><Código do Credor>38027211000190</Código do Credor><Credor> LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 03996021194 </Credor><Especificação>Painel de senha com 5 dígitos em 2", três para indicação de senha e uma para indicação do guichê no qual se dará o atendimento, com ajuste de senha. Visibilidade aproximada de 30 m, em caixa metálica pintada, ref. OP 52, ou equivalente ou superior.       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>393.97</Valor Unitário><Valor Total>393.97</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="135"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00153</Número da NE><Código do Credor>38027211000190</Código do Credor><Credor> LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 03996021194 </Credor><Especificação>Acionador de Rádio Frequência sem fio para chamadas chamadas das senhas sequenciais, com duas teclas; uma para chamada da senha e outra para repetir a última chamada.                                                                                         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>29</Valor Unitário><Valor Total>145</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="136"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00153</Número da NE><Código do Credor>38027211000190</Código do Credor><Credor> LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 03996021194 </Credor><Especificação>Tira Senha com dispositivo para fixação na parede.                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>98</Valor Unitário><Valor Total>98</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="137"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00153</Número da NE><Código do Credor>38027211000190</Código do Credor><Credor> LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 03996021194 </Credor><Especificação>Placa Indicativa "Retire sua Senha".                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>20</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="138"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00153</Número da NE><Código do Credor>38027211000190</Código do Credor><Credor> LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 03996021194 </Credor><Especificação>RS - Rolo de senha com 2000 números, sequência de 001 a 999.
Conforme Termo de Referência SLMP - doc sei 0647934, Parecer-PG 19/2022-NPLC, doc SEI 0669117, Proposta, doc SEI 0689644, Termo de Homologação de Cotação Eletrônica nº 5/2022, doc SEI 0695474, </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>9</Valor Unitário><Valor Total>45</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="139"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00155</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Pagamento de contribuição da CLDF à UNALE, no exercício de 2022, na forma da Resolução Nº 112 de 27 de junho de 1996 - doc SEI 0677108 e Estatuto da Instituição (SEI 0677106), conforme Memorando nº 23/2022-SEPAG - doc SEI 0677110.                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>144335.4</Valor Unitário><Valor Total>144335.4</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="140"><Ano>2022</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2022NE00161</Número da NE><Código do Credor>41183930000105</Código do Credor><Credor> AKANE VEICULOS LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de Viatura Administrativa para as atividades policiais desenvolvidas pela Coordenadoria de Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência - doc SEI 0625844. Item 1: Viatura policial descaracterizada, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>192000</Valor Unitário><Valor Total>192000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000006/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="141"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00165</Número da NE><Código do Credor>6012731000133</Código do Credor><Credor> ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACI</Credor><Especificação>Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, para ministrar para dois servidores efetivos lotados no Setor de Pagamento de Pessoal - SEPAG desta CLDF o curso online e-Social - Escrituração Pública Digital da Folha de Pagamento conforme estabelece</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1590</Valor Unitário><Valor Total>3180</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="142"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00166</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Aquisição de equipamento de impressão digital policromático e monocromático, conforme Termo de Referência (SEI 0599183), Termo de Homologação do PE nº 05/2022, doc SEI 0700143, Despacho CPL, doc SEI 0702797, e Despacho DAF, doc SEI 0702923.               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>698000</Valor Unitário><Valor Total>698000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="143"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00167</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Aquisição de consumíveis (toners, cilindros e peças necessárias para 1.000.000 - um milhão de impressões A-4, com 15% de cobertura por cor) para o Setor Gráfico, conforme Termo de Referência (SEI 0599183), Termo de Homologação do PE nº 05/2022, doc SEI 07</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>263250</Valor Unitário><Valor Total>263250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="144"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00170</Número da NE><Código do Credor>7259712000179</Código do Credor><Credor> BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 2062 </Credor><Especificação>Equipamento correlacionador omni-espectral de frequências, utilizado em varreduras ambientais eletrônicas, constituído de um analisador de espectro projetado para monitorar, detectar e avaliar transmissões de radiofrequência suspeitas na faixa de atuação </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>430200</Valor Unitário><Valor Total>430200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, I          </Identificação></row>
<row _id="145"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00170</Número da NE><Código do Credor>7259712000179</Código do Credor><Credor> BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 2062 </Credor><Especificação>Equipamento Portátil de Inspeção de Rádio Frequências até 6GHz, acompanhado por 09 Probes para monitoramento, Fabricante REI, modelo ANDRE ADVANCED KIT. Possui display capacitivo sensível ao toque de 3.5" que permite a seleção de diversos modos de operaçã</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>90800</Valor Unitário><Valor Total>90800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, I          </Identificação></row>
<row _id="146"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00171</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, para servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS - doc SEI 0687002.</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>236.25</Valor Unitário><Valor Total>2362.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="147"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00172</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping impresso e online. (Conforme despacho NJCI - doc SEI 0707749 e despacho DAF - doc SEI 0708104).                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23228.45</Valor Unitário><Valor Total>23228.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="148"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00173</Número da NE><Código do Credor>530279000115</Código do Credor><Credor> SENADO FEDERAL </Credor><Especificação>Atender despesa com Convênio entre a Câmara Legislativa do Distrito Federal e o Senado Federal com o objeto de tornar disponível à Biblioteca da CLDF o Sistema Informatizado de Gestão de Bibliotecas (SIB), administrado pela Biblioteca do Senado Federal, p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28926</Valor Unitário><Valor Total>28926</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="149"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00181</Número da NE><Código do Credor>13859951000162</Código do Credor><Credor> CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa para ministrar, para até 26 vagas, o curso "Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Projeto Básico para Obras Públicas e Serviços de Engenharia, incluindo o uso do BIM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29000</Valor Unitário><Valor Total>29000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="150"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00182</Número da NE><Código do Credor>43492160000108</Código do Credor><Credor> JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>SSD, 120GB de capacidade, formato de 2.5 polegadas, conexão SATA, taxa de tranferência de 512MB/s para leitura, taxa de tranferência de 490MB/s para gravação,1 ano de garantia                                                                                </Especificação><Quantidade>180</Quantidade><Valor Unitário>93.33</Valor Unitário><Valor Total>16799.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="151"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00182</Número da NE><Código do Credor>43492160000108</Código do Credor><Credor> JABEZ FILIPE BASTOS DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>SSD M.2, formato M.2/2280, interface NVMe (PCIe Gen 3x4), 500GB de capacidade, 1 ano de garantia                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>280</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="152"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00183</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Condicionador de ar do tipo Split High-Wall Inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, cor branca, somente frio, tensão 220V, gás de refrigeração R410a, compressor rotativo, Selo Procel classificação energética INMETRO ¿A¿, manual do usuári</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10978</Valor Unitário><Valor Total>10978</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="153"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00183</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Fornecimento e instalac¸ão de bomba para remoc¸ão de condensados compatível com condicionador de ar do tipo Split High -Wall Inverter 18.000 BTU/h, com dimensões compactas e alta vazão, altura máxima de bombeamento maior ou igual a 5 m (cinco metros).    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1158</Valor Unitário><Valor Total>1158</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="154"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00183</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Condicionador de ar do tipo Split High -Wall Inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, cor branca, somente frio, tensão 220V, gás de refrigeração R410a, compressor rotativo, Selo Procel classificação energética INMETRO ¿A¿, manual do usuár</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10916.83</Valor Unitário><Valor Total>10916.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="155"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00183</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Fornecimento e instalac¸ão de bomba para remoc¸ão de condensados compatível com condicionador de ar do tipo Split Hi - Wall Inverter 18.000 BTU/h, com dimensões compactas e alta vazão, altura máxima de bombeamento maior ou igual a 5 m (cinco metros).     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="156"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00183</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Condic. de ar do tipo Multi-Split High -Wall Inverter, capacid. TOTAL de refrigeração das un. internas entre 34.000 e 62.000 BTU/h, com no mínimo 2 un. internas conectáveis, sendo uma un. evaporadora com 12.000 BTU/h e outra com 24.000 BTU/h, cor branca, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35980</Valor Unitário><Valor Total>35980</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="157"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00183</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Fornecimento e instalac¸ão de bomba para remoc¸ão de condensados compatível com condicionador de ar do tipo Split Hi - Wall Inverter 18.000 BTU/h, com dimensões compactas e alta vazão, altura máxima de bombeamento maior ou igual a 5 m (cinco metros).     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2400</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="158"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00184</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Serviço de inst. aparelho  ar condic. Split HighWall Inverter 18.000 BTU/h, com a mão de obra e todos os insumos necessários para a correta instalação. A condensadora deverá ser instalada em SUPORTE metálico próprio com pintura de proteção anti-corrosão "</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1025.7</Valor Unitário><Valor Total>1025.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="159"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00184</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Serviço de interligação elétrica para instalação de Condicionador de ar do tipo Split High -Wall Inverter 18.000 BTU/h, considerando todos os insumos necessários para a correta instalação. Distância do ponto elétrico do quadro de distribuic¸ão para a evap</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6726.67</Valor Unitário><Valor Total>6726.67</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="160"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00184</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split Hi-Wall Inverter de 18.000 BTU/h e bomba de remoção de condensados, com toda a mão de obra e insumos necessáriospara a correta instalação. A condensadora deverá ser instalada em SUPORTE metálico p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1300.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>1300.6000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="161"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00184</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Serviço de interligação elétrica para inst. de Condicionador de ar tipo Multi-Split High-Wall Inverter, capacidade TOTAL de refrig. das un. internas entre 34.000 e 62.000 BTU/h, com no mínimo 2 un. internas conectáveis, sendo uma un. evaporadora com 12.00</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1613.33</Valor Unitário><Valor Total>1613.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="162"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00184</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Serv. inst. de aparelho ar condic. Multi-Split High-Wall Inverter, capac. TOTAL de refrig. das un. internas entre 34.000 e 62.000 BTU/h, com no mínimo 2 un. internas conectáveis, sendo uma un. evaporadora com 12.000 BTU/h e outra com 24.000 BTU/h, com mão</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4034.07</Valor Unitário><Valor Total>8068.14</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="163"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00184</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Servic¸o de interligac¸ão elétrica para inst. de Condicionador de ar tipo Multi-Split High-Wall Inverter, capacidade TOTAL de refrig. das un. internas entre 34.000 e 62.000 BTU/h, com no mínimo 2 un. internas conectáveis, sendo uma un. evaporadora com 12.</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1950</Valor Unitário><Valor Total>3900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="164"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00191</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>CASE PARA HD 2.5 SATA USB 2.0 CS-U2 PRETO F3                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>32.2</Valor Unitário><Valor Total>483</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="165"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00192</Número da NE><Código do Credor>43251668000114</Código do Credor><Credor> V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA </Credor><Especificação>Case para HD de 3,5" SA TA . SATA, Compatível com HDD de 3.5" SATA ao mínimo de 1TB; Com                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="166"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00193</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e etanol hidratado), visando atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG Nº 10/2022-NPLC (SEI 0716436), Ter</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>147046.15</Valor Unitário><Valor Total>147046.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000003/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="167"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00194</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00183 em virtude de descrição errônea da quantidade do item 6. Foi lançado este item como tendo 1 UN no valor de R$ 2.400,00 sendo que o correto seriam 2 UN no valor de R$ 1.200,00 cada, totalizando R$ 2.400,00.      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>62632.83</Valor Unitário><Valor Total>62632.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="168"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00195</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HIGH-WALL INVERTER, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, COR BRANCA, SOMENTE FRIO; CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO PARA COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 10 M (DEZ METROS) E PARA DESNÍVEL MÁXIMO IGUA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10978</Valor Unitário><Valor Total>10978</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="169"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00195</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE BOMBA PARA REMOÇÃO DE CONDENSADOS COMPATÍVEL COM CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HIGH -WALL INVERTER 18.000 BTU/ H, COM DIMENSÕES COMPACTAS E ALTA VAZÃO, ALTURA MÁXIMA DE BOMBEAMENTO MAIOR OU IGUAL A 5 M (CINCO
METROS). DEM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1158</Valor Unitário><Valor Total>1158</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="170"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00195</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HIGH-WALL INVERTER, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/ H, COR BRANCA, SOMENTE FRIO, CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO PARA COMPRIMENTO MÁXIMO DA TUBULAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 10 M (DEZ METROS) E PARA DESNÍVEL MÁXIMO IGU</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10916.83</Valor Unitário><Valor Total>10916.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="171"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00195</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA REMOÇÃO DE CONDENSADOS COMPATÍVEL COM CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/ H, COM DIMENSÕES COMPACTAS E ALTA VAZÃO, ALTURA MÁXIMA DE BOMBEAMENTO MAIOR OU IGUAL A 5 M (CINCO METROS). DEMAIS </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="172"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00195</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>CONDIC. DE AR DO TIPO MULTI-SPLIT HIGH-WALL INVERTER, CAPACID. TOTAL DE REFRIGERAÇÃO DAS UN.
INTERNAS ENTRE 34.000 E 62.000 BTU/ H, COM NO MÍNIMO 2 UN. INTERNAS CONECTÁVEIS, SENDO UMA UN.
EVAPORADORA COM 12.000 BTU/H E OUTRA COM 24.000 BTU/ H, COR BRANC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35980</Valor Unitário><Valor Total>35980</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="173"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00195</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA REMOÇÃO DE CONDENSADOS COMPATÍVEL COM CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER 18.000 BTU/ H, COM DIMENSÕES COMPACTAS E ALTA VAZÃO, ALTURA MÁXIMA DE BOMBEAMENTO MAIOR OU IGUAL A 5 M (CINCO METROS). DEMAIS </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="174"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00196</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, para 3 servidores da CLDF, conf. Projeto Básico ELEGIS (SEI 0697278), Proposta (SEI 0695958), Instrução NUAQ nº 012</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1012.5</Valor Unitário><Valor Total>9112.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="175"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00197</Número da NE><Código do Credor>4523992000192</Código do Credor><Credor> MEDICAL HOSP. ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. </Credor><Especificação>Aspirador elétrico móvel, pressão de vácuo, cerca de 650 Mmhg, fluxo de aspiração de 15 a 30 Lpm, 02 frascos em plástico. Volume cerca de 5 L x 5L, sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, com acionamento por pedal. Marca: Aspiratex. Reg. ANVIS</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2400</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 2/4, I-I       </Identificação></row>
<row _id="176"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00198</Número da NE><Código do Credor>424000318</Código do Credor><Credor> DEBRITO PROPAGANDA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF referente à Campanha Institucional LANÇAMENTO TV DISTRITAL - SEGUNDA FASE, com previsão de realização de março a junho de 2022. Vig. do 5º TA ao Contrato nº 10/2017 - CLDF: 23/06/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2600000</Valor Unitário><Valor Total>2600000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2016-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="177"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00199</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF referente à Campanha Institucional LANÇAMENTO TV DISTRITAL - SEGUNDA FASE, com previsão de realização de março a junho de 2022. Vig. do 5º TA ao Contrato nº 10/2017 - CLDF: 23/06/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2600000</Valor Unitário><Valor Total>2600000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2016-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="178"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00200</Número da NE><Código do Credor>3476184000230</Código do Credor><Credor> NETSAFE CORP LTDA </Credor><Especificação>Upgrade de solução do antivírus McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite - EPA para McAfee MVISION Protect Standard - MV1 para 1140 (mil cento e quarenta) licenças de uso para utilização em estações de trabalho, computadores portáteis e equipamentos se</Especificação><Quantidade>1140</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>57000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="179"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00206</Número da NE><Código do Credor>3403236803</Código do Credor><Credor> JOSUÉ ALFREDO PELLEGRINI </Credor><Especificação>Contratação mediante inexigibilidade de licitação do senhor JOSUÉ ALFREDO PELLEGRINI para atuar como professor da disciplina Finanças Públicas do Brasil (parte 2), com carga horária de 35 horas/aula, de acordo com o calendário do Instituto Legislativo Bra</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11331.25</Valor Unitário><Valor Total>11331.25</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="180"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00209</Número da NE><Código do Credor>2282727000134</Código do Credor><Credor> ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos E SOB DEMANDA de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF orien</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3381655.02</Valor Unitário><Valor Total>3381655.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="181"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00210</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em seguro total automotivo, conforme especificações, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo/furto) e cobertura à terceiros, (danos materiais e pessoais), acidentes pessoais por passageiros, vidros latera</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13837.800000000001</Valor Unitário><Valor Total>13837.800000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="182"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00211</Número da NE><Código do Credor>36453350807</Código do Credor><Credor> FELIPE SCUDELER SALTO </Credor><Especificação>Contratação, mediante inexigibilidade de licitação, do senhor FELIPE SCUDELER SALTO para atuar como prof. da disciplina Finanças Públicas do Brasil (parte 1), com carga horária de 35 horas/aula, de acordo com o calendário do Instituto Legislativo Brasilei</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10197.95</Valor Unitário><Valor Total>10197.95</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II; Art.13,VI</Identificação></row>
<row _id="183"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00212</Número da NE><Código do Credor>33935894000160</Código do Credor><Credor> Carolline Comércio de Produtos P/ Escritório LTDA.</Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento de caixa arquivo morto em papelão corrugado com a logomarca da CLDF, para atender pedido emergencial do Setor de Gestão de Documentos e Arquivos - SGDA, por meio de Dispensa de Licitação com Cotação Eletrônica, con</Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>3.7</Valor Unitário><Valor Total>7400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="184"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00213</Número da NE><Código do Credor>799205000189</Código do Credor><Credor> FUNAPE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em ASSESSORIA POLÍTICA, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS, em nível de especialização, do programa de pós-graduação do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>8100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25,II-Art 13,VI </Identificação></row>
<row _id="185"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00214</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA, para servidora da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0707353), Proposta (SEI 0699470), Instr</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>236.25</Valor Unitário><Valor Total>2362.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="186"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00216</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Separador de óleo 1.1/8" Solda. Modelo de Referência: Separador de óleo DSO-5304 - DuGOLD, conexão 1.1/8'' solda semi hermético - equivalente ou superior.                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>740.5</Valor Unitário><Valor Total>1481</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="187"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00216</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Óleo lubrificante do tipo 160sz. Modelo de Referência: Óleo poliéster Danfoos 160 SZ (1L)                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>289.2</Valor Unitário><Valor Total>1446</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="188"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00216</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Botija (13,6kg) de gás 141b. Modelo de Referência: Fluido Refrigerante Dugold Diclorofluoretano R141B 13,6kg ONU1078. (Conforme Parecer-PG Nº 89/2022-NPLC, doc. SEI 0719908, Ofício Nº 14/2022-DAF, doc. SEI 0729655, Despacho NUCON, doc. SEI 0731557 e Despa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="189"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00220</Número da NE><Código do Credor>11777162000157</Código do Credor><Credor> BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. </Credor><Especificação>Contratação de fornecedor de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para desenvolvimento de software novo, manutenção evolutiva, corretiva e adaptativa de software para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), conforme quanti</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150000</Valor Unitário><Valor Total>150000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="190"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00221</Número da NE><Código do Credor>9019393000150</Código do Credor><Credor> INSTITUTO PHORTE DE EDUCACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação por inexigibilidade de licitação, do INSTITUTO PHORTE DE EDUCAÇÃO LTDA, a fim de ministrar o curso de MBA em JORNALISMO DIGITAL oferecido pela Universidade Estácio de Sá, para servidor da CLDF, conforme Projeto Básico - doc SEI 0698679.       </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>537.83</Valor Unitário><Valor Total>4840.47</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="191"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00222</Número da NE><Código do Credor>9461647000195</Código do Credor><Credor> SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CPF, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado com validade por 3 anos.                                                                                               </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>189.9</Valor Unitário><Valor Total>2658.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>ART. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="192"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00222</Número da NE><Código do Credor>9461647000195</Código do Credor><Credor> SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CNPJ, com fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado  , com validade por 3 anos                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>279.90000000000003</Valor Unitário><Valor Total>279.90000000000003</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>ART. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="193"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00222</Número da NE><Código do Credor>9461647000195</Código do Credor><Credor> SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CNPJ, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado, com validade por 1 ano.                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>199.9</Valor Unitário><Valor Total>199.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>ART. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="194"><Ano>2022</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2022NE00224</Número da NE><Código do Credor>62070115000100</Código do Credor><Credor> INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL </Credor><Especificação>Contratação, mediante inexigibilidade de licitação, de empresa especializada para a participação de servidor no curso "Auto avaliação de controles - AAC", na modalidade online, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2022, das 9h às 18h. (Nota Té</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2200</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>ART.25,II/ART.13,VI </Identificação></row>
<row _id="195"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00233</Número da NE><Código do Credor>35169568000115</Código do Credor><Credor> AVANTI -  PESQUISA,ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>Contratação da instituição AVANTI - PESQUISA, ESTRATEGIA E COMUNICACAO EIRELI, para participação de servidor da CLDF, no Fórum Internacional de Comunicação Política (FINCOP), a ser realizado nos dias 29 e 30 de abril de 2022, na modalidade presencial, no </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1097</Valor Unitário><Valor Total>1097</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="196"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00234</Número da NE><Código do Credor>33935894000160</Código do Credor><Credor> Carolline Comércio de Produtos P/ Escritório LTDA.</Credor><Especificação>Switcher para produção de vídeo HD - Switcher de produção ao vivo, para transmissão de áudio e vídeo com fonte de alimentação e software do painel de controle - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA SAPLE, doc. SEI 0613346.                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>4100</Valor Unitário><Valor Total>20500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="197"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00235</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Pedestal de mesa para microfone (aprovação de amostra) - Acompanhar cachimbo; - Base redonda pesada, acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Comprimento da haste flexível: 30cm; - Referências: marca Vector modelo SMF30, marca </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>136.89000000000001</Valor Unitário><Valor Total>1368.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="198"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00235</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Pedestal para microfone tipo girafa tripé - Acompanhar cachimbo; - Pezinhos em borracha; - Haste horizontal telescópica para ajuste de altura; -Haste superior telescópica para ajuste de distância; - Acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante: mínim</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="199"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00235</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Pedestal para microfone tipo girafa base redonda - Acompanhar cachimbo; - Pezinhos em borracha; - Haste horizontal telescópica para ajuste de altura; -Haste superior telescópica para ajuste de distância; - Acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>380.09000000000003</Valor Unitário><Valor Total>1140.27</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="200"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00235</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Suporte para microfone tipo luva (Cachimbo) - Feito em material flexível e reforçado para acomodar microfones de diâmetros diferentes; - Abertura para passagem do fio do microfone; - Acabamento na cor preta; - Com articulação para ajuste do ângulo do micr</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>16.93</Valor Unitário><Valor Total>169.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="201"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00235</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Repetidor HDMI com Extrator de Áudio SPDIF e RCA/P2; - Entrada e saída HDMI; saídas de áudio: SPDIF Óptico e analógico R/L em RCA e/ou P2; Resolução HDMI (mínimo): 24/50/60fs, 1080p/1080i/720p (50/60Hz); Chave de seleção do modo de saída de áudio: PASS, 2</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>199</Valor Unitário><Valor Total>1194</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="202"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00235</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Placa de Som USB Externa 7.1 - Adaptador de Som USB 2.0 Externo 7.1 Canais; - Compatível com USB 2.0, 1.1 ou 1.0; - Conector: USB tipo A; - Conector de saída estéreo 3,5mm; - Entrada microfone mono 3,5mm; - Teclas funcionais: Microfone-mudo, alto-falante,</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>26.46</Valor Unitário><Valor Total>105.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="203"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00236</Número da NE><Código do Credor>3599727000125</Código do Credor><Credor> L.H. DE SOUZA FREITAS </Credor><Especificação>Claviculário com chaveiros - Para 24 a 35 chaves; - Construído em aço com pintura epóxi de alta durabilidade e resistente a oxidação ou em MDF; - Tipo armário com fechadura e no mínimo duas chaves inclusas; - Incluso: chaveiros em plástico com etiqueta de</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>216.47</Valor Unitário><Valor Total>865.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="204"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00236</Número da NE><Código do Credor>3599727000125</Código do Credor><Credor> L.H. DE SOUZA FREITAS </Credor><Especificação>Suporte para TV articulado - Suporte Móvel Articulável para TVs de Led, Lcd, Plasma, 3D e 4K; - Compatível com TVs e Monitores de 20 a 55 polegadas (fixação VESA); - Material: Metal; - Cor: preto; - Fixação por parafusos na parede. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>159.84</Valor Unitário><Valor Total>479.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="205"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00236</Número da NE><Código do Credor>3599727000125</Código do Credor><Credor> L.H. DE SOUZA FREITAS </Credor><Especificação>Testador de cabo de áudio - Teste de cabos com conectores do tipo (no mínimo): Jack TRS P10, DIN (MIDI), RCA, XLR (macho/femea),Speakon, Teste de Continuidade / Plug Banana, USB A p/ USB B; - Alimentação por bateria; - Check debateria; - Continuidade com </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>264.73</Valor Unitário><Valor Total>264.73</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="206"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00237</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Microfone gooseneck 70 cm - Haste flexível ou rígida com dois pontos flexíveis; - Comprimento da haste ¿ 70 a 75 cm; - Padrão polar: cardióde ou super-cardióide; - Alimentação: 9-52V DC (Phantom Power); - Resposta de frequência: 100Hz ~ 16KHz (ou melhor);</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>402.5</Valor Unitário><Valor Total>805</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="207"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00237</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Base redonda para microfone gooseneck - Fixa Tipo flange (embutida); - Fixação por parafusos no tampo da mesa; conector XLR fêmea incluído para o microfone; sistema anti-choque; Referências: marca Shure modelo A400SMXLR, marca Superlux modelo HM-24C ou si</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>233</Valor Unitário><Valor Total>466</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="208"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00237</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Rack móvel para periféricos padrão 19¿ grande - Suportes ajustáveis para diferentes tamanhos de mesa de som e regulagem do ângulo de inclinação; - Trilho para aparafusar os periféricos ou bandejas; - 4 rodízios; -Garantia do E10fabricante: mínimo 3 meses;</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>310</Valor Unitário><Valor Total>620</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="209"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00237</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Rack para periféricos padrão 19¿ pequeno - Suportes ajustáveis para diferentes tamanhos de mesa de som e regulagem de ângulo; - Trilho para aparafusar os periféricos ou bandejas; - 4 rodízios; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; ¿ Capacidade 6 a 9 p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>238</Valor Unitário><Valor Total>238</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="210"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00237</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Bandeja Para Rack padrão? 19" - Fabricada em Chapa de metal, dobrada, sem ponto de solda; - Com pintura Epox na cor preta; - Altura: 1 unidade (2 furos); - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses;   DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA SAPLE, do</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>87.5</Valor Unitário><Valor Total>875</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="211"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00238</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Conversor SDI &gt; HDMI - Tecnologia SDI 3Gbps; Entrada: conector BNC (3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI); Formatos de entrada de video (mínimo): 1080p a 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60 fps, 1080PsF a 25/29.97/30 fps, 1080i a 50/59.94/60 fps, 720p a 50/59.9</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>916.66</Valor Unitário><Valor Total>5499.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="212"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00238</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Placa de Captura de vídeo HDMI/USB (suporte a sinais 1080p e 1080i) - Suporte a sinal progressivo e entrelaçado (1080p e 1080i), LED indicador de status de trabalho; - Frames: 60fps; - Interface: USB 3.0; - Entrada de vídeo: Digital: HDMI; - Entrada de Áu</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="213"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00238</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Interface de Áudio USB - 1 pré-amplificador; 2 Entradas: 1 XLR ou Combo (MIC/LINE) e 1 P10 (Instrumento) com ajuste de ganho individuais; - Chave Direct Monitor; - Phantom-power 48V com chave liga-desliga; - Alimentação via USB; -Saída para fone de ouvido</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>7000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="214"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00239</Número da NE><Código do Credor>31170338000115</Código do Credor><Credor> DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE </Credor><Especificação>Soprador térmico - Alimentação: 220V; - Potência 2000W; - Proteção contra sobreaquecimento; - Ajuste de temperatura, continuamente variável, de 50 a 600°C ou maior; - Ajuste da velocidade do ar: 2 velocidades no mínimo ou continuamente variável; - Display</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>743.5</Valor Unitário><Valor Total>1487</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="215"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00239</Número da NE><Código do Credor>31170338000115</Código do Credor><Credor> DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE </Credor><Especificação>Parafusadeira / Furadeira com impacto à bateria - Bateria íon de lítio de 20V (de 1,5Ah ou maior); - Mandril sem chave de 1/2¿ (13mm); - Torque máximo:55Nm ou maior; - Velocidade Variável e Reversível; - Luz de LED para iluminação; - Motor sem escova de c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1467.95</Valor Unitário><Valor Total>1467.95</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="216"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00240</Número da NE><Código do Credor>12980808000161</Código do Credor><Credor> DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Extensor HDMI RJ-45 - Extensor HDMI Cat5e/6 1080p60Hz; Distância de transmissão: 60 metros em 1080p (mínima); Suporte a 3D; Garantia do fabricante: 12 meses (mínima); Referências: Fesso FEHCAT120, PIX 075-7160, Intelbras 3120 ou similar de mesmas especifi</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>330</Valor Unitário><Valor Total>990</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="217"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00241</Número da NE><Código do Credor>31170338000115</Código do Credor><Credor> DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE </Credor><Especificação>Kit Acessórios para Parafusadeira/Furadeira - Kit contendo no mínimo: 12 brocas para metal ¿ diâmetros variados; - 6 brocas de vídea para concreto -diâmetros variados; - 6 brocas para madeira - diâmetros variados; - 3 Brocas chatas de tamanhos diferentes;</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>314.90000000000003</Valor Unitário><Valor Total>629.8000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="218"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00242</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Cabo PP 4mm 3 vias (cabo de energia PP) - Seção Nominal: 3 vias 4mm²; - Cor da isolação externa: preto; - Cabo PP, Antichamas, autoextinguível;-Normas básicas aplicáveis: NBR 7286 da ABNT.  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA SAPLE, doc. SEI 0</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>17.400000000000002</Valor Unitário><Valor Total>1740</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="219"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00243</Número da NE><Código do Credor>13573964000170</Código do Credor><Credor> EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIM. EIRELLI </Credor><Especificação>Pilha Alcalina de 12 Volts - Pilha alcalina A23/MN21/E23A/V23GA/LR32A ou equivalente, tensão nominal 12V, de boa qualidade, que atenda as exigências das normas técnicas da ABNT, prazo de VALIDADE (Conservação da carga sem uso) de, no mínimo, 05 anos a con</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>15.83</Valor Unitário><Valor Total>94.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="220"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00243</Número da NE><Código do Credor>13573964000170</Código do Credor><Credor> EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIM. EIRELLI </Credor><Especificação>Pilha Alcalina de 9 Volts (aprovação de amostra) - Pilha alcalina 6LR61 ou equivalente, tensão nominal 9V, de boa qualidade, que atenda as exigências das normas técnicas da ABNT, prazo de VALIDADE (Conservação da carga sem uso) de, no mínimo, 05 anos a co</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>28.6</Valor Unitário><Valor Total>143</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="221"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00243</Número da NE><Código do Credor>13573964000170</Código do Credor><Credor> EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIM. EIRELLI </Credor><Especificação>Bateria de Lítio de 3 Volts CR2025 - Pilha de lítio CR2025, 280-205, 5003LC, SB-T14 ou equivalente, tensão nominal 3V, de boa qualidade, que atenda as exigências das normas técnicas da ABNT, prazo de VALIDADE (Conservação da carga sem uso) de, no mínimo, </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>9.88</Valor Unitário><Valor Total>49.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="222"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00244</Número da NE><Código do Credor>34499979000106</Código do Credor><Credor> INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI </Credor><Especificação>Tubo Espiral p/ organizar cabos - Diâmetro: 1/4" ; Material: Polietileno ou polipropileno; - Alta flexibilidade; - Cor: Preto; -Resistente a esmagamento; - Referências: hellermanntyton, espiraduto, tramontina ou similar de mesmas especificações técnicas o</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3.95</Valor Unitário><Valor Total>197.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="223"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00244</Número da NE><Código do Credor>34499979000106</Código do Credor><Credor> INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI </Credor><Especificação>Tubo Espiral p/ organizar cabos - Diâmetro: 1/2" ; Material: Polietileno ou polipropileno; - Alta flexibilidade; - Cor: Preto; -Resistente a esmagamento; - Referências: hellermanntyton, espiraduto, tramontina ou similar de mesmas especificações técnicas o</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>9.08</Valor Unitário><Valor Total>454</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="224"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00244</Número da NE><Código do Credor>34499979000106</Código do Credor><Credor> INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI </Credor><Especificação>Tubo Espiral p/ organizar cabos - Diâmetro: 1" ; Material: Polietileno ou polipropileno; - Alta flexibilidade; - Cor: Preto; -Resistente a esmagamento; - Referências: hellermanntyton, espiraduto, tramontina ousimilar de mesmas especificações técnicas ou s</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>28.59</Valor Unitário><Valor Total>1429.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="225"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00244</Número da NE><Código do Credor>34499979000106</Código do Credor><Credor> INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI </Credor><Especificação>Abraçadeira de Nylon ou Poliamida (enforca gato) - 100 a 200mm x 2,5 mm; - Com serrilhado interno; - Cor: preta; - Em acordo com a norma MIL-S-23190E e/ou aprovação UL; -Temperatura de trabalho: - 30° C (ou menor) a 80° C (ou maior); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>0.13</Valor Unitário><Valor Total>65</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="226"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00244</Número da NE><Código do Credor>34499979000106</Código do Credor><Credor> INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI </Credor><Especificação>Abraçadeira de Nylon ou Poliamida (enforca gato) - 200 a 300mm x 3,6mm; - Com serrilhado interno; - Cor: preta; - Em acordo com a norma MIL-S-23190E e/ou aprovação UL; -Temperatura de trabalho: - 30° C (ou menor) a 80° C (ou maior);  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>175</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="227"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00244</Número da NE><Código do Credor>34499979000106</Código do Credor><Credor> INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI </Credor><Especificação>Abraçadeira de Nylon ou Poliamida (enforca gato) - 300 a 400mm x 4,8mm ; - Com serrilhado interno; - Cor: preta; - Em acordo com a norma MIL-S-23190E e/ou aprovação UL; -Temperatura de trabalho: - 30° C (ou menor) a 80° C (ou maior); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>0.66</Valor Unitário><Valor Total>330</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="228"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00244</Número da NE><Código do Credor>34499979000106</Código do Credor><Credor> INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI </Credor><Especificação>Abraçadeira de Nylon ou Poliamida (enforca gato) - 400 a 500mm x 7,6 mm ; - Com serrilhado interno; - Cor: preta; - Em acordo com a norma MIL-S-23190E e/ou aprovação UL; -Temperatura de trabalho: - 30° C (ou menor) a 80° C (ou maior); DEMAIS ESPECIFICAÇÕE</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>0.9400000000000001</Valor Unitário><Valor Total>188</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="229"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00245</Número da NE><Código do Credor>31724820000150</Código do Credor><Credor> LEONARDO FRANCISCO DA SILVA </Credor><Especificação>Fita Isolante - Preta - Rolo de 20m; - Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; -Temperatu</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>33</Valor Unitário><Valor Total>330</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="230"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00245</Número da NE><Código do Credor>31724820000150</Código do Credor><Credor> LEONARDO FRANCISCO DA SILVA </Credor><Especificação>Fita Isolante - Branca - Rolo de 20m; - Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; -Temperat</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="231"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00245</Número da NE><Código do Credor>31724820000150</Código do Credor><Credor> LEONARDO FRANCISCO DA SILVA </Credor><Especificação>Fita Isolante - Azul - Rolo de 20m; - Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; -Temperatur</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="232"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00245</Número da NE><Código do Credor>31724820000150</Código do Credor><Credor> LEONARDO FRANCISCO DA SILVA </Credor><Especificação>Fita Isolante - Verde - Rolo de 20m; - Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas, autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; -Temperatu</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>42</Valor Unitário><Valor Total>126</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="233"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00245</Número da NE><Código do Credor>31724820000150</Código do Credor><Credor> LEONARDO FRANCISCO DA SILVA </Credor><Especificação>Fita Isolante - Amarelo - Rolo de 20m; - Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas,autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; -Temperat</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="234"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00245</Número da NE><Código do Credor>31724820000150</Código do Credor><Credor> LEONARDO FRANCISCO DA SILVA </Credor><Especificação>Fita Isolante - Vermelho - Rolo de 20m; - Filme em PVC; - Isolamento elétrico: 600V mínimo; - Boa flexibilidade e conformabilidade; - Antichamas,autoextinguível, resistente a raios ultravioletas; - Aprovado e certificado conforme NBR 60454-3-1-5; -Tempera</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="235"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00245</Número da NE><Código do Credor>31724820000150</Código do Credor><Credor> LEONARDO FRANCISCO DA SILVA </Credor><Especificação>Fita auto-fusão - Fita à base de borracha etilenopropileno (EPR); - Fusão instantânea sem necessidade de aquecimento; -Alta conformabilidade; - Resistente à umidade; - Classe de tensão até 69kV; -Temperatura máxima de trabalho: 80° C ou maior; - Largura: </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>25.900000000000002</Valor Unitário><Valor Total>129.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="236"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00245</Número da NE><Código do Credor>31724820000150</Código do Credor><Credor> LEONARDO FRANCISCO DA SILVA </Credor><Especificação>Fita dupla face  - Linha profissional fixa forte, extra forte ou fixação extrema; material flexivel transparente; 19mm +/- 1mm de largura; 0,8 a 2mm de espessura; fornecida em rolos; Marcas de Referência: 3M; Scotch; VHB; Adelbras; Adere ou similar de mes</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>16.9</Valor Unitário><Valor Total>507</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="237"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00246</Número da NE><Código do Credor>9631830000191</Código do Credor><Credor> MEILOCK -  COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E </Credor><Especificação>Cabo de Segurança com trava Kensington N17 com Chave - Para notebooks Dell com o slot de trava Wedge; Tecnologia: Hidden Pin e Noble Lock (DELL); cabo de aço carbono resistente a cortes revestido com material plástico flexível; comprimento do cabo: 1,8m (</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>126.66</Valor Unitário><Valor Total>379.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="238"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00247</Número da NE><Código do Credor>36581480000179</Código do Credor><Credor> PRIMO CWB COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Cadeado com segredo numérico - Corpo produzido em Zamac e haste de aço cromado; - Sem chave; - Combinação numérica de 3 ou 4 números; - Tamanho: 20 a 30mm; - Referências: Papaiz, Pado, Vonder ou similar de mesmas especificações técnicas ou superior.  DEMA</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>35.300000000000004</Valor Unitário><Valor Total>211.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="239"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Adaptador Externo USB Leitor cartão de memória SD, micro SD e CF- Slots para cartão SD, micro SD e CF (no mínimo); - Não necessita de alimentação externa; - Detecção de cartão de memória automatica; - Plug &amp; Play; - Compatível com Windows, Mac e Linux; Sa</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="240"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Cabo HDMI 2.0 (19 pinos) flat desmontável - Características: Resolução suportada: 4K@50/60HZ; - Taxa de transferência: até 18Gbps; - Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; - Compatível com proporção de cinema 21:9; - Transmissão de 4 Canais de áudios s</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>450</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="241"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Cabo HDMI 2.0 (19 pinos) flat desmontável - Características: Resolução suportada: 4K@50/60HZ; - Taxa de transferência: até 18Gbps; - Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; - Compatível com proporção de cinema 21:9; - Transmissão de 4 Canais de áudios s</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="242"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Cabo HDMI 2.0 (19 pinos) flat desmontável - Características: - Resolução suportada: 4K@50/60HZ; - Taxa de transferência: até 18Gbps; - Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; - Compatível com proporção de cinema 21:9; - Transmissão de 4 Canais de áudios</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>502</Valor Unitário><Valor Total>2510</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="243"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Cabo HDMI 2.0 (19 pinos) fibra óptica - Características: Resolução suportada: 4K@50/60HZ; - Taxa de transferência: até 18Gbps; - Dual View: 2 Fluxos de Vídeo Simultâneos; - Compatível com proporção de cinema 21:9; - Transmissão de 4 Canais de áudios simul</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>2700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="244"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Emenda HDMI fêmea x fêmea 2.0 - 19 pinos; Conectores: Banhado a ouro 24k; - Garantia do fabricante: 3 meses (mínimo). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA SAPLE, doc. SEI 0613346. Conforme Termo de Homologação PE nº 9-2022, doc. SEI 0738368 e P</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="245"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Cabo Extensor USB 3.0 blindado - USB A macho x fêmea; Conector fêmea com capa (Proteção); - Padrão 3.0; - Compatível: Usb 1.1 e 2.0, - Taxa de transmissão 4.8 Gbps ou superior; - Comprimento 3m; - Garantia do fabricante: 3 meses (mínimo). DEMAIS ESPECIFIC</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>36</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="246"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Extensor USB 3.0 Ativo com Repetidor (Amplificado) A Macho X A Fêmea - Repetidor Ativo; - Suporta no mínimo 4.8 Gbps de transferência de dados; - Cabo blindado; - Versão USB 3.0 ou superior; - Plug and Play; - Conexão: A Fêmea X A Macho; - Tamanho: 5 Metr</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>240</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="247"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Organizador para Cabos em Velcro Fita Velcro Dupla Face em rolo - Largura: 10 a 20mm, - Cor: preta ou azul; - Rolo de 3 a 5 metros; - Garantia: mínimo 3 meses; - Marca Referência: Bemfixa; Velcro; Central Cabos ou similar de mesma especificação técnica ou</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="248"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Adaptador P3 (P2 combo) para fone e microfone (Adaptador Y Fone e Microfone P2xP3) - Corpo rígido em plástico, no formato Y, com o conector P3 e os P2 embutidos (sem cabos flexíveis); - Entrada: P3 (P2 combo); - Saídas: P2 fêmea; - Saídas identificadas ou</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="249"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Cabo estéreo P2 x P2 90 graus - Cabo de áudio estéreo com conector P2 macho reto em uma extremidade e conector P2 macho em 90 graus (tipo L) na outra extremidade; - Comprimento: de 50 a 100 cm; Conectores com corpo injetado ou metálico com terminais banha</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>47.300000000000004</Valor Unitário><Valor Total>473</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="250"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Cabo USB x Micro USb - Conexões: USB x Micro USB; - Acabamento do cabo reforçado extra flexível em silicone, borracha ou nylon trançado; - Conectores de polímero injetado de alta qualidade e resistência; - Comprimento: de 50 a 100 cm ; - Garantia: mínimo </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>260</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="251"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00248</Número da NE><Código do Credor>41231672000195</Código do Credor><Credor> WWC TECNOLOGIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, A</Credor><Especificação>Conector macho P2 (TRS) estéreo para montagem em cabo - Com contatos banhados a ouro; corpo metálico e com marca do fabricante em alto ou baixo relevo; - Referências: Amphenol, Neutrik, Santo Angelo ou similar de mesmas especificações técnicas ou superior</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>26.66</Valor Unitário><Valor Total>799.8000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="252"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00249</Número da NE><Código do Credor>42006710000179</Código do Credor><Credor> FRAME COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Contratação da empresa especializada para ministrar o curso "O papel dos meios digitais na comunicação institucional e legislativa", in company, com carga horária de 16 horas, para servidores da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS - doc. SEI 0723238.    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10200</Valor Unitário><Valor Total>10200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="253"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00256</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento integral do saldo da Nota de Empenho 2022NE00065 (SEI 0671179), conforme Despacho SETRAN (SEI 0749701) e Despacho DAF (SEI 0749871), tendo em vista vigência de novo contrato de prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de combustí</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12453.73</Valor Unitário><Valor Total>12453.73</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="254"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00257</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2020, referente à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos, no período de 15 a 31 de dezembro/2020, consoante Nota Fiscal 2311 (SEI 0692298). C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2166.65</Valor Unitário><Valor Total>2166.65</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="255"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00258</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2021, para pagamento da NF 2022/191 (SEI 0662660), referente à operação assistida no sistema de informatização da sessão plenária (painel eletrônico de votação) no período de 06 a 15 de dezembro/2021 - Contrato nº </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3055</Valor Unitário><Valor Total>3055</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="256"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00261</Número da NE><Código do Credor>12116247000157</Código do Credor><Credor> FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00260, EM RAZÃO DE INCORREÇÃO NO NÚMERO DO PROCESSO (O CORRETO SERIA 00001-00003519/2022-35).                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>190402.99</Valor Unitário><Valor Total>190402.99</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não aplicável       </Identificação></row>
<row _id="257"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00270</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manut.corretiva e preventiva, com fornec. de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (unidade de imagem) de uma impressora digital marca Xerox, modelo Versant 180 Pr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>158000</Valor Unitário><Valor Total>158000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="258"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00272</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento para correção da quantidade de parcelas na especificação - Nota correta: 2022NE00273                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>158000</Valor Unitário><Valor Total>158000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="259"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00273</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Prestação de serviços de manut. corretiva e preventiva, c fornec. de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (unidade de imagem) de impressora digital Xerox Versant 180 Press, incluindo suporte técnico de informática à estação de ras</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>15800</Valor Unitário><Valor Total>158000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="260"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00277</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE QUALIDADE DE PRODUTOS DE SOFTWARE E DE PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA A CâMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIçõES, ESPECIFICAçõES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERêNCIA - SEI 0002407. CONFORME</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>63014.4</Valor Unitário><Valor Total>63014.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="261"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00278</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA de Motores do Sistema Autônomo de Geração de Energia Elétrica da CLDF, com fornecimento de peças e materiais, conforme Contrato-PG Nº 12/2022-NPLC, doc. S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20001.69</Valor Unitário><Valor Total>20001.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="262"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00279</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Motores do Sistema Autônomo de Geração de Energia Elétrica da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 12/2022-NPLC, doc. S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>62803.79</Valor Unitário><Valor Total>62803.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="263"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00280</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00278, doc. SEI 0766992.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20001.69</Valor Unitário><Valor Total>20001.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="264"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00281</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DO SISTEMA AUTÔNOMO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLDF, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO-PG Nº 12/ 2022-NPLC, DOC. </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20001.69</Valor Unitário><Valor Total>20001.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="265"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00282</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00281 EM VIRTUDE DE ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE, POIS DEVERIA SER " ESTIMATIVO" E NÃO ORIGINÁRIO, CONFORME CONSTA NA 2022NE00281.                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20001.69</Valor Unitário><Valor Total>20001.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="266"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00283</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DO SISTEMA AUTÔNOMO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLDF, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO-PG Nº 12/ 2022-NPLC, DOC. </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20001.69</Valor Unitário><Valor Total>20001.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="267"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00284</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DO SISTEMA AUTÔNOMO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLDF, CONFORME CONTRATO-PG Nº 12/ 2022-NPLC, DOC. </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>62803.79</Valor Unitário><Valor Total>62803.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="268"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00285</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Cancelamento de Nota de Empenho.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>62803.79</Valor Unitário><Valor Total>62803.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="269"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00289</Número da NE><Código do Credor>3228000135</Código do Credor><Credor> MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S.A </Credor><Especificação>Pagamento da nota fiscal nº 000.243.307 (doc. SEI 0762343), referente à franquia de seguro do veículo FORD FUSION SEDAN SEL 2.5 16V Placa JJL6427, Aviso de Sinistro (doc SEI 0760536), listado na apólice da Porto Seguro (doc. SEI 0378957), conforme Despach</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4662</Valor Unitário><Valor Total>4662</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não aplicável       </Identificação></row>
<row _id="270"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00291</Número da NE><Código do Credor>35169568000115</Código do Credor><Credor> AVANTI -  PESQUISA,ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00233, pois a demanda será, doravante, suprida pela cortesia, nos termos do despacho da ELEGIS - doc SEI 0767655 e despacho DAF - doc SEI 0767684.                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1097</Valor Unitário><Valor Total>1097</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="271"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00292</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado). (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>231</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="272"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00292</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais (buquês). (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="273"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00293</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de palco estruturado, acabamento com saia em tecido.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="274"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00293</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.
Conf.Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2022-NPLC (SEI 0717898), PARECER-PG Nº 53/2022-NPLC (SEI 069197</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="275"><Ano>2022</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2022NE00294</Número da NE><Código do Credor>20204743000190</Código do Credor><Credor> WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial, abrangendo o Plano de Saúde do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF. Conforme Segundo Termo Aditi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42250</Valor Unitário><Valor Total>42250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000006/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="276"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00295</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>1 SANDUÍCHE DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, FATIADO VERT. COM APROX. 25G C/ FATIA, COM 2 FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA; 1 REFRESCO OU BEBIDA DE FRUTA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE APROX. 300ML (LARANJA, MARACUJÁ, CAJU, GOIABA, MANGA, ACEROLA, MELANCIA, ABACAXI OU OUT</Especificação><Quantidade>6750</Quantidade><Valor Unitário>6.1000000000000005</Valor Unitário><Valor Total>41175</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="277"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00296</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>1 SANDUÍCHE DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, FATIADO VERT. COM APROX. 25G C/ FATIA, COM 2 FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA; 1 REFRESCO OU BEBIDA DE FRUTA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE APROX. 300ML (LARANJA, MARACUJÁ, CAJU, GOIABA, MANGA, ACEROLA, MELANCIA, ABACAXI OU OUT</Especificação><Quantidade>6750</Quantidade><Valor Unitário>6.1000000000000005</Valor Unitário><Valor Total>41175</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="278"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00297</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>1 SANDUÍCHE DE PÃO DE FORMA INTEGRAL, FATIADO VERT. COM APROX. 25G C/ FATIA, COM 2 FATIAS DE QUEIJO MUÇARELA; 1 REFRESCO OU BEBIDA DE FRUTA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, DE APROX. 300ML (LARANJA, MARACUJÁ, CAJU, GOIABA, MANGA, ACEROLA, MELANCIA, ABACAXI OU OUT</Especificação><Quantidade>6750</Quantidade><Valor Unitário>6.1000000000000005</Valor Unitário><Valor Total>41175</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="279"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00298</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>ESTAÇÕES DE TRABALHO (WORKSTATIONS). MARCA: HPINC MODELO: Z4 G4. (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA/PROPOSTA).                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>25050</Valor Unitário><Valor Total>75150</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="280"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00298</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITORES DE VÍDEO MULTIMÍDIA, 23" (VINTE E TRÊS POLEGADAS). MARCA: PHILIPS MODELO: 241B7QPJKEB. (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TERMO DE REFERÊNCIA/PROPOSTA). (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DOC. SEI 0499932, PROPOSTA, DOC. SEI 0538442, Contrato-PG nº 46/2021</Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>1889</Valor Unitário><Valor Total>24557</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="281"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00299</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK), INCLUINDO SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS NA MODALIDADE OEM E MS OFFICE 2019 HOME &amp; BUSINESS, NOVOS, COM GARANTIA DE 48 MESES E ASSIST. TÉCNICA ON-SITE, PARA ATENDER À CLDF. MARCA: HPINC MODELO: PB 64</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>180000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000034/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="282"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00301</Número da NE><Código do Credor>44420375000186</Código do Credor><Credor> ARTHUR MEDEIROS 11316504689 </Credor><Especificação>RIBBON COLOR PARA 500 IMPRESSÕES. Marca: DATACARD/SD360. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta).                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>473.33</Valor Unitário><Valor Total>7099.95</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="283"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00302</Número da NE><Código do Credor>9652696000105</Código do Credor><Credor> RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL - ME</Credor><Especificação>Porta crachá rígido, formato vertical, injetado em polipropileno (material rígido), transparente, tamanho de 58 mm x 89 mm, com orifício para colocação de presilha em sua parte superior, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>0.68</Valor Unitário><Valor Total>680</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="284"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00303</Número da NE><Código do Credor>17791755000154</Código do Credor><Credor> IDPROMO COMERCIAL EIRELI </Credor><Especificação>Cordão personalizado para crachá, confeccionado em poliéster na cor verde, logomarca da CLDF impressa na cor branca, medindo 11x850 mm, acompanhada de prendedor "tipo jacaré" acoplado, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do</Especificação><Quantidade>1500</Quantidade><Valor Unitário>1.41</Valor Unitário><Valor Total>2115</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="285"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00304</Número da NE><Código do Credor>2055120000111</Código do Credor><Credor> R. S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA. </Credor><Especificação>Cartão adesivado, em PVC, CR 80, na cor branca, com dimensões de 54 X 86 X 0,40mm. Indicado para impressão e colagem da película adesiva em cartões de proximidade. Marca/Modelo: RS/CR-80 adesivado. (Demais especificações vide Termo de Referência/Proposta)</Especificação><Quantidade>5000</Quantidade><Valor Unitário>0.92</Valor Unitário><Valor Total>4600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="286"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00305</Número da NE><Código do Credor>88630413000281</Código do Credor><Credor> UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA </Credor><Especificação>Contratação da instituição, a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO, GOVERNANÇA E SETOR PÚBLICO, na modalidade online, para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS - doc SEI 0752982, Proposta - doc</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>975.51</Valor Unitário><Valor Total>6828.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, IIII; 13, VI</Identificação></row>
<row _id="287"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00312</Número da NE><Código do Credor>1708167000174</Código do Credor><Credor> KPMG CONSULTORIA LTDA. </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00099 EM VIRTUDE DE NÃO ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO PROJETO BASICO POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME DESPACHO ELEGIS DOC. SEI 0781966 E DESPACHO DAF DOC. SEI 0782003: CONTRATAçãO DE INSTITUIçãO ESPECIALIZADA A FIM DE MINI</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6600</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="288"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00313</Número da NE><Código do Credor>1708167000174</Código do Credor><Credor> KPMG CONSULTORIA LTDA. </Credor><Especificação>ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO DA NOTA 2022NE00312 QUE CANCELAVA A NOTA DE EMPENHO ORIGINAL 2022NE00099 EM VIRTUDE DE NÃO TER OCORRIDO AINDA AS ASSINATURAS DA AUTORIZAÇÃO DE TAL CANCELAMENTO.                                                                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6600</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="289"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00314</Número da NE><Código do Credor>1708167000174</Código do Credor><Credor> KPMG CONSULTORIA LTDA. </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00099 EM VIRTUDE DE NÃO ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO PROJETO BASICO POR PARTE DA CONTRATADA, CONFORME DESPACHO ELEGIS DOC. SEI 0781966 E DESPACHO DAF DOC. SEI 0782003.                                                       </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6600</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="290"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00315</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais para 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard todos os modelos EliteOne 800 G1, para a CLDF, conforme Termo de Referência, doc. SEI 0004343, p. </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2443.62</Valor Unitário><Valor Total>2443.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="291"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00315</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais para 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard todos os modelos EliteOne 800 G1, para a CLDF, conforme Termo de Referência, doc. SEI 0004343, p. </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>8145.33</Valor Unitário><Valor Total>57017.31</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="292"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00317</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00316 EM VIRTUDE DE AJUSTE NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>255071.99000000002</Valor Unitário><Valor Total>255071.99000000002</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="293"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00318</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo MentoRH - Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos. Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2019: 22/04/2022 a 21/04/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13267.25</Valor Unitário><Valor Total>13267.25</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="294"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00318</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo MentoRH - Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos. Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2019: 22/04/2022 a 21/04/20</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>44224.200000000004</Valor Unitário><Valor Total>353793.60000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="295"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00318</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo MentoRH - Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos. Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2019: 22/04/2022 a 21/04/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18657.79</Valor Unitário><Valor Total>18657.79</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="296"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00320</Número da NE><Código do Credor>11545952000107</Código do Credor><Credor> METASIX TECNOLOGIA LTDA - EPP</Credor><Especificação>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OUVIDORIA E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SIC. Vigência do 2º Termo Aditivo: 23/11/2021 a 22/07/2023 - SEI 0594699. Item 2. (Suporte técnico - total) - Classificação </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10699.62</Valor Unitário><Valor Total>10699.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="297"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00320</Número da NE><Código do Credor>11545952000107</Código do Credor><Credor> METASIX TECNOLOGIA LTDA - EPP</Credor><Especificação>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OUVIDORIA E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SIC. Vigência do 2º Termo Aditivo: 23/11/2021 a 22/07/2023 - SEI 0594699. Item 3. (Manutenção adaptativa - jun a dez/2022) -</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>3591.66</Valor Unitário><Valor Total>25141.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="298"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00320</Número da NE><Código do Credor>11545952000107</Código do Credor><Credor> METASIX TECNOLOGIA LTDA - EPP</Credor><Especificação>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OUVIDORIA E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SIC. Vigência do 2º Termo Aditivo: 23/11/2021 a 22/07/2023 - SEI 0594699. Item 4. (Treinamento - total) - Classificação 3390</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8200</Valor Unitário><Valor Total>8200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="299"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00321</Número da NE><Código do Credor>11545952000107</Código do Credor><Credor> METASIX TECNOLOGIA LTDA - EPP</Credor><Especificação>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA OUVIDORIA E DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-SIC. Vigência do 2º Termo Aditivo: 23/11/2021 a 22/07/2023 - SEI 0594699. Item 1. (Desenv. novo software) - Classificação 44</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7980</Valor Unitário><Valor Total>7980</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="300"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00324</Número da NE><Código do Credor>31359353100</Código do Credor><Credor> JÂNIO FARIAS MARQUES </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2022NE00154, conforme Comunicado Renúncia (DCL nº 052 de 08/03/2022) - doc SEI 0790211.                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>112513.04000000001</Valor Unitário><Valor Total>112513.04000000001</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="301"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00331</Número da NE><Código do Credor>39895246153</Código do Credor><Credor> MARIA ANTONIA RODRIGUES MAGALHAES </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2022NE00141, conforme Comunicado Fim Mandato (Ato da Mesa Diretora nº 33/2022 - DCL de 14/03/2022), doc. SEI 0790235.                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>107701.92</Valor Unitário><Valor Total>107701.92</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="302"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00332</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00235 (SEI 0748924) para alterar a Classificação da Despesa dos itens 4, 5 e 6, para MATERIAL DE CONSUMO, conforme Solicitação DIAP (SEI 0790731), Despacho SEPAT (0788494) e Informação SEO (SEI 0791167)               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4778.31</Valor Unitário><Valor Total>4778.31</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="303"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00333</Número da NE><Código do Credor>27490346000171</Código do Credor><Credor> DMP COMERCIOE SERVICOSTECNICOS EIRELI </Credor><Especificação>CONFECçãO E FORNECIMENTO IMEDIATO DE 5.000 (CINCO MIL) CARTõES DE PVC, PERSONALIZADOS, TIPO CARTãO DE CRéDITO, CONFORME LAYOUT - ANEXO 1 DO TERMO DE REFERêNCIA. MARCA DMP. (DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE TERMO DE REFERêNCIA/ PROPOSTA). (Conforme Contrato-PG 2</Especificação><Quantidade>162</Quantidade><Valor Unitário>3.58</Valor Unitário><Valor Total>579.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="304"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00333</Número da NE><Código do Credor>27490346000171</Código do Credor><Credor> DMP COMERCIOE SERVICOSTECNICOS EIRELI </Credor><Especificação>CONFECçãO E FORNECIMENTO PREVISTOS, AO LONGO DO PERíODO DE UM ANO, DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) CARTõES DE PVC, PERSONALIZADOS, TIPO CARTãO DE CRéDITO, CONFORME LAYOUT - ANEXO 1 DO TERMO DE REFERêNCIA, QUE SERãO FORNECIDOS SOB DEMANDA. MARCA DMP. (DEM</Especificação><Quantidade>2500</Quantidade><Valor Unitário>4.8</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="305"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00334</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Pedestal de mesa para microfone (aprovação de amostra) - Acompanhar cachimbo; - Base redonda pesada, acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Comprimento da haste flexível: 30cm; - Referências: marca Vector modelo SMF30, marca </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>136.89000000000001</Valor Unitário><Valor Total>1368.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="306"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00334</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Pedestal para microfone tipo girafa tripé - Acompanhar cachimbo; - Pezinhos em borracha; - Haste horizontal telescópica para ajuste de altura; -Haste superior telescópica para ajuste de distância; - Acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante: mínim</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="307"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00334</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Pedestal para microfone tipo girafa base redonda - Acompanhar cachimbo; - Pezinhos em borracha; - Haste horizontal telescópica para ajuste de altura; -Haste superior telescópica para ajuste de distância; - Acabamento na cor preta; - Garantia do fabricante</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>380.09000000000003</Valor Unitário><Valor Total>1140.27</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="308"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00335</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Suporte para microfone tipo luva (Cachimbo) - Feito em material flexível e reforçado para acomodar microfones de diâmetros diferentes; - Abertura para passagem do fio do microfone; - Acabamento na cor preta; - Com articulação para ajuste do ângulo do micr</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>16.93</Valor Unitário><Valor Total>169.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="309"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00335</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Repetidor HDMI com Extrator de Áudio SPDIF e RCA/P2; - Entrada e saída HDMI; saídas de áudio: SPDIF Óptico e analógico R/L em RCA e/ou P2; Resolução HDMI (mínimo): 24/50/60fs, 1080p/1080i/720p (50/60Hz); Chave de seleção do modo de saída de áudio: PASS, 2</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>199</Valor Unitário><Valor Total>1194</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="310"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00335</Número da NE><Código do Credor>21291860000100</Código do Credor><Credor> KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Placa de Som USB Externa 7.1 - Adaptador de Som USB 2.0 Externo 7.1 Canais; - Compatível com USB 2.0, 1.1 ou 1.0; - Conector: USB tipo A; - Conector de saída estéreo 3,5mm; - Entrada microfone mono 3,5mm; - Teclas funcionais: Microfone-mudo, alto-falante,</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>26.46</Valor Unitário><Valor Total>105.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="311"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista Fórum Administrativo Direito Público - FA - Periodicidade: Mensal. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11667</Valor Unitário><Valor Total>11667</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="312"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública - FCGP - Periodicidade: Mensal. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11667</Valor Unitário><Valor Total>11667</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="313"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista Fórum de Direito Urbano e Ambiental - FDUA - Periodicidade: Bimestral. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4900</Valor Unitário><Valor Total>4900</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="314"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista Interesse Público - IP - Periodicidade: Bimestral. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1792</Valor Unitário><Valor Total>1792</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="315"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista Brasileira de Direito Municipal - RBDM - Periodicidade: Trimestral. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2168</Valor Unitário><Valor Total>2168</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="316"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista Brasileira de Direito Público - RBDP - Periodicidade: Trimestral. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1403</Valor Unitário><Valor Total>1403</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="317"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista de Direito Administrativo - RDA - Periodicidade: Quadrimestral. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>759</Valor Unitário><Valor Total>759</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="318"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista de Direito Administrativo e Constitucional - A&amp;C - Periodicidade: Trimestral. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1403</Valor Unitário><Valor Total>1403</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="319"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista de Direito Público da Economia - RDPE - Periodicidade: Trimestral. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1403</Valor Unitário><Valor Total>1403</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="320"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00336</Número da NE><Código do Credor>41769803000192</Código do Credor><Credor> EDITORA FORUM LTDA </Credor><Especificação>Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT - Periodicidade: Bimestral. Demais especificações, vide Termo de Referência, doc. SEI 0780414                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3743</Valor Unitário><Valor Total>3743</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="321"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00337</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Renovação da assinatura, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, do sistema digital multiusuário ABNT Coleção de acesso às Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO para visualização, atualização e impressão ilimitada de normas selecionadas, confor</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5618.57</Valor Unitário><Valor Total>5618.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="322"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00338</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista Bilíngüe com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos,</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="323"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00338</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="324"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00338</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona Talk Show
Para demais especificações, vide TR (SEI 0607004)/Proposta (SEI 0673239). Conforme Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 1/2022-NPLC (SEI 0717898), Pedido CC nº 2/2022 (SEI 0792014), Des</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>540</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="325"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00339</Número da NE><Código do Credor>424000318</Código do Credor><Credor> DEBRITO PROPAGANDA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF referente à Campanha Institucional LANÇAMENTO TV DISTRITAL - SEGUNDA FASE, com previsão de realização de março a junho de 2022. Vigência do 5º TA ao Contrato nº 10/2017 - CLDF: 23/06</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>275000</Valor Unitário><Valor Total>275000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2016-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="326"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00340</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade da CLDF referente à Campanha Institucional LANÇAMENTO TV DISTRITAL - SEGUNDA FASE, com previsão de realização de março a junho de 2022. Vigência do 5º TA ao Contrato nº 10/2017 - CLDF: 23/06</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>285000</Valor Unitário><Valor Total>285000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2016-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="327"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00342</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a CLDF, para a participação em Projetos Especiais desenvolvidos pela Escola d</Especificação><Quantidade>149</Quantidade><Valor Unitário>1673.5</Valor Unitário><Valor Total>249351.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="328"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00343</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC - doc SEI 0663628 e Ter</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="329"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00344</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC - doc SEI 0663628 e Ter</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="330"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00345</Número da NE><Código do Credor>27149997000100</Código do Credor><Credor> ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas dependências da CLDF. (Confo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="331"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00347</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, POR MEIO DE RECEPCIONISTAS, POR POSTO E SOB DEMANDA, NECESSáRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES SEGMENTOS ORGANIZACIONAIS DA CLDF, CONFORME CONTRATO-PG Nº 17/ 2021-NPL</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>298056.56</Valor Unitário><Valor Total>298056.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="332"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00348</Número da NE><Código do Credor>22901297000107</Código do Credor><Credor> MJ RIBEIRO -  COMERCIAL CENTRO SUL </Credor><Especificação>Aquisição de pastas arquivo, tipo maleta, para atender a necessidade da Comissão Especial de Licitação - CEL PUBLICIDADE, instituída pela CLDF, por meio da PORTARIA DO SECRETÁRIO-GERAL Nº 39, DE 25 DE ABRIL DE 2022 (SEI 0765096), conforme condições e espe</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>37</Valor Unitário><Valor Total>2220</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art 23 II c/c 24 II </Identificação></row>
<row _id="333"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00351</Número da NE><Código do Credor>37337262000</Código do Credor><Credor> Enir Aparecida Frizzo Junker </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 3ª Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Nota Técnica Nº 35/2022-ELEGIS, d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400.63</Valor Unitário><Valor Total>400.63</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>ART 25 II C/C 13 VI </Identificação></row>
<row _id="334"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00352</Número da NE><Código do Credor>74051806391</Código do Credor><Credor> Felicia Ibiapina dos Reis Santinoni </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 3ª Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Nota Técnica Nº 35/2022-ELEGIS, d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>427.35</Valor Unitário><Valor Total>427.35</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25 II c/c 13 VI </Identificação></row>
<row _id="335"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00353</Número da NE><Código do Credor>58458522187</Código do Credor><Credor> GINA VIEIRA PONTE DE ALBUQUERQUE </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 3ª Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Nota Técnica Nº 35/2022-ELEGIS, d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>480.76</Valor Unitário><Valor Total>480.76</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25 II c/c 13 VI </Identificação></row>
<row _id="336"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00354</Número da NE><Código do Credor>99026155115</Código do Credor><Credor> LUDMILA GAUDAD SARDINHA CARNEIRO </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 3ª Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Nota Técnica Nº 35/2022-ELEGIS, d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>534.1800000000001</Valor Unitário><Valor Total>534.1800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25 II c/c 13 VI </Identificação></row>
<row _id="337"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00355</Número da NE><Código do Credor>438460170</Código do Credor><Credor> Maisa Campos Guimaraes </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 3ª Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Nota Técnica Nº 35/2022-ELEGIS, d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>480.76</Valor Unitário><Valor Total>480.76</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25 II c/c 13 VI </Identificação></row>
<row _id="338"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00356</Número da NE><Código do Credor>52089100630</Código do Credor><Credor> MARLENE TEIXEIRA RODRIGUES </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 3ª Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Nota Técnica Nº 35/2022-ELEGIS, d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>534.1800000000001</Valor Unitário><Valor Total>534.1800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25 II c/c 13 VI </Identificação></row>
<row _id="339"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00357</Número da NE><Código do Credor>12086330000120</Código do Credor><Credor> MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico especializado de manutenção preventiva, de manutenção corretiva, de calibração e de reposição de peças e acessórios, mediante ressarcimento, em equipamentos de assistência em saúde (EA</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>11666.64</Valor Unitário><Valor Total>23333.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="340"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00360</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="341"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00360</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="342"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00360</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona Talk Show - modelos devem serem aprovadas pelo demandante.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>540</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="343"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00360</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão. Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,50 metros.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>90</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="344"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00360</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="345"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00361</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado). PARA DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TR (SEI 0679780/ PROPOSTA (SEI 0719194). Conforme Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços-PG Nº</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>924</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="346"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00362</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Coordenador de logística. Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>210</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="347"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00362</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. PARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TR (SEI 0607004) / PROPOSTA (SEI 0673239). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE Nº 01/ 2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTR</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="348"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00363</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprimento).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="349"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00363</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura). PARA DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TR (SEI 0679780) / PROPOSTA (SEI 0719194). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAçãO PE 12/2022 (SEI 0720239), ATA DE REGISTRO DE PREçOS-PG Nº 2/ 2022-NLPC (SEI 073</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>264.99</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="350"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00364</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Assinatura anual do IOB Online Plus, dos periódicos IOB/Síntese (Revista Síntese de Direito Administrativo e Revista Jurídica, ambas em papel) e da plataforma SínteseNet Jurídico. Demais especificações vide TR (SEI 0778878), Instrução NUAQ nº 28/2022 (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8103</Valor Unitário><Valor Total>8103</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, II         </Identificação></row>
<row _id="351"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00365</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>SERVIçOS DE IMPRESSãO, CóPIA E DIGIT. (OUTSOURCING), MONITORAMENTO E CONTABILIZAçãO DOS SERV. CONTRATADOS e FORNEC. DE EQUIP. NOVOS, DE 1º USO, EM LINHA DE FABRICAçãO, PARA DIGIT., IMPRESSõES MONOCROMáTICAS E POLICROMáTICAS, COM FORNEC. DE TODOS OS INSUMO</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>98492.74</Valor Unitário><Valor Total>98492.74</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="352"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00366</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00364, para correção do CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO.                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8103</Valor Unitário><Valor Total>8103</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, II         </Identificação></row>
<row _id="353"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00367</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Assinatura anual do IOB Online Plus, dos periódicos IOB/Síntese (Revista Síntese de Direito Administrativo e Revista Jurídica, ambas em papel) e da plataforma SínteseNet Jurídico. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TR (SEI0778878), Instrução NUAQ nº 28/2022 (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8103</Valor Unitário><Valor Total>8103</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25 II c/c 13 VI </Identificação></row>
<row _id="354"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00368</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS PARA MESA - MEDINDO: 30 CM (ALTURA) X 50
CM (COMPRIMENTO).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="355"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00368</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS DE MESA CENTRO - MEDINDO: 50 CM
(DIâMETRO) X 60 CM (ALTURA). PARA DEMAIS
ESPECIFICAçõES, VIDE TR (SEI 0679780) / PROPOSTA
(SEI 0719194). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAçãO PE
12/2022 (SEI 0720239), ATA DE REGISTRO DE PREçOSPG Nº 2/ 2022-NLPC (SEI </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>264.99</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="356"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00369</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Anulação do valor referente à Nota de Reforço 2022NE00368 devido à duplicidade de valores, pois tal reforço já havia sido realizado na 2022NE00363.                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>504.99</Valor Unitário><Valor Total>504.99</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="357"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00370</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Item 01 - Fábrica de Software (JAVA) - Desenvolvimento e manutenção evolutiva, corretiva, preventiva e adaptativa de software Java - 2.800 pontos de função, sendo empenhados, nesta NE, 1400 pontos de função, referentes aos meses de junho a dezembro de 202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>649500</Valor Unitário><Valor Total>649500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="358"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00370</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Item 02 - Fábrica de Software (PHP) - Manutenção evolutiva, corretiva, preventiva e adaptativa de software PHP - 500 pontos de função, sendo empenhados, nesta NE, 250 pontos de função, referentes aos meses de junho a dezembro/2022. Demais especificações, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>103500</Valor Unitário><Valor Total>103500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="359"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00371</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Item 03 - Fábrica de Business Intelligence (BI) - Serviço Especializado de Business Inteligence (BI) - 2.200 pontos de função, SENDO EMPENHADOS, NESTA NE, 1.100 PONTOS DE FUNÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. Demais especificações, vid</Especificação><Quantidade>1100</Quantidade><Valor Unitário>317.45</Valor Unitário><Valor Total>349195</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="360"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00372</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS TIPO JARDINEIRA - MEDINDO 1,5M (COMPRIMENTO) X 50 CM (ALTURA NO PONTO MAIS ELEVADO).  PARA DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TR (SEI 0679780) / PROPOSTA (SEI 0719194). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAçãO PE 12/2022 (SEI 0720239), ATA DE REGISTRO DE PREçOS-PG</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>231</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="361"><Ano>2022</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2022NE00374</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>PRESTAçãO DE SERVIçOS CONTíNUOS PRé-HOSPITALARES MóVEIS DE URGêNCIA E EMERGêNCIA COM AMBULâNCIA DE SUPORTE AVANçADO (TIPO D - UTI-MóVEL) PARA ATENDER EDIFíCIO SEDE E PERíMETRO DA CLDF E DURANTE O TRANSCURSO DE EVENTOS EXTERNOS, CONF. CONTRATO Nº 11/ 2019-</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26600</Valor Unitário><Valor Total>26600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="362"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00375</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Prestação de serviços técnicos especializados para pronto atendimento a usuários de recursos de TI da CLDF, contemplando: planejamento, desenvolvimento, implantação e execução de atividades de suporte técnico, remoto e presencial. Demais especificações, v</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>180790.4</Valor Unitário><Valor Total>180790.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="363"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00378</Número da NE><Código do Credor>279575785</Código do Credor><Credor> PAULO ROBERTO ALONSO VIEGAS </Credor><Especificação>Contratação, mediante inexigibilidade de licitação, de professor para atuar como orientador do trabalho de conclusão de curso (TCC), com carga horária de 07 horas/aula, para a aluna ROSIANE SILVA BORGES, ocupante de Cargo Especial de Gabinete, no curso de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2243.57</Valor Unitário><Valor Total>2243.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="364"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00379</Número da NE><Código do Credor>79891748715</Código do Credor><Credor> CARLOS ALEXANDRE AMORIM ROCHA </Credor><Especificação>Contratação, mediante inexigibilidade de licitação, de professor para atuar como orientador do trabalho de conclusão de curso (TCC), para a aluna Larissa Gabriela de Abreu Toledo, ocupante do cargo de Consultor Técnico-legislativo na CLDF, no curso de pós</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2243.57</Valor Unitário><Valor Total>2243.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="365"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00380</Número da NE><Código do Credor>23854383134</Código do Credor><Credor> Fernando Maciel de Alencastro </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutoria externa para ministrar o curso de Direito Eleitoral a servidores da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0699659), Conforme Nota Técnica Nº 16/2022-ELEGIS (SEI 0699664),  Instrução NUAQ nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4273.5</Valor Unitário><Valor Total>4273.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="366"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00382</Número da NE><Código do Credor>23854383134</Código do Credor><Credor> Fernando Maciel de Alencastro </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00380 POR INCORREÇÃO NO PREENCHIMENTO DO NÚMERO DO PROCESSO (Nº PROCESSO CORRETO: 00001-00001620/2022-51)                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4273.5</Valor Unitário><Valor Total>4273.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="367"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00383</Número da NE><Código do Credor>23854383134</Código do Credor><Credor> Fernando Maciel de Alencastro </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutoria externa para ministrar o curso de Direito Eleitoral a servidores da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS (0699659), Nota Técnica Nº 16/2022-ELEGIS (SEI 0699664), Parecer-PG nº 179/2022-NPLC (SE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4273.5</Valor Unitário><Valor Total>4273.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="368"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00384</Número da NE><Código do Credor>22277998893</Código do Credor><Credor> RAFAEL INACIO DE FRAIA E SOUZA </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de professor para atuar como orientador do trabalho de conclusão de curso (TCC), com carga horária de 07 horas/aula, para a aluna TATIANA RODRIGUES DRUMOND, Assessora da Chefia de Gabinete da Vice-Presid</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2243.57</Valor Unitário><Valor Total>2243.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="369"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00385</Número da NE><Código do Credor>6963327000145</Código do Credor><Credor> ASSOC. BRAS. DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS </Credor><Especificação>Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre ASTRAL e CLDF, referente ao intercâmbio de conhec., info e experiências, obj à implantação, gestão e expansão dos canais de rádio e tv dos legislativos, bem como a promoção de seminários, cursos, palestras e tr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="370"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00386</Número da NE><Código do Credor>13263423000146</Código do Credor><Credor> BSS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA </Credor><Especificação>Veículo automotor, de passageiros, tipo automóvel sedan, original de fábrica,  em cor prata, zero-quilômetro de fábrica. Modelo 2022. MARCA KIA. MODELO CERATO E.473. Para demais especificações, vide TR (SEI 0778691)/Proposta (SEI 0797758).
Conforme Termo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>148600</Valor Unitário><Valor Total>148600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="371"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00387</Número da NE><Código do Credor>13263423000146</Código do Credor><Credor> BSS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento para inserção do número de contrato SIGGO (46562) - NOTA CORRETA: 2022NE00390.                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>148600</Valor Unitário><Valor Total>148600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="372"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00389</Número da NE><Código do Credor>27623742515</Código do Credor><Credor> ARIADNE BARROSO NAVES </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutora externa para ministrar o workshop VOZ E EXPRESSIVIDADE PARA A TV a servidores da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0795584), Proposta (SEI 0795551), Parecer-PG nº 186/2022-NPLC (SEI 0805</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11396</Valor Unitário><Valor Total>11396</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>ART 25 II C/C 13 VI </Identificação></row>
<row _id="373"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00390</Número da NE><Código do Credor>13263423000146</Código do Credor><Credor> BSS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA </Credor><Especificação>VEíCULO AUTOMOTOR, DE PASSAGEIROS, TIPO AUTOMóVEL SEDAN, ORIGINAL DE FáBRICA, EM COR PRATA, ZERO QUILôMETRO DE FáBRICA. MODELO 2022. MARCA KIA. MODELO CERATO E.473. PARA DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TR (SEI 0778691)/ PROPOSTA (SEI 0797758). CONFORME TERMO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>148600</Valor Unitário><Valor Total>148600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="374"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00391</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>AQUISIçãO INTEGRADA PARA SUPORTE à GESTãO DOS BENS PERMANENTES (PATRIMôNIO) E DE BENS DE CONSUMO (ALMOXARIFADO) PARA A CLDF, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA (PROCESSO Nº 001.001136/ 2017) - SEI 0015416. VIGêNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>92000</Valor Unitário><Valor Total>92000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="375"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00398</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central com água gelada, dos condicionadores de ar tipo split, dos condicionadores de ar tipo vrf, condicionadores de ar de precisão (self c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>118800</Valor Unitário><Valor Total>118800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="376"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00399</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central com água gelada, dos condicionadores de ar tipo split, dos condicionadores de ar tipo vrf, condicionadores de ar de precisão (self c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>491209.79000000004</Valor Unitário><Valor Total>491209.79000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="377"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00400</Número da NE><Código do Credor>1847054000150</Código do Credor><Credor> REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em tratamento de mídias analógicas para armazenamento digital, conforme CONTRATO-PG Nº 14/2022-NPLC (SEI 0750073), Proposta (SEI 0785427), Termo de Homologação do PE nº 02/2022 (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>793277.86</Valor Unitário><Valor Total>793277.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="378"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00408</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>MãO DE OBRA POR EVENTO DE MANUTENçãO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEíCULOS DO EDIFíCIO SEDE DA CLDF. (DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE Termo de Referência - SEI 0060922, Proposta - SEI 0720837, 1º Termo Aditivo ao Contrato-PG nº 22/2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2266.66</Valor Unitário><Valor Total>2266.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="379"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00409</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS PARA MESA - MEDINDO: 30 CM (ALTURA) X 50 CM (COMPRIMENTO)                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="380"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00409</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS DE MESA CENTRO - MEDINDO: 50 CM (DIÂMETRO) X 60 CM (ALTURA). PARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TR (SEI 0679780) / PROPOSTA (SEI 0719194). CONFORME Despacho CC, (SEI 0816694) e Despacho SEFIN, (SEI 0820499).TERMO DE HOMOLOGAçãO PE 12/2022 (SEI 0720</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>176.66</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="381"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00410</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO LEGISLATIVO, em nível de especialização, para servidora da CLDF, conforme NOTA TÉCNICA Nº 47/2022-ELEGIS (SEI 0</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>187.5</Valor Unitário><Valor Total>1125</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25, II e 13, VI </Identificação></row>
<row _id="382"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00412</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviços de operacionalização e assistência técnica de tv digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao func. da TV da CLDF, a fim de garantir a exec. e veic. de conteúdo audiovisual, de forma a </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2023567.64</Valor Unitário><Valor Total>2023567.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="383"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00413</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="384"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00413</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="385"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00413</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="386"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00414</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>231</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="387"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00414</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura).
PARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TR (SEI 0679780), Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços - PG Nº 2/2022-NLPC (SEI 0730607), Pedido CC nº 6/2022 (SEI 0</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>88.33</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="388"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00423</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO com vistas à necessidade de novos cálculos das despesas com a prestação dos serviços especializados de operacionalização e assistência técnica da TV Câmara Distrital, durante o exercício financeiro de 2022.Conforme Despach</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2328281</Valor Unitário><Valor Total>2328281</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="389"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00424</Número da NE><Código do Credor>10498974000109</Código do Credor><Credor> INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -  INP LTDA. </Credor><Especificação>Contratação mediante INEXIG. DE LICITAÇÃO, do Inst. Neg. Públicos do Brasil - Estud. e Pesq. na Administração Pública - INP - Ltda, para ministrar o curso Gestão de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas, a ser realizado nos dias 11, 12 e 13 de julho</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>ART.25,II/ART.13,VI </Identificação></row>
<row _id="390"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00426</Número da NE><Código do Credor>11450144000166</Código do Credor><Credor> MANC - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO PREDIAL NOS SISTEMAS E NAS INSTALAçõES DO EDIFíCIO SEDE DA CLDF, COM FORNECIMENTO DE PEçAS E DE MATERIAIS, COM DEDICAçãO DE MãO DE OBRA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREçO GLOBAL. </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>735275.38</Valor Unitário><Valor Total>735275.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="391"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00427</Número da NE><Código do Credor>88630413000281</Código do Credor><Credor> UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA </Credor><Especificação>Contratação da instituição, a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO, GOVERNANÇA E SETOR PÚBLICO, na modalidade online, para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0752982). Reforço da Nota de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>975.51</Valor Unitário><Valor Total>975.51</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art 25, IIII; 13, VI</Identificação></row>
<row _id="392"><Ano>2022</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2022NE00428</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e etanol hidratado), em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29409</Valor Unitário><Valor Total>29409</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000003/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="393"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00429</Número da NE><Código do Credor>27410479000190</Código do Credor><Credor> FIESTASECO SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE LAVANDERIA DE ROUPAS DE SERVIçO DE SAúDE, ENVOLVENDO A COLETA DE ROUPAS, TRANSPORTE PARA AS DEPENDêNCIAS DA CONTRATADA, LAVAGEM, HIGIENIZAçãO, DESINFECçãO, PASSAGEM E DEVOLUçãO DA ROUPA PR</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>831.48</Valor Unitário><Valor Total>831.48</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="394"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00431</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de credenciamento: em madeira pintada com acabamento em pintura automotiva (cor a escolher) ou adesivado (arte enviada pela Contratada ou desenvolvida pela empresa, de acordo com materiais do evento), com piso elevado para passagem de instalações d</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>245</Valor Unitário><Valor Total>980</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="395"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00431</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 4 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="396"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00431</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="397"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00431</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona Talk Show - modelos devem serem aprovadas pelo demandante. PARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TR (SEI 0607004), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE Nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 1/2022-NPLC (SEI 0717898), PEDIDO CC Nº 07/2022 (S</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="398"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00438</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COORDENADOR DE LOGíSTICA. PROFISSIONAL RESPONSáVEL POR COORDENAR O CONJUNTO DE ITENS RELACIONADOS AO EVENTO, ENTREGAS E DESPACHOS, ORGANIZAçãO DE ESPAçOS, CADASTRAMENTO DE STAFF, CONTROLE DE ACESSO, CARGA E DESCARGA, DENTRE OUTROS. DEVERá SE APRESENTAR 2 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="399"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00438</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>RECEPCIONISTA BILíNGüE COM EXPERIêNCIA EM EVENTOS CORPORATIVOS PARA REALIZAçãO DE SERVIçOS DURANTE EVENTOS, TAIS COMO RECEPçãO, CREDENCIAMENTO, APOIO DE PALCO, DISTRIBUIçãO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS, MONTAGEM DE KITS DE SECRETARIA, RECEPçãO EM AEROPORTOS,</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="400"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00438</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>MESA DE APOIO, MESA LATERAL OU MESA DE CENTRO PEQUENAS PARA COMPOR AMBIENTES. A EMPRESA DEVERá APRESENTAR 3 OPçõES PARA APROVAçãO PRéVIA DO FISCAL SETORIAL.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="401"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00438</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>POLTRONA TALK SHOW - MODELOS DEVEM SEREM APROVADAS PELO DEMANDANTE.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>1080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="402"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00438</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PRANCHãO. PRANCHãO COM PéS RETRáTEIS COM MéDIA DE 0,70X1,50 METROS. PARA DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TR (SEI 0607004)/PROPOSTA (SEI 0673239). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE Nº 01/ 2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 1/2022-NPLC (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>90</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="403"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00439</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>924</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="404"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00439</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura).
PARA DEMAIS ESPECIFICAçõES, VIDE TR (SEI 0679780) / PROPOSTA (SEI 0719194). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAçãO PE 12/2022 (SEI 0720239), ATA DE REGISTRO DE PREçOSPG Nº 2/ 2022-NLPC (SEI 073</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>176.66</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="405"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00440</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>SERVIçO DE FORRAçãO DE CARPETE, COR A DEFINIR,
FIXADO COM DUPLA FACE REFORçADA PARA FIXAçãO EM
PISOS.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="406"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00440</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>CADEIRA PARA AUDITóRIO COM ASSENTO EM TECIDO,
ESTRUTURA FIXA. A EMPRESA DEVERá APRESENTAR 3
OPçõES PARA APROVAçãO PRéVIA DO FISCAL SETORIAL.                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="407"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00440</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TOALHA DE MESA (BRANCA OU PRETA, QUADRADA - 1,40 X 1,40) EM BOAS CONDIçõES DO TECIDO, SEM MANCHAS, COM BAINHA, LAVADAS E PASSADAS.
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TR (SEI 0607004), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE Nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="408"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00441</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Aditamento de seguro para 1 (um) veículo adic., Novo Kia Cerato, placa REV6J81, apólice nº 05311110110544 (SEI 0742442 e SEI 0850739), na contratação de emp. espec. em seguro total auto, conf. espec., com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1517.58</Valor Unitário><Valor Total>1517.58</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="409"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00444</Número da NE><Código do Credor>4383961000183</Código do Credor><Credor> BERCY GRAF COM. EQUIP. GRAF LTDA </Credor><Especificação>GUILHOTINA GRÁFICA P/ PAPÉIS, DE CORTE LINEAR, HIDRÁULICA, FABRICANTE HPM, MODELO SQZX92G, LARGURA DE CORTE: 920 MM, PROFUNDIDADE DE CORTE 920 MM, ALTURA DE CORTE: 120 MM, VELOCIDADE DE ATÉ 42 CORTES POR MINUTO, COMPUTADORIZADA COM FUNÇÃO DE CORTE PROGRAM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>320000</Valor Unitário><Valor Total>320000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="410"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00452</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de fornecedor de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para mensuração de tamanho funcional de softwares para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, de acordo com as condições, especificações e quantidades referentes </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21205.97</Valor Unitário><Valor Total>21205.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="411"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00453</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 12 meses,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9488.300000000001</Valor Unitário><Valor Total>9488.300000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="412"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00457</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1177163.79</Valor Unitário><Valor Total>1177163.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="413"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00462</Número da NE><Código do Credor>4688977000102</Código do Credor><Credor> IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, a fim de ministrar o curso de MBA Auditoria de Sistemas de Saúde para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0845398), Notas Técnicas 53/2022 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>930</Valor Unitário><Valor Total>4650</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="414"><Ano>2022</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2022NE00463</Número da NE><Código do Credor>62070115000100</Código do Credor><Credor> INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, do INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL (IIA), para a participação de servidores da CLDF, no 42º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (CONBRAI), nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2022, confo</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="415"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00464</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de TV digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da CLDF, a fim de garantir a ex</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2548245</Valor Unitário><Valor Total>2548245</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="416"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00465</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e etanol hidratado), em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>44113.840000000004</Valor Unitário><Valor Total>44113.840000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000003/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="417"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00466</Número da NE><Código do Credor>23880630000284</Código do Credor><Credor> WETALK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. </Credor><Especificação>Aquisição de 42 (quarenta e duas) licenças anuais do software ZOOM, do tipo Zoom Business Host, por licitação, na modalidade de pregão, conforme Termo de Referência, doc. SEI 0768668, Contrato-PG nº 24/2022-NPLC, doc. SEI 0859271, Parecer-PG nº 233/2022-N</Especificação><Quantidade>42</Quantidade><Valor Unitário>1260</Valor Unitário><Valor Total>52920</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="418"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00467</Número da NE><Código do Credor>2261854000157</Código do Credor><Credor> UNINTER EDUCACIONAL S/A </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão em Rádio e Mídias Audiovisuais, para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS, </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>283.29</Valor Unitário><Valor Total>1133.16</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="419"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00468</Número da NE><Código do Credor>9375180000160</Código do Credor><Credor> PROFESSORA ANTONIETA CURSOS CAPACIT. PROFISS. LTDA - MW</Credor><Especificação>Contratação de instituição para ministrar o curso em Formação, Capacitação e Atualização de Pregoeiro, a servidor da CLDF, online ao vivo, que será realizado nos dias 23 a 26 de agosto de 2022, conforme NOTA TÉCNICA Nº 56/2022-ELEGIS (SEI 0860527), Propos</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1490</Valor Unitário><Valor Total>1490</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="420"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00469</Número da NE><Código do Credor>2558157000162</Código do Credor><Credor> TELEFONICA BRASIL S/A </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO de 70 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago) que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto. Demais especificações, vide Term</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5170.55</Valor Unitário><Valor Total>5170.55</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 23 II A e 24 II</Identificação></row>
<row _id="421"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00470</Número da NE><Código do Credor>23880650000174</Código do Credor><Credor> INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar curso de curta duração para servidores da CLDF, denominado "Contratação Direta, Dispensa e Inexigibilidade no Regime Atual e na Nova Lei de Licitações", na modalidade online,</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1190</Valor Unitário><Valor Total>4760</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="422"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00471</Número da NE><Código do Credor>10242721000161</Código do Credor><Credor> BUYSOFT DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de licenças de uso do software Microsoft PowerBI PRO, no modelo SaaS (Software as a Service), pelo período de 12 (doze) meses, incluindo atualizações e suporte técnico, conforme CONTRATO-PG Nº 26/2022-NPLC (SEI 086758</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>647.91</Valor Unitário><Valor Total>3239.55</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="423"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00477</Número da NE><Código do Credor>62070115000100</Código do Credor><Credor> INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00463 (SEI 0865779), para emissão de nova Nota de Empenho, a fim de se corrigir o valor, devido à necessidade de se associar um dos servidores ao Instituto dos Auditores Internos do Brasil, conf. Nota Técnica nº 61/20</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="424"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00478</Número da NE><Código do Credor>62070115000100</Código do Credor><Credor> INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL </Credor><Especificação>Inscrição individual com desconto                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>800</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="425"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00478</Número da NE><Código do Credor>62070115000100</Código do Credor><Credor> INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL </Credor><Especificação>Inscrição institucional - renovação                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="426"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00478</Número da NE><Código do Credor>62070115000100</Código do Credor><Credor> INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL </Credor><Especificação>Inscrição institucional - 1ª adesão
Participação de servidores da CLDF no 42º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (CONBRAI), nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2022, conforme Notas Técnicas nº 55/2022-ELEGIS (SEI 0858768) e nº 61/2022-ELEGIS (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>250</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="427"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00479</Número da NE><Código do Credor>5775256000194</Código do Credor><Credor> PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA AC</Credor><Especificação>Serviço anual de manutenção, suporte técnico e atualização da licença individual do protocolo de comunicação SIP2, conf. Termo de Referência (SEI 0492274), Contrato-PG Nº 52/2021-NPLC (SEI 0570490), Proposta (SEI 0547881), Despacho SEBIB (SEI 0879969) e D</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300</Valor Unitário><Valor Total>2300</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, I          </Identificação></row>
<row _id="428"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00480</Número da NE><Código do Credor>474973000162</Código do Credor><Credor> ECAD ESC CENTRAL DE ARR E DIST </Credor><Especificação>Contrato de autorização para utilização de obras musicais, literomusicais e de fonogramas do repertório protegido pelo ECAD, mediante pagamento mensal da respectiva retribuição autoral, conforme Contrato-PG Nº 39/2021-NPLC (SEI 0659925), Segundo Termo Adi</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>10680.65</Valor Unitário><Valor Total>42722.6</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não aplicável       </Identificação></row>
<row _id="429"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00481</Número da NE><Código do Credor>59857000187</Código do Credor><Credor> CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA, a fim de ministrar o curso de MBA em GESTÃO PÚBLICA, para servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0864814), Pr</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1483.02</Valor Unitário><Valor Total>5932.08</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II; e 13 VI</Identificação></row>
<row _id="430"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>APONTADOR DE LAPIS TIPO ESCOLAR EM PLASTICO                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.24</Valor Unitário><Valor Total>24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="431"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>BORRACHA BRANCA TAMANHO MEDIO PLASTIFICADA                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>0.79</Valor Unitário><Valor Total>276.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="432"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>COLA EM BASTAO                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>1.8</Valor Unitário><Valor Total>450</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="433"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>REGUA DE PLASTICO MILIMETRADA COM 50CM                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3.71</Valor Unitário><Valor Total>185.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="434"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PASTA DE PLASTICO COM ABA E ELASTICO TRANSPARENTE INCOLOR                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>2.15</Valor Unitário><Valor Total>645</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="435"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>CLIPS NIQUELADO GRANDE 4/0 CX COM 50 UNIDADES                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>1.78</Valor Unitário><Valor Total>356</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="436"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>CLIPS NIQUELADO MEDIO Nº 2/0 EMB. COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>1.87</Valor Unitário><Valor Total>561</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="437"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR AZUL                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>2.17</Valor Unitário><Valor Total>434</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="438"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR PRETA                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>1.9100000000000001</Valor Unitário><Valor Total>286.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="439"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR VERDE                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1.52</Valor Unitário><Valor Total>76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="440"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1.83</Valor Unitário><Valor Total>91.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="441"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PERMANENTE COR AZUL                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1.5</Valor Unitário><Valor Total>75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="442"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PERMANENTE COR PRETA                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.6</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="443"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PERMANENTE COR VERDE                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1.8</Valor Unitário><Valor Total>90</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="444"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PERMANENTE COR VERMELHA                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1.96</Valor Unitário><Valor Total>98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="445"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>LIMPADOR LIQUIDO PARA QUADRO BRANCO, FRASCO COM 60 ML                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>13.450000000000001</Valor Unitário><Valor Total>672.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="446"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00482</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO (POST IT), 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS, 38MM X 51MM                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>4.4</Valor Unitário><Valor Total>880</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="447"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00483</Número da NE><Código do Credor>43973781000103</Código do Credor><Credor> PLANETA COMERC. E DISTRIB DE EQUIPTOS E PROD LTDA </Credor><Especificação>LIXEIRA PRETA SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>32.05</Valor Unitário><Valor Total>11217.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="448"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00483</Número da NE><Código do Credor>43973781000103</Código do Credor><Credor> PLANETA COMERC. E DISTRIB DE EQUIPTOS E PROD LTDA </Credor><Especificação>LIXEIRA VERDE SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>32.05</Valor Unitário><Valor Total>11217.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="449"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00483</Número da NE><Código do Credor>43973781000103</Código do Credor><Credor> PLANETA COMERC. E DISTRIB DE EQUIPTOS E PROD LTDA </Credor><Especificação>LIXEIRA AZUL SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>32.05</Valor Unitário><Valor Total>6410</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="450"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00484</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (Biodegradável)                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3100</Quantidade><Valor Unitário>2.07</Valor Unitário><Valor Total>6417</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="451"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00484</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (Biodegradável)                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>7250</Quantidade><Valor Unitário>4.37</Valor Unitário><Valor Total>31682.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="452"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00484</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>LUVA DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, SEM PÓ, TAM M                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>27.43</Valor Unitário><Valor Total>548.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="453"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00484</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PAPEL A - 4 PARA MAQUINA COPIADORA DE 21 X 29,7CM. Demais especificações e quantidades vide Anexo I do Termo de Referência (SEI 0819008). Conforme Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 23/2022 (SEI 0878797), Despacho CPL (SEI 0880995) e Despacho DA</Especificação><Quantidade>2900</Quantidade><Valor Unitário>16.93</Valor Unitário><Valor Total>49097</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="454"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00485</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>ELASTICO EM LATEX COM 100G. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA (SEI 0819008). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 (SEI 0878797), DESPACHO CPL (SEI 0880995) E DESPACHO DAF (SEI 0881089).                     </Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>2.99</Valor Unitário><Valor Total>747.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="455"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00486</Número da NE><Código do Credor>32477067000108</Código do Credor><Credor> BORBOFLOR BRASIL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ENVELOPE PARDO TIMBRADO DE 250 X 353MM (MEDIO). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA (SEI 0819008). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 (SEI 0878797), DESPACHO CPL (SEI 0880995) E DESPACHO DAF (SEI 0881089). </Especificação><Quantidade>14100</Quantidade><Valor Unitário>1.75</Valor Unitário><Valor Total>24675</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="456"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00487</Número da NE><Código do Credor>40223106000179</Código do Credor><Credor> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. </Credor><Especificação>TAPETE PARA MOUSE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA (SEI 0819008). CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 (SEI 0878797), DESPACHO CPL (SEI 0880995) E DESPACHO DAF (SEI 0881089).                              </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>17.900000000000002</Valor Unitário><Valor Total>3580</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="457"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00494</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE QUALIDADE DE PRODUTOS DE SOFTWARE E DE PROCESSOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA A CâMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIçõES, ESPECIFICAçõES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERêNCIA - SEI 0002407. CONFORME</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>187762.47</Valor Unitário><Valor Total>187762.47</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="458"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00495</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão), monitoramento e a contabilização dos serviços contratados contemplando ainda o fornec. de equip. novos, de 1º uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões mono e polic</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>110130.17</Valor Unitário><Valor Total>110130.17</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="459"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00497</Número da NE><Código do Credor>18133018000127</Código do Credor><Credor> CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para ministrar, para servidores da CLDF, o curso online "Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - Atividades Especiais Aplicadas - Fases do Cronograma de Implem. - Da revisão (Fases</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1690</Valor Unitário><Valor Total>6760</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>ART.25,II/ART.13,VI </Identificação></row>
<row _id="460"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00498</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>B.2 ) Operação Assistida                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>375</Quantidade><Valor Unitário>47</Valor Unitário><Valor Total>17625</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="461"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00498</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>D ) Treinamento. Demais especificações vide Termo de Referência - Fls. 473 a 561 (SEI 0002540). Conforme Despacho CEPAINEL (SEI 0883640) e Despacho DAF (SEI 0883748).                                                                                         </Especificação><Quantidade>76</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>1976</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="462"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00499</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>E ) Manutenção Evolutiva por Demanda. Demais especificações vide Termo de Referência - Fls. 473 a 561 (SEI 0002540). Conforme Despacho CEPAINEL (SEI 0883640) e Despacho DAF (SEI 0883748).                                                                    </Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="463"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00500</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Profilaxia e Tratamento Ambiental de ambientes fechados e de acesso coletivo, sob demanda, utilizando produto saneante registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para fins de controle bioló</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40249.98</Valor Unitário><Valor Total>40249.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="464"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00501</Número da NE><Código do Credor>6012731000133</Código do Credor><Credor> ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACI</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso "Controle e Gestão de Almoxarifado na Administração Pública" para servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Nota Técnica 60/2022-ELEGI</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2980</Valor Unitário><Valor Total>5960</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="465"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00502</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TOALHA DE MESA (BRANCA OU PRETA, QUADRADA - 1,40 X 1,40) EM BOAS CONDIçõES DO TECIDO, SEM MANCHAS, COM BAINHA, LAVADAS E PASSADAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TR (SEI 0607004), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE Nº 01/ 2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="466"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00503</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprimento)                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="467"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00503</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura), conforme Termo de Referência, doc. SEI 0679780, Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços - PG Nº 2/2022-NLPC (SEI 0730607), Pedido CC nº 08/2022 (SEI 088</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>176.66</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="468"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00504</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>CONTRATAçãO DIRETA DE SERVIçOS DE CONEXãO à REDE INFOVIA BRASíLIA, OPERACIONALIZADA PELO SERPRO PARA A INTERCONEXãO DE DADOS ENTRE OS óRGãOS INTEGRANTES DA ADM. PúBLICA FEDERAL, COM VISTAS A PERMITIR O ACESSO à COMUNICAçãO DE DADOS ENTRE O ESTúDIO DESTA C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16000</Valor Unitário><Valor Total>16000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="469"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00506</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de ornamentação, pelo SRP, para fornec de arranjos de flores e materiais de decoração correlatos, para eventos institucionais, cerimônias oficiais realizadas pela CLDF, e repr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>319</Valor Unitário><Valor Total>319</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="470"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00511</Número da NE><Código do Credor>13383196000192</Código do Credor><Credor> RS Mídia Suprimentos de Informática Ltda </Credor><Especificação>Cartucho de toner para impressora CX510DHE referência 80C8XK0, modelo 808XK, preto, novo e para primeiro uso, original, com capacidade de impressão de 8.000 páginas conforme norma ISO/IEC 19798. Marca: LEXMARK Original                                     </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>374</Valor Unitário><Valor Total>18700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="471"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00511</Número da NE><Código do Credor>13383196000192</Código do Credor><Credor> RS Mídia Suprimentos de Informática Ltda </Credor><Especificação>Cartucho de toner para impressora CX510DHE referência 80C8XY0, modelo 808XY, amarelo, novo e para primeiro uso, original, com capacidade de impressão de 4.000 páginas conforme norma ISO/IEC 19798. Marca: LEXMARK Original                                   </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>374</Valor Unitário><Valor Total>18700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="472"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00511</Número da NE><Código do Credor>13383196000192</Código do Credor><Credor> RS Mídia Suprimentos de Informática Ltda </Credor><Especificação>Cartucho de toner para impressora CX510DHE referência 80C8XC0, modelo 808XC, ciano, novo e para primeiro uso, original, com capacidade de impressão de 4.000 páginas conforme norma ISO/IEC 19798. Marca: LEXMARK Original                                     </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>346.6</Valor Unitário><Valor Total>20796</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="473"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00511</Número da NE><Código do Credor>13383196000192</Código do Credor><Credor> RS Mídia Suprimentos de Informática Ltda </Credor><Especificação>Cartucho de toner para impressora CX510DHE referência 80C8XM0, modelo 808XM, magenta, novo e para primeiro uso, original, com capacidade de impressão de 4.000 páginas conforme norma ISO/IEC 19798. Marca: LEXMARK Original
Aquisição de material de impressã</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>446.6</Valor Unitário><Valor Total>26796</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="474"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00516</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em CONTABILIDADE PÚBLICA, para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>267.19</Valor Unitário><Valor Total>1068.76</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="475"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00517</Número da NE><Código do Credor>3659059000184</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -  ABRH</Credor><Especificação>Contratação de instituição para participação de servidores em evento externo de capacitação: "32ª REENCONTRARH", conforme Nota Técnica nº 70/2022-ELEGIS (SEI 0881909), Proposta (SEI 0876681 e 0884078), Parecer-PG nº 304/2022-NPLC (SEI 0889331), Ata (SEI 0</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>9300</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="476"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00518</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC, doc. SEI 0663628, Prim</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="477"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00519</Número da NE><Código do Credor>23484444000145</Código do Credor><Credor> 3F LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à aquisição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de licenças de uso do software ORÇAFASCIO, pelo período de 12 (doze) meses, para 5 (cinco) usuários da CLDF, conforme Termo de Referência, doc. SEI 0880672, Propos</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2797</Valor Unitário><Valor Total>2797</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II 13 VI   </Identificação></row>
<row _id="478"><Ano>2022</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2022NE00521</Número da NE><Código do Credor>91940133734</Código do Credor><Credor> Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de professor, para atuar como avaliador de trabalho de conclusão de curso (TCC), com carga horária de 03 horas/aula, para a aluna ROSIANE SILVA BORGES, ocupante de Cargo Especial de Gabinete, no curso de espe</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>961.53</Valor Unitário><Valor Total>961.53</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="479"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00526</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>PRESTAçãO DE SERVIçO TELEFôNICO FIXO COMUTADO STFC, NA MODALIDADE LOCAL E SUAS DERIVAçõES, TRONCOS DIGITAIS E1 PARA DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL) E GRUPO DE RAMAIS (FAIXA DE NUMERAçãO) DOS SERVIçOS CONTíNUOS DE CHAMADAS TELEFôNICAS DE LONGA DISTâNCIA, NAC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="480"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00528</Número da NE><Código do Credor>22277998893</Código do Credor><Credor> RAFAEL INACIO DE FRAIA E SOUZA </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de professor para atuar como avaliador de TCC, com carga horária de 03 horas/aula, para a aluna LARISSA GABRIELA DE ABREU TOLEDO, Consultor Técnico - Legislativo, no curso de espec. em Orç. Público, conf</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>961.53</Valor Unitário><Valor Total>961.53</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="481"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00529</Número da NE><Código do Credor>39772957000191</Código do Credor><Credor> CONEXAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Extensão elétrica múltipla: 3m de comprimento; - Capacidade de corrente: mínimo 10A; - Capacidade de tensão: mínimo 250V; - Cabo PP, Antichamas,autoextinguível; - Mínimo 4 tomadas tripolar (2P + T) para 10A; - Plug macho de tomada (2P + T) com pinos de 4m</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>28.45</Valor Unitário><Valor Total>284.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="482"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00529</Número da NE><Código do Credor>39772957000191</Código do Credor><Credor> CONEXAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Extensão elétrica múltipla: 5m de comprimento; - Capacidade de corrente: mínimo 10A; - Capacidade de tensão: mínimo 250V; - Cabo PP, Antichamas,autoextinguível; - Mínimo 4 tomadas tripolar (2P + T) para 10A; - Plug macho de tomada (2P + T) com pinos de 4m</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>36.300000000000004</Valor Unitário><Valor Total>217.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="483"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00529</Número da NE><Código do Credor>39772957000191</Código do Credor><Credor> CONEXAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Extensão elétrica de carretel: Comp: 20 a 30m; Capac tensão: mín 250V; Capac corrente: mín 10A; Cabo PP 3x1,50mm² ou 3x2,50mm², Antichamas, autoextinguível; Mín 3 tomadas tripolar (2P+T); Plug macho tomada (2P+T) c/ pinos de 4mm p/ tomada 10A; Plug e toma</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>274.65000000000003</Valor Unitário><Valor Total>549.3000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="484"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 1uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.15</Valor Unitário><Valor Total>1.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="485"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 2,2uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.15</Valor Unitário><Valor Total>1.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="486"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 3,3uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.15</Valor Unitário><Valor Total>1.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="487"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 4,7uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.15</Valor Unitário><Valor Total>1.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="488"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 10uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                     </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.15</Valor Unitário><Valor Total>1.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="489"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 22uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                     </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.2</Valor Unitário><Valor Total>2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="490"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 33uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                     </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.2</Valor Unitário><Valor Total>2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="491"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 47uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.2</Valor Unitário><Valor Total>2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="492"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 100uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.7000000000000001</Valor Unitário><Valor Total>7</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="493"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 220uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.8</Valor Unitário><Valor Total>8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="494"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 330uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1.1</Valor Unitário><Valor Total>11</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="495"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 470uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1.8</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="496"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 1.000uF X 50V ou 63V: Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/-20%ou menor.                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>3.9</Valor Unitário><Valor Total>39</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="497"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Diodo retificador 1N4007: Invólucro DO-15; - Corrente: 1A; - Tensão: 1000V.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.25</Valor Unitário><Valor Total>25</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="498"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Resistores 1/4W (10 ohms): CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.1</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="499"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Resistores 1/4W (22 ohms): CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.1</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="500"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Resistores 1/4W (33 ohms): CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.1</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="501"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Resistores 1/4W (47 ohms): CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.1</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="502"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Resistores 1/4W (100 ohms): CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor.                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.1</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="503"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Resistores 1/4W (560 ohms): CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor.                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.1</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="504"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Resistores 1/4W (1000 ohms): CR25 ou 1/4W de potência; - Material: Carbono ou filme metálico; - TOLERÂNCIA: +/-5% ou menor.                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.1</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="505"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Pinças antiestática e antimagnética para eletrônica: Ponta reta fina, de 130 a 140mm; - Corpo de Aço Inoxidável; - Pintura Dissipativa; - Cor da Pintura: Preta; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari HK-12 ESD, Solden SE163, Fornell ou similar </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="506"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Pinças antiestática e antimagnética para eletrônica: Ponta Reta, corpo quadrado, de 115 a 125mm; - Corpo de Aço Inoxidável; - Pintura Dissipativa; - Cor da Pintura: Preta; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari HK-13 ESD, Solden SE164, Fornell </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="507"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Pinças antiestática e antimagnética para eletrônica: Ponta Curva 115mm a 120mm; - Corpo de Aço Inoxidável; - Pintura Dissipativa; - Cor da Pintura: Preta; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari HK-15 ESD, Solden SE166, Fornell ou similar de mes</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>45</Valor Unitário><Valor Total>135</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="508"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Jogo de Assistentes Para Soldagem: 6 Ferramentas: Escova, Raspador, Faca, Gancho, Garfo, Agulha; - 12 pontas diferentes; - Corpo centralisolado em material plástico; - Garantia: mínima 3 meses; - Referência: Solden modelo SE-251, Hikari HK-151 ou similar </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>56</Valor Unitário><Valor Total>168</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="509"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Pinça a vácuo para componentes eletrônicos (pinça à vácuo para SMD): Vácuo: Mecânico/Manual; - Material do corpo: Metálico; - Ventosas de 3 a 10mm; - Garantia: mínima 3meses; - Referência: Hikari modelo HK540, Fornell ou similar de mesmas especificações t</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>65.5</Valor Unitário><Valor Total>196.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="510"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Pulseria antiestática: Resistencia: 1M?; - Com cabo tipo espiral ou mola; - Comprimento do cabo: Extensível até 1,5m; - Cabodestacável com botão de pressão e garra jacaré; - Correia ajustável; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari modelo HK102</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="511"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Testador cabo de rede: Teste RJ45 e RJ11; Teste de curto-circuito e circuito aberto; - Teste em velocidade normal ou teste em velocidade lenta; - Garantia do fabricante: 6 meses no mínimo; - Referências: Hikari HTC-31, Vonder ou similar de mesmas especifi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>63</Valor Unitário><Valor Total>63</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="512"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Kit espaguete termo retrátil colorido (kit tubo isolante termo retrátil colorido): Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Cores: Amarelo, azul,preto, verde, vermelho; - Tamanhos (no mínimo); 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>29</Valor Unitário><Valor Total>116</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="513"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00530</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacitores eletrolíticos de alumínio 4700uF x 80V a 90V (slim): Invólucro Radial com dois pinos; - Polarizado; -Faixa de temperatura: -40 a 105 °C; - Tolerância: +/- 20% ou menor.
conforme Termo de Referência (SEI 0847782), Despacho NUAQ (SEI 0900775), </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>21</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="514"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Rolo fio de solda estanho 1mm 63x37 com fluxo: Diâmetro do estanho em fio: 0,8 a 1,0 mm; - Composição do estanho em fio:63 x 37; - Percentual de estanho: 63%; - Percentual de chumbo do estanho em fio: 37%; - Carretel com 500g; - Especificação Técnica: ate</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>215.94</Valor Unitário><Valor Total>647.82</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="515"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Pasta de solda: Pastosa com comportamento ácido para eliminar a camada de óxido de cobre existente sobre o objeto; -Auxiliar no processo de soldagem / dessoldagem; - Embalagem com 100 a 150g; - Garantia: mínima 3meses; - Referências: Cobix, Castmetais, Be</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>9.17</Valor Unitário><Valor Total>18.34</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="516"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Fluxo de solda: Tipo: RMA-218 ou RMA-223; - Composição: Pasta a base de breu, hidrocarbonetos e ácidos orgânicos; -Aspecto: Pasta; -Solubilidade: Solúvel na maioria dos álcoois e hidrocarbonetos; - Embalagem: aplicador tiposeringa de 10 a 15g; - Garantia:</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>14.870000000000001</Valor Unitário><Valor Total>44.61</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="517"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Pasta Térmica: Composição A base de Silicone com aditivação ou a base de cerâmica; - Condutividade Térmica: mínima 0,4 W/mK, conforme Norma Técnica ISO 8301-1991; - Embalagem: Pote de 50g a 60g; - Garantia: mínima 3 meses; - Referência: Artic Silver, CDA,</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16.28</Valor Unitário><Valor Total>32.56</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="518"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Spray limpa contato: Fórmula não inflamável; - Não propaga corrente elétrica; - Limpa e seca instantaneamente sem deixar resíduos; - Embalagem: Latas metálicas em aerossol pressurizadas de 150 a 350ml; - Garantia: mínima 3meses; - Referência: Implastec, Q</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>117.42</Valor Unitário><Valor Total>1174.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="519"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Esponja vegetal para solda: Tipo Desidratada; - Dimensões aproximadas: 70x 50 x 5mm (hidratada); - Garantia do fabricante: mínimo 3 meses; - Referências: Hikari Modelo: 54E001,Solden SE930E ou similar de mesmas especificações técnicas ou superior.        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>5.8100000000000005</Valor Unitário><Valor Total>116.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="520"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Ferro de solda 85W a 100W: Aquecimento rápido; - Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo; - Ponta com núcleo decobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho; - Potência: 85 a 100W; - Tensão: 220V; - Resistênciasubstituível; - Cabo de f</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>125.10000000000001</Valor Unitário><Valor Total>250.20000000000002</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="521"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Sugador de solda manual: Bico Substituível; - Antiestático; - Material do corpo: Alumínio; - Garantia: mínima 3 meses; - Referência:HiKari Modelo: HK-192 ESD ou similar de mesmas especificações técnicas ou superior.                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>35</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="522"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Protetor de Ponteira de Sugador de Solda (camisinha): Silicone ou borracha resistente ao calor; - Flexível; - Tamanho universal para bico de sugadores de solda; - Garantia: mínima 3 meses; - Referências: Hikari, Solden ou similar de mesmas especificações </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1.58</Valor Unitário><Valor Total>15.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="523"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00531</Número da NE><Código do Credor>10428528000110</Código do Credor><Credor> PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Suporte para Soldagem de Placa de Circuito Impresso: com pinças para fixar placa de circuito impresso tipo garra jacaré com braços articulados reguláveis; Lupa acoplada com braço articulado; Aumento: 3 Dioptrias; Garantia: mín 3 meses; Ref: Hikari Modelo:</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>68.67</Valor Unitário><Valor Total>137.34</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="524"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00532</Número da NE><Código do Credor>11633659000100</Código do Credor><Credor> SUPRINEE INFO COMERCIAL &amp; IMPORTADORA LTDA </Credor><Especificação>Lâmpadas projetores Epson modelo Power Lite X24+: Conj c/ lâmpada e respectiva case, devidamente montado com a lâmpada e prontos para instalação no projetor; Modelo: ELPLP78 (V13H010L78); Especif: Tipo UHE (Efic Ultra-Alta), Consumo de energia=200 W, Vida</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>656.85</Valor Unitário><Valor Total>1970.55</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="525"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00532</Número da NE><Código do Credor>11633659000100</Código do Credor><Credor> SUPRINEE INFO COMERCIAL &amp; IMPORTADORA LTDA </Credor><Especificação>Lâmpadas projetores Sony modelo VPL- EX130: Conj c/ lâmpada e respectiva case, devidamente montado com a lâmpada e prontos para instalação no projetor; Modelo da lâmpada: LMP-E210; Espec: Tipo UHE (Efic Ultra-Alta), Consumo de energia=210W, Vida útil=3000</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>470.5</Valor Unitário><Valor Total>2823</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="526"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00532</Número da NE><Código do Credor>11633659000100</Código do Credor><Credor> SUPRINEE INFO COMERCIAL &amp; IMPORTADORA LTDA </Credor><Especificação>Lâmpadas projetores Sony modelo VPL- TX7: Conj c/ lâmpada e respectiva case, devidamente montado com a lâmpada e prontos para instalação no projetor; Modelo da lâmpada: LMP- E191; Espec: Tipo UHE (Efic Ultra-Alta), Consumo de energia=190W, Vida útil=3000 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>510.27000000000004</Valor Unitário><Valor Total>2551.35</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="527"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00532</Número da NE><Código do Credor>11633659000100</Código do Credor><Credor> SUPRINEE INFO COMERCIAL &amp; IMPORTADORA LTDA </Credor><Especificação>Lâmpadas projetores Sony modelo VPL FX-41: Conj c/ lâmpada e respectiva case, devidamente montado com a lâmpada e prontos para instalação no projetor; Modelo: LMP-F270; Especif: Tipo ultra high pressure lamp, Consumo de energia=275W, Vida útil=2000 horas,</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>873.37</Valor Unitário><Valor Total>2620.11</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="528"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00533</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Capacímetro Digital: Display LCD / Contagens: 3 ½ Dígitos / 2000 contagens; - Faixa de Medida:200pF/2nF/20nF/200nF/2?F/20?F/200?F/2000?F/20mF; - Frequência de Teste: 200p~2?F - 800Hz / 20? -80Hz / 200?~20mF - 8Hz; - Ajuste Zero Manual; - Auto Desligamento</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>250</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="529"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00533</Número da NE><Código do Credor>1774555000153</Código do Credor><Credor> MULT COMERCIAL LTDA </Credor><Especificação>Decibelímetro Digital: Display LCD c/ iluminação e Barra Gráfica; Faixa de Medida: 30 a 130dB; Resol: 0,1dB; Resposta de Freq: 31,5Hz a 8,5kHz; Ponderação em Freq: A e C; Registro de máximo; Tempo de Resposta: Rápida/Lenta; Precisão: ±1,5dB; Classif: IEC;</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>550</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="530"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00534</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Cancelamento da nota de empenho 2022NE00526, devido a ajuste no cronograma de desembolso.                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="531"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00535</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>PRESTAçãO DE SERVIçO TELEFôNICO FIXO COMUTADO STFC, NA MODALIDADE LOCAL E SUAS DERIVAçõES, TRONCOS DIGITAIS E1 PARA DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL) E GRUPO DE RAMAIS (FAIXA DE NUMERAçãO) DOS SERVIçOS CONTíNUOS DE CHAMADAS TELEFôNICAS DE LONGA DISTâNCIA, NAC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="532"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00537</Número da NE><Código do Credor>15813919000171</Código do Credor><Credor> INFOCONS - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário da Justiça para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 36/2021-NPLC (SEI 0655107), Despacho NAA (SEI 0902410) e despach</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>747.49</Valor Unitário><Valor Total>747.49</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="533"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00538</Número da NE><Código do Credor>23479154000103</Código do Credor><Credor> TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI </Credor><Especificação>Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil: Preto = 1" ou 25mm +/- 3mm; - Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou si</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>9.74</Valor Unitário><Valor Total>48.7</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="534"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00538</Número da NE><Código do Credor>23479154000103</Código do Credor><Credor> TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI </Credor><Especificação>Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil: Vermelho = 1" ou 25mm +/- 3mm; - Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7.8100000000000005</Valor Unitário><Valor Total>39.050000000000004</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="535"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00538</Número da NE><Código do Credor>23479154000103</Código do Credor><Credor> TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI </Credor><Especificação>Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil: Transparente = 1" ou 25mm +/- 3mm; - Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Referências: hellermanntyton, rtfcomponente</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7.22</Valor Unitário><Valor Total>36.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="536"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00538</Número da NE><Código do Credor>23479154000103</Código do Credor><Credor> TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI </Credor><Especificação>Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil: Preto = 2" ou 50mm +/- 3mm; - Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ousim</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>15.280000000000001</Valor Unitário><Valor Total>76.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="537"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00538</Número da NE><Código do Credor>23479154000103</Código do Credor><Credor> TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI </Credor><Especificação>Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil: Vermelho = 2" ou 50mm +/- 3mm; - Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; - Sem adesivo interno; - Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; - Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>16.64</Valor Unitário><Valor Total>83.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="538"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00538</Número da NE><Código do Credor>23479154000103</Código do Credor><Credor> TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI </Credor><Especificação>Espaguete Termoretrátil ou Termocontrátil: Transparente = 2" ou 50mm +/- 3mm; Isolamento: mínimo 600V; -Taxa de contração 2:1 a 3:1; Sem adesivo interno; Com certificação/aprovação ABNT e/ou UL e/ou MAS; Referências: hellermanntyton, rtfcomponentes ou sim</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>15.120000000000001</Valor Unitário><Valor Total>75.60000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="539"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00539</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Auditoria Interna e Controle Governamental, em nível de especialização, para servidores da CLDF, conforme Projeto Básico (0892208), Proposta (0891605), Despach</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>912.9</Valor Unitário><Valor Total>3651.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="540"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00539</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Taxa de matrícula                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="541"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00540</Número da NE><Código do Credor>6012731000133</Código do Credor><Credor> ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACI</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, para ministrar o curso "Planejamento das Contratações Públicas na prática (Mapa de Gerenciamento de Riscos, Planilha de Custos e Formação de Preços, aplicado a Lei nº 14.133/2021 e I</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1296.66</Valor Unitário><Valor Total>38899.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="542"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00541</Número da NE><Código do Credor>22589806000108</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES E</Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de 2 (duas) capas de proteção para elevadores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Termo de Referência COTEA (SEI 0894217), Proposta - página 4 (SEI 0889993), Instrução NUAQ nº 013/2022 - Dispens</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Arts. 23 II e 24 II </Identificação></row>
<row _id="543"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00550</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida dos exercícios de 2020 e 2021, para pagamento das NFs Nº 000.003.606 (SEI 0901697) e Nº 000.003.607 (SEI 0901701), referente à diferença de valores no reajustamento contratual dos períodos de outubro/2019 a setembro/2020, e de out</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1314.72</Valor Unitário><Valor Total>1314.72</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="544"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00551</Número da NE><Código do Credor>50268838000139</Código do Credor><Credor> Saraiva Educação S.A. </Credor><Especificação>Contratação de assinatura, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da plataforma Biblioteca Digital Saraiva, de e-books (ou livros eletrônicos) nas áreas de direito, gestão, contabilidade e técnica, com aproximadamente 2.600 títulos desenvolvidos e comercializa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22140</Valor Unitário><Valor Total>22140</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="545"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00552</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2021, para pagamento da NF nº 000.001.613 (SEI 0908251), referente à diferença de valores no reajustamento contratual do período de setembro a dezembro/2021, conforme Apostilamento do Contrato nº 35/2021 (SEI 09082</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42395.01</Valor Unitário><Valor Total>42395.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="546"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00553</Número da NE><Código do Credor>394601000126</Código do Credor><Credor> GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho visando à regularização do Programa de Trabalho, tendo em vista que, segundo exige a norma regente, o PT correto é o de Publicidade e Propaganda Institucional, conforme Informação SEO (SEI 0909692) e Despacho SEO (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>43601.76</Valor Unitário><Valor Total>43601.76</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="547"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00554</Número da NE><Código do Credor>394601000126</Código do Credor><Credor> GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>Serviço de publicação no Diário Oficial Distrito Federal, de atos oficiais e demais matérias de interesse da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 1/2020-NPLC, doc SEI 0355592. Vigência do Segundo Termo Aditivo: 12 meses, de 01/01/2022 até 31/12/2022 (doc SEI 061</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>43601.76</Valor Unitário><Valor Total>43601.76</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="548"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00555</Número da NE><Código do Credor>20220322000153</Código do Credor><Credor> ITC -  INSTITUTO DE TREINAMENTO CONTINUADO LTDA</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituto, para a participação de servidores do SAS/CLDF no curso "SUPORTE AVANÇADO DE VIDA EM CARDIOLOGIA - ADVANCED CARDIOVASCULAR LIFE SUPPORT (ACLS)", conforme NOTA TÉCNICA Nº 37/2022-ELEGIS (SEI 07658</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1450</Valor Unitário><Valor Total>29000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="549"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00563</Número da NE><Código do Credor>18133018000127</Código do Credor><Credor> CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição para ministrar, o curso online "EFD REINF - Implementação, Controles e a Conformidade" para servidoras da CLDF, a se realizar de 03 a 06 de outubro de 2022, das 08h30 às 12h30, com 16 horas-aul</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1690</Valor Unitário><Valor Total>3380</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>ART.25,II/ART.13,VI </Identificação></row>
<row _id="550"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00564</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).
Conforme Termo de Referência (SEI 0679780), Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços - PG Nº 2/2022-NLPC (SEI 0730607), Pedido C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>231</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="551"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00569</Número da NE><Código do Credor>53824091100</Código do Credor><Credor> OSMAR DE OLIVEIRA AGUIAR </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de professor para atuar como integrante da banca de avaliação do TCC, com carga horária de 03 horas/aula, para servidora da CLDF, no curso de esp. em Orçamento Público, em parceria com o ILB/Senado Feder</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>961.53</Valor Unitário><Valor Total>961.53</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="552"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 29 - Gradil (fechamento); 200m/dia x R$ 20,00 (metro linear) x 3 diárias = R$ 12.000,00                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="553"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 76 - Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, proteção de película "floordoor", com transporte, instalação, manutenção e desmontagem. 12m2/dia x R$ 50,00 (m2) x 3 diárias = R$ 1.800,00                                             </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="554"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 79 - Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos; 12m2/dia x R$ 5,00 (m2) x 3 diárias = R$ 180,00 conf. Termo de Referência (SEI 0607004) Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), AT</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="555"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00571</Número da NE><Código do Credor>13544130000137</Código do Credor><Credor> DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI </Credor><Especificação>Material Farmacológico (medicamentos) - R$ 1.970,44;                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1970.44</Valor Unitário><Valor Total>1970.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000055/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="556"><Ano>2022</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2022NE00571</Número da NE><Código do Credor>13544130000137</Código do Credor><Credor> DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI </Credor><Especificação>Material Hospitalar (insumos médico-hospitalares) -  R$ 4.433,03,
Acréscimo de até 25% ao Contrato-PG nº 3/2022-NPLC (SEI 0652429), cujo objeto é o fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos para o Setor de Assistência à Saúde da C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4433.03</Valor Unitário><Valor Total>4433.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000055/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="557"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00575</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, em regime 24x7x365, executado remotamente por meio de um CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC). Demais especificações, vide CONTRA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28023</Valor Unitário><Valor Total>28023</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="558"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00576</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento em virtude de erro na descrição                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28023</Valor Unitário><Valor Total>28023</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="559"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00577</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, em regime 24x7x365, executado remotamente por meio de um CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC). Demais especificações, vide CONTRA</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>9341</Valor Unitário><Valor Total>28023</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="560"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00584</Número da NE><Código do Credor>14737767832</Código do Credor><Credor> RICARDO SUGANUMA </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de professor para atuar como orientador do trabalho de conclusão de curso (TCC), com carga horária de 07 horas/aula, para o servidor ÁTILA VINÍCIUS DE CARVALHO PESSOA, ocupante do Cargo de Assistente Leg</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2492.84</Valor Unitário><Valor Total>2492.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="561"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00585</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELéTRICA PARA O EDIFíCIO DA CLDF. CONTRATOS NúMEROS 1331/2017 E 1332/2017 (SEI 0670457). CONFORME SOLICITAçãO DO EXECUTOR DO CONTRATO - Despacho SEAUX (SEI 0928775), Despacho DSG (SEI 0929181) e Despacho DAF (SEI 0929482).         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400000</Valor Unitário><Valor Total>400000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="562"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00586</Número da NE><Código do Credor>65674898472</Código do Credor><Credor> ANA CRISTINA MELO DE PONTES BOTELHO </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de professora para atuar como orientadora do TCC da servidora LUCIANA ALESSANDRA PEREIRA DE PAIVA, no curso de pós graduação em nível de especialização em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, conform</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2492.84</Valor Unitário><Valor Total>2492.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="563"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00588</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>231</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="564"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00588</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura).
conforme Termo de Referência (SEI 0679780) Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços - PG Nº 2/2022-NLPC (SEI 0730607), Pedido CC nº 11/2022 (SEI 0932896</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>176.66</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="565"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00594</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.
Conforme Termo de Referência (SEI 0607004), Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="566"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00600</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>CANETA MARCA-TEXTO, COR AMARELA - Caneta fluorescente marca-texto, não recarregável, com ponta chanfrada de 3 a 5 mm na cor AMARELA, marca do fabricante gravada no corpo, prazo de VALIDADE de no mínimo 1 ano a contar da data de entrega, referência: FABER-</Especificação><Quantidade>1250</Quantidade><Valor Unitário>0.54</Valor Unitário><Valor Total>675</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="567"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00600</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TIPO MÁGICA DE 12MM X 33M - Fita adesiva tipo mágica, med. Aproximadamente 12mmx33m, permitindo escrita sobre a mesma. Marcas que não serão exigidas amostras: SCOTCH, ALDEBRAS, EUROCEL, 3M, ADERE e TIGRE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES V</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>7.8</Valor Unitário><Valor Total>1170</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="568"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00601</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 30M - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12mm x 30m, em filme resistente, prazo de VALIDADE de, no mínimo, 01 ano a contar da data de entrega. Marcas que não serão exigidas amostras: SCOTCH, ALDEBRAS, EU</Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>0.91</Valor Unitário><Valor Total>227.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="569"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00601</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 50M - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12mm x 50m, em filme resistente, prazo de VALIDADE de, no mínimo, 01 ano a contar da data de entrega. Marcas que não serão exigidas amostras: SCOTCH, ALDEBRAS, EU</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.68</Valor Unitário><Valor Total>168</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="570"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00601</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PORTA ETIQUETA PVC MODELO "L" - Medidas de aproximadamente 10cmx3cmx2cm, acompanhando fita dupla face para aplicação.                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>1.25</Valor Unitário><Valor Total>625</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="571"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00601</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>DISPLAY EXPOSITOR DE ACRÍLICO A4 - Porta-papel e folha A4, com fita dupla face nas bordas, medindo aproximadamente 30x21 cm, usado no formato vertical ou horizontal. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES VIDE ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0891405). Co</Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>13.66</Valor Unitário><Valor Total>341.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="572"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00602</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL - Caneta esferográfica AZUL, escrita média, com corpo transparente em poliestireno, formato sextavado, esfera de tungstênio, ponta de latão, suporte e tampa em plástico e carga substituível presa ao corpo da caneta pela ponta</Especificação><Quantidade>7950</Quantidade><Valor Unitário>0.48</Valor Unitário><Valor Total>3816</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="573"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00602</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA - Caneta esferográfica PRETA, escrita média, com corpo transparente em poliestireno, formato sextavado, esfera de tungstênio, ponta de latão, suporte e tampa em plástico e carga substituível presa ao corpo da caneta pela pon</Especificação><Quantidade>3540</Quantidade><Valor Unitário>0.49</Valor Unitário><Valor Total>1734.6000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="574"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00602</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA - Caneta esferográfica PRETA, escrita média, com corpo transparente em poliestireno, formato sextavado, esfera de tungstênio, ponta de latão, suporte e tampa em plástico e carga substituível presa ao corpo da caneta pela pon</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.39</Valor Unitário><Valor Total>3.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="575"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00603</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00600, EM VIRTUDE DE A REFERÊNCIA DO PREGÃO ESTAR INCORRETA.                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1845</Valor Unitário><Valor Total>1845</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="576"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00604</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00601, EM RAZÃO DE A REFERÊNCIA DO PREGÃO ESTAR INCORRETA.                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1362</Valor Unitário><Valor Total>1362</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="577"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00605</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00602, EM VIRTUDE DE A REFERÊNCIA DO PREGÃO ESTAR INCORRETA.                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5554.5</Valor Unitário><Valor Total>5554.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="578"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00606</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>CANETA MARCA - TEXTO COR AMARELA - Caneta fluorescente marca-texto, não recarregável, com ponta chanfrada de 3 a 5 mm na cor AMARELA, marca do fabricante gravada no corpo, prazo de VALIDADE de no mínimo 1 ano a contar da data de entrega, referência: FABER</Especificação><Quantidade>1250</Quantidade><Valor Unitário>0.54</Valor Unitário><Valor Total>675</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="579"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00606</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TIPO MAGICA DE 12MM X 33M - Fita adesiva tipo mágica, med. Aproximadamente 12mmx33m, permitindo escrita sobre a mesma. Marcas que não serão exigidas amostras: SCOTCH, ALDEBRAS, EUROCEL, 3M, ADERE e TIGRE. MARCA: EUROCEL. (DEMAIS ESPECIFICAÇÕE</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>7.8</Valor Unitário><Valor Total>1170</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="580"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00607</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 30M - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12mm x 30m, em filme resistente, prazo de VALIDADE de, no mínimo, 01 ano a contar da data de entrega. Marcas que não serão exigidas amostras: SCOTCH, ALDEBRAS, EU</Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>0.91</Valor Unitário><Valor Total>227.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="581"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00607</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 50M - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12mm x 50m, em filme resistente, prazo de VALIDADE de, no mínimo, 01 ano a contar da data de entrega. Marcas que não serão exigidas amostras: SCOTCH, ALDEBRAS, EU</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.68</Valor Unitário><Valor Total>168</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="582"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00607</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PORTA ETIQUETA PVC MODELO "L" - Medidas de aproximadamente 10cmx3cmx2cm, acompanhando fita dupla face para aplicação. MARCA: STORE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TR (SEI 0891405)/PROPOSTA (SEI 0929891).                                                        </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>1.25</Valor Unitário><Valor Total>625</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="583"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00607</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>DISPLAY EXPOSITOR DE ACRÍLICO A4 - Porta-papel e folha A4, com fita dupla face nas bordas, medindo aproximadamente 30x21 cm, usado no formato vertical ou horizontal. MARCA: WALEU. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIDE TR (SEI 0891405)/PROPOSTA (SEI 0929891).
Confor</Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>13.66</Valor Unitário><Valor Total>341.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="584"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00608</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - Escrita média, corpo transparente em poliestireno, formato sextavado, esfera de tungstênio, ponta de latão, suporte e tampa em plástico e carga substituível presa ao corpo da caneta pela ponta da escrita, furo de suspiro na lat</Especificação><Quantidade>7950</Quantidade><Valor Unitário>0.48</Valor Unitário><Valor Total>3816</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="585"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00608</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROG PRETA-escrita média, corpo transparente em poliestireno, formato sextavado, esfera de tungstênio, ponta de latão, suporte e tampa em plástico e carga substituível presa ao corpo pela ponta da escrita, furo de suspiro na lateral da caneta, m</Especificação><Quantidade>3540</Quantidade><Valor Unitário>0.49</Valor Unitário><Valor Total>1734.6000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="586"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00608</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROG PRETA-escrita média, corpo transparente em poliestireno, formato sextavado, esfera de tungstênio, ponta de latão, suporte e tampa em plástico e carga substituível presa ao corpo pela ponta da escrita, furo de suspiro na lateral da caneta, m</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>0.39</Valor Unitário><Valor Total>3.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="587"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00609</Número da NE><Código do Credor>28889651000101</Código do Credor><Credor> ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA. </Credor><Especificação>Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 378 L, Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A" , Tipo: Vertical.                                                  </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>2599</Valor Unitário><Valor Total>20792</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000034/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="588"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00609</Número da NE><Código do Credor>28889651000101</Código do Credor><Credor> ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA. </Credor><Especificação>Forno Microondas Capacidade: 32 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Alarme Sonoro. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0904857). Conforme Proposta (SEI 0930969), PARECER-PG Nº 345/2022-NPLC (SEI 0913772), Term</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>752.52</Valor Unitário><Valor Total>11287.800000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000034/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="589"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00610</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00484 (SEI 0883674) para correção da classificação orçamentária dos itens 9 e 10 do Grupo 7 do Termo de Referência (SEI  0819008), conforme Despacho ALMOX (SEI 0934395) e Despacho DAF (SEI 0934579). Item 9: COPO DESCA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>87745.1</Valor Unitário><Valor Total>87745.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="590"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00611</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ (Biodegradável) - confeccionado a partir de qualquer material atóxico, desde que seja comprovadamente biodegradável; resistência para líquidos frios e quente; capacidade mínima de 50ml (cinquenta mililitros); fornecimento em pac</Especificação><Quantidade>3100</Quantidade><Valor Unitário>2.07</Valor Unitário><Valor Total>6417</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="591"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00611</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (Biodegradável) - confeccionado a partir de qualquer material atóxico, desde que seja comprovadamente biodegradável; resistência para líquidos frios e quente; capacidade mínima de 180ml (cento e oitenta mililitros); fornecimento</Especificação><Quantidade>7250</Quantidade><Valor Unitário>4.37</Valor Unitário><Valor Total>31682.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="592"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00611</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>LUVA DESCARTÁVEL, EM LÁTEX, SEM PÓ, TAM M - Ambidestra, caixa com 100 unidades. Marcas que não serão exigidas amostras: LAGROTA, AZURRA, DESCARPACK e TALGE. Demais especificações vide TR (SEI 0819008).                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>27.43</Valor Unitário><Valor Total>548.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="593"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00611</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PAPEL A-4 PARA MAQUINA COPIADORA DE 21 X 29,7CM - Papel de alta performance para máquina copiadora ou impressora laser e fax, tamanho A-4 (210X297mm), tonalidade ultra branco, gramatura de 75g/m2, confeccionado em fibra longitudinal, embalado em papel fil</Especificação><Quantidade>2900</Quantidade><Valor Unitário>16.93</Valor Unitário><Valor Total>49097</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="594"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00612</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão), monit e contab dos serviços contratados, com fornec de equip novos, de 1º uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões mono e policromáticas, com fornec de todos os in</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25000</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="595"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00613</Número da NE><Código do Credor>7797967000195</Código do Credor><Credor> NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Adm. Pública, com disponibilização de duas senhas a serem utilizadas pela DAF e pelo NUAQ, para estimar os custos das aquisições e das </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10865</Valor Unitário><Valor Total>21730</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, I          </Identificação></row>
<row _id="596"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00614</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo remanescente da Nota de Empenho 2022NE00075 (SEI 0671721), conforme solicitado no Despacho DIAP (SEI 0935372) e Despacho DAF (SEI 0935781).                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3008</Valor Unitário><Valor Total>3008</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000031/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="597"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00615</Número da NE><Código do Credor>41630920134</Código do Credor><Credor> ANDREA MAGALHAES GLORIA </Credor><Especificação>Contratação de membros para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 24° Troféu CLDF e de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília, conf. Edital GMD (SEI 0920040), Portaria do Secretá</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="598"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00616</Número da NE><Código do Credor>70399352104</Código do Credor><Credor> PATRICK LOUIS DE JONGH DORIA MARTINS </Credor><Especificação>Contratação de membros para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 24° Troféu CLDF e de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília, conf. Edital GMD (SEI 0920040), Portaria do Secretá</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="599"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00617</Número da NE><Código do Credor>69964858191</Código do Credor><Credor> PETERSON GUSTAVO PAIM </Credor><Especificação>Contratação de membros para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 24° Troféu CLDF e de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília, conf. Edital GMD (SEI 0920040), Portaria do Secretá</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="600"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00618</Número da NE><Código do Credor>45312133</Código do Credor><Credor> SANTIAGO MACHADO DELLAPE </Credor><Especificação>Contratação de membros para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 24° Troféu CLDF e de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília, conf. Edital GMD (SEI 0920040),  Portaria do Secret</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="601"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00619</Número da NE><Código do Credor>18615872104</Código do Credor><Credor> SERGIO ISMAEL NUNES MORICONI </Credor><Especificação>Contratação de membros para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 24° Troféu CLDF e de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília, conf. Edital GMD (SEI 0920040),  Portaria do Secret</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="602"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00620</Número da NE><Código do Credor>89019776134</Código do Credor><Credor> SIDINY DANIEL DINIZ</Credor><Especificação>Contratação de membros para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 24° Troféu CLDF e de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília, conf. Edital GMD (SEI 0920040),  Portaria do Secret</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="603"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00621</Número da NE><Código do Credor>70240205120</Código do Credor><Credor> SIMONIA DOS SANTOS QUEIROZ </Credor><Especificação>Contratação de membros para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 24° Troféu CLDF e de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília, conf. Edital GMD (SEI 0920040),  Portaria do Secret</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="604"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00622</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Cancelada pela Nota de Empenho 2022NE00623, para correção da quantidade e do valor unitário do item 5 da ARP.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>931</Valor Unitário><Valor Total>931</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="605"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00623</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00622, para correção da quantidade e valor unitário do Item 5 da ARP.                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>931</Valor Unitário><Valor Total>931</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="606"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00624</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO de borracha com cabo e base em madeira, medindo até 10 cm                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>56</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="607"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00624</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO de borracha com cabo e base em madeira, medindo de 11 a 20 cm                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="608"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00624</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO automático, medindo 3,8 x 1,4 cm                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="609"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00624</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,7 x 1,8cm                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="610"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00624</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,0 x 4,0cm
Contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos e produtos análogos, para atender às necessidades da CLDF, conf. condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referên</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="611"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 2: Coordenador de logística. Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apres</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="612"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 5: Recepcionista Bilíngüe. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0607004). 2 (unid.) x R$ 80,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 160,00                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="613"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 11: Técnico de Som - Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamento, capacidade para operação de equipamentos de sonorização, PA e outros. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0607004). 1 (unid</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="614"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 17: Cabo HDMI 20m (blindado). 6 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 240,00                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="615"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 34: Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, porta gelatina, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação e </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="616"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 41: Mesa de corte - 4 Canais Mixer analógico Visão; S-Video (Y / C) ou Composite de entradas de vídeo; Componente YUV / S-Vídeo (Y / C) / 2 Saídas de Vídeo Composto;1 estéreo (não balanceado); Entradas 2 microfone;Estéreo (não balanceado) Saída;Quad </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="617"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 44: Microfone auricular com bateria sobressalente. 4 (unid.) x R$ 80,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 320,00;                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="618"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 49: Painel de LED de alta resolução - locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0607004). 32 (m2</Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="619"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 56: Serviço de sonorização completo - tipo 4; Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0607004). 1 (unid.) x R$ 1.600,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 3.200,00;                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="620"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 73: Locação de palco estruturado, acabamento com saia em tecido. 8 (m2) x R$ 100,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 1.600,00;                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="621"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 79: Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. 30 (m2) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$300,00;                                                                                           </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="622"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 93: Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. 2 (unid.) x R$ 160,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 640,00;                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="623"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 97: Pranchão. Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,50 metros. 4 (unid.) x R$ 90,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 720,00;                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="624"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00625</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 110: Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas. 2 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 160,00; 
Conforme Termo de Referência (SEI 0607004), Termo de H</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="625"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00626</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO (REFORÇO) 2022NE00625, EM VIRTUDE DE INCORREÇÃO NO NÚMERO DA LICITAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11350</Valor Unitário><Valor Total>11350</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="626"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 2: Coordenador de logística. Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apres</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="627"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 5: Recepcionista Bilíngüe. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0607004). 2 (unid.) x R$ 80,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 160,00                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="628"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 11: Técnico de Som - Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamento, capacidade para operação de equipamentos de sonorização, PA e outros. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0607004). 1 (unid</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="629"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 17: Cabo HDMI 20m (blindado). 6 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 240,00;                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="630"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 34: Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, porta gelatina, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação e </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="631"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 41: Mesa de corte - 4 Canais Mixer analógico Visão; S-Video (Y / C) ou Composite de entradas de vídeo; Componente YUV / S-Vídeo (Y / C) / 2 Saídas de Vídeo Composto;1 estéreo (não balanceado); Entradas 2 microfone;Estéreo (não balanceado) Saída;Quad </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="632"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 44: Microfone auricular com bateria sobressalente. 4 (unid.) x R$ 80,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 320,00;                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="633"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 49: Painel de LED de alta resolução - locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0607004). 32 (m2</Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="634"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 56: Serviço de sonorização completo - tipo 4; Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0607004). 1 (unid.) x R$ 1.600,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 3.200,00;                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="635"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 73: Locação de palco estruturado, acabamento com saia em tecido. 8 (m2) x R$ 100,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 1.600,00;                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="636"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 79: Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. 30 (m2) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$300,00;                                                                                           </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="637"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 93: Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. 2 (unid.) x R$ 160,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 640,00;                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="638"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 97: Pranchão. Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,50 metros. 4 (unid.) x R$ 90,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 720,00;                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="639"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00627</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 110: Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas. 2 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 160,00;                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="640"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00628</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 79: Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. 60 (m2) x R$ 5,00 (vlr unit) = R$300,00;                                                                                                        </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="641"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00628</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 90: Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. 100 (unid.) x R$ 15 (vlr unit) = R$ 1.5000,00                                                            </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="642"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00628</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 110: Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas. 5 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) = R$ 200,00;                                                                     </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="643"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00629</Número da NE><Código do Credor>22901297000107</Código do Credor><Credor> MJ RIBEIRO -  COMERCIAL CENTRO SUL </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do Chefe do Setor (SEI 0938068), em relação a 7 pastas arquivo não adquiridas, do montante total sol</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>259</Valor Unitário><Valor Total>259</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art 23 II c/c 24 II </Identificação></row>
<row _id="644"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00630</Número da NE><Código do Credor>9375180000160</Código do Credor><Credor> PROFESSORA ANTONIETA CURSOS CAPACIT. PROFISS. LTDA - MW</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição para ministrar o curso "O Novo Modelo de Gestão e Fiscalização de Contratos de Terceirização na Forma IN 05/MP/2017, para 32 servidores da CLDF, a se realizar nos dias 04, 07, 08, 09, 10 e 11/1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19990</Valor Unitário><Valor Total>19990</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>ART.25,II/ART.13,VI </Identificação></row>
<row _id="645"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00632</Número da NE><Código do Credor>61600839000155</Código do Credor><Credor> CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE</Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00047, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DRH (SEI 0937370).                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>73524.88</Valor Unitário><Valor Total>73524.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="646"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00633</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS TIPO JARDINEIRA - MEDINDO 1,5M (COMPRIMENTO) X 50 CM (ALTURA NO PONTO MAIS ELEVADO).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>693</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="647"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00633</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS PARA MESA - MEDINDO: 30 CM (ALTURA) X 50 CM (COMPRIMENTO).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="648"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00633</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS DE MESA CENTRO - MEDINDO: 50 CM (DIâMETRO) X 60 CM (ALTURA). Cancelamento parcial do saldo de empenho da Nota 2022NE00292, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho CC (S</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>353.32</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="649"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00634</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO DE SERVIçO DE GERENCIAMENTO E PROGRAMAçãO DE SISTEMA TELEFôNICO COM MANUTENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIçãO DE PEçAS, PARA A CENTRAL TELEFôNICA DA CLDF. Reforço da Nota de Empenho 2022NE00057, n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2798.55</Valor Unitário><Valor Total>2798.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="650"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00635</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 29: Gerador - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Demais especificações, vide Termo</Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="651"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00635</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 76: Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor", com transporte, instalação, manutenção e desmontagem. Prever, especialmente durante a montagem do projeto, mão de obra capacitada a prestar serviç</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="652"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00635</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 79: Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. 12 (m2) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 180,00;
Conforme Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="653"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00637</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO (REFORÇO) 2022NE00635, EM VIRTUDE DE INCORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO ITEM 29.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13980</Valor Unitário><Valor Total>13980</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="654"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00638</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 29: Gradil - Fechamento. 200 (m2) x R$ 20 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 12.000,00;                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="655"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00638</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 76: Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor", com transporte, instalação, manutenção e desmontagem. Prever, especialmente durante a montagem do projeto, mão de obra capacitada a prestar serviç</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="656"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00638</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Item 79: Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. 12 (m2) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 180,00;
Conforme Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="657"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00639</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00033, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEASI (SEI 0941158).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>228220.05000000002</Valor Unitário><Valor Total>228220.05000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="658"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00640</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00034, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEASI (SEI 0941158).                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5979.28</Valor Unitário><Valor Total>5979.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="659"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00641</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00035, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEASI (SEI 0941158).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>157498.56</Valor Unitário><Valor Total>157498.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="660"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00642</Número da NE><Código do Credor>7392564404</Código do Credor><Credor> Allyson Thiego Xavier Silva</Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 24° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Edital GMD (SEI 0920040) e Portaria do Secretário-Geral nº 124, de 05 de outubro de 2022 (SEI 0925702). Confo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="661"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00643</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>ADITAMENTO DE SEGURO PARA 1 (UM) VEíCULO ADIC., MITSUBISHI ECLIPSE CROSS HPE-S 1.516V 165CV AUT. - 5 PASS, placa SGP0A85, APóLICE Nº 05311110110544 (SEI 0933687), NA CONTRATAçãO DE EMPresa ESPECializada EM SEGURO TOTAL AUTO, por Dispensa de Licitação, CON</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1417.92</Valor Unitário><Valor Total>1417.92</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="662"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00644</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para execução de serviços de publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação, visando atender ao princípio da publicidade dos atos da Administração, conforme Termo de Referên</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6676</Valor Unitário><Valor Total>6676</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 2/4, X-XIII    </Identificação></row>
<row _id="663"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00645</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00644, em virtude de erro na referência da licitação.                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6676</Valor Unitário><Valor Total>6676</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 2/4, X-XIII    </Identificação></row>
<row _id="664"><Ano>2022</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2022NE00646</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para execução de serviços de publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação, visando atender ao princípio da publicidade dos atos da Administração, conforme Termo de Referên</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6676</Valor Unitário><Valor Total>6676</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, XXIII      </Identificação></row>
<row _id="665"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00647</Número da NE><Código do Credor>4214501000121</Código do Credor><Credor> APOIO PRODUCOES E TELEMARKETING LTDA EPP </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de assinatura anual da plataforma digital Lista de Autoridades Governamentais - LAG, com acesso ilimitado pela internet, mediante uso de login e senha, e pela intranet da Câmara Legislativa do Distrito Federa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7800</Valor Unitário><Valor Total>7800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, I          </Identificação></row>
<row _id="666"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00648</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DE TV E DE RÁDIO, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A COMPILAÇÃO EM BANCO DE DADOS, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO E A REMESSA DE MATÉRIAS À CLDF, CONFORME CONTRATO-PG Nº 64/ 2021-</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4378.66</Valor Unitário><Valor Total>4378.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="667"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00649</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do gestor do contrato - Despacho SEASI (SEI 0943364).                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>155065.52</Valor Unitário><Valor Total>155065.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="668"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00650</Número da NE><Código do Credor>11777162000157</Código do Credor><Credor> BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do executor - Despacho SEASI (SEI 0943332).                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45426.89</Valor Unitário><Valor Total>45426.89</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="669"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00652</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2022NE00031 (SEI 0661523), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despachos CPL (SEI 0944304 e 0944555) e Despacho DAF (SEI 0944340).           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>47182.08</Valor Unitário><Valor Total>47182.08</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 24,  XXIII     </Identificação></row>
<row _id="670"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00653</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00073 (SEI 0671475), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme MEMORANDO Nº 32/2022-NTO (SEI 0950390).                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23833.33</Valor Unitário><Valor Total>23833.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="671"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00654</Número da NE><Código do Credor>70399352104</Código do Credor><Credor> PATRICK LOUIS DE JONGH DORIA MARTINS </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00616 (SEI 0938458), em virtude de o indicado precisar ser substituído na composição do Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para concorrer ao 24º Troféu CLDF, por apresentar incompatibilidade com o artig</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="672"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00655</Número da NE><Código do Credor>45312133</Código do Credor><Credor> SANTIAGO MACHADO DELLAPE </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00618 (SEI 0938460), em virtude de o indicado precisar ser substituído na composição do Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para concorrer ao 24º Troféu CLDF, por apresentar incompatibilidade com o artig</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="673"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00656</Número da NE><Código do Credor>6012731000133</Código do Credor><Credor> ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACI</Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2022NE00501 (SEI 0887234), conforme Despacho ELEGIS (SEI 0949956) e Despacho DAF (SEI 0950050).                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5960</Valor Unitário><Valor Total>5960</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="674"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00666</Número da NE><Código do Credor>81813775753</Código do Credor><Credor> EDILEUZA PENHA DE SOUZA </Credor><Especificação>Contratação de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília (4 longas e 8 curtas), conforme Edital GMD (SEI 0920040) e Portaria do Secretário-Geral nº 135, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (SEI 0952898). Conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="675"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00667</Número da NE><Código do Credor>96283688772</Código do Credor><Credor> JOÃO PAULO MAIA PROCÓPIO TORRES </Credor><Especificação>Contratação de membros para compor o Júri Oficial, que avaliará os filmes selecionados para a Mostra Brasília (4 longas e 8 curtas), conforme Edital GMD (SEI 0920040) e Portaria do Secretário-Geral nº 135, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022 (SEI 0952898). Conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="676"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00668</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes; 2 (unid.) x R$ 160,00 (vlr unit.) x 1 diárias = R$ 320,00                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="677"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00668</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão. Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,50 metros; 4 (unid.) x R$ 90,00 (vlr unit.) x 1 diárias = R$ 360,00                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="678"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00668</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas; 2 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 1 diárias = R$ 80,00. 
Cancelamento PARCIAL  da Nota de Empenho 2022NE00293 (SEI 0770554</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="679"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00669</Número da NE><Código do Credor>27410479000190</Código do Credor><Credor> FIESTASECO SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia de roupas de serviço de saúde, envolvendo a coleta de roupas, transporte para as dependências da CONTRATADA, lavagem, higienização, desinfecção, passagem e devolução da roupa pr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>177.45000000000002</Valor Unitário><Valor Total>177.45000000000002</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="680"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00670</Número da NE><Código do Credor>10865146000153</Código do Credor><Credor> BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SAS (SEI 0946543).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19.46</Valor Unitário><Valor Total>19.46</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="681"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00671</Número da NE><Código do Credor>8065700000176</Código do Credor><Credor> EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00082 (SEI 0672613), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEBIB (SEI 0955177).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16872.59</Valor Unitário><Valor Total>16872.59</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="682"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00672</Número da NE><Código do Credor>2282727000134</Código do Credor><Credor> ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do executor (SEI 0955135).                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12662.99</Valor Unitário><Valor Total>12662.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso IV  </Identificação></row>
<row _id="683"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00673</Número da NE><Código do Credor>27719713000166</Código do Credor><Credor> 2L COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do Executor do Contrato (SEI 0956465).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11639.880000000001</Valor Unitário><Valor Total>11639.880000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="684"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00674</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00056 (SEI 0668522), REFERENTE AO SUBITEM 07, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme MEMORANDO Nº 112/2022-SEASI (SEI 0955745).                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27000</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="685"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00675</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00066 (SEI 0671233), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEATI (SEI 0957237).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6865.2</Valor Unitário><Valor Total>6865.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="686"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>115</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>6500.95</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="687"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>70</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>7793.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="688"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>115</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>12012.9</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="689"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão Couchê Liso/Fosco                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>805</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>57219.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="690"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial
(Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares)                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>2650.2000000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="691"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>58</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>2401.2000000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="692"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>345</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>15124.800000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="693"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>427.08</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="694"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>69</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>2558.52</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="695"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>58</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>3865.12</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="696"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>813.3000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="697"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1149</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>22658.28</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="698"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>414</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>25461</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="699"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1150</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>23207</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="700"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Embalagem em Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>230</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>80.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="701"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>276</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>58848.72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="702"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré-impressão - CTP por Lâmina de
Cor e Página.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>460</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>22323.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="703"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré-impressão - PROVA por Lâmina de
Cor e Página.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>465</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>14405.7</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="704"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>139.20000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="705"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>460</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>9002.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="706"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00676</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II
Prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, p/ confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais itens e serviços, conf. CONTRATO 47/2021 (SEI 0955121). </Especificação><Quantidade>49</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>12505.29</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="707"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00683</Número da NE><Código do Credor>23043280000110</Código do Credor><Credor> LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00048 (SEI 0665352), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho COPOL (SEI 0957102).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17216.44</Valor Unitário><Valor Total>17216.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="708"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00684</Número da NE><Código do Credor>23043280000110</Código do Credor><Credor> LOCKTEC CHAVES CARIMBOS E SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00049 (SEI 0665353), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho COPOL (SEI 0957102).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8205.9</Valor Unitário><Valor Total>8205.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="709"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00687</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00083, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Memorando nº 28/2022-NTO (SEI 0944642).                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23077.32</Valor Unitário><Valor Total>23077.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="710"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00688</Número da NE><Código do Credor>63567474120</Código do Credor><Credor> RAFAEL SILVEIRA E SILVA </Credor><Especificação>Contratação de professor para atuar como integrante da banca de avaliação de TCC, do servidor Átila Vinicius de Carvalho Pessoa, mat. 11606, no curso de especialização em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, conf. TC assinado entre a CLDF e o ILB/Sena</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1068.3600000000001</Valor Unitário><Valor Total>1068.3600000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="711"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00689</Número da NE><Código do Credor>2108789910</Código do Credor><Credor> Pedro Augusto Ramirez Monteiro </Credor><Especificação>Contratação de integrante para banca de avaliação de TCC, para a servidora Rosiane Silva Borges, mat. 22.559, no curso de especialização em Orçamento Público, conforme o TC assinado entre a CLDF e o ILB/Senado Federal (SEI 0917371 - Processo 00001-0003003</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>961.53</Valor Unitário><Valor Total>961.53</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="712"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00690</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00056 (SEI 0668522), REFERENTE AO SUBITEM 20, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme MEMORANDO Nº 112/2022-SEASI (SEI 0955745).            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27000</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="713"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00691</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321), para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do gestor do contrato (SEI 0943955).                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>428249</Valor Unitário><Valor Total>428249</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="714"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00692</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00050 (SEI 0665974), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DRH (SEI 0959306).                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>69451.09</Valor Unitário><Valor Total>69451.09</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="715"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00693</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321), para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do gestor do contrato (SEI 0943955).                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>89203.44</Valor Unitário><Valor Total>89203.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="716"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00694</Número da NE><Código do Credor>7566931000109</Código do Credor><Credor> R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00115 (SEI 0687011), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0955977).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22400</Valor Unitário><Valor Total>22400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="717"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00695</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Condicionador de ar do tipo Split High-Wall Inverter, com capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, cor branca, somente frio, tensão 220V, gás de refrigeração R410a, compressor rotativo, Selo Procel classificação energética INMETRO "A". Demais especific</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="718"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00695</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Fornecimento e instalação de bomba para remoção de condensados compatível com condicionador de ar do tipo Split High-Wall Inverter 18.000 BTU/h, com dimensões compactas e alta vazão, altura máxima de bombeamento maior ou igual a 5 m (cinco metros). Garant</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1650</Valor Unitário><Valor Total>1650</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="719"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00695</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Condicionador de ar do tipo Split High-Wall Inverter, com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, cor branca, somente frio, tensão 220V, gás de refrigeração R410a, compressor rotativo, Selo Procel classificação energética INMETRO "A". Demais especific</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5300</Valor Unitário><Valor Total>5300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="720"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00695</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Exaustor e insuflador de ar com filtro de ar com classificação mínima G4, 220 V, vazão de 885 m³/h, pressão estática de 36 mmca, diâmetro de 250mm. Garantia mínima: 1 ano para o motor e suas peças. Modelo de Referência: Nova Exaustores Mod. FH250 (G4+M5) </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5440</Valor Unitário><Valor Total>5440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="721"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00695</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Exaustor axial de 0,1 cv, 110/220 V, vazão de 1140 m³/h, pressão estática de 4 mmca, diâmetro externo de 300 mm, com hélice de 5 pás em chapa de aço carbono zincada. Garantia mínima: 1 ano para o motor e suas peças. Modelo de Referência: Nova Exaustores E</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5350</Valor Unitário><Valor Total>5350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="722"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00696</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split High-Wall Inverter de 18.000 BTU/h, considerando a mão de obra e todos os insumos necessários, tais como: tubulação de cobre, cabo de conexão, mangueira trançada para dreno, fita PVC para acabamen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2350</Valor Unitário><Valor Total>2350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="723"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00696</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de interligação elétrica para instalação de Condicionador de ar do tipo Split High-Wall Inverter 18.000 BTU/h, considerando todos insumos necessários como: fio elétrico, fita isolante, disjuntor compatível com a instalação, eletrocalha, eletroduto</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1450</Valor Unitário><Valor Total>1450</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="724"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00696</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado Split High-Wall Inverter de 24.000 BTU/h, considerando a mão de obra e todos os insumos necessários, tais como: tubulação de cobre, cabo de conexão, mangueira trançada e/ou tubo de PVC para dreno, fita </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1955</Valor Unitário><Valor Total>1955</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="725"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00696</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de interligação elétrica para instalação de Condicionador de ar do tipo Split High-Wall Inverter 24.000 BTU/h, considerando todos insumos necessários como: fio elétrico, fita isolante, disjuntor compatível com a instalação, eletrocalha, eletroduto</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="726"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00696</Número da NE><Código do Credor>23801648000162</Código do Credor><Credor> PROCEL EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de instalação do sistema de exaustão, considerando a mão de obra e todos os insumos necessários, tais como: grelhas, difusores, dutos em aço galvanizado, cantoneira, barra roscada, parafuso de aço tipo chumbador, arruela, porca zincada, andaime, f</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19850</Valor Unitário><Valor Total>19850</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="727"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00698</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEINF (SEI 0958260).                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30779.2</Valor Unitário><Valor Total>30779.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="728"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00699</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho ELEGIS (SEI 0958301).                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>236.25</Valor Unitário><Valor Total>236.25</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="729"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00700</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEINF (SEI 0952865).                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18682</Valor Unitário><Valor Total>18682</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="730"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00701</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00067, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Pedido DIAP (SEI 0959038).                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>459.25</Valor Unitário><Valor Total>459.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="731"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00702</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado). Conforme Termo de Referência (SEI 0679780), Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços - PG Nº 2/2022-NLPC (SEI 0730607), Pedido CC</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>462</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="732"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00703</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00196, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho ELEGIS (SEI 0960324).                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1012.5</Valor Unitário><Valor Total>1012.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="733"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00704</Número da NE><Código do Credor>2282727000134</Código do Credor><Credor> ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00209, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SSP (SEI 0946471).                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>182912.88</Valor Unitário><Valor Total>182912.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="734"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00705</Número da NE><Código do Credor>9475334000196</Código do Credor><Credor> EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00092, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DTAP (SEI 0958636).                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3247.15</Valor Unitário><Valor Total>3247.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="735"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00706</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEAUX (SEI 0954490).                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>36877.71</Valor Unitário><Valor Total>36877.71</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="736"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00707</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEAUX (SEI 0954490).                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14468.77</Valor Unitário><Valor Total>14468.77</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="737"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00708</Número da NE><Código do Credor>22166193000198</Código do Credor><Credor> ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEINF (SEI 0955930).                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>721.66</Valor Unitário><Valor Total>721.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="738"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00709</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho ELEGIS (SEI 0959353).                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21221.760000000002</Valor Unitário><Valor Total>21221.760000000002</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,V  </Identificação></row>
<row _id="739"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00710</Número da NE><Código do Credor>27490346000171</Código do Credor><Credor> DMP COMERCIOE SERVICOSTECNICOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SAC (SEI 0959338).                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9956.4</Valor Unitário><Valor Total>9956.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="740"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00712</Número da NE><Código do Credor>2558157000162</Código do Credor><Credor> TELEFONICA BRASIL S/A </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 70 LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS (CHIPS HABILITADOS COM CARACTERÍSTICAS DE PÓS PAGO) QUE POSSUEM COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, ACESSO À INTERNET, CORREIO ELETRÔNICO E MENSAGENS DE TEXTO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1489.47</Valor Unitário><Valor Total>1489.47</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 23 II A e 24 II</Identificação></row>
<row _id="741"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00713</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Participação de servidores, em evento externo de capacitação, no curso "Como conduzir o pregão e a concorrência de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e a IN nº 73/2022", nos dias 05, 06 e 07/12/2022, com 12 horas-aula, na modalidade on-line, conforme Nota Té</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12000</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="742"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00714</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2022NE00713, para correção da descrição dos itens, tendo em vista que são 6 inscrições.                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12000</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="743"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00715</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Participação de servidores no curso "Como conduzir o pregão e a concorrência de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e a IN nº 73/2022", nos dias 05, 06 e 07/12/2022, com 12 horas-aula, na modalidade on-line, conforme Nota Técnica nº 96/2022-ELEGIS (SEI 094444</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="744"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00716</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2022NE00105 (SEI 0683185), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho NUCON (SEI 0948920).                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="745"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00717</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2022NE00106 (SEI 0683189), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho NUCON (SEI 0948920).                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14471.93</Valor Unitário><Valor Total>14471.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="746"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00718</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE, IDA E VOLTA, DE ALUNOS E DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL PARA A CLDF, PARA A PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS DESENVOLVIDOS PELA ELEGIS, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31796.5</Valor Unitário><Valor Total>31796.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="747"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00719</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00114 (SEI 0686998), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEATI (SEI 0958398).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27000</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="748"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00720</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO SOB DEMANDA COM PREVISÃO MÁXIMA DE 80 HORAS POR MÊS DE FORMA QUE A FAIXA DE AUDIODESCRIÇÃO DEVERÁ SER PRODUZIDA E ENTREGUE MIXADA EM PROGRAMAS PRÉGRAVADOS DA TV CÂMARA DISTR</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>147330.27</Valor Unitário><Valor Total>147330.27</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="749"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00721</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00070 (SEI 0671571), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SSP (SEI 0958297).                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19309.510000000002</Valor Unitário><Valor Total>19309.510000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="750"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00722</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2022NE00074 (SEI 0671575), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SSP (SEI 0958297).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>55867.53</Valor Unitário><Valor Total>55867.53</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="751"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00723</Número da NE><Código do Credor>2261854000157</Código do Credor><Credor> UNINTER EDUCACIONAL S/A </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO, MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE INSTITUIÇÃO, A FIM DE MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO EM RÁDIO E MÍDIAS AUDIOVISUAIS, PARA SERVIDORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME PROJETO BÁSICO ELEGIS (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>623.24</Valor Unitário><Valor Total>623.24</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="752"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00732</Número da NE><Código do Credor>91940133734</Código do Credor><Credor> Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO, POR INEX. DE LICITAÇÃO, DE PROF., PARA ATUAR COMO AVALIADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), COM CARGA HORÁRIA DE 03 HORAS/AULA, PARA A ALUNA ROSIANE SILVA BORGES, OCUPANTE DE CARGO ESPECIAL DE GABINETE, NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>961.53</Valor Unitário><Valor Total>961.53</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="753"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00735</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321), para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEPAG (SEI 0960149).                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5226.89</Valor Unitário><Valor Total>5226.89</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="754"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00736</Número da NE><Código do Credor>32913188000155</Código do Credor><Credor> TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2022NE00078 (SEI 0672266), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0962327).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26379.32</Valor Unitário><Valor Total>26379.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="755"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00737</Número da NE><Código do Credor>12116247000157</Código do Credor><Credor> FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321), para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEPAG (SEI 0962453).                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1616.4</Valor Unitário><Valor Total>1616.4</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não aplicável       </Identificação></row>
<row _id="756"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00741</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00399 (SEI 0819881), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0955984).                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120000</Valor Unitário><Valor Total>120000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="757"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00744</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO, NOS TERMOS DO MEMORANDO-CIRCULAR Nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCíCIO 2022, CONFORME SOLICITAçãO DA COMISSÃO EXECUTORA DO CONTRATO - DESPACHO SEINF (SEI 0959935).                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1711.96</Valor Unitário><Valor Total>1711.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="758"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00745</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0962533).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6778.6900000000005</Valor Unitário><Valor Total>6778.6900000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="759"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00746</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0962533).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22508.39</Valor Unitário><Valor Total>22508.39</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="760"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00748</Número da NE><Código do Credor>5526783000165</Código do Credor><Credor> MINISTÉRIO DA CIDADANIA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE00747 DEVIDO A ERRO NA MODALIDADE DE EMPENHO, ONDE O CORRETO SERIA 2 - ESTIMATIVO.                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9184.59</Valor Unitário><Valor Total>9184.59</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="761"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00750</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho COTEA (SEI 0961949).                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20346.83</Valor Unitário><Valor Total>20346.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="762"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00751</Número da NE><Código do Credor>9461647000195</Código do Credor><Credor> SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SCA (SEI 0962154).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1709.1000000000001</Valor Unitário><Valor Total>1709.1000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>ART. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="763"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00752</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>REFORÇO do saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do Executor do contrato - Despacho SEAUX (SEI 0960450).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="764"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00753</Número da NE><Código do Credor>13544130000137</Código do Credor><Credor> DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI </Credor><Especificação>FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM E DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (SAS/CLDF), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0613298). 
MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS): R$ 28.16; 
MA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>65.68</Valor Unitário><Valor Total>65.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000055/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="765"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais - executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte, montagem e desmontagem e demais serviços inerentes à organização de eventos. 10 (diária de 8h) x R$ 70,00 (vlr unit.) x 4 diária</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="766"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Realiza atividades técnicas para a execução de projetos de eventos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, entre outros equipamentos eletrônicos, auxiliando no desenvolvimento de equipamentos e suas aplicações. </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>210</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="767"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Computação Gráfica - Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de computação gráfica. 1 (diária de 8h) x R$ 70,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 140,00;                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="768"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de informática - Profissional capacitado para serviço de informática, montagem e instalação de equipamento, configuração de sistemas de gerenciamento de rede, suporte ao usuário, capacidade para operação de serviços audiovisuais e projeção. Demais</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="769"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Som - Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamento, capacidade para operação de equipamentos de sonorização, PA e outros. Demais especificações, vide TR. 1 (diária de 8h) x R$ 70,00 (vlr unit.) x 2 diá</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="770"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo HDMI 20m (blindado) 4 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 2 diária = R$ 320,00;                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="771"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Aérea. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente. 2 (unid.) x </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>510</Valor Unitário><Valor Total>2040</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="772"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estabilizador. Configuração mínima: 4 saídas 110/220, 600VA; 1 (unid.) x R$ 16,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 32,00;                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>32</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="773"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Instalação de pontos de energia/tomadas; Instalação para tomada e verificação da instalação. Os pontos de energia deverão apresentar voltagem em 110 ou 220v, conforme necessidades dos equipamentos a serem instalados e/ou características da região onde o e</Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>2080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="774"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Microfone sem fio multi-frequêncial com bateria sobressalente (se solicitado, incluir pedestal de mesa ou de mão) 4 (unid.) x R$ 60,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 480,00;                                                                                    </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="775"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14" HD. 2 (unid.) x R$ </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="776"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo - tipo 4; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts,</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="777"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tela de projeção (2m x 3m, com tripé) 1 (unid.) x R$ 42,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 84,00;                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>42</Valor Unitário><Valor Total>84</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="778"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aluguel de Estrutura em boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio; Prever estruturas de suporte (parafusos, cubos) e bases de sustentação da estrutura - "sapatas", cabos de aço e catracas de suporte. 480 (metro linear) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 3 diária</Especificação><Quantidade>1440</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="779"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estande Básico: Painel de TS dupla face 2,20A, carpete em cores variadas de 4 mm fixado no piso com fita banana e/ou dupla face. Paredes em material tipo octanorme. Laminados TS na cor branca. Demais especificações, vide TR. 48 (m2) x R$ 80,00 (vlr unit.)</Especificação><Quantidade>144</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>11520</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="780"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de palco estruturado, acabamento com saia em tecido 78 (m2) x R$ 100,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 15.600,00;                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>156</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>15600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="781"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floor-door", com transporte, instalação, manutenção e desmontagem. Prever, especialmente durante a montagem do projeto, mão de obra capacitada a prestar serviços espec</Especificação><Quantidade>1380</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>69000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="782"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos 784 (m2) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 7.840,00;                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1568</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>7840</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="783"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumeeira. 440 (m2) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 52</Especificação><Quantidade>1320</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>52800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="784"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. 200 (unid.) x R$ 15,00 (vlr unit.) x 1 diárias = R$ 3.000,00;                                                     </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="785"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. 2 (unid.) x R$ 160,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 640,00;                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="786"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00754</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviços de limpeza e conservação - serviços com profissionais treinados, capacitados e uniformizados para execução dos serviços de limpeza e conservação, com honorários compatíveis com o piso sindical da categoria, incluindo todo o material e equipamento</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>450</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="787"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00756</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00058 (SEI 0668952), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme MEMORANDO Nº 33/2022-NTO (SEI 0956319).                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1503.66</Valor Unitário><Valor Total>1503.66</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="788"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00757</Número da NE><Código do Credor>20204743000190</Código do Credor><Credor> WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação da Executora do contrato - Despacho SAA (SEI 0962921).                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42250</Valor Unitário><Valor Total>42250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000006/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="789"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00758</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas prediais e nas instalações do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO-PG Nº 29/2022-NPLC </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>152502.86000000002</Valor Unitário><Valor Total>152502.86000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="790"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00759</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321), para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho ELEGIS (SEI 0958417).                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7460.3</Valor Unitário><Valor Total>7460.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="791"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00760</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação, POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas prediais e nas instalações do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO-PG Nº 29/2022-NPLC </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>300000</Valor Unitário><Valor Total>300000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="792"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00761</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>2022NE00761 emitida indevidamente por erro do sistema SIGGO. Considerar a 2022NE00762 como cancelamento da 2022NE00754.                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0</Valor Unitário><Valor Total>0</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="793"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00762</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Reforço de Empenho 2022NE00754 devido a ajustes nas quantidades dos itens solicitados.                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>184826</Valor Unitário><Valor Total>184826</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="794"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00763</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00088 (SEI 0674050), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEAUX (SEI 0965655).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>68149.5</Valor Unitário><Valor Total>68149.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="795"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais - executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte, montagem e desmontagem e demais serviços inerentes à organização de eventos. 10 (diária de 8h) x R$ 70,00 (vlr unit.) x 4 diária</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="796"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Realiza atividades técnicas para a execução de projetos de eventos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, entre outros equipamentos eletrônicos, auxiliando no desenvolvimento de equipamentos e suas aplicações, </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>210</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="797"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Computação Gráfica - Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de computação gráfica. 1 (diária de 8h) x R$ 70,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 140,00;                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="798"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de informática - Profissional capacitado para serviço de informática, montagem e instalação de equipamento, configuração de sistemas de gerenciamento de rede, suporte ao usuário, capacidade para operação de serviços audiovisuais e projeção. 1 (diá</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="799"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Som - Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamento, capacidade para operação de equipamentos de sonorização, PA e outros. 1 (diária de 8h) x R$ 70,00 (vlr unit.) x 2 diária = R$ 140,00;                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="800"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo HDMI 20m (blindado). 4 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 2 diária = R$ 320,00;                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="801"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Aérea. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente. 2 (unid.) x </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>510</Valor Unitário><Valor Total>2040</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="802"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estabilizador. Configuração mínima: 4 saídas 110/220, 600VA. 1 (unid.) x R$ 16,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 32,00;                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>32</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="803"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da energia em pontos</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="804"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Instalação de pontos de energia/tomadas; Instalação para tomada e verificação da instalação. Os pontos de energia deverão apresentar voltagem em 110 ou 220v, conforme necessidades dos equipamentos a serem instalados e/ou características da região onde o e</Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>2080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="805"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Microfone sem fio multifrequencial com bateria sobressalente (se solicitado, incluir pedestal de mesa ou de mão). 4 (unid.) x R$ 60,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 480,00;                                                                                    </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="806"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14¿ HD. 2 (unid.) x R$ </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="807"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo - tipo 4; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="808"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tela de projeção (2m x 3m, com tripé). 1 (unid.) x R$ 42,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 84,00;                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>42</Valor Unitário><Valor Total>84</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="809"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aluguel de Estrutura em Boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio (...). 480 (metro linear) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 7.200,00;                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1440</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="810"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estande Básico: Painel de TS dupla face 2,20A, carpete em cores variadas de 4 mm fixado no piso com fita banana e/ou dupla face. Paredes em material tipo octanorme. Laminados TS na cor branca. 48 (m2) x R$ 80,00 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 11.520,00;    </Especificação><Quantidade>144</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>11520</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="811"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de palco estruturado, acabamento com saia em tecido. 39 (m2) x R$ 100,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 7.800,00;                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>78</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>7800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="812"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor", com transporte, instalação, manutenção e desmontagem. (...). 578 (m2) x R$ 50,00 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 86.700,00;                                   </Especificação><Quantidade>1734</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>86700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="813"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. 701 (m2) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 7.010,00;                                                                                                </Especificação><Quantidade>1402</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>7010</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="814"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira. 500 (m2) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 60</Especificação><Quantidade>1500</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>60000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="815"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. 200 (unid.) x R$ 15,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 3.000,00;                                                      </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="816"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. 2 (unid.) x R$ 160,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 640,00;                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="817"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00764</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviços de limpeza e conservação - serviços com profissionais treinados, capacitados e uniformizados para execução dos serviços de limpeza e conservação, com honorários compatíveis com o piso sindical da categoria, incluindo todo o material e equipamento</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>450</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="818"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00765</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00086 (SEI 0673873), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0965051).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3247.39</Valor Unitário><Valor Total>3247.39</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="819"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00766</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00087 (SEI 0673906), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0965083).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>210000</Valor Unitário><Valor Total>210000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="820"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00767</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Despesa para pagamento da NF nº 173968 (SEI 0962539), a qual se refere às impressões medidas de abril a agosto de 2022, que ultrapassaram as determinadas no CONTRATO-PG Nº 43/2021-NPLC (SEI 0661282), cujo objeto é outsourcing de impressão. Valor da despes</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>94053.59</Valor Unitário><Valor Total>94053.59</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="821"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00768</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00060 (SEI 0669936), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho CEPAINEL (SEI 0964143).                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10661.52</Valor Unitário><Valor Total>10661.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="822"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00769</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00061 (SEI 0669937), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho CEPAINEL (SEI 0964143).                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1743</Valor Unitário><Valor Total>1743</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="823"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00770</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00498 (SEI 0885934), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho CEPAINEL (SEI 0964143).                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11820</Valor Unitário><Valor Total>11820</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="824"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00771</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2022NE00499 (SEI 0885940), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho CEPAINEL (SEI 0964143).                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25000</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="825"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00772</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição para ministrar o curso ADVOGADOS PÚBLICOS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - TEMAS E NOVIDADES QUE DEVEM SER CONHECIDOS POR ASSESSORES, PROCURADORES JURÍDICOS E PROFISSIONAIS DO CONTROLE, conforme NT</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2810</Valor Unitário><Valor Total>5620</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="826"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00776</Número da NE><Código do Credor>27149997000100</Código do Credor><Credor> ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00107 (SEI 0683635), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0966102).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="827"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00777</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CLDF, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/ 2022 (SEI 0634011), SOLICITAÇÃO DO CHEFE DSG </Especificação><Quantidade>1487</Quantidade><Valor Unitário>11.9</Valor Unitário><Valor Total>17695.3</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000050/2021-SRP     </Identificação></row>
<row _id="828"><Ano>2022</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2022NE00782</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00054 (SEI 0668308), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme MEMORANDO Nº 186/2022-DTVR (SEI 0947843).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>634325.46</Valor Unitário><Valor Total>634325.46</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="829"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00783</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, sob demanda, no edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência SEAUX (SEI 0913037</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1891.66</Valor Unitário><Valor Total>1891.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="830"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00785</Número da NE><Código do Credor>10445514000104</Código do Credor><Credor> SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento de revistas e jornais periódicos, em meio digital, para suprir as necessidades da CLDF, conforme Projeto Básico (SEI 0210996), Contrato-PG 45 (SEI 0275848),  APOSTILAMENTO (SEI 0957400), Vigência: 04/12/2022 a 03/1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22569.16</Valor Unitário><Valor Total>22569.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000030/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="831"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00788</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00112 (SEI 0685429), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho NPG (SEI 0971241).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>480</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="832"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00789</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>2772</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="833"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00789</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprimento).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="834"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00789</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm (diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal). Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m.                                                                                    </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>256.67</Valor Unitário><Valor Total>2310.03</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="835"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00789</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>176.66</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="836"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00789</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Conjuntos de 3 vasos de plantas ornamentais - Os vasos conterão plantas ornamentais de espécies variadas (...)                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>156.5</Valor Unitário><Valor Total>782.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="837"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00789</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m por 20 m                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="838"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00789</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Conforme Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços - PG Nº 2/2022</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="839"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00790</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>Contratação de seguro predial do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, localizada na Praça Municipal (Praça do Buriti), Quadra 2, lote 5, Brasília, Distrito Federal (móveis e imóveis), conforme CONTRATO-PG Nº 59/2021-NPLC (SEI 0604015).</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10700</Valor Unitário><Valor Total>10700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000043/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="840"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00791</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil - Fechamento. Conforme Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 1/2022-NPLC (SEI 0717898), Pedido CC nº 16/2022 (SEI 0971289) , Despacho CC (SEI 0971290) e Despacho DAF (SEI 0971719).                   </Especificação><Quantidade>1800</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>36000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="841"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00792</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00125 (SEI 0691184), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0971758).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>71213.34</Valor Unitário><Valor Total>71213.34</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="842"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00793</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00126 (SEI 0691188), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho DSG (SEI 0971758).                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27000</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="843"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00794</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo de borracha, com cabo e base de madeira, medindo até 10cm.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>28</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="844"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00794</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo de borracha, com cabo e base de madeira, medindo de 11 a 20cm.                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="845"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00794</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,0 x 4,0cm
Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2022NE00624 (SEI 0938598), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Relatório Restos a pagar (SEI 0956374)</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="846"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00798</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprimento).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="847"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00798</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura). 
Conforme Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços - PG Nº 2/2022-NLPC (SEI 0730607), Pedido CC nº 19/2022 (SEI 0973917), Despacho CC (SEI 0973918) e De</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>176.66</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="848"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais - executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte, montagem e desmontagem e demais serviços inerentes à organização de eventos. UNIDADE: Diária de 8 horas. 7 (diária de 8h) x R$ 7</Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>1470</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="849"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Coordenador de logística. Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>210</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="850"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Realiza atividades técnicas para a execução de projetos de eventos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, entre outros equipamentos eletrônicos, auxiliando no desenvolvimento de equipamentos e suas aplicações. </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>210</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="851"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista Bilíngue com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos,</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="852"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. Demais especificações, vide Termo de Referência.  2 (diária de 8h) x R$</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="853"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Iluminação Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamentos de luz, operação de serviços e equipamentos de luz/iluminação. Preparado para instalação e manuseio. Deverá se apresentar 03 horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="854"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Computação Gráfica - Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de computação gráfica. UNIDADE: Diária de 8 horas. 
2 (diária de 8h) x R$ 70,00 (vlr unit.) x 3 diárias = R$ 420,00;                                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="855"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos. UNIDA</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="856"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Som - Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamento, capacidade para operação de equipamentos de sonorização, PA e outros. Demais especificações, vide Termo de Referência
2 (diária de 8h) x R$ 70,00 (v</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="857"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo HDMI 20m (blindado). UNIDADE: Unidade/dia.  
6 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 240,00;                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="858"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor de áudio e vídeo estéreo 10 saídas. UNIDADE: Unidade/dia.
6 (unid.) x R$ 10,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 120,00;                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="859"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas. UNIDADE: Unidade/dia. 
6 (unid.) x R$ 10,00 x(vlr unit.) x 2 diárias = R$ 120,00;                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="860"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estabilizador. Configuração mínima: 4 saídas 110/220, 600VA. 6 (unid.) x R$ 16,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 192,00                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>192</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="861"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console de iluminação profissional. Pode controlar até 48 canais. Inclui display LCD Touch Screen. UNIDADE: Unidade/dia.  
1 (unid.) x R$ 30,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 60,00;                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="862"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console digital dmx- acima de 12 canais - canais com luminária. UNIDADE: Unidade/dia.
1 (unid.) x R$ 80,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 160,00;                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="863"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Elipsoidal 26/50 graus 750 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, com suporte para estrutura aérea. UNIDADE: Unidade/dia. 
6 (unid.) x R$ 80,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 960,00;                               </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="864"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Fresnel 1000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, com suporte para estrutura aérea, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação. UNIDADE: Unidade/dia. 
6 (unid.) x R$ 80,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 960,00; </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="865"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, porta gelatina, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação e gelatina </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="866"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação refletores mini brute com 6 lâmpadas DWE 650 watts. UNIDADE: Unidade/dia.
6 (unid) x R$ 300,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 3.600,00;                                                                                                              </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="867"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Instalação de pontos de energia/tomadas; Instalação para tomada e verificação da instalação. Os pontos de energia deverão apresentar voltagem em 110 ou 220v, conforme necessidades dos equipamentos a serem instalados e/ou características da região onde o e</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>2600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="868"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Link de dados de no mínimo 50Mbps dedicado full duplex, 99% de SLA Uptime.
3 (unid) x R$ 900,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 5.400,00;                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="869"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de corte - 4 Canais Mixer analógico Visão; S-Video (Y / C) ou Composite de entradas de vídeo; Componente YUV / S-Vídeo (Y / C) / 2 Saídas de Vídeo Composto;1 estéreo (não balanceado); Entradas 2 microfone; Estéreo (não balanceado) Saída; Quad View sa</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="870"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais, Controla até 99 canais dimmers. Monitoramento dos parâmetros pelo display, Função Scroll permite controlar 6 canais simultâneos - Canais físicos e lógicos independentes, 40 chases, Programas, Pr</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="871"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Moving Head Spot 575 - alimentação: AC 220V, 575W (Lâmpada HMi 575). 12 Canais, Movimento super suave de 16 Bit. Pan 540¨, Tilt 270¨. Seleção de 8 Bit ou 16 Bit, com velocidade ajustável., Função Estrobo que pode chegar a 15Hz, Foco motorizado, com ajuste</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="872"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14" HD. 
4 (unid.) x R</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="873"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução - locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir transporte, montagem, desmontagem e operação, além de equipamentos ace</Especificação><Quantidade>54</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>3780</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="874"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W
6 (unid.) x R$ 90,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 1.080,00;                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>1080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="875"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00815</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Roteador Wi-Fi - garantindo total acesso à internet, padrão 802.11 b/g/n/ac, com velocidade mínima de 1 Gbps.
4 (unid.) x R$ 60,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 480,00;
Conforme Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇ</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="876"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aluguel de Estrutura em Boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio; Prever estruturas de suporte (parafusos, cubos) e bases de sustentação da estrutura - "sapatas", cabos de aço e catracas de suporte. 
20 (metro linear) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 3 diári</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="877"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART - anotação responsabilidade técnica) o Emissão de laudo técnico - elétrica; o ART de projeto; o ART de execução; o Termo de responsabilidade. UNIDADE: Serviço. 
1 (serviço) x R$ 500,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 500,00;             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="878"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de bancadas de atendimento em módulos de 1 metro                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>230</Valor Unitário><Valor Total>3450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="879"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.
30 (m2) x R$ 5,00 (vlr unit.) x 1 diárias = R$ 150,00;                                                                                                  </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="880"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.
50 (unid.) x R$ 15,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 750,00;                                                        </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="881"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.
200 (unid.) x R$ 15,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 6.000,00;                                                    </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="882"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 4 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.
10 (unid.) x R$ 150,00 (vlr unit.) x 2</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="883"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial
30 (unid.) x R$ 215,00 </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>215</Valor Unitário><Valor Total>12900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="884"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão. Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,50 metros.
6 (unid.) x R$ 90,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 1.080,00;                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>1080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="885"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Puff Redondo ou quadrado grande, estofado e revestido em corvino. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. 
10 (unid.) x R$ 65,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 1.300,00;                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>1300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="886"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas
1 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 1 diária = R$ 40,00;                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="887"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas
10 (unid.) x R$ 40,00 (vlr unit.) x 2 diária = R$ 800,00;                                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="888"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00816</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviços de limpeza e conservação. Demais especificações, vide Termo de Referência. 10 (diária de 8h) x R$ 450,00 (vlr unit.) x 2 diárias = R$ 9.000,00.
Conforme Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 1/202</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>450</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="889"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00817</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS DOS ATIVOS DE REDE E DO DATACENTER DA INFRAESTRUTURA DE TI DA CLDF, EM REGIME 24X7X365, EXECUTADO REMOTAMENTE, CONFORME CONTRATO-PG Nº 27/ 2022-NPLC (SEI 0912305) E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE Nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9341</Valor Unitário><Valor Total>9341</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="890"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00825</Número da NE><Código do Credor>5449347000130</Código do Credor><Credor> ART CARD LTDA - EPP</Credor><Especificação>PASTA - em couro sintético, na cor preta, medindo 25 cm x 32 cm, com as quatro ponteiras da pasta na cor dourada, contendo, ao centro, a logomarca da CLDF em baixo relevo. MARCA / MODELO: ARTCARD.                                                           </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>62.95</Valor Unitário><Valor Total>3777</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="891"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00825</Número da NE><Código do Credor>5449347000130</Código do Credor><Credor> ART CARD LTDA - EPP</Credor><Especificação>PASTA - para eventos, material couro sintético, altura 37 cm, cor preta, largura 27 cm, logotipo conforme modelo, características adicionais 1 com zíper, gravação em baixo relevo. MARCA / MODELO: ARTCARD                                                    </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>84.95</Valor Unitário><Valor Total>5097</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="892"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00825</Número da NE><Código do Credor>5449347000130</Código do Credor><Credor> ART CARD LTDA - EPP</Credor><Especificação>PASTAS PARA DIPLOMAS - Pastas para acomodação de diplomas, com 32 cm de comprimento, por 24 cm de largura; confeccionadas em corino, acolchoadas, devendo o acabamento interno ser costurado e arrematado junto às costuras; comportando folhas no formato A4. </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>44.95</Valor Unitário><Valor Total>6742.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="893"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00825</Número da NE><Código do Credor>5449347000130</Código do Credor><Credor> ART CARD LTDA - EPP</Credor><Especificação>PASTAS PARA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E BENEMÉRITO - Pastas para acomodação de títulos de Cidadão Honorário e Benemérito, com 37 cm de comprimento, por 24,6 cm de largura; confeccionadas em corino, acolchoadas, devendo o acabamento interno ser costurad</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>127</Valor Unitário><Valor Total>19050</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="894"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00825</Número da NE><Código do Credor>5449347000130</Código do Credor><Credor> ART CARD LTDA - EPP</Credor><Especificação>BOTON para lapela, medindo 1 x 1,5 cm, metal dourado, esmaltado nas cores: Azul 2995C (escala Pantone), referindo ao Lago e Verde 355C (escala Pantone), rodeando a borda do boton, gravação em alto relevo, tarraxa de borboleta, tendo ao centro Brasília em </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>7.95</Valor Unitário><Valor Total>795</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="895"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00825</Número da NE><Código do Credor>5449347000130</Código do Credor><Credor> ART CARD LTDA - EPP</Credor><Especificação>BOTONS CERIMONIAL - para lapela, medindo 1x1,5cm, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, para uso de servidores do cerimonial, assessoria e presidência; com embalagem individual (suporte). MARCA / M</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>5.4</Valor Unitário><Valor Total>2700</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="896"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00825</Número da NE><Código do Credor>5449347000130</Código do Credor><Credor> ART CARD LTDA - EPP</Credor><Especificação>PRISMAS - em acrílico transparente, com dobras, medindo 25x9,5cm. Placa Acrílica, material acrílico, acabamento superficial liso, transmitância transparente, comprimento 25cm, largura 9,5cm. Demais especificações, vide Termo de Referênica.
Conforme Termo</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>21.25</Valor Unitário><Valor Total>3187.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, V          </Identificação></row>
<row _id="897"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00826</Número da NE><Código do Credor>43058548000103</Código do Credor><Credor>FAST SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA</Credor><Especificação>LÂMPADA LED - LÂMPADA LED POTÊNCIA NOMINAL: 7 W, TEMPERATURA DE COR: MÍN. 3.300 K, TIPO BASE: E-27, TIPO BULBO: PAR-20, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT 100/240; QUANTIDADE: 900 metros.
CONFORME PARECER-PG Nº 435/2022-NPLC (SEI 0964927), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CE Nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6350</Valor Unitário><Valor Total>6350</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="898"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00827</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo de empenho, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321), para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho ELEGIS (SEI 0978446).                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>183</Valor Unitário><Valor Total>183</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="899"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00837</Número da NE><Código do Credor>30695994000179</Código do Credor><Credor>LOGIDATA SOLUCOES LTDA                            </Credor><Especificação>Conector Elétrico Material: Polietileno , Aplicação: Mangueira Led/Incandescente , Tipo: Conector Elétrico De Torção , Tensão Nominal: 110/220 V, Bitola: 9 M                                                                                                  </Especificação><Quantidade>70</Quantidade><Valor Unitário>15.46</Valor Unitário><Valor Total>1082.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="900"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00837</Número da NE><Código do Credor>30695994000179</Código do Credor><Credor>LOGIDATA SOLUCOES LTDA                            </Credor><Especificação>Conector Elétrico Material: Polietileno , Aplicação: Mangueira Led/Incandescente , Tipo: Conector Elétrico De Torção , Tensão Nominal: 110/220 V, Bitola: 9 M.
Conforme PARECER-PG Nº 435/2022-NPLC (SEI 0964927), Termo de Homologação CE Nº 11/2022 (SEI 098</Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>15.450000000000001</Valor Unitário><Valor Total>370.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="901"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00844</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Prestação de serv. de publicidade, compreendendo, entre outros, o conj. de ativid. realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planej., a conceituação, a concepção, a criação, a exec. interna, a intermed. e a supervisão da exec. externa </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500000</Valor Unitário><Valor Total>2500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="902"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00845</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Prestação de serv. de publicidade, compreendendo, entre outros, o conj. de ativid. realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planej., a conceituação, a concepção, a criação, a exec. interna, a intermed. e a supervisão da exec. externa </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500000</Valor Unitário><Valor Total>2500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="903"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00846</Número da NE><Código do Credor>14470051000191</Código do Credor><Credor>EBM QUINTTO COMUNICAÇÃO LTDA.                     </Credor><Especificação>Prestação de serv. de publicidade, compreendendo, entre outros, o conj. de ativid. realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planej., a conceituação, a concepção, a criação, a exec. interna, a intermed. e a supervisão da exec. externa </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500000</Valor Unitário><Valor Total>2500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="904"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00847</Número da NE><Código do Credor>3228000135</Código do Credor><Credor> MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S.A </Credor><Especificação>Veículo Van Cilindrada: 2.150 CM3, Capacidade Passageiro: 15, Cor: Branca, Opcionais: Ar Condicionado, Direção Hidraúlica, Cambio Manual, Tipo Motor: Diesel, Potência Motor: 129 C. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0931145). Conforme Pr</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>276900</Valor Unitário><Valor Total>553800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000044/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="905"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00861</Número da NE><Código do Credor>3093490000106</Código do Credor><Credor> MERCADO CULTURAL LTDA EPP </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor do Melhor Filme Longa-Metragem (Filme: O Pastor e Guerrilheiro - José Eduardo Belmonte), do 24º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o i</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="906"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00862</Número da NE><Código do Credor>48823251000100</Código do Credor><Credor>KRAHO FILMES-ME                                   </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor do Melhor Curta-Metragem (Filme: Levante Pela Terra - Marcelo Costa), do 24º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="907"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00863</Número da NE><Código do Credor>46124383000100</Código do Credor><Credor>AKWA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA                    </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor da Melhor Direção (Filme: Manual da Pós-verdade - Thiago Foresti), do 24º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do E</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12000</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="908"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00864</Número da NE><Código do Credor>17420149000122</Código do Credor><Credor> WELLINGTON JOSE LOURENCO DE ABREU 76561100115 </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor de Melhor Ator (Filme: Manual da Pós-verdade - Wellington Abreu), do 24º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do Ed</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="909"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00865</Número da NE><Código do Credor>15335631104</Código do Credor><Credor> ISSAMAR MEGUERDITCHIAN </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor de Melhor Atriz (Filme: Desamor - Issamar Meguerditchian), do 24º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do Edital GM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="910"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00866</Número da NE><Código do Credor>11881500000104</Código do Credor><Credor> INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL LUMIART </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor de Melhor Roteiro (Filme: Virada de Jogo - Juliana Corso), do 24º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do Edital GM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="911"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00867</Número da NE><Código do Credor>46124383000100</Código do Credor><Credor>AKWA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA                    </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor de Melhor Fotografia (Filme: Manual da Pós-verdade - Elder Miranda JR), do 24º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="912"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00868</Número da NE><Código do Credor>5377886119</Código do Credor><Credor> CESAR AUGUSTO SILVA BORGES </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor de Melhor Montagem (Filme: Plutão Não É Tão Longe Daqui - Augusto Borgues, Nathalya Brum e Douglas Queiroz), do 24º Troféu CLDF - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anex</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="913"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00869</Número da NE><Código do Credor>15366892000116</Código do Credor><Credor>NADINE H DIEL DE SOUZA ME                         </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor de Melhor Direção de Arte (Filme: Manual da Pós-verdade - Nadine Diel), do 24º Troféu CLDF - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do Edital GMD (0920040), Publicaç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="914"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00870</Número da NE><Código do Credor>18050516000106</Código do Credor><Credor>OLIVIA HERNANDEZ FERNANDEZ - ME                   </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor de Melhor Edição de Som (Filme: O Pastor e o Guerrilheiro - Olivia Hernández), do 24º Troféu CLDF - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do Edital GMD (0920040), P</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="915"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00871</Número da NE><Código do Credor>25025612000160</Código do Credor><Credor> PAPAI PEQUENO HISTORIAS E FILMES LTDA </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor de Melhor Trilha Sonora (Filme: Capitão Astúcia - Sacha Kratzer), do 24º Troféu CLDF - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do Edital GMD (0920040), Publicação do </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFEU  </Identificação></row>
<row _id="916"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00872</Número da NE><Código do Credor>25025612000160</Código do Credor><Credor> PAPAI PEQUENO HISTORIAS E FILMES LTDA </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor, eleito pelo JÚRI POPULAR, de Melhor Longa-metragem (Filme: Capitão Astúcia - Filipe Gontijo), do 24º Troféu CLDF - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do Edital </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFÉU  </Identificação></row>
<row _id="917"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00873</Número da NE><Código do Credor>44704525000183</Código do Credor><Credor>ROVIT FILMES LTDA                                 </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor, eleito pelo JÚRI POPULAR, de Melhor Curta-metragem (Filme: Desamor - Herlon Kremer), do 24º Troféu CLDF - Mostra Brasília, do 55º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme o item 8 e o Anexo I do Edital GMD (0920</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000024/2022-TROFÉU  </Identificação></row>
<row _id="918"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00874</Número da NE><Código do Credor>20220322000153</Código do Credor><Credor> ITC -  INSTITUTO DE TREINAMENTO CONTINUADO LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo de empenho, para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho ELEGIS (SEI 0988615).
 
Justificativa Art. 2º, P.U., inciso VI do AMD nº 105/2019: Ajuste de empenho para não gerar Restos a Pagar.                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5800</Valor Unitário><Valor Total>5800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="919"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00875</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00054 (SEI 0668308), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme MEMORANDO Nº 24/2022-NUPI (SEI 0988627).                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14000</Valor Unitário><Valor Total>14000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="920"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00876</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor", com transporte, instalação, manutenção e desmontagem. Prever, especialmente durante a montagem do projeto, mão de obra capacitada a prestar serviços especí</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="921"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00876</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.
1.012 m2 x R$ 5,00 (vlr unit) x 3 (diárias)= R$ 15.180,00
Conforme Termo de Homologação do PE nº 01/2022 (SEI 0695530), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG </Especificação><Quantidade>3036</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>15180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="922"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00877</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprimento)                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="923"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00877</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura)                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>1324.95</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="924"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00877</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Conjuntos de 3 vasos de plantas ornamentais - Os vasos conterão plantas ornamentais de espécies variadas (aprovadas pelo cerimonial da CLDF), com folhagens exuberantes em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2m de altura (incluindo </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>156.5</Valor Unitário><Valor Total>2347.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="925"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00877</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais (buquês)
Conforme Termo de Homologação PE 12/2022 (SEI 0720239), Ata de Registro de Preços - PG Nº 2/2022-NLPC (SEI 0730607), Pedidos CC nº 20/2022 e 21/2022 (SEI 0988140 e 0988354), Despachos CC (SEI 0988145 e 0988356) e Despacho DAF (S</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="926"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00882</Número da NE><Código do Credor>10445514000104</Código do Credor><Credor> SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI ME </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo de empenho, a fim de realizarmos ajustes nos saldos necessários, decorrentes do encerramento do exercício financeiro 2022, conforme Extrato de Saldo (SEI 0990770).                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.04</Valor Unitário><Valor Total>0.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000030/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="927"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00886</Número da NE><Código do Credor>9475334000196</Código do Credor><Credor> EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo de empenho, para o encerramento do exercício 2022, conforme solicitação do gestor do contrato - Despacho DTAP (SEI 0988593).                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1591.16</Valor Unitário><Valor Total>1591.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="928"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00899</Número da NE><Código do Credor>394601000126</Código do Credor><Credor> GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>MAJORAÇÃO contratual relativa ao Serviço de publicação no Diário Oficial Distrito Federal, de atos oficiais e demais matérias de interesse da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Contrato-PG Nº 1/2020-NPLC, doc SEI 0355592 (Processo-mãe</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45000</Valor Unitário><Valor Total>45000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="929"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00920</Número da NE><Código do Credor>2420443000167</Código do Credor><Credor> PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>CONJUNTO SINALIZADOR AUDIOVISUAL FORMATO ARCO, COM SIRENE E CONTROLADOR UNICO, INCLUSO TODAS AS FERRAGENS GALVENIZADAS E CHICOTES INERENTES A INSTALAÇÃO DO VEICULO ECLIPSE CROSS. INSTALAÇÃO INCLUSA. Marca: PG Sinalização. Modelo: ARCO -EAGLE LIGHIT. DEMAI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5800</Valor Unitário><Valor Total>5800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Cot Eletr 12/2022   </Identificação></row>
<row _id="930"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00921</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00033 (SEI 0662507), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEASI (SEI 0991339).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2695.18</Valor Unitário><Valor Total>2695.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="931"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00922</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2022NE00035 (SEI 0662510), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho SEASI (SEI 0991339).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1451.24</Valor Unitário><Valor Total>1451.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="932"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00923</Número da NE><Código do Credor>20217208000174</Código do Credor><Credor> GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP</Credor><Especificação>Fornec de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e etanol hidratado), em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado e integrado, com utilização de cartão magnétic</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="933"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00924</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER DE AÇO COM PINTURA VERDE COM CAPACIDADE E MEDIDAS APROXIMADAS: 1200 LITROS, 196 CM DE COMPRIMENTO, 116 CM DE ALTURA E 92 CM DE LARGURA. MARCA: AGS                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3698.12</Valor Unitário><Valor Total>7396.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="934"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00924</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER DE AÇO COM PINTURA MARROM COM CAPACIDADE E MEDIDAS APROXIMADAS: 1200 LITROS, 196 CM DE COMPRIMENTO, 116 CM DE ALTURA E 92 CM DE LARGURA. MARCA: AGS                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3698.76</Valor Unitário><Valor Total>11096.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="935"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00924</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER DE AÇO COM PINTURA CINZA COM CAPACIDADE E MEDIDAS APROXIMADAS: 1200 LITROS, 196 CM DE COMPRIMENTO, 116 CM DE ALTURA E 92 CM DE LARGURA. MARCA: AGS                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3696.25</Valor Unitário><Valor Total>3696.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="936"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00924</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRO INDUSTRIAL DE AÇO CARBONO USADO PARA TRANSPORTE DE ATÉ 2 GALÕES DE ÁGUA DE 20 L. MARCA: AGS                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>448.12</Valor Unitário><Valor Total>896.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="937"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00924</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRO INDUSTRIAL COM PLATAFORMA CARBONO COM ASSOALHO METÁLICO PLATAFORMA DE 1200X600MM PARA TRANSPORTE DE CARGA. MARCA: AGS                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1050</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="938"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00924</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRINHO PARA DISTRIBUIÇÃO MULTIUSO C/ 3 PRATELEIRAS. MARCA: AGS
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0942281), PROPOSTA (SEI 0979398), PARECER-PG Nº 425/2022-NPLC (SEI 0959877), TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE Nº 47/2022 (SEI 0987144), DESPACHO CPL (SEI 0989590</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>4700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="939"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00925</Número da NE><Código do Credor>14396046000186</Código do Credor><Credor> GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>Armário roupeiro aço, tipo escaninho, 8 compart indep com barra para cabide, portas com aberturas para circulação de ar, fabricado com chapas de aço galvanizada lisa de 26 0,45 mm, livres de arestas cortantes, tratadas com anti-ferruginoso e finalizadas c</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>1499.51</Valor Unitário><Valor Total>22492.65</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="940"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00926</Número da NE><Código do Credor>43058548000103</Código do Credor><Credor>FAST SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2022NE00826 (SEI 0980334), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho COTEA (SEI 0994461) e Extrato (SEI 0995134).                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.05</Valor Unitário><Valor Total>0.05</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="941"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00927</Número da NE><Código do Credor>30695994000179</Código do Credor><Credor>LOGIDATA SOLUCOES LTDA                            </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2022NE00837 (SEI 0984544), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2022-DAF (SEI 0934321) para o encerramento do exercício 2022, conforme Despacho COTEA (SEI 0994461) e Extrato (SEI 0995135).                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>186.1</Valor Unitário><Valor Total>186.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="942"><Ano>2022</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2022NE00928</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Ajuste para encerramento do exercício, conforme solicitação Despacho COTEA (SEI 0995312) e Extrato Nota de Empenho (SEI 0996912).                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>700</Valor Unitário><Valor Total>700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="943"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00001</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA MANUTENçãO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TéCNICO DO SOFTWARE APLICATIVO MENTORH - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Conforme Memorando nº 2/2023-DRH (SEI 1001545) e Despacho DAF (SEI 1002530</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30956.940000000002</Valor Unitário><Valor Total>30956.940000000002</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="944"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00001</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA MANUTENçãO CORRETIVA, ADAPTATIVA, EVOLUTIVA, PREVENTIVA E SUPORTE TéCNICO DO SOFTWARE APLICATIVO MENTORH - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. Conforme Memorando nº 2/2023-DRH (SEI 1001545) e Despacho DAF (SEI 1002530</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>44224.200000000004</Valor Unitário><Valor Total>132672.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="945"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00002</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços de Suporte Técnico e Manutenção da Mensageria MENTORH.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4666.82</Valor Unitário><Valor Total>4666.82</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="946"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00002</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços de Suporte Técnico e Manutenção da Mensageria MENTORH.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>11667.04</Valor Unitário><Valor Total>128337.44</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="947"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00002</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços EVENTUAIS DE CUSTOMIZAçõES DA SOLUçãO DE MENSAGERIA MENTORH (E-SOCIAL).                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>737.04</Valor Unitário><Valor Total>73704</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="948"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00002</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Treinamento. Demais especificações vide TR (SEI 0548947). Conforme Memorando Nº 3/2023-DRH (SEI 1001792) e despacho DAF (SEI 1002382).                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>301.08</Valor Unitário><Valor Total>3914.04</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="949"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00003</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>AQUISIçãO INTEGRADA PARA SUPORTE à GESTãO DOS BENS PERMANENTES (PATRIMôNIO) E DE BENS DE CONSUMO (ALMOXARIFADO) PARA A CLDF, CONFORME TERMO DE REFERêNCIA (PROCESSO Nº 001.001136/ 2017) - SEI 0015416. VIGêNCIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/20</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11500</Valor Unitário><Valor Total>46000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="950"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00004</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CLIPPING DE TV E DE RáDIO, COMPREENDENDO A CAPTAçãO, A SELEçãO, A COMPILAçãO EM BANCO DE DADOS, A ORGANIZAçãO, A AVALIAçãO E A REMESSA DE MATéRIAS à CâMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>44881.33</Valor Unitário><Valor Total>44881.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="951"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00005</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CLIPPING IMPRESSO E ONLINE. CONFORME Despacho NJCI (SEI 1000057) e Despacho DAF (SEI 1001798).                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4898.52</Valor Unitário><Valor Total>4898.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="952"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00006</Número da NE><Código do Credor>8065700000176</Código do Credor><Credor> EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA FORNEC. DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, NACIONAL E ESTRANGEIRO, EXCLUSIVAMENTE DISPONíVEL NO MERCADO INTERNO BRASILEIRO, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS, MULTIMEIOS, FOLHETOS, MAPAS, DICIONáRIOS, ENCICLOPéDIAS, ANUáRIOS, FASCíCULOS AVULS</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16872.59</Valor Unitário><Valor Total>16872.59</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="953"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00007</Número da NE><Código do Credor>9475334000196</Código do Credor><Credor> EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.</Credor><Especificação>SERVIçOS DE TRADUçãO/INTERPRETAçãO DE LIBRAS PARA A LíNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTâNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU ENSAIADA, GRAVADA OU NãO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES DIV</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>211000</Valor Unitário><Valor Total>211000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="954"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00008</Número da NE><Código do Credor>92695256191</Código do Credor><Credor> ROBERTA OLIVEIRA TELES DE MENEZES </Credor><Especificação>Contratação de instrutoria externa para ministrar o curso Competências de Gabinete Parlamentar - Gestão Estratégica e Boas Práticas aos servidores da CLDF, sendo 15 horas-aula por turma, conforme Nota Técnica nº 106/2022-ELEGIS (SEI 0981293), Proposta (SE</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>320.51</Valor Unitário><Valor Total>9615.300000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II cc 13 VI </Identificação></row>
<row _id="955"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00009</Número da NE><Código do Credor>61600839000155</Código do Credor><Credor> CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE</Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE INSTITUIçãO CREDENCIADA COMO AGENTE DE INTEGRAçãO PARA PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAçãO DE ESTáGIOS DE ESTUDANTES NA CâMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Conforme Memorando nº 5/2023-DRH (SEI 1004095) e Despacho DAF (SEI 1004761).    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500000</Valor Unitário><Valor Total>1500000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="956"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00010</Número da NE><Código do Credor>42521088000137</Código do Credor><Credor> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL </Credor><Especificação>Boletos (GRU) para pagamento do Registro das marcas do PLe - Processo Legislativo Eletrônico junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, conforme Despacho SEASI (SEI 1004303), Memorando Nº 306/2021-SEASI (SEI 0573389), Despacho GMD (SEI </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>298</Valor Unitário><Valor Total>894</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="957"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00011</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão de Plano de Saúde, incluindo auditoria financeira, administrativa e de procedimentos na área médica e odont., execução de processos de trabalho, treinamento, assessoria, consultoria e assistênc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>904082.16</Valor Unitário><Valor Total>904082.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="958"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00012</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação de serviços de gestão de Plano de Saúde, incluindo auditoria financeira, administrativa e de procedimentos na área médica e odont., execução de processos de trabalho, treinamento, assessoria, consultoria e assistênc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>486813.47000000003</Valor Unitário><Valor Total>486813.47000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="959"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00013</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de fornecedor de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para mensuração de tamanho funcional de softwares para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições, especificações e quantidades referentes ao LOTE </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10602.98</Valor Unitário><Valor Total>10602.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="960"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00014</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>ITEM 01 - FáBRICA DE SOFTWARE (JAVA) - DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO EVOLUTIVA, CORRETIVA, PREVENTIVA E ADAPTATIVA DE SOFTWARE JAVA - 2.800 PONTOS DE FUNçãO, SENDO EMPENHADOS, NESTA NE, 1400 PONTOS DE FUNçãO, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>541250</Valor Unitário><Valor Total>541250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="961"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00014</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>ITEM 02 - FáBRICA DE SOFTWARE (PHP) - MANUTENçãO EVOLUTIVA, CORRETIVA, PREVENTIVA E ADAPTATIVA DE SOFTWARE PHP - 500 PONTOS DE FUNçãO, SENDO EMPENHADOS, NESTA NE, 250 PONTOS DE FUNçãO, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/ 2022. DEMAIS ESPECIFICAçõES,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>86250</Valor Unitário><Valor Total>86250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="962"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00015</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>ITEM 14 - Sinalização das Galerias - Formato 01 e 02 (Item 7.14 do Proj.de Sinalização) - VALOR equivalente a 0,35 m2 conforme Solicitação de Empenho DSG (SEI 1009972).                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2765</Valor Unitário><Valor Total>2765</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="963"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00015</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>ITEM 15 - Sinalização das Galerias - Formato 03 e 04 (Item 7.15 do Proj.de Sinalização) - VALOR equivalente a 1,11 m2 conforme Solicitação de Empenho DSG (SEI 1009972).                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3108</Valor Unitário><Valor Total>3108</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="964"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00015</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>ITEM 17 - Readequação da Sinalização (Item 7.17 do Proj.de Sinalização). - VALOR equivalente a 2,10 m2 conforme Solicitação de Empenho DSG (SEI 1009972). Conforme PARECER-PG Nº 402/2022-NPLC (SEI 0944776), Ata de Registro de Preços - PG nº 5/2022-NPLC (SE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11340</Valor Unitário><Valor Total>11340</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="965"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00016</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DE EMPENHO DA NOTA 2023NE00011 DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, ONDE AO INVÉS DE GLOBAL, O CORRETO É ESTIMATIVO.                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>904082.16</Valor Unitário><Valor Total>904082.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="966"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00017</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DE EMPENHO DA NOTA 2023NE00012 DEVIDO A ERRO DE PREENCHIMENTO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, ONDE AO INVÉS DE GLOBAL, O CORRETO É ESTIMATIVO.                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>486813.47000000003</Valor Unitário><Valor Total>486813.47000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="967"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00018</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA A PRESTAçãO DE SERVIçOS DE GESTãO DE PLANO DE SAúDE, INCLUINDO AUDITORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E DE PROCEDIMENTOS NA ÁREA MéDICA E ODONT., EXECUçãO DE PROCESSOS DE TRABALHO, TREINAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTêNC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>904082.16</Valor Unitário><Valor Total>904082.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="968"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00019</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA A PRESTAçãO DE SERVIçOS DE GESTãO DE PLANO DE SAúDE, INCLUINDO AUDITORIA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E DE PROCEDIMENTOS NA áREA MéDICA E ODONT., EXECUçãO DE PROCESSOS DE TRABALHO, TREINAMENTO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E ASSISTêNC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>486813.47000000003</Valor Unitário><Valor Total>486813.47000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="969"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00020</Número da NE><Código do Credor>88630413000281</Código do Credor><Credor> UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DA INSTITUIçãO, A FIM DE MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO, GOVERNANÇA E SETOR PÚBLICO, NA MODALIDADE ONLINE, PARA SERVIDORA DA CâMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME PROJETO BáSICO ELEGIS - DOC SEI 0752982, Despachos ELEG</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>975.51</Valor Unitário><Valor Total>3902.04</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="970"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00021</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Contratação direta de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Administração Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio desta Câmara Legislativa e </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>3522.21</Valor Unitário><Valor Total>24655.47</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="971"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00022</Número da NE><Código do Credor>6164913000120</Código do Credor><Credor> AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação, análise e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados no edifício da CLDF, sob demanda, objetivando o cumprimento do estabelecido pela Resolução nº 09 d</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5400</Valor Unitário><Valor Total>10800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="972"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00023</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, para a participação em Proje</Especificação><Quantidade>96</Quantidade><Valor Unitário>1673.5</Valor Unitário><Valor Total>160656</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="973"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00024</Número da NE><Código do Credor>14745075000106</Código do Credor><Credor> CONFIANCA ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), abrangendo coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados no Setor de Assi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1971.2</Valor Unitário><Valor Total>1971.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="974"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00025</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para o fornecimento de kits de lanche, sob demanda, para os participantes dos Projetos de Educação para a Cidadania executados pela Escola do Legislativo - ELEGIS, da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Contrato-</Especificação><Quantidade>2430</Quantidade><Valor Unitário>6.1000000000000005</Valor Unitário><Valor Total>14823</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="975"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00026</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>Contratação de serviços de qualidade de produtos de software e de processos de engenharia de software para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições, especificações a quantidades referentes ao LOTE 2 do Termo de Referência (SEI 0002407 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>117351.54000000001</Valor Unitário><Valor Total>117351.54000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="976"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO de borracha com cabo e base em madeira, medindo até 10 cm                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>105</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="977"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO de borracha com cabo e base em madeira, medindo de 11 a 20 cm                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="978"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO de borracha com cabo e base em madeira, medindo de 21 a 30 cm                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="979"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO de borracha com cabo e base em madeira, estilo redondo, medindo até 3 cm de diâmetro                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="980"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO automático, medindo 3,8 x 1,4 cm                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>95</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>1330</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="981"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO automático, medindo 4,7 x 1,8 cm                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="982"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO automático, medindo 4 x 4 cm                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="983"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO automático redondo, medindo até 2 cm de diâmetro                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="984"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO automático redondo, medindo até 3 cm de diâmetro                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="985"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO numerador automático sequencial e de repetição, com 6 dígitos, estreito, medindo 5 x 21 mm                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>190</Valor Unitário><Valor Total>950</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="986"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>BORRACHA para carimbo automático, medindo 3,8 x 1,4 cm                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="987"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>BORRACHA para carimbo automático, medindo 4,7 x 1,8 cm                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="988"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>BORRACHA para carimbo automático, medindo 4 x 4 cm                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="989"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>BORRACHA para carimbo automático redondo, medindo até 2 cm de diâmetro                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="990"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>BORRACHA para carimbo automático redondo, medindo até 3 cm de diâmetro                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="991"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>REFIL para carimbo automático, medindo 3,8 x 1,4 cm                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>50</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="992"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>REFIL para carimbo automático, medindo 4,7 x 1,8 cm                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>12</Valor Unitário><Valor Total>96</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="993"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>REFIL para carimbo automático, medindo 4 x 4 cm                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="994"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>REFIL para carimbo automático redondo, medindo até 2 cm de diâmetro                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="995"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>REFIL para carimbo automático redondo, medindo até 3 cm de diâmetro                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="996"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>REFIL para carimbo numerador sequencial, medindo até 5 x 21 mm                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="997"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>TINTA à base de óleo para carimbo numerador                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>275</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="998"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00035</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO automático com 2,6 x 5 cm de área de impressão, com 2 (duas) caixas de letras montadas em pinça
Contratação de empresa especializada, pelo SRP, para fornec de carimbos e produtos análogos, para atender às necessidades da CLDF, conf. condições, qt</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>139</Valor Unitário><Valor Total>1112</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="999"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00036</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF - Serviço Especializado de Business Intelligence (BI), em regime de Fábrica de Software dimensionado em Pontos de Função PF, na forma de serviços continuados, sob dem</Especificação><Quantidade>1100</Quantidade><Valor Unitário>317.45</Valor Unitário><Valor Total>349195</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1000"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00038</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PÚBLICA, para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 07073</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>236.25</Valor Unitário><Valor Total>1653.75</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1001"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00039</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Empresa especializada para prestação de serviços de locação de solução telejornalismo móvel e portátil (mochilink), para áudio e vídeo, baseado em tecnologia via rede de dados com recepção e exibição em banda base, conforme Termo de Referência (SEI 054802</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>189871.54</Valor Unitário><Valor Total>189871.54</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1002"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00040</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Empresa especializada para prestação de serviços de legenda oculta (Closed Caption) de forma automática por reconhecimento de voz, e ininterrupta em regime 24x7, para programação diária da TV Câmara Distrital, na modalidade locação de software com fornec </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>69231.95</Valor Unitário><Valor Total>69231.95</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1003"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00041</Número da NE><Código do Credor>10865146000153</Código do Credor><Credor> BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do Serviço de Assistência à Saúde da CLDF. Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2018-CLDF: 25/01/2022 a 24/01/2023 (SEI 0632406).</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>231.56</Valor Unitário><Valor Total>231.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1004"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00042</Número da NE><Código do Credor>2282727000134</Código do Credor><Credor> ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos E SOB DEMANDA de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF, conf</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4635734.83</Valor Unitário><Valor Total>4635734.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1005"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00043</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Licitações e Contratos                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1006"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00043</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Orçamento e Finanças                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1007"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00043</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Recursos Humanos                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1008"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00043</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Convênios e Parcerias                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1009"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00043</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Administração Pública e Gestão Municipal
Assinatura anual dos periódicos, impressos e digitais, editados, distribuídos e comercializados exclusivamente pela contratada, por 12 meses a partir de fevereiro de 2023, conforme Termo de Referência S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10221.12</Valor Unitário><Valor Total>10221.12</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1010"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00044</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Serviços técnicos especializados para pronto atendimento a usuários de recursos de TI da CLDF, contemplando: planej, desenv, implantação e exec de atividades de suporte técnico, remoto e presencial abrangendo atividades de exec de rotinas periódicas, orie</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>181720.77</Valor Unitário><Valor Total>181720.77</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1011"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00045</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos pré-hospitalares móveis de urgência e emergência com ambulância de suporte avançado (tipo K - UTI-móvel) para atender o edifício sede e perímetro da CLDF e durante o transcurso de eventos e</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>3800</Valor Unitário><Valor Total>19000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1012"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00046</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de rede, com garantia, suporte e assistência técnica, pelo período de 36 meses, para atender as necessidades da CLDF conforme CONTRATO-PG Nº 71/2021-NPLC (SEI 0640330), Extrato de dispensa de licita</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30779.2</Valor Unitário><Valor Total>30779.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XI  </Identificação></row>
<row _id="1013"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00047</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais a 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard, todos de modelo EliteOne 800 G1, para a CLDF, conforme CONTRATO CLDF N° 12/2019 (SEI 1002518), MEMORANDO Nº 2/2023-SE</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>8145.33</Valor Unitário><Valor Total>32581.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1014"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00047</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais a 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard, todos de modelo EliteOne 800 G1, para a CLDF, conforme CONTRATO CLDF N° 12/2019 (SEI 1002518), MEMORANDO Nº 2/2023-SE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5701.71</Valor Unitário><Valor Total>5701.71</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1015"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00048</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Serviços de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, em regime 24x7x365, executado remotamente por meio de um CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC - Network Operations Center), bem como prestação de</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>9341</Valor Unitário><Valor Total>84069</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1016"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00049</Número da NE><Código do Credor>5555382000133</Código do Credor><Credor> AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. </Credor><Especificação>Contratação de empresa para disponibilização de 65 licenças de acesso à plataforma de cursos denominada ALURA, na modalidade à distância, em nível de capacitação, para servidores da CLDF, por um período de 12 meses, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 099</Especificação><Quantidade>65</Quantidade><Valor Unitário>1380</Valor Unitário><Valor Total>89700</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="1017"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00050</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Auditoria Interna e Controle Governamental, em nível de especialização, para servidores da CLDF, conforme Projeto Básico (SEI 0892208), Proposta (SEI 0891605),</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>912.9</Valor Unitário><Valor Total>10954.800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1018"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00054</Número da NE><Código do Credor>394601000126</Código do Credor><Credor> GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>Serviço de publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, de atos oficiais e demais matérias de interesse da CLDF, cuja publicidade se faça necessária, conf. estabelecido no Decreto nº 37.256, de 15/04/2016, publicado no DODF nº 9, Seção 1, de 15/04/2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>180000</Valor Unitário><Valor Total>180000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="1019"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00055</Número da NE><Código do Credor>8491483000186</Código do Credor><Credor> IPETEC INSTITUTO DE PESQUISA, EDUCACAO E TECNOLOGI</Credor><Especificação>Contratação direta de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de MBA em Qualidade e Gerenciamento de Processos, na modalidade online, para servidora da CLDF, conf. Projeto Básico ELEGIS (SEI 0660407), Instrução NUAQ (SEI 0663846), Parecer-PG Nº </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>413.61</Valor Unitário><Valor Total>4963.32</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="1020"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00058</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão), monit e contab dos serv contratados com fornec de equip novos, de 1º uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocromáticas e policromáticas, com fornec de todos os insumos (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>267779</Valor Unitário><Valor Total>267779</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1021"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00059</Número da NE><Código do Credor>88630413000281</Código do Credor><Credor> UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, na modalidade online, de 364 horas-aula, com duração mín de 12 meses, de 01/03/2023 a 29/02/2024, para servidores da CLDF, conf. Projeto</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>2864</Valor Unitário><Valor Total>28640</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="1022"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00063</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>231</Valor Unitário><Valor Total>693</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1023"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00063</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm (diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal). Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m.                                                                                    </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>256.67</Valor Unitário><Valor Total>1283.3500000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1024"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00063</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro medindo: 50cm (diâmetro) x 60cm (altura).
Ornamentação para fornec de arranjos de flores e materiais de decoração correlatos, por ocasião de eventos institucionais, cerimônias oficiais realizadas pela CLDF e representação do P. Le</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>88.33</Valor Unitário><Valor Total>264.99</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1025"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00064</Número da NE><Código do Credor>76659820000313</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC</Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO AMBIENTAL E DO AGRONEGÓCIO, em nível de especialização, na modalidade online, para servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conf. Projeto Básico ELEGI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>728.01</Valor Unitário><Valor Total>728.01</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="1026"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00065</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias com 90 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>480</Valor Unitário><Valor Total>7680</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1027"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00065</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias com 90 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto.                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>61</Quantidade><Valor Unitário>990</Valor Unitário><Valor Total>60390</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1028"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00065</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.). 
Conforme Termo de Referência COTEA (SEI 0879898) e seu anexo (SEI 0879903), PARECER-PG Nº 309/2022-NP</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1900</Valor Unitário><Valor Total>13300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1029"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00066</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Serviço de desenvolvimento de sítios e portais.                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>3000</Quantidade><Valor Unitário>1082.55</Valor Unitário><Valor Total>3247650</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1030"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00066</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Suporte técnico e atualização de versão.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>22916.66</Valor Unitário><Valor Total>252083.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1031"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00066</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Turmas de até 5 estudantes para treinamento de usuários ADMINISTRADORES DE AMBIENTE LIFERAY.                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1032"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00066</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Turmas de até 10 estudantes para treinamento de usuários ADMINISTRADORES DE CONTEÚDO.                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1033"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00066</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Turmas de até 5 estudantes para treinamento de usuários ADMINISTRADORES DE TEMA. DEMAIS ESPECIFICAçõES VIDE TERMO DE REFERêNCIA/ PROPOSTA. Conforme Contrato-PG nº 57/2021-NPLC (SEI 0600168), Solicitação de Empenho SEASI (SEI 1022359) e Despacho DAF (SEI 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9000</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1034"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00067</Número da NE><Código do Credor>2261854000157</Código do Credor><Credor> UNINTER EDUCACIONAL S/A </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão em Rádio e Mídias Audiovisuais para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (S</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>127.48</Valor Unitário><Valor Total>509.92</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="1035"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00067</Número da NE><Código do Credor>2261854000157</Código do Credor><Credor> UNINTER EDUCACIONAL S/A </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão em Rádio e Mídias Audiovisuais para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (S</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>254.96</Valor Unitário><Valor Total>2039.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="1036"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00068</Número da NE><Código do Credor>4688977000102</Código do Credor><Credor> IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de MBA Auditoria de Sistemas de Saúde para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0845398), Notas Técnicas 53/2022-ELEGIS (SEI 0851722) e 54/2022-ELEG</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>930</Valor Unitário><Valor Total>6510</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="1037"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00072</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 12 (doze)</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1897.66</Valor Unitário><Valor Total>13283.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1038"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00073</Número da NE><Código do Credor>474973000162</Código do Credor><Credor> ECAD ESC CENTRAL DE ARR E DIST </Credor><Especificação>Contrato de Autorização para utilização de obras musicais, literomusicais e de fonogramas do repertório protegido pelo ECAD, mediante pagamento mensal da respectiva retribuição autoral, conforme Contrato-PG Nº 39/2021-NPLC (SEI 0998675), Primeiro Termo Ad</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>11371.34</Valor Unitário><Valor Total>90970.72</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="1039"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00074</Número da NE><Código do Credor>24949720000166</Código do Credor><Credor> IT SOLUTIONSS TREINAM E SERV EM TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso in company Kubernetes Administration, a servidores da CLDF lotados na SEINF, de curta duração, 32 horas-aula, nos dias 06, 09, 13, 16, 27/02/2023 e 02, 06 e 09/03/2023, na modalidade à distância, conf</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>3190</Valor Unitário><Valor Total>31900</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1040"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00075</Número da NE><Código do Credor>799205000189</Código do Credor><Credor> FUNAPE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em ASSESSORIA POLÍTICA, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS, em nível de especialização, para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1041"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00076</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por meio de Sistema de Registro de Preços, para fornecimento diário de água mineral sem gás, em galões de 20 litros, para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO-PG Nº 1/2023-NPLC (SEI 1</Especificação><Quantidade>6600</Quantidade><Valor Unitário>14.88</Valor Unitário><Valor Total>98208</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2023-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1042"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00077</Número da NE><Código do Credor>9019393000150</Código do Credor><Credor> INSTITUTO PHORTE DE EDUCACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por inexigibilidade de licitação, de instituto, a fim de ministrar o curso de MBA em JORNALISMO DIGITAL oferecido pela Universidade Estácio de Sá, para servidor da CLDF, conforme Projeto Básico (SEI 0698679), Proposta (SEI 0695665), PARECER-P</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>537.83</Valor Unitário><Valor Total>1613.49</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1043"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00078</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA POR EVENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS DO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF;  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA; CONFORME CONTRATO-PG Nº 22/2021-NPLC (SEI 1012071), DESPACHO SSP (SEI 102414</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2523.02</Valor Unitário><Valor Total>2523.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1044"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00078</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA POR EVENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS DO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA;  CONFORME CONTRATO-PG Nº 22/2021-NPLC (SEI 1012071), DESPACHO SSP (SEI 1024148</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3312.59</Valor Unitário><Valor Total>13250.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1045"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00079</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Contratação da instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL, em nível de especialização, para servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0449</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>576.58</Valor Unitário><Valor Total>576.58</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1046"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00079</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Contratação da instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL, em nível de especialização, para servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0449</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>576.5600000000001</Valor Unitário><Valor Total>576.5600000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1047"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00080</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS DO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF, DE ACORDO COM O ITEM 5, DA PLANILHA DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA; CONFORME CONTRATO-PG Nº 22/2021-</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000.02</Valor Unitário><Valor Total>20000.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1048"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00081</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, sob demanda, no edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência SEAUX (SEI 0913037</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>1891.66</Valor Unitário><Valor Total>20808.260000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1049"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00082</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Plotagem de arquivos digitais monocromáticos; Demais especificações, vide Termo de Referência; Conforme Contrato-PG nº 37/2021-NPLC (SEI 0484373), Primeiro Termo Aditivo (SEI 0794808), Despacho COTEA (SEI 1027157 e Despacho DAF (SEI 1027297).             </Especificação><Quantidade>375</Quantidade><Valor Unitário>6.5</Valor Unitário><Valor Total>2437.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1050"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00082</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Plotagem de arquivos digitais coloridos; Demais especificações, vide Termo de Referência; Conforme Contrato-PG nº 37/2021-NPLC (SEI 0484373), Primeiro Termo Aditivo (SEI 0794808), Despacho COTEA (SEI 1027157 e Despacho DAF (SEI 1027297).                  </Especificação><Quantidade>375</Quantidade><Valor Unitário>6.5</Valor Unitário><Valor Total>2437.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1051"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00082</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Cópias xerográficas de plantas; Demais especificações, vide Termo de Referência; Conforme Contrato-PG nº 37/2021-NPLC (SEI 0484373), Primeiro Termo Aditivo (SEI 0794808), Despacho COTEA (SEI 1027157 e Despacho DAF (SEI 1027297).                           </Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>4.8100000000000005</Valor Unitário><Valor Total>1202.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1052"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00082</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Escaneamento de plantas (imagem colorida); Demais especificações, vide Termo de Referência; Conforme Contrato-PG nº 37/2021-NPLC (SEI 0484373), Primeiro Termo Aditivo (SEI 0794808), Despacho COTEA (SEI 1027157 e Despacho DAF (SEI 1027297).                </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>4.5</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1053"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00083</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00083 por incorreção na modalidade de empenho.                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10577.5</Valor Unitário><Valor Total>10577.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1054"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00084</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>PLOTAGEM DE ARQUIVOS DIGITAIS MONOCROMÁTICOS; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA; CONFORME CONTRATO-PG Nº 37/ 2021-NPLC (SEI 0484373), PRIMEIRO TERMO ADITIVO (SEI 0794808), DESPACHO COTEA (SEI 1027157 E DESPACHO DAF (SEI 1027297).            </Especificação><Quantidade>375</Quantidade><Valor Unitário>6.5</Valor Unitário><Valor Total>2437.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1055"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00084</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>PLOTAGEM DE ARQUIVOS DIGITAIS COLORIDOS; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA; CONFORME CONTRATO-PG Nº 37/ 2021-NPLC (SEI 0484373), PRIMEIRO TERMO ADITIVO (SEI 0794808), DESPACHO COTEA (SEI 1027157 E DESPACHO DAF (SEI 1027297).                 </Especificação><Quantidade>375</Quantidade><Valor Unitário>6.5</Valor Unitário><Valor Total>2437.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1056"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00084</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PLANTAS; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA; CONFORME CONTRATO-PG Nº 37/ 2021-NPLC (SEI 0484373), PRIMEIRO TERMO ADITIVO (SEI 0794808), DESPACHO COTEA (SEI 1027157 E DESPACHO DAF (SEI 1027297).                          </Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>4.8100000000000005</Valor Unitário><Valor Total>1202.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1057"><Ano>2023</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2023NE00084</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>ESCANEAMENTO DE PLANTAS (IMAGEM COLORIDA); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA; CONFORME CONTRATO-PG Nº 37/ 2021-NPLC (SEI 0484373), PRIMEIRO TERMO ADITIVO (SEI 0794808), DESPACHO COTEA (SEI 1027157 E DESPACHO DAF (SEI 1027297).               </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>4.5</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1058"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00085</Número da NE><Código do Credor>59857000187</Código do Credor><Credor> CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA, a fim de ministrar o curso de MBA em GESTÃO PÚBLICA, para servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0864814), Pa</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>1483.02</Valor Unitário><Valor Total>16313.220000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1059"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00086</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação por meio de execução indireta, de serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>944423.68</Valor Unitário><Valor Total>944423.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1060"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00087</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para execução de serviços de publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação, visando atender ao princípio da publicidade dos atos da Administração, conforme Termo de Referên</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. XXIII </Identificação></row>
<row _id="1061"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00088</Número da NE><Código do Credor>8065700000176</Código do Credor><Credor> EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA FORNECimento DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, NACIONAL E ESTRANGEIRO, EXCLUSIVAMENTE DISPONíVEL NO MERCADO INTERNO BRASILEIRO, INCLUINDO LIVROS IMPRESSOS, MULTIMEIOS, FOLHETOS, MAPAS, DICIONáRIOS, ENCICLOPéDIAS, ANUáRIOS, FASCíCULOS </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28286.100000000002</Valor Unitário><Valor Total>28286.100000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1062"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00089</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento e programação de sistema telefônico com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para a central telefônica da CLDF (Processo-mãe 001-001070/2019). Conforme C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>39000</Valor Unitário><Valor Total>39000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1063"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00090</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, para servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0687002), Pro</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>236.25</Valor Unitário><Valor Total>1417.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="1064"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00091</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Prestação de serviço telefônico fixo comutado STFC, na modalidade local e suas derivações, troncos digitais e1 para DDR (discagem direta a ramal) e grupo de ramais (faixa de numeração) e dos serviços contínuos de chamadas telefônicas de longas distâncias,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1065"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00092</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, para três servidores da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 0697278), Proposta (SEI 0695958), Instrução NUAQ </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1012.5</Valor Unitário><Valor Total>6075</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="1066"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00093</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da instituição Unyead Educacional S.A. (Faculdade Unyleya), a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO LEGISLATIVO, em nível de especialização, para servidora da CLDF, conforme NOT</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>187.5</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="1067"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00094</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em CONTABILIDADE PÚBLICA, para servidora da CLDF, conforme Projeto Básico (SEI 0882863), Prop</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>267.19</Valor Unitário><Valor Total>3206.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1068"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00095</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades da CLDF, conforme CONTRATO-PG Nº 2/2023-NPLC (SEI 1017642). Vigência: 08/02/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2212409.2</Valor Unitário><Valor Total>2212409.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1069"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00096</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de TV digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da CLDF, a fim de garantir a ex</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3332176.23</Valor Unitário><Valor Total>3332176.23</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1070"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00097</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de empresa espec. para prestação dos serv. de manut. corretiva e preventiva, c/ fornec. de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un. de imagem) de impressora digital Xerox Versant 180 Press, incluindo sup. técn. de inf</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>15800</Valor Unitário><Valor Total>189600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1071"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00098</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2023NE00050 (SEI 1020993), devido à exoneração de servidor participante do evento (Ato do Presidente 454/2022, doc. SEI 1030907), nos termos da Nota Técnica 10 ELEGIS (SEI 1031008), do Despacho ELEGIS (SEI </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>304.3</Valor Unitário><Valor Total>3651.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1072"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00099</Número da NE><Código do Credor>23880650000174</Código do Credor><Credor> INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para ministrar a servidores da CLDF, na modalidade on-line, o curso "CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NO REGIME ATUAL E NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", nos dias 6 e 7/03/2023, das 08:30 às 12:30, e 10/03/2023, das 13:30 às</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1590</Valor Unitário><Valor Total>6360</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="1073"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00100</Número da NE><Código do Credor>15813919000171</Código do Credor><Credor> INFOCONS - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário da Justiça para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 36/2021-NPLC (SEI 1034158), Despacho NAA (SEI 1037872) e despacho DAF (SEI 103</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="1074"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00101</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Assistência técnica necessária à operação, manut prevent e corret dos sistemas de condicionamento de ar central com água gelada, dos condicionadores de ar tipo split, dos condicionadores de ar tipo vrf, condicionadores de ar de precisão (self contained), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>118800</Valor Unitário><Valor Total>118800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1075"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00102</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Assistência técnica necessária à operação, manut prevent e corret dos sistemas de condicionamento de ar central com água gelada, dos condicionadores de ar tipo split, dos condicionadores de ar tipo vrf, condicionadores de ar de precisão (self contained), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>490257.66000000003</Valor Unitário><Valor Total>490257.66000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1076"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00103</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 1004717), Despacho</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1077"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00104</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 1004717), Autoriza</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1078"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00105</Número da NE><Código do Credor>2558157000162</Código do Credor><Credor> TELEFONICA BRASIL S/A </Credor><Especificação>Contratação de 70 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com caract de pós pago) que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto. Devendo oferecer as facilidades de roaming nacional e internacional,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6750</Valor Unitário><Valor Total>6750</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 23 II a e 24 II </Identificação></row>
<row _id="1079"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00106</Número da NE><Código do Credor>4688977000102</Código do Credor><Credor> IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00068 (SEI 1027292), devido à exoneração de servidora participante do evento (Ato do Presidente n.º 122/2023 - SEI 1033866), nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 1/2023-NEP (SEI 1041221), do Despacho ELEGIS (SEI 104</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>930</Valor Unitário><Valor Total>5580</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="1080"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00107</Número da NE><Código do Credor>34028316000707</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços postais e telemáticos, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato nº 9912457834 (SEI 1040062), Despacho SCA (SEI 1040166) e Despacho DAF (SEI 1042868).                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 e 24, VIII </Identificação></row>
<row _id="1081"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00108</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do Edifício Sede da CLDF. Vigência do Contrato 040/2020-CLDF: 22/10/2020 a 21/10/2025 - (Doc. SEI 104223</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>360000</Valor Unitário><Valor Total>360000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="1082"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00115</Número da NE><Código do Credor>6093589000104</Código do Credor><Credor> AGILECONF EVENTOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição para participação de servidor da CLDF no evento "SCRUM GATHERING RIO 2023", que será realizado nos dias 09, 10 e 11 de março de 2023, das 08h00 às 18h00, na cidade do RJ, conf. Nota Técnica nº 6/2023-ELEGIS (SEI 1023026), Parece</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1190</Valor Unitário><Valor Total>1190</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II cc 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1083"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00117</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Extintor de incêndio - PÓ ABC 6KG (em substituição aos extintores BC), com carga de pó químico seco ABC, de acordo com a norma ABNT NBR 15808. Demais especificações, Vide Termo de Referência (SEI 0982076). 
Conforme Proposta (SEI 1038197), Parecer-PG nº </Especificação><Quantidade>283</Quantidade><Valor Unitário>106</Valor Unitário><Valor Total>29998</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1084"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00118</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Suporte de Solo para Extintor em chapa e cromado para extintores de PQS de 4 à 6 kG. Suporte fabricado em ferro redondo com acabamento cromado e pés de borracha. Suporte - ferro redondo, Pintura - cromado, Modelo - tripé, Altura - 35 cm, Largura - 24 cm, </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1085"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00118</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Placas Sinalização Incêndio / Extintores (tipo pó químico, Classe ABC, 6 Kg/Norma ABTN) 20cm x 20cm Fotoluminescente em PVC 0,1mm visível no escuro por um período de 4 horas até 6 horas após absorção de luz artificial, com fita dupla face para fixação.
C</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1086"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00119</Número da NE><Código do Credor>27719713000166</Código do Credor><Credor> 2L COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa espec., com habilitação para construir diagnóstico completo das necessidades, acompanhado da entrega de Projeto Técnico/Executivo e prestação de assessoria técnica, visando à atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11639.880000000001</Valor Unitário><Valor Total>11639.880000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="1087"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00120</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Recarga em extintor portátil de gás carbônico (CO2) - Classe B e C, com carga nominal de 06 Kg. Demais especificações. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0982076).                                                                          </Especificação><Quantidade>81</Quantidade><Valor Unitário>55.550000000000004</Valor Unitário><Valor Total>4499.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1088"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00120</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Recarga em extintor portátil de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 10 litros.. Demais especificações. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0982076).                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1089"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00120</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Recarga em Extintor sobre rodas, de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 75 litros. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0982076).                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1090"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00120</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Recarga em Extintor sobre rodas, de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 75 litros. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0982076).  
Conforme Proposta (SEI 1038197), Parecer-PG nº 23/2023-NPLC (SEI 1017494), Termo de Homologação</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1091"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00121</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e etanol hidratado), visando atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG Nº 10/2022-NPLC (SEI 1004176), Des</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35000</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000003/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1092"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00123</Número da NE><Código do Credor>10414625000153</Código do Credor><Credor> BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIC</Credor><Especificação>CANETA DE METAL PERSONALIZADA, carga esferográfica azul e acionamento por clique, na cor prata.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>7.47</Valor Unitário><Valor Total>1494</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000043/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1093"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00123</Número da NE><Código do Credor>10414625000153</Código do Credor><Credor> BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIC</Credor><Especificação>CANETA SEMI-METÁLICA PERSONALIZADA, carga esferográfica azul e acionamento por clique, na cor prata.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5000</Quantidade><Valor Unitário>3.54</Valor Unitário><Valor Total>17700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000043/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1094"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00123</Número da NE><Código do Credor>10414625000153</Código do Credor><Credor> BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIC</Credor><Especificação>PORTA CANETAS EM VELUDO, em tamanho compatível ao das canetas do Item 01.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>1.53</Valor Unitário><Valor Total>306</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000043/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1095"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00123</Número da NE><Código do Credor>10414625000153</Código do Credor><Credor> BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E SERVIC</Credor><Especificação>CANETA PLÁSTICA PERSONALIZADA, carga esferográfica azul e acionamento por clique, com corpo na cor prata, detalhe em borracha azul e clipe azul. 
Aquisição de canetas para uso dos servidores e colaboradores (personal com a identidade visual da CLDF), par</Especificação><Quantidade>13000</Quantidade><Valor Unitário>1.96</Valor Unitário><Valor Total>25480</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000043/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1096"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00124</Número da NE><Código do Credor>7131596000108</Código do Credor><Credor> HOMERO REIS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa especializada, para ministrar duas palestras do evento "A Pluralidade e a Diversidade Feminina na Atualidade", em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ser realizada em 02/03/2023, das 14h3</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19840</Valor Unitário><Valor Total>19840</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1097"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00125</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Prestação de serviços de audiodescrição sob demanda com previsão máxima de 80 horas por mês de forma que a faixa de Audiodescrição deverá ser produzida e entregue mixada em programas pré-gravados da TV Câmara Distrital, portanto, a solução deve fornecer e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1098"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00126</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>139093.01</Valor Unitário><Valor Total>139093.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1099"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00127</Número da NE><Código do Credor>20217208000174</Código do Credor><Credor> GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e etanol hidratado),em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>250000</Valor Unitário><Valor Total>250000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1100"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00135</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Anulação da Nota de Empenho 2023NE00126 por incorreção na modalidade de empenho (estimativo), pois deveria ser Global.                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>139093.01</Valor Unitário><Valor Total>139093.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1101"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00136</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>139093.01</Valor Unitário><Valor Total>139093.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1102"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00140</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Contribuição Previdenciária Patronal sobre Serviços de Terceiros prestados por pessoas físicas, a ser recolhida no exercício de 2023, conforme MEMORANDO Nº 29/2023-SEPAG (SEI 1052785) e Despacho DAF (SEI 1052895).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>INSS S/TERCEIROS PF </Identificação></row>
<row _id="1103"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00141</Número da NE><Código do Credor>2420443000167</Código do Credor><Credor> PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>CONJUNTO SINALIZADOR AUDIOVISUAL FORMATO ARCO, COM SIRENE E CONTROLADOR UNICO, INCLUSO TODAS AS FERRAGENS GALVENIZADAS E CHICOTES INERENTES A INSTALAÇÃO DO VEICULO ECLIPSE CROSS. INSTALAÇÃO INCLUSA. MARCA: PG SINALIZAçãO. MODELO: ARCO - EAGLE LIGHIT. DEMA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5800</Valor Unitário><Valor Total>5800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Cot Eletr 12/2022   </Identificação></row>
<row _id="1104"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00142</Número da NE><Código do Credor>7566931000109</Código do Credor><Credor> R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Prestação de serviços de Copeiragem (copeiro e garçom) para atendimento das necessidades da CLDF, incluindo o fornecimento de material de consumo por demanda e equipamentos necessários, conforme Contrato-PG Nº 5/2021-NPLC (SEI 1042576). Vig. do 2º TA: 25/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>837735.5800000001</Valor Unitário><Valor Total>837735.5800000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1105"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00143</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF, conforme Contratos números 1331/2017 e 1332/2017 (SEI 1039801), Solicitação de Empenho DSG (SEI 1045229) e Despacho DAF (SEI 1051071).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1800000</Valor Unitário><Valor Total>1800000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="1106"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00144</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00120, para correção do item 4, conforme Despacho SPCS (SEI 1052342) e Despacho DAF (SEI 1052436)                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6184.55</Valor Unitário><Valor Total>6184.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1107"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00145</Número da NE><Código do Credor>1011976000122</Código do Credor><Credor> ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A </Credor><Especificação>Pagamento de despesas contratuais referentes à aferição e monitoramento do Sistema que compõe a Mini Usina de Energia Fotovoltaica de 115 KWP, correspondente ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, conforme Termo de Referência, às fl</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1599.67</Valor Unitário><Valor Total>19196.04</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000008/2017-ARPTCU  </Identificação></row>
<row _id="1108"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00146</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Profilaxia e Tratamento Ambiental de ambientes fechados e de acesso coletivo, sob demanda, utilizando produto saneante registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para fins de controle bioló</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6708.33</Valor Unitário><Valor Total>40249.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1109"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00147</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Recarga em extintor portátil de gás carbônico (CO2) - Classe B e C, com carga nominal de 06 Kg. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0982076).                                                                                                 </Especificação><Quantidade>81</Quantidade><Valor Unitário>55.550000000000004</Valor Unitário><Valor Total>4499.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1110"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00147</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Recarga em extintor portátil de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 10 litros. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0982076).                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1111"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00147</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Recarga em Extintor sobre rodas, de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 75 litros. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0982076).                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1112"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00147</Número da NE><Código do Credor>19897713000128</Código do Credor><Credor> RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ME </Credor><Especificação>Recarga em Extintor portátil de Pó Químico seco ABC, com carga nominal de 06 Kg. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0982076).  
Conforme Proposta (SEI 1038197), Parecer-PG nº 23/2023-NPLC (SEI 1017494), Termo de Homologação do Pregão El</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1113"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00148</Número da NE><Código do Credor>1011976000122</Código do Credor><Credor> ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE00145 DEVIDO A DESCRICAO NA ESPECIFICACAO ESTAR COMO PERIODO DE 2022, ONDE O CORRETO É DE 2023                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1599.67</Valor Unitário><Valor Total>19196.04</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000008/2017-ARPTCU  </Identificação></row>
<row _id="1114"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00149</Número da NE><Código do Credor>1011976000122</Código do Credor><Credor> ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A </Credor><Especificação>Pagamento de despesas contratuais referentes à aferição e monitoramento do Sistema que compõe a Mini Usina de Energia Fotovoltaica de 115 KWP, correspondente ao período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme Termo de Referência, às fl</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1599.67</Valor Unitário><Valor Total>19196.04</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000008/2017-ARPTCU  </Identificação></row>
<row _id="1115"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00151</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Item B. Suporte Técnico e Atualização de versões (JANEIRO A AGOSTO)                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>3175.5</Valor Unitário><Valor Total>25404</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1116"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00151</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Item B. Suporte Técnico e Atualização de versões (SETEMBRO)
Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de informatização da sessão plenária com instalação de painel eletrônico de votação e respectivos dispositivos de votação e afer</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1058.5</Valor Unitário><Valor Total>1058.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1117"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00152</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Pacote de Mensagens SMS através de Broker de mercado (JANEIRO)                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1118"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00152</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>B.1 - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos (JANEIRO A AGOSTO)                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>19423.920000000002</Valor Unitário><Valor Total>155391.36000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1119"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00152</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>B.1 - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos (SETEMBRO)
Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de informatização da sessão plenária com instalação de painel eletrônico de votação e respectivos dispositivo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6474.64</Valor Unitário><Valor Total>6474.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1120"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00153</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE00152, PARA CORREÇÃO DA MODALIDADE DE EMPENHO. FOI PREENCHIDO ORDINÁRIO, QUANDO O CORRETO ERA GLOBAL.                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>164866</Valor Unitário><Valor Total>164866</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1121"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00154</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>PACOTE DE MENSAGENS SMS ATRAVéS DE BROKER DE MERCADO (JANEIRO)                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1122"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00154</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>B.1 - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos (JANEIRO A AGOSTO)                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>19423.920000000002</Valor Unitário><Valor Total>155391.36000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1123"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00154</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>B.1 - Serviço de Manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos (SETEMBRO)
Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de informatização da sessão plenária com instalação de painel eletrônico de votação e respectivos dispositivo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6474.64</Valor Unitário><Valor Total>6474.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1124"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00155</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>39600</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1125"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00156</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>204600.03</Valor Unitário><Valor Total>204600.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1126"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00158</Número da NE><Código do Credor>10865146000153</Código do Credor><Credor> BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos do Serviço de Assistência à Saúde da CLDF. Conforme Apostilamento (SEI 1022461), Despacho SAS (SEI 1055014) e Despacho DAF (SEI 1055098).  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>71.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>71.46000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1127"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00159</Número da NE><Código do Credor>27149997000100</Código do Credor><Credor> ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas dependências da CLDF. Confor</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4059.51</Valor Unitário><Valor Total>4059.51</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1128"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00161</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos e sob demanda de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, no edifício e áreas da CLDF, conforme Contrato nº 04/2018-PG/CLDF (SEI 1035000). Conforme </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>210000</Valor Unitário><Valor Total>210000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1129"><Ano>2023</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2023NE00175</Número da NE><Código do Credor>27410479000190</Código do Credor><Credor> FIESTASECO SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia de roupas de serviço de saúde, envolvendo a coleta de roupas, transporte para as dependências da CONTRATADA, lavagem, higienização, desinfecção, passagem e devolução da roupa pr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1039.35</Valor Unitário><Valor Total>1039.35</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="1130"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00180</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos para o Setor de Assistência à Saúde da CLDF, por licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme Termo de Referência (SEI 1010818), Termo de Homologação </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29175.15</Valor Unitário><Valor Total>29175.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1131"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00181</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Anulação da Nota de Empenho 2023NE00180, em virtude de erro no Cronograma de Desembolso e na Especificação.                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29175.15</Valor Unitário><Valor Total>29175.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1132"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00182</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) - R$ 10.618,53;                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10618.53</Valor Unitário><Valor Total>10618.53</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1133"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00182</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES) - R$ 18.556,62. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM E DE MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF, POR LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNIC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18556.62</Valor Unitário><Valor Total>18556.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1134"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00183</Número da NE><Código do Credor>69366403115</Código do Credor><Credor> ADRIANO DE ANGELIS MOURA ANDRADE </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores (2018), referente ao pagamento de Membro da Comissão de Seleção pela escolha dos Filmes que concorreram ao 23º Troféu Câmara Legislativa do DF, edição 2018, no âmbito do 51º Festival de Brasília do Cinema </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="1135"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00184</Número da NE><Código do Credor>47446130000116</Código do Credor><Credor> MARA DALILA SAMPAIO SALAME </Credor><Especificação>Talha manual de corrente com capacidade mín de 500kg e elevação mín de 8 m. Modelo de ref: CM BRL-05, ou equiv ou sup. Aquisição, por DISP DE LICITAÇÃO com Cotação Eletrônica, de equip e materiais (talha manual, corrente para elev/susp de carga, mangueira</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>680</Valor Unitário><Valor Total>680</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="1136"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00185</Número da NE><Código do Credor>45127148000120</Código do Credor><Credor> HF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Corrente em aço carbono para uso geral com capacidade mínima de 500kg ou equiv ou superior. Aquisição, por DISP DE LICITAÇÃO com Cotação Eletrônica, de equip e materiais (talha manual, corrente para elev/susp de carga, mangueira hidráulica), conforme TR C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>499.90000000000003</Valor Unitário><Valor Total>499.90000000000003</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 2/4, i-nciso II</Identificação></row>
<row _id="1137"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00186</Número da NE><Código do Credor>45822564000148</Código do Credor><Credor> MENDELI BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>Mangueira de sucção em fibra sintética PVC de 2 polegadas. Modelo de Referência: Kanaflex Km-L. Aquisição, por DISP DE LICITAÇÃO com Cotação Eletrônica, de equip e materiais (talha manual, corrente para elev/susp de carga, mangueira hidráulica), conforme </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>39</Valor Unitário><Valor Total>585</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 2/4, i-nciso II</Identificação></row>
<row _id="1138"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00187</Número da NE><Código do Credor>11545952000107</Código do Credor><Credor> METASIX TECNOLOGIA LTDA - EPP</Credor><Especificação>Item 2 - Suporte Técnico/Manutenção Corretiva.
Contratação de solução de tecnologia da informação para atendimento das demandas da Ouvidoria e do Serviço de Atendimento ao Cidadão, instalado em servidor da CLDF, que contemple sistema aplicativo licenciad</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>891.66</Valor Unitário><Valor Total>6241.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1139"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00188</Número da NE><Código do Credor>11545952000107</Código do Credor><Credor> METASIX TECNOLOGIA LTDA - EPP</Credor><Especificação>ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE00187, PARA CORRIGIR A MODALIDADE DE EMPENHO (ESTIMATIVO)                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>891.66</Valor Unitário><Valor Total>6241.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1140"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00189</Número da NE><Código do Credor>11545952000107</Código do Credor><Credor> METASIX TECNOLOGIA LTDA - EPP</Credor><Especificação>Item 2 - Suporte Técnico/Manutenção Corretiva.
Contratação de solução de tecnologia da informação para atendimento das demandas da Ouvidoria e do Serviço de Atendimento ao Cidadão, instalado em servidor da CLDF, que contemple sistema aplicativo licenciad</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>891.66</Valor Unitário><Valor Total>6241.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1141"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00190</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>SERV. DE PUBLI. COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVID. REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED. E A SUPER. DA EXEC. EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLIC. INST. E DE UTI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1866000</Valor Unitário><Valor Total>1866000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1142"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00191</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>SERV. DE PUBLI. COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVID. REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED. E A SUPER. DA EXEC. EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLIC. INST. E DE UTI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1866000</Valor Unitário><Valor Total>1866000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1143"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00192</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>SERV. DE PUBLI. COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVID. REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXEC. INTERNA, A INTERMED. E A SUPER. DA EXEC. EXTERNA E A DISTRIB. DE PUBLIC. INST. E DE UTI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1866000</Valor Unitário><Valor Total>1866000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1144"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00193</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Direito Tributário, em nível de especialização, para servidora da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 1033249), Propos</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1389.75</Valor Unitário><Valor Total>12507.75</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="1145"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00194</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo remanescente da Nota de Empenho 2023NE00038 (SEI 1072061), em virtude da finalização do pagamento das parcelas restantes da pós-graduação contratada, com aplicação de desconto de 10%, nos termos da Nota Técnica 15/2013-ELEGIS (SEI 10</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>141.75</Valor Unitário><Valor Total>141.75</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13, VI</Identificação></row>
<row _id="1146"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00195</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Motores do Sistema Autônomo de Geração de Energia Elétrica da CLDF, com fornecimento de peças e materiais, conforme CONTRATO-PG Nº 12/2022-NPLC (SEI 10</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20001.75</Valor Unitário><Valor Total>20001.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1147"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00196</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Motores do Sistema Autônomo de Geração de Energia Elétrica da CLDF, com fornecimento de peças e materiais, conforme CONTRATO-PG Nº 12/2022-NPLC (SEI 10</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>62803.79</Valor Unitário><Valor Total>62803.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1148"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00197</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, mediante inexigibilidade de licitação, de inst. de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO ADMINISTRATIVO, em nível de especialização, a servidor da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 1016749), Propost</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>14197.95</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1149"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00198</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2022, para pgto de vlr residual da NF 1073 (SEI 1046826), ref. à prestação de serviços de audiodescrição, tendo em vista que o saldo de R$ 1.983,76 inscrito em Restos a Pagar na 2022NE00146 se mostrou insuficiente,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12275.06</Valor Unitário><Valor Total>12275.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1150"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00199</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA 2023NE00198 DEVIDO A MODALIDADE DE EMPENHO TER SIDO 2 - ESTIMATIVO, ONDE O CORRETO É 1 - ORDINARIO.                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12275.06</Valor Unitário><Valor Total>12275.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1151"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00200</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>RECONHECIMENTO DE DíVIDA DO EXERCíCIO DE 2022, PARA PGTO DE VLR RESIDUAL DA NF 1073 (SEI 1046826), REF. à PRESTAçãO DE SERVIçOS DE AUDIODESCRIçãO, TENDO EM VISTA QUE O SALDO DE R$ 1.983,76 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NA 2022NE00146 SE MOSTROU INSUFICIENTE,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12275.06</Valor Unitário><Valor Total>12275.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1152"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00208</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Pagamento de contribuição da CLDF à UNALE, no exercício de 2023, na forma da Resolução Nº 112 de 27 de junho de 1996 (SEI 1079675) e Estatuto UNALE (SEI 1079674), conforme Memorando nº 80/2023-SEPAG (SEI 1079677) e Despacho DAF (SEI 1079882).             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>144335.4</Valor Unitário><Valor Total>144335.4</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="1153"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00209</Número da NE><Código do Credor>21922841000126</Código do Credor><Credor> WE GOV TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME</Credor><Especificação>Contratação de instituição, para particip. de 4 servidores da CLDF (4ª inscrição sairá gratuita) no evento externo de capacitação, de curta duração, "12º Redes WeGov", nos dias 27 e 28/04/2023, presencial, conf. Notas Técnicas nº 13/2023-ELEGIS (SEI 10372</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2200</Valor Unitário><Valor Total>6600</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1154"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00210</Número da NE><Código do Credor>21922841000126</Código do Credor><Credor> WE GOV TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME</Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE00209 DEVIDO A ERRO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, ONDE O CORRETO SERÁ NO MÊS DE ABRIL E NÃO MARÇO COMO FOI NA REFERIDA NOTA.                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2200</Valor Unitário><Valor Total>6600</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1155"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00211</Número da NE><Código do Credor>21922841000126</Código do Credor><Credor> WE GOV TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME</Credor><Especificação>Contratação de instituição, para particip. de 4 servidores da CLDF (4ª inscrição sairá gratuita) no evento externo de capacitação, de curta duração, "12º Redes WeGov", nos dias 27 e 28/04/2023, presencial, conf. Notas Técnicas nº 13/2023-ELEGIS (SEI 10372</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2200</Valor Unitário><Valor Total>6600</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1156"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00212</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituto de ensino, a fim de ministrar o curso de MBA em Comunicação Governamental E Marketing Político, para servidor da CLDF, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 1036930), NOTA TÉCNICA Nº 18/2023-ELEGIS</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>13500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, II. 13, VI </Identificação></row>
<row _id="1157"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00213</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE00208 PARA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>144335.4</Valor Unitário><Valor Total>144335.4</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="1158"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00214</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Pagamento de contribuição da CLDF à UNALE, no exercício de 2023, na forma da Resolução Nº 112 de 27 de junho de 1996 (SEI 1079675) e Estatuto UNALE (SEI 1079674), conforme Memorando nº 80/2023-SEPAG (SEI 1079677) e Despacho DAF (SEI 1079882).             </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>12027.95</Valor Unitário><Valor Total>144335.4</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="1159"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00215</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE00214, PARA CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS ITENS.                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>12027.95</Valor Unitário><Valor Total>144335.4</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="1160"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00216</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias, com no mínimo 85 mm e no máximo 105 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto. 16 m² x R$ 480,00 (vlr. unit.) = R$ 7.680,00;                                                                                                               </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>480</Valor Unitário><Valor Total>7680</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1161"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00216</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias, com no mínimo 85 mm e no máximo 105 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto. 55 m² x R$ 990,00 (vlr. unit.) = R$ 54.450,00;                                                                                          </Especificação><Quantidade>55</Quantidade><Valor Unitário>990</Valor Unitário><Valor Total>54450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1162"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00216</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias, com no mínimo 85 mm e no máximo 105 mm de espessura, tipo painel em vidro duplo do piso ao teto.  9 m² x R$ 1.200,00 (vlr. unit.) = R$ 10.800,00;                                                                                                  </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>10800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1163"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00216</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.). 9 (unid.) x R$ 1.900,00 (vlr. unit.) = R$ 17.100,00.
Conforme Termo de Referência COTEA (0879898) e se</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1900</Valor Unitário><Valor Total>17100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1164"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00217</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Pagamento de contribuição da Câmara Legislativa do Distrito Federal à União dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, no exercício de 2023, na forma da Resolução Nº 112 de 27 de junho de 1996 (SEI 1079675) e Estatuto UNALE (SEI 1079674), conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>144335.4</Valor Unitário><Valor Total>144335.4</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="1165"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00218</Número da NE><Código do Credor>27490346000171</Código do Credor><Credor> DMP COMERCIOE SERVICOSTECNICOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na execução de serviços de confecção e fornecimento de cartão em PVC, personalizados, que serão utilizados pelos associados do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores e Deputados da Câmara Legislativa do Distrito F</Especificação><Quantidade>2074</Quantidade><Valor Unitário>4.8</Valor Unitário><Valor Total>9955.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1166"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00220</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00216, para incluir a descrição dos itens conforme a ATA de Registro de Preços.,                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>90030</Valor Unitário><Valor Total>90030</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1167"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00221</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias com 90 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto.16 m² x R$ 480,00 (vlr. unit.) = R$ 7.680,00;                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>480</Valor Unitário><Valor Total>7680</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1168"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00221</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias com 90 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto. 55 m² x R$ 990,00 (vlr. unit.) = R$ 54.450,00;                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>55</Quantidade><Valor Unitário>990</Valor Unitário><Valor Total>54450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1169"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00221</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisória com 90 mm de espessura, tipo painel em vidro duplo do piso ao teto.  9 m² x R$ 1.200,00 (vlr. unit.) = R$ 10.800,00;                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>10800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1170"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00221</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.). 9 (unid.) x R$ 1.900,00 (vlr. unit.) = R$ 17.100,00.
Conforme Termo de Referência COTEA (0879898) e se</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1900</Valor Unitário><Valor Total>17100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1171"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00223</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Reconhec de dívida de 2022, para pgto do vlr residual da NF nº 001.447 (SEI 1075627), ref. ao ressarcimento à empresa pelos custos com fornec. de equip de automação em 11/2022, objeto do Contrato 53/2021 (SEI 0673733), sendo parte contemplada no Anexo III</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6993.34</Valor Unitário><Valor Total>6993.34</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1172"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00224</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, para ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO LEGISLATIVO, em nível de especialização, para servidor da CLDF, com 384 horas-aula, de abril de 2023 a março de 2024, conforme Pro</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>14197.95</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1173"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00225</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas prediais e nas instalações do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO-PG Nº 29/2022-NPLC </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1593163.8399999999</Valor Unitário><Valor Total>1593163.8399999999</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1174"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00226</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas prediais e nas instalações do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO-PG Nº 29/2022-NPLC </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>518333.33</Valor Unitário><Valor Total>518333.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1175"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00232</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituto de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em dir. administrativo, em nível de especialização, para servidora da CLDF, estruturada em 384 h/a, com previsão de duração de 12</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>14197.95</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, II. 13, VI </Identificação></row>
<row _id="1176"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00235</Número da NE><Código do Credor>394874000170</Código do Credor><Credor> ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EP</Credor><Especificação>Reconhec de dívida de exerc anteriores (2021), relativo à NF 17 (SEI 1035124), ref a serviços de eng, com fornec de materiais, prestados para a execução de nova impermeabilização com manta asfáltica, revestimento em argamassa e retrofit das instalações el</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14160.84</Valor Unitário><Valor Total>14160.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1177"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00236</Número da NE><Código do Credor>44081002000128</Código do Credor><Credor> ABIDIAS CANDIDO DE SOUZA 06039764686 </Credor><Especificação>Unidade de armazenamento de dados interna, tecnologia SSD 120 GB, 2.5 polegadas, SATA III, velocidade de leitura: 545MB/s, velocidade de gravação: 500MB/s, 12 meses de garantia, conforme Projeto Básico (SEI 1045321), Proposta Comercial (SEI 1080621), Term</Especificação><Quantidade>680</Quantidade><Valor Unitário>52.86</Valor Unitário><Valor Total>35944.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1178"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00237</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>3326.9</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1179"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00237</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, em SRP, com vistas à confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demai</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>2552.1</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1180"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00238</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa relativo à retificação do valor a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente ao mês de janeiro de 2023, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1091008), Despacho SEFIN (SEI 1091110) e Des</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>293.06</Valor Unitário><Valor Total>293.06</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif INSS Patronal </Identificação></row>
<row _id="1181"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00239</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa espec. visando à prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conj. de atividades realizadas integradamente que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>200000</Valor Unitário><Valor Total>200000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1182"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00240</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa espec. visando à prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conj. de ativ. realizadas integradamente que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a s</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>200000</Valor Unitário><Valor Total>200000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1183"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00241</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos e sob demanda de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, no edifício e áreas da CLDF, conforme Contrato nº 04/2018-PG/CLDF (SEI 1035000), solicitaç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>36000</Valor Unitário><Valor Total>36000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1184"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00242</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para o fornecimento de kits de lanche, sob demanda, para os participantes dos Projetos de Educação para a Cidadania executados pela Escola do Legislativo - ELEGIS, da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Contrato-</Especificação><Quantidade>9315</Quantidade><Valor Unitário>6.1000000000000005</Valor Unitário><Valor Total>56821.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1185"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00243</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container, Material: Chapa De Aço Nº 14 , Tipo: Câmara De Lixo , Capacidade: 1.200 L,
Aplicação: Resíduos Sólidos , Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios ,
Dimensões: 1,955 X 1,180 X 0,900.                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3698.12</Valor Unitário><Valor Total>7396.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1186"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00243</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container. Material: Chapa De Aço Nº 14, Tipo: Câmara De Lixo, Capacidade: 1.200 L, Aplicação:
Resíduos Sólidos, Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios, Dimensões: 1,955 X
1,180 X 0,900 M.                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3698.76</Valor Unitário><Valor Total>11096.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1187"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00243</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container, Material: Chapa De Aço Nº 14, Tipo: Câmara De Lixo, Capacidade: 1.200 L, Aplicação:
Resíduos Sólidos, Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios, Dimensões: 1,955 X
1,180 X 0,900 M.                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3696.25</Valor Unitário><Valor Total>3696.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1188"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00243</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro Carga, Material: Aço Carbono , Tipo: Vertical , Capacidade Carga: 200 KG, Cor: Azul ,
Comprimento: 120 CM, Largura: 36 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: 2 Rodas, Pneus Com Câmaras.                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>448.12</Valor Unitário><Valor Total>896.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1189"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00243</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro Carga, Material: Chapa Aço Reforçada, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 600 KG, Quantidade
Rodízios: 4 UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Comprimento: 150 CM, Largura: 75 CM, Altura: 45 CM,
Características Adicionais: Com 4 Rodas Pneumáti</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1050</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1190"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00243</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro carga, Material: Chapa Aço Reforçada, Tipo: Plataforma Com 2 Bandejas, Capacidade Carga: 300
KG, Quantidade Rodízios: 2 Em Pvc UN, Cor: Verde, Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Aplicação:
Transporte De Carga.                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>4700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1191"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00244</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container, Material: Chapa De Aço Nº 14 , Tipo: Câmara De Lixo , Capacidade: 1.200 L,
Aplicação: Resíduos Sólidos , Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios ,
Dimensões: 1,955 X 1,180 X 0,900.                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3698.12</Valor Unitário><Valor Total>7396.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1192"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00244</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container. Material: Chapa De Aço Nº 14, Tipo: Câmara De Lixo, Capacidade: 1.200 L, Aplicação:
Resíduos Sólidos, Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios, Dimensões: 1,955 X
1,180 X 0,900 M.                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3698.76</Valor Unitário><Valor Total>11096.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1193"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00244</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container, Material: Chapa De Aço Nº 14, Tipo: Câmara De Lixo, Capacidade: 1.200 L, Aplicação:
Resíduos Sólidos, Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios, Dimensões: 1,955 X
1,180 X 0,900 M.                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3696.25</Valor Unitário><Valor Total>3696.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1194"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00244</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro Carga, Material: Aço Carbono , Tipo: Vertical , Capacidade Carga: 200 KG, Cor: Azul ,
Comprimento: 120 CM, Largura: 36 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: 2 Rodas, Pneus Com Câmaras.                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>448.12</Valor Unitário><Valor Total>896.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1195"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00244</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro Carga, Material: Chapa Aço Reforçada, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 600 KG, Quantidade
Rodízios: 4 UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Comprimento: 150 CM, Largura: 75 CM, Altura: 45 CM,
Características Adicionais: Com 4 Rodas Pneumáti</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1050</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1196"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00244</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro carga, Material: Chapa Aço Reforçada, Tipo: Plataforma Com 2 Bandejas, Capacidade Carga: 300 KG, Quantidade Rodízios: 2 Em Pvc UN, Cor: Verde, Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Aplicação: Transporte De Carga.
CANCELAMENTO DA 2023NE</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>4700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1197"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00245</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container, Material: Chapa De Aço Nº 14 , Tipo: Câmara De Lixo , Capacidade: 1.200 L,
Aplicação: Resíduos Sólidos , Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios ,
Dimensões: 1,955 X 1,180 X 0,900.                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3698.12</Valor Unitário><Valor Total>7396.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1198"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00245</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container. Material: Chapa De Aço Nº 14, Tipo: Câmara De Lixo, Capacidade: 1.200 L, Aplicação:
Resíduos Sólidos, Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios, Dimensões: 1,955 X
1,180 X 0,900 M.                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3698.76</Valor Unitário><Valor Total>11096.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1199"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00245</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Container, Material: Chapa De Aço Nº 14, Tipo: Câmara De Lixo, Capacidade: 1.200 L, Aplicação:
Resíduos Sólidos, Características Adicionais: Munhões De Aço Maciços, Tampa Bi-Partida, Rodízios, Dimensões: 1,955 X
1,180 X 0,900 M.                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3696.25</Valor Unitário><Valor Total>3696.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1200"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00245</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro Carga, Material: Aço Carbono , Tipo: Vertical , Capacidade Carga: 200 KG, Cor: Azul ,
Comprimento: 120 CM, Largura: 36 CM, Altura: 60 CM, Características Adicionais: 2 Rodas, Pneus Com Câmaras.                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>448.12</Valor Unitário><Valor Total>896.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1201"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00245</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro Carga, Material: Chapa Aço Reforçada, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 600 KG, Quantidade
Rodízios: 4 UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Comprimento: 150 CM, Largura: 75 CM, Altura: 45 CM,
Características Adicionais: Com 4 Rodas Pneumáti</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1050</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1202"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00245</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>Carro carga, Material: Chapa Aço Reforçada, Tipo: Plataforma Com 2 Bandejas, Capacidade Carga: 300 KG, Quantidade Rodízios: 2 Em Pvc UN, Cor: Verde, Comprimento: 90 CM, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Aplicação: Transporte De Carga.

Conforme TR (0942281</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>4700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1203"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00246</Número da NE><Código do Credor>14396046000186</Código do Credor><Credor> GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>Armário aço, Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade
Prateleiras: 04 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 1,04 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Capacidade De
70kg Por Prateleira, Material: Chapa Aço 2</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>1499.51</Valor Unitário><Valor Total>22492.65</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1204"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00247</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa espec. visando à prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conj. de ativ. realizadas integradamente que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a s</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>200000</Valor Unitário><Valor Total>200000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1205"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00248</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER, MATERIAL: CHAPA DE AçO Nº 14 , TIPO:
CâMARA DE LIXO , CAPACIDADE: 1.200 L,
APLICAçãO: RESíDUOS SóLIDOS , CARACTERíSTICAS
ADICIONAIS: MUNHõES DE AçO MACIçOS, TAMPA BIPARTIDA, RODíZIOS ,
DIMENSõES: 1,955 X 1,180 X 0,900.                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3698.12</Valor Unitário><Valor Total>7396.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1206"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00248</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER. MATERIAL: CHAPA DE AçO Nº 14, TIPO:
CâMARA DE LIXO, CAPACIDADE: 1.200 L, APLICAçãO:
RESíDUOS SóLIDOS, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:
MUNHõES DE AçO MACIçOS, TAMPA BI-PARTIDA,
RODíZIOS, DIMENSõES: 1,955 X
1,180 X 0,900 M.                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3698.76</Valor Unitário><Valor Total>11096.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1207"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00248</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER, MATERIAL: CHAPA DE AçO Nº 14, TIPO:
CâMARA DE LIXO, CAPACIDADE: 1.200 L, APLICAçãO:
RESíDUOS SóLIDOS, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS:
MUNHõES DE AçO MACIçOS, TAMPA BI-PARTIDA,
RODíZIOS, DIMENSõES: 1,955 X
1,180 X 0,900 M.                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3696.25</Valor Unitário><Valor Total>3696.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1208"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00248</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRO CARGA, MATERIAL: AçO CARBONO , TIPO:
VERTICAL , CAPACIDADE CARGA: 200 KG, COR: AZUL ,
COMPRIMENTO: 120 CM, LARGURA: 36 CM, ALTURA: 60
CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: 2 RODAS, PNEUS COM
CâMARAS.                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>448.12</Valor Unitário><Valor Total>896.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1209"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00248</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRO CARGA, MATERIAL: CHAPA AçO REFORçADA, TIPO:
PLATAFORMA, CAPACIDADE CARGA: 600 KG, QUANTIDADE
RODíZIOS: 4 UN, TIPO RODíZIO: 2 FIXOS E 2
GIRATóRIOS, COMPRIMENTO: 150 CM, LARGURA: 75 CM,ALTURA: 45 CM,
CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: COM 4 RODAS
PNEUMá</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1050</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1210"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00248</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRO CARGA, MATERIAL: CHAPA AçO REFORçADA, TIPO:
PLATAFORMA COM 2 BANDEJAS, CAPACIDADE CARGA: 300
KG, QUANTIDADE RODíZIOS: 2 EM PVC UN, COR: VERDE,
COMPRIMENTO: 90 CM, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 80 CM,
APLICAçãO: TRANSPORTE DE CARGA.
CONFORME TR (09422</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>4700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1211"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00249</Número da NE><Código do Credor>14396046000186</Código do Credor><Credor> GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>ARMáRIO AçO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, COR:
CINZA, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE
PRATELEIRAS: 04 UN, ALTURA: 1,98 M, LARGURA: 1,04
M, PROFUNDIDADE: 0,50 M, CARACTERíSTICAS
ADICIONAIS: CAPACIDADE DE
70KG POR PRATELEIRA, MATERIAL: CHAPA Aç</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>1499.51</Valor Unitário><Valor Total>22492.65</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1212"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00250</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER DE AÇO COM PINTURA VERDE COM CAPACIDADE
E MEDIDAS APROXIMADAS: 1200 LITROS, 196 CM DE
COMPRIMENTO, 116 CM DE ALTURA E 92 CM DE LARGURA.                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3698.12</Valor Unitário><Valor Total>7396.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1213"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00250</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER DE AÇO COM PINTURA MARROM COM CAPACIDADE
E MEDIDAS APROXIMADAS: 1200 LITROS, 196 CM DE
COMPRIMENTO, 116 CM DE ALTURA E 92 CM DE LARGURA.                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3698.76</Valor Unitário><Valor Total>11096.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1214"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00250</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CONTAINER DE AÇO COM PINTURA CINZA COM CAPACIDADE
E MEDIDAS APROXIMADAS: 1200 LITROS, 196 CM DE
COMPRIMENTO, 116 CM DE ALTURA E 92 CM DE LARGURA.                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3696.25</Valor Unitário><Valor Total>3696.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1215"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00250</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRO INDUSTRIAL DE AÇO CARBONO USADO PARA
TRANSPORTE DE ATÉ 2 GALÕES DE ÁGUA DE 20 L.                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>448.12</Valor Unitário><Valor Total>896.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1216"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00250</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRO INDUSTRIAL COM PLATAFORMA CARBONO COM
ASSOALHO METÁLICO PLATAFORMA DE 1200X600MM PARA
TRANSPORTE DE CARGA.                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1050</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1217"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00250</Número da NE><Código do Credor>10214272000148</Código do Credor><Credor> EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME</Credor><Especificação>CARRINHO PARA DISTRIBUIÇÃO MULTIUSO C/ 3
PRATELEIRAS.

Conforme Termo de Referência (0942281), Termo de Homologação (0987144), solicitação de Empenho DSG (1070544), Despacho SEPAT (1080977) e Despachos DAF (1046027 e 1082035).                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>4700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1218"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00251</Número da NE><Código do Credor>14396046000186</Código do Credor><Credor> GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>ARMáRIO ROUPEIRO AçO, TP ESCANINHO, 8 COMPART INDEP COM BARRA PARA CABIDE, PORTAS COM ABERT P/ CIRC DE AR, FAB COM CHAPAS DE AçO GALVAN. LISA DE 26 0,45 MM, LIVRES DE ARESTAS CORTANTES, TRATADAS COM ANTI-FERRUGINOSO E FINALIZADAS COM PINTURA ELETROSTáTICA</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>1499.51</Valor Unitário><Valor Total>22492.65</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1219"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais - executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte, montagem e desmontagem e demais serviços inerentes à organização de eventos                                                     </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>7000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1220"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Coordenador de logística. Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1221"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Realiza atividades técnicas para a execução de projetos de eventos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, entre outros equipamentos eletrônicos, auxiliando no desenvolvimento de equipamentos e suas aplicações (</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1222"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista Bilíngüe com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits (...)                                 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1223"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>24000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1224"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Iluminação Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamentos de luz, operação de serviços e equipamentos de luz/iluminação. Preparado para instalação e manuseio. Deverá se apresentar 03 horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1225"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Computação Gráfica - Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de computação gráfica                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1226"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>44</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>3080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1227"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de informática - Profissional capacitado para serviço de informática, montagem e instalação de equipamento, configuração de sistemas de gerenciamento de rede, suporte ao usuário, capacidade para operação de serviços audiovisuais e projeção.       </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1228"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Som - Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamento, capacidade para operação de equipamentos de sonorização, PA e outros.                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1229"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos Banheiro VIP - 2 módulos com 4 banheiros. Banheiros superluxo: 08 unidades. Banheiros superluxo PNE: 02 unidades. 02 pontos de água para banheiros. 02 pontos de desague para banheiros.                                                    </Especificação><Quantidade>180</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>90000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1230"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo de rede CAT6 10m                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>520</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1231"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo de rede CAT6 50m                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1232"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo HDMI 20m blindado                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1233"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Aérea. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.             </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>510</Valor Unitário><Valor Total>51000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1234"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor de áudio e vídeo estéreo 10 saídas.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1235"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1236"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Forno de micro-ondas. Capacidade de 22L a 30L; Voltagem 220V ou 110V com transformador;  Potência entre 900W a 1.1100W.                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1237"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Frigobar com capacidade mínima de 110 litros, 110v ou 220v.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1238"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância.                                           </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>48000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1239"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console de iluminação profissional. Pode controlar até 48 canais. Inclui display LCD Touch Screen.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1240"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console digital dmx acima de 12 canais - canais com luminária.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1241"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Elipsoidal 26/50 graus 750 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, com suporte para estrutura aérea.                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1242"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Fresnel 1000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, com suporte para estrutura aérea, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação.                                                                                   </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1243"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Ribalda de Led 3W com controle DMX, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, incluindo cabeamento e instalação.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1244"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação refletores mini brute com 6 lâmpadas DWE 650 watts.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>24000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1245"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Impressora laser p&amp;b (com toners incluídos para todo o período e 500 folhas de papel sulfite A4) mínimo 36ppm.                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1246"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Instalação de pontos de energia/tomadas; Instalação para tomada e verificação da instalação. Os pontos de energia deverão apresentar voltagem em 110 ou 220v, conforme necessidades dos equipamentos a serem instalados e/ou características da região onde o e</Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>26000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1247"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Link de dados de no mínimo 50Mbps dedicado full duplex, 99% de SLA Uptime.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>18000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1248"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Máquina de café expresso - prever pó de café, copos térmicos descartáveis, açúcar e adoçante em sachê, mexedores descartáveis e com capacidade de 300 (trezentas) doses, 110v ou 220v.                                                                         </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1249"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00252</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de corte - 4 Canais Mixer analógico Visão; S-Video (Y / C) ou Composite de entradas de vídeo; Componente YUV / S-Vídeo (Y / C)/2 Saídas de Vídeo Composto;
Contratação de empresa especializada na organização de eventos e correlatos, denominado CÂMARA</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1250"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00253</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a CLDF, para a participação em Projetos Especiais desenvolvidos pela Escola d</Especificação><Quantidade>165</Quantidade><Valor Unitário>1673.5</Valor Unitário><Valor Total>276127.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1251"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00254</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE00252, EM VURTUDE DE, NA IMPRESSÃO, NÃO APARECER O ITEM 41 DA ARP.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>321200</Valor Unitário><Valor Total>321200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1252"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de servicos gerais ¿ executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte, montagem e desmontagem e demais serviços inerentes a organização de eventos                                                     </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>7000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1253"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Coordenador de logística. Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1254"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Realiza atividades técnicas para a execução de projetos de eventos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, entre outros equipamentos eletrônicos, auxiliando no desenvolvimento de equipamentos e suas aplicações (</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1255"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista Bilíngüe com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits (...)                                 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1256"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>24000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1257"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Iluminação Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamentos de luz, operação de serviços e equipamentos de luz/iluminação. Preparado para instalação e manuseio. Deverá se apresentar 03 horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1258"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Computação Gráfica - Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de computação gráfica                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1259"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>44</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>3080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1260"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de informática - Profissional capacitado para serviço de informática, montagem e instalação de equipamento, configuração de sistemas de gerenciamento de rede, suporte ao usuário, capacidade para operação de serviços audiovisuais e projeção.       </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1261"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Som - Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamento, capacidade para operação de equipamentos de sonorização, PA e outros.                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1262"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos Banheiro VIP - 2 módulos com 4 banheiros. Banheiros superluxo: 08 unidades. Banheiros superluxo PNE: 02 unidades. 02 pontos de água para banheiros. 02 pontos de desague para banheiros.                                                    </Especificação><Quantidade>180</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>90000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1263"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo de rede CAT6 10m.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>520</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1264"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo de rede CAT6 50m.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1265"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo HDMI 20m (blindado).                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1266"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Aérea. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.             </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>510</Valor Unitário><Valor Total>51000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1267"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor de áudio e vídeo estéreo 10 saídas.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1268"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1269"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Forno de micro-ondas. Capacidade de 22L a 30L; Voltagem 220V ou 110V com transformador; Potência entre 900W a 1.1100W.                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1270"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Frigobar com capacidade mínima de 110 litros, 110v ou 220v.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1271"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância.                                           </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>48000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1272"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console de iluminação profissional. Pode controlar até 48 canais. Inclui display LCD Touch Screen.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1273"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console digital dmx acima de 12 canais - canais com luminária.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1274"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Elipsoidal 26/50 graus 750 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, com suporte para estrutura aérea.                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1275"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Fresnel 1000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, com suporte para estrutura aérea, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação.                                                                                   </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1276"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Ribalda de Led 3W com controle DMX, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, incluindo cabeamento e instalação.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1277"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação refletores mini brute com 6 lâmpadas DWE 650 watts.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>24000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1278"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Impressora laser p&amp;b (com toners incluídos para todo o período e 500 folhas de papel sulfite A4) mínimo 36ppm.                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1279"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00255</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Instalação de pontos de energia/tomadas; Instalação para tomada e verificação da instalação. Os pontos de energia deverão apresentar voltagem em 110 ou 220v, conforme necessidades dos equipamentos a serem instalados e/ou características da região onde o e</Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>26000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1280"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Link de dados de no mínimo 50Mbps dedicado full duplex, 99% de SLA Uptime.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>18000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1281"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Máquina de café expresso - prever pó de café, copos térmicos descartáveis, açúcar e adoçante em sachê, mexedores descartáveis e com capacidade de 300 (trezentas) doses, 110v ou 220v.                                                                         </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1282"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de corte - 4 Canais Mixer analógico Visão; S-Video (Y / C) ou Composite de entradas de vídeo; Componente YUV / S-Vídeo (Y / C)/2 Saídas de Vídeo Composto;                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1283"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais, Controla até 99 canais dimmers, Monitoramento dos parâmetros pelo display, Função Scroll permite controlar 6 canais simultâneos                                                                   </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1284"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Microfone sem fio multifrequencial com bateria sobressalente (se solicitado, incluir pedestal de mesa ou de mão).                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>52</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>3120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1285"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Moving Head Spot 575 - alimentação: AC 220V, 575W (Lâmpada HMi 575). 12 Canais, Movimento super suave de 16 Bit. Pan 540¨, Tilt 270¨.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1286"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e  tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14¿ HD.               </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1287"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução - locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor.                                                                               </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>14000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1288"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Placas de Sinalização de 0,60 x 0,50, em madeira ou PVC rígido com impressão 4x0 ou adesivadas. Arte enviada pela CLDF ou desenvolvida pela empresa conforme identidade visual do evento.                                                                      </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1289"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ponto de Rede CABEADA.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1290"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Rádio (tipo walk talkie ou similar) - com sistema de mãos livres e com pilhas novas e/ou carregadores de baterias e baterias reservadas, para utilização durante o período de montagem e realização do evento, de longo alcance (mínimo de 8 km), com kit hands</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1291"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1292"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Roteador Wi-Fi - garantindo total acesso à internet, padrão 802.11 b/g/n/ac, com velocidade mínima de 1 Gbps.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1293"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo - tipo 4;                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>32000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1294"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Switch - mínimo de 8 e 16 portas 1Gbps.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1295"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner)                                                                             </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1296"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aluguel de Estrutura em Boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio;                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1297"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aluguel de Estrutura em Metalon.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1298"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART ¿ anotação responsabilidade técnica) - Emissão de
laudo técnico ¿ elétrica; - ART de projeto; - ART de execução; - Termo de
responsabilidade.                                                                                           </Especificação><Quantidade>19</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>9500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1299"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banner em lona, impressão 4x0 cores, com pedestal/porta banner, medindo aproximadamente 180 de altura x 90cm de largura, independente do número de dias de utilização contínua.                                                                                </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>12</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1300"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Demarcadores de Fila (UNIFILA): Pedestal com sistema de fita retrátil de duplo de 2metros com prisma.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1301"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estande Básico: Painel de TS dupla face 2,20A, carpete em cores variadas de 4 mm fixado no piso com fita banana e/ou dupla face. Paredes em material tipo octanorme.                                                                                           </Especificação><Quantidade>856</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>68480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1302"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estande Especial: Montagem de estande com projeto personalizado, construído em MDF e informações detalhadas da estrutura utilizada como: revestimentos, tipos de divisórias, forros, pé direito, fachada, projeto de iluminação, mobiliários utilizados contemp</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>175000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1303"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extintor de incêndio - de diversos tipos, de acordo com a necessidade, a ser levantada de acordo com orientação do corpo de bombeiros. Prever: Extintor com água.                                                                                              </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>6400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1304"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de bancadas de atendimento em módulos de 01 metro.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>230</Valor Unitário><Valor Total>6900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1305"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de palco estruturado, acabamento com saia em tecido.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>60000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1306"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor", com transporte, instalação, manutenção e desmontagem. Prever, especialmente durante a montagem do projeto, mão de obra capacitada a prestar serviços especí</Especificação><Quantidade>3000</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>150000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1307"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. 
Contratação de empresa para organizar o CÂMARA MAIS PERTO DE VOCÊ, a ser realizado sob demanda, conf. Contrato nº 4/2023 (SEI 1060490) e ARP nº 1/2022 </Especificação><Quantidade>3000</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1308"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>8500</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>340000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1309"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1310"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ventiladores de coluna, com capacidade de 70m3/min, com potência de 130w.q                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1311"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bancadas de atendimento nas medidas aproximadas de 5,0m x 0,50m x 1,0h/m de altura com prateleiras interna e porta de correr com tranca, com identificação através de adesivo plotado. Estruturada por perfis e travessas de alumínio anodizado;               </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>410</Valor Unitário><Valor Total>49200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1312"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - Composto por: Escadas: 02 unidades nas laterais;  Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.                                    </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>60000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1313"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extintores: 02 unidades classificação conforme normas da ABNT                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1314"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de credenciamento: em madeira pintada com acabamento em pintura automotiva (cor a escolher) ou adesivado (arte enviada pela Contratada ou desenvolvida pela empresa, de acordo com materiais do evento)                                                 </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>245</Valor Unitário><Valor Total>4900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1315"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banquetas para estande ou credenciamento com encosto. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>2700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1316"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>5290</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>79350</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1317"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>3500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1318"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 4 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorialq                                        </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1319"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.q                                                                                                  </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>6400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1320"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de reunião com cadeiras - 10 pessoas. Mesa redonda, retangular ou quadrada para 10 pessoas. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                </Especificação><Quantidade>51</Quantidade><Valor Unitário>270</Valor Unitário><Valor Total>13770</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1321"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão. Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,50 metros.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>130</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>11700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1322"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>220</Valor Unitário><Valor Total>6600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1323"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>230</Valor Unitário><Valor Total>6900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1324"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeiras para deputados: unidades cromadas giratórias com assento em couro preto.                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>180</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>25200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1325"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Secretaria Legislativa: Bancadas baixas 04 (quatro) unidades com 04 cadeiras brancas cromadas com assentos em couro branco                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>8000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1326"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Diretoria: Bancada baixa 02(duas) unidades com 02 cadeiras brancas cromada com assento em couro branco.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1327"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesas em frente ao palco para taquigrafia / Ata/ súmula: 05 unidades com 5 cadeiras pretas fixas.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>14000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1328"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Púlpito: 01 unidade em acrílico.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1329"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Plenária: 16 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>220</Valor Unitário><Valor Total>8800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1330"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>6800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1331"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada - 3,15 x 2,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>8000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1332"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ônibus com mínimo de 45 lugares em perfeito estado de conservação, com cinto de segurança em todos os bancos, ar condicionado, motorista com celular e uniformizado (terno e gravata), apto a identificar e recepcionar passageiros, se necessário.            </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1333"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cobertura fotográfica do evento com equipamento digital profissional (equipe com 1 fotógrafo) e entrega de DVD ou link digital com imagens brutas em 72horas após o término do evento.                                                                         </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1334"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00257</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviços de limpeza e conservação - serviços com profissionais treinados, capacitados e uniformizados para execução dos serviços de limpeza e conservação, com honorários compatíveis com o piso sindical da categoria, incluindo todo o material e equipamento</Especificação><Quantidade>88</Quantidade><Valor Unitário>450</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1335"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00259</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataforma digital Zênite Fácil, contendo recursos informacionais e bibliográficos de pesquisas, acessos diretos a conteúdos exclusivos sobre contratação pública e às edições da Revista ILC, concebidos, desenvolvidos e comercializados </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11635</Valor Unitário><Valor Total>11635</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II cc 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1336"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00260</Número da NE><Código do Credor>60501293000112</Código do Credor><Credor> EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataforma digital Revista dos Tribunais Online, composta por conteúdos jurídicos editoriais, 39 periódicos online, 1 boletim, jurisprudências dos tribunais, legisl., súmulas, doutrinas, pareceres/soluções práticas, códigos comentados,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24052.08</Valor Unitário><Valor Total>24052.08</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, II         </Identificação></row>
<row _id="1337"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00261</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos situados na CLDF, conforme Contrato-PG Nº 46/2020-NPLC (SEI 0282124), Apostilamento (SEI 1051562), ME</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60501.270000000004</Valor Unitário><Valor Total>60501.270000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1338"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00262</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO EM VIRTURDE DE ERRO NA REFERENCIA DO PROCESSO SEI VINCULADO A ESTE EMPENHO, ONDE O CORRETO É NO 00001-00006989/2023-31.                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60501.270000000004</Valor Unitário><Valor Total>60501.270000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1339"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00263</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos situados na CLDF, conforme Contrato-PG Nº 46/2020-NPLC (SEI 0282124), Apostilamento (SEI 1051562), ME</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60501.270000000004</Valor Unitário><Valor Total>60501.270000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1340"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00264</Número da NE><Código do Credor>60501293000112</Código do Credor><Credor> EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DEVIDO A ERRO NA REFERENCIA, ONDE FALTOU A INCLUSÃO DO "C/C ART. 13, VI                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24052.08</Valor Unitário><Valor Total>24052.08</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, II         </Identificação></row>
<row _id="1341"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00265</Número da NE><Código do Credor>60501293000112</Código do Credor><Credor> EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA </Credor><Especificação>ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, COMPOSTA POR CONTEúDOS JURíDICOS EDITORIAIS: 39 PERIóDICOS ONLINE, 1 BOLETIM, JURISPRUDêNCIAS DOS TRIBUNAIS, LEGISL., SúMULAS, DOUTRINAS, PARECERES/ SOLUçõES PRáTICAS, CóDIGOS COMENT., J</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24052.08</Valor Unitário><Valor Total>24052.08</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1342"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00266</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos pré-hospitalares móveis de urgência e emergência com ambulância de suporte avançado (tipo K - UTI-móvel) para atender o edifício sede e perímetro da CLDF e durante o transcurso de eventos e</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3225</Valor Unitário><Valor Total>12900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1343"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00267</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO, POR MEIO DE EXECUçãO INDIRETA, DE
SERVIçOS CONTíNUOS PRé-HOSPITALARES MóVEIS DE
URGêNCIA E EMERGêNCIA COM AMBULâNCIA DE SUPORTE
AVANçADO (TIPO K - UTI-MóVEL) PARA ATENDER O
EDIFíCIO SEDE E PERíMETRO DA CLDF E DURANTE O
TRANSCURSO DE EVEN</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3225</Valor Unitário><Valor Total>12900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1344"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00268</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos pré-hospitalares móveis de urgência e emergência com ambulância de suporte avançado (tipo K - UTI-móvel) para atender o edifício sede e perímetro da CLDF e durante o transcurso de eventos e</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>215</Valor Unitário><Valor Total>12900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1345"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00269</Número da NE><Código do Credor>3228000135</Código do Credor><Credor> MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S.A </Credor><Especificação>Aquisição de veículo automotor do tipo VAN destinado a atender as necessidades regimentais da Câmara Legislativa do Distrito Federal em atividades parlamentares e administrativas, conforme Termo de Referência (SEI 0931145), Proposta (SEI 0973193), Termo d</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>276900</Valor Unitário><Valor Total>553800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000044/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1346"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00277</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE TENSÃO NOMINAL: 12 VCC, SISTEMA ELETROQUÍMICO: CHUMBO-ÁCIDO SELADO , CAPACIDADE NOMINAL: 97,5 A; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1068790), PARECER-PG Nº 80/2023-NPLC (SEI 1071445), PROPOSTA (SEI 1094275), TERMO DE HO</Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>626.25</Valor Unitário><Valor Total>50100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000006/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1347"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00278</Número da NE><Código do Credor>20204743000190</Código do Credor><Credor> WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial, abrangendo o Plano de Saúde do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 5/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42250</Valor Unitário><Valor Total>42250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000006/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1348"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00279</Número da NE><Código do Credor>42521088000137</Código do Credor><Credor> INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL </Credor><Especificação>Taxa inicial de peticionamento para registro da marca TV CÂMARA DISTRITAL junto ao INPI, conforme Nota Técnica nº 2/2023-DTVR (SEI 1089375), Despacho GMD (SEI 1029254), Despacho DTVR (SEI 1099026), Despacho DICOM (SEI 1099252) e Despacho DAF (SEI 1100799)</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>142</Valor Unitário><Valor Total>284</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="1349"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00280</Número da NE><Código do Credor>530279000115</Código do Credor><Credor> SENADO FEDERAL </Credor><Especificação>Convênio entre a CLDF e o Senado Federal com o objeto de tornar disponível à Biblioteca da CLDF o SIB, administrado pela Biblioteca do Senado Federal, possibilitando a alimentação, a atualização e o uso do catálogo bibliográfico da RVBI, mediante a utiliz</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32044.13</Valor Unitário><Valor Total>32044.13</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Convênio nº 20220026</Identificação></row>
<row _id="1350"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00281</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, para participação de 7 servidores da CLDF no seminário de curta duração, "A VIRADA DE CHAVE PARA A APLICAÇÃO IMEDIATA E SEGURA DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", que será realizado nos dias 03 a 05 d</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>4297.71</Valor Unitário><Valor Total>30084</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II, cc 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1351"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00282</Número da NE><Código do Credor>530279000115</Código do Credor><Credor> SENADO FEDERAL </Credor><Especificação>CONVêNIO ENTRE A CLDF E O SENADO FEDERAL COM O
OBJETO DE TORNAR DISPONíVEL à BIBLIOTECA DA CLDF O
SIB, ADMINISTRADO PELA BIBLIOTECA DO SENADO
FEDERAL, POSSIBILITANDO A ALIMENTAçãO, A
ATUALIZAçãO E O USO DO CATáLOGO BIBLIOGRáFICO DA
RVBI, MEDIANTE A U</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32044.13</Valor Unitário><Valor Total>32044.13</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Convênio nº 20220026</Identificação></row>
<row _id="1352"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00283</Número da NE><Código do Credor>530279000115</Código do Credor><Credor> SENADO FEDERAL </Credor><Especificação>Convênio entre a CLDF e o Senado Federal com o objeto de tornar disponível à Biblioteca da CLDF o SIB, administrado pela Biblioteca do Senado Federal, possibilitando a alimentação, a atualização e o uso do catálogo bibliográfico da RVBI, mediante a utiliz</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32044.13</Valor Unitário><Valor Total>32044.13</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Convênio nº 20220026</Identificação></row>
<row _id="1353"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00287</Número da NE><Código do Credor>13143803000147</Código do Credor><Credor> BHC COMÉRCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA </Credor><Especificação>Válvula reguladora de pressão com manômetro. Material: metal cromado. Pressão: manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300Kfg/cm² (podendo variar em 10% para mais ou menos). Saída: 1. Compatibilidade: conforme normas da ABNT.                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>450</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Arts 23 II a e 24 II</Identificação></row>
<row _id="1354"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00287</Número da NE><Código do Credor>13143803000147</Código do Credor><Credor> BHC COMÉRCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA </Credor><Especificação>Fluxometro. Material: corpo e niple confeccionado em latão cromado de alta resistência, esfera em aço inoxidável. Medidor: escalada de 0 a 15 litros por minuto. Regulador: rosca com macho em ¼ NPT. Conexões: entrada e saída conforme normas da ABNT.
Confo</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>110</Valor Unitário><Valor Total>330</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Arts 23 II a e 24 II</Identificação></row>
<row _id="1355"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00288</Número da NE><Código do Credor>13143803000147</Código do Credor><Credor> BHC COMÉRCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA </Credor><Especificação>Cilindro de oxigênio medicinal (cheio): em alumínio; 4.6 L; pressão 139 bar; altura: de 64cm a 73cm; diâmetro: de 10cm a 12cm; rosca de entrada: ¾-16 UNF-2B. Norma: DOT-3AL/TC-3ALM. Oxigênio medic: aspecto físico incolor, inodoro, com grau de pureza com t</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Arts 23 II a e 24 II</Identificação></row>
<row _id="1356"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00288</Número da NE><Código do Credor>13143803000147</Código do Credor><Credor> BHC COMÉRCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA </Credor><Especificação>Carrinho de suporte para cilindro: Material: tubo de ferro ou aço. Capacidade: cilindros de 5 litros. Deve possuir 2 (duas) rodas e alça para condução.
Conforme Termo de Referência (SEI 1069749), Proposta (SEI 1100466), Termo de Homologação da Cotação El</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>1050</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Arts 23 II a e 24 II</Identificação></row>
<row _id="1357"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00289</Número da NE><Código do Credor>61160768000117</Código do Credor><Credor> LEX EDITORA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual de acesso ilimitado para a plataforma digital de conteúdos jurídicos MagisterNet                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5165</Valor Unitário><Valor Total>5165</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="1358"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00289</Número da NE><Código do Credor>61160768000117</Código do Credor><Credor> LEX EDITORA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual de 12 títulos com acesso ilimitado para periódicos especializados
Conforme Termo de Referência SEBIB (SEI 1093981), Proposta Comercial (SEI 1097450), Instrução NUAQ nº 22/2023 - Inexigibilidade de Licitação (SEI 1102076), Parecer-PG Nº 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4800</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="1359"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00290</Número da NE><Código do Credor>5555382000133</Código do Credor><Credor> AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00049 (SEI 1020885), tendo em vista o cancelamento desta contratação e imediata nova autuação para contratação do mesmo objeto, conforme NOTA TÉCNICA Nº 5/2023-NEP (SEI 1054105), Despacho NEP (SEI 1108710) e Despacho </Especificação><Quantidade>65</Quantidade><Valor Unitário>1380</Valor Unitário><Valor Total>89700</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="1360"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00291</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23470.45</Valor Unitário><Valor Total>23470.45</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="1361"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00292</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2023NE00291 PARA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23470.45</Valor Unitário><Valor Total>23470.45</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="1362"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00293</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23470.45</Valor Unitário><Valor Total>23470.45</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="1363"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00294</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Assinatura para acesso a 90 de Normas Técnicas Brasileiras ABNT (NBR) e MERCOSUL (AMN), conforme descrito no item 2.1 da Proposta (SEI 1104327) e Termo de Referência SEBIB (SEI 1097526).                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5205.9800000000005</Valor Unitário><Valor Total>5205.9800000000005</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II cc 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1364"><Ano>2023</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2023NE00294</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Assinatura para acesso a 12 de Normas Técnicas International Organization for Standardization (ISO) em inglês e traduzidas, conforme descrito no item 2.2 da Proposta (SEI 1104327) e Termo de Referência SEBIB (SEI 1097526).
Conforme Instrução NUAQ nº 24/2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2634.42</Valor Unitário><Valor Total>2634.42</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II cc 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1365"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00297</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de licenças para sistema de manutenção/intervenção remota em computadores (SCCM/CALs - aquisição de licenças de software do fabricante Microsoft), conforme Termo de Referência SEATI (SEI 1013722), Proposta (SEI 1043405), Termo de Homologação do </Especificação><Quantidade>342</Quantidade><Valor Unitário>596.72</Valor Unitário><Valor Total>204078.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1366"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00298</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituto de ensino, a fim de ministrar para dois servidores da CLDF o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO ADMINISTRATIVO, em nível de especialização, com 384 horas/aula, de abril de 2023 a março </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>3155.1</Valor Unitário><Valor Total>28395.9</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1367"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00299</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Dir Administrativo, em nível de especialização, para servidor da CLDF, estruturada em 384 h/a, de abril de 2023 a março de 2</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>14197.95</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1368"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00301</Número da NE><Código do Credor>20220322000153</Código do Credor><Credor> ITC -  INSTITUTO DE TREINAMENTO CONTINUADO LTDA</Credor><Especificação>Contratação de instituto de ensino, visando à participação de servidores lotados SAS, no Curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, nos dias 29/04, das 7h30 às 18h, e 30/04 das 7h30 às 14h, totalizando 17 horas/aula, no Hospital Daher, em Brasília,</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>7500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="1369"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00303</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Março: R$ 2.370,25 / 30 * 28 dias = R$ 2.212,23                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2212.23</Valor Unitário><Valor Total>2212.23</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1370"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00303</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Abril a dezembro: R$ 2.370,25 x 9 meses = R$ 21.332,25
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping impresso e online, conforme CONTRATO-PG Nº 8/2022-NPLC (SEI 1000026), Despachos NJCI (SEI 1102260 e 1123115), Despacho DAF </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>2370.25</Valor Unitário><Valor Total>21332.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1371"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00304</Número da NE><Código do Credor>5872814003236</Código do Credor><Credor> VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme Termo d</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>7216.66</Valor Unitário><Valor Total>86599.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1372"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00305</Número da NE><Código do Credor>1847054000150</Código do Credor><Credor> REDXCORP PRODUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em tratamento de mídias analógicas para armazenamento digital, conforme CONTRATO-PG Nº 14/2022-NPLC (SEI 0750073),  Segundo Termo Aditivo NPLC (SEI 1095605), Parecer-PG nº 106/2023 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>904966.8200000001</Valor Unitário><Valor Total>904966.8200000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1373"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00309</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>ITEM 17 - READEQUAçãO DA SINALIZAçãO (ITEM 7.17 DO PROJ.DE SINALIZAçãO).
Conforme PARECER-PG Nº 402/2022-NPLC (SEI 0944776), Ata de Registro de Preços - PG nº 5/2022-NPLC (SEI 0983330), Termo de Homologação do PE nº 41/2022 (SEI 0977855), Solicitação de </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5400</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1374"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00328</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de REPARAÇÃO INICIAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do Edifício Sede da CLDF em Brasília/DF, de forma contínua, com fornecimento de </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4875.54</Valor Unitário><Valor Total>4875.54</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1375"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>190</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>10740.7</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1376"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>160</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>17814.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1377"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>288</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>30084.48</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1378"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Couchê Liso/Fosco                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1658</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>117850.64</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1379"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares)                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>71</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>5376.12</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1380"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>131</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>5423.400000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1381"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>923</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>40464.32</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1382"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>1067.7</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1383"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>3708</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1384"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>92</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>6130.88</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1385"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>1897.7</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1386"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>39440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1387"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>49200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1388"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3500</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>70630</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1389"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Embalagem em Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>770</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>269.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1390"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>700</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>149254</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1391"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré-impressão - CTP por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1244</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>60371.32</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1392"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré-impressão - PROVA por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1187</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>36773.26</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1393"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>375</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>435</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1394"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1200</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>23484</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1395"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00329</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II. Conforme  Adesão à ARP 06/2020-DETRAN/DF (SEI 0538160), Solicitação de Empenho NPROG (SEI 1122342), Despacho DAF (SEI 1128337) e Informação SEO (SEI 1132220).                                               </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>20416.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1396"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00330</Número da NE><Código do Credor>4119545000172</Código do Credor><Credor> EDITORA VERBO JURIDICO LTDA </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL, em nível de especialização, a servidores da Câmara Legislativa do Distrito </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>735.67</Valor Unitário><Valor Total>6621.03</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 2/5 II- e 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1397"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00330</Número da NE><Código do Credor>4119545000172</Código do Credor><Credor> EDITORA VERBO JURIDICO LTDA </Credor><Especificação>Taxa de matrícula                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 2/5 II- e 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1398"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00331</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Serv de public, compreendendo o conj de ativ realizadas integradamente que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concepção, a criação, a exec interna, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de public instituc e de util pública ao</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>330000</Valor Unitário><Valor Total>330000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1399"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00332</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Serv de public, compreendendo o conj de ativ realizadas integradamente que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concepção, a criação, a exec interna, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de public instituc e de util pública ao</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>330000</Valor Unitário><Valor Total>330000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1400"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00333</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Serv de public, compreendendo o conj de ativ realizadas integradamente que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concepção, a criação, a exec interna, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de public instituc e de util pública ao</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>330000</Valor Unitário><Valor Total>330000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1401"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00336</Número da NE><Código do Credor>62070115000100</Código do Credor><Credor> INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso ÁGIL PARA AUDITORIA INTERNA, de curta duração, para servidor da CLDF, que será realizado nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2023, das 09h00 às 18h00, com carga horária </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art25 II cc art13 VI</Identificação></row>
<row _id="1402"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00338</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada em seguro total automotivo, para 15 (quinze) veículos pertencentes à frota da CLDF. Demais especificações vide Termo de Referência SEAUX (SEI 1110998). Conforme Proposta (SEI 1111002), Mapa </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16821.41</Valor Unitário><Valor Total>16821.41</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="1403"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00342</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00329 (SEI 1137921) para correção do Programa de Trabalho, tendo em vista que o Programa de Trabalho na mencionada Nota de Empenho (01.122.8204.8517.0065 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CLDF) está e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>690832.22</Valor Unitário><Valor Total>690832.22</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1404"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>190</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>10740.7</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1405"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>160</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>17814.4</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1406"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>288</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>30084.48</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1407"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão Couchê Liso/Fosco                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1658</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>117850.64</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1408"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial  (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares)                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>71</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>5376.12</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1409"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>131</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>5423.400000000001</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1410"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>923</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>40464.32</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1411"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>1067.7</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1412"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>3708</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1413"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>92</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>6130.88</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1414"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>1897.7</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1415"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>39440</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1416"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>49200</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1417"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3500</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>70630</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1418"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Embalagem em Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>770</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>269.5</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1419"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>700</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>149254</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1420"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré-impressão - CTP por Lâmina de  Cor e Página.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1244</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>60371.32</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1421"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré-impressão - PROVA por Lâmina de  Cor e Página.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1187</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>36773.26</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1422"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>375</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>435</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1423"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1200</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>23484</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1424"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00343</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>20416.8</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1425"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00344</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exerc anteriores, referente ao pagamento da NF 67 (1126794), relativo ao reajuste do vlr de materiais consumidos na manutenção Prev. e Cor. dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na CLDF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1345.72</Valor Unitário><Valor Total>1345.72</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1426"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00345</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Item I - Manutenção e Suporte                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12475.94</Valor Unitário><Valor Total>12475.94</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="1427"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00345</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Item I - Manutenção e Suporte                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>46784.78</Valor Unitário><Valor Total>374278.24</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="1428"><Ano>2023</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2023NE00345</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Item II - Manutenção de Tecnologia (anualidade). Conforme Contrato nº 10/2019 (SEI 1001541), Despacho CONTAQ (SEI 1049861), Despacho DRH (SEI 1146345) e Despacho DAF (SEI 1146552).                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19738.07</Valor Unitário><Valor Total>19738.07</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="1429"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00351</Número da NE><Código do Credor>48659502000155</Código do Credor><Credor> FEALQ - FUND.DE EST.AGRARIOS "LUIZ DE QUEIROZ" </Credor><Especificação>Matrícula - Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação - MBA EM GESTÃO DE PESSOAS, em nível de especialização, com duração de 18 meses (maio/2023 a outubro/2024), 400 horas-aula, para servidora da CLDF.                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="1430"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00351</Número da NE><Código do Credor>48659502000155</Código do Credor><Credor> FEALQ - FUND.DE EST.AGRARIOS "LUIZ DE QUEIROZ" </Credor><Especificação>Mensalidade - Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação - MBA EM GESTÃO DE PESSOAS, em nível de especialização, com duração de 18 meses (maio/2023 a outubro/2024), 400 horas-aula, para servidora da CLDF, conforme PROJETO BÁSI</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>690</Valor Unitário><Valor Total>5520</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="1431"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00352</Número da NE><Código do Credor>43863129000136</Código do Credor><Credor> EMANUELLY DIAS DE SOUZA 06708260140 </Credor><Especificação>Aquisição de aparelhos telefônicos para atender à demanda gerada para substituição de aparelhos com defeitos ou danificados na Câmara Legislativa do Distrito Federal, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>52.4</Valor Unitário><Valor Total>10480</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. Nº 5/2023</Identificação></row>
<row _id="1432"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00353</Número da NE><Código do Credor>48446433000100</Código do Credor><Credor> ADSON MOREIRA PEREIRA </Credor><Especificação>Termo-higrômetro digital 45º Aquisição de equipamentos de medição e marcação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência COTEA (SEI 1097224). Conforme Parecer-PG Nº 126/2023-NPLC (SEI 1109809), Propo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>984.91</Valor Unitário><Valor Total>984.91</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Cotação Eletrônica 4</Identificação></row>
<row _id="1433"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00354</Número da NE><Código do Credor>39999415000156</Código do Credor><Credor> BARBIN EMPRESARIAL LTDA </Credor><Especificação>Paquímetro digital 150mm.  AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIçãO E MARCAçãO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAçõES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERêNCIA COTEA (SEI 1097224). CONFORME PARECER-PG Nº 126/ 2023-NPLC (SEI 1109809), P</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>199.71</Valor Unitário><Valor Total>199.71</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1434"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00355</Número da NE><Código do Credor>40186167000103</Código do Credor><Credor> META COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO</Credor><Especificação>Trena a laser 50 m                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1435"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00355</Número da NE><Código do Credor>40186167000103</Código do Credor><Credor> META COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO</Credor><Especificação>Multímetro digital                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>250</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1436"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00355</Número da NE><Código do Credor>40186167000103</Código do Credor><Credor> META COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO</Credor><Especificação>Alicate amperímetro 400 A.  AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIçãO E MARCAçãO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAçõES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERêNCIA COTEA (SEI 1097224). CONFORME PARECER-PG Nº 126/ 2023-NPLC (SEI 1109809), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>250</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1437"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00356</Número da NE><Código do Credor>37247494000113</Código do Credor><Credor> NORTHWEST COM DE FER IMPL AGRICO E SUPRIM LTDA </Credor><Especificação>Luxímetro Digital para LED.  AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIçãO E MARCAçãO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAçõES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERêNCIA COTEA (SEI 1097224). CONFORME PARECER-PG Nº 126/ 2023-NPLC (SEI 1109809),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>399.99</Valor Unitário><Valor Total>399.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1438"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00357</Número da NE><Código do Credor>47557564000193</Código do Credor><Credor> GILCELENA ROSA CURTZ </Credor><Especificação>Medidor de campo eletromagnético.  AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIçãO E MARCAçãO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAçõES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERêNCIA COTEA (SEI 1097224). CONFORME PARECER-PG Nº 126/ 2023-NPLC (SEI 110</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>288</Valor Unitário><Valor Total>288</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1439"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00358</Número da NE><Código do Credor>48446433000100</Código do Credor><Credor> ADSON MOREIRA PEREIRA </Credor><Especificação>Boroscópio com cabo de 2m.  Aquisição de equipamentos de medição e marcação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência COTEA (SEI 1097224). Conforme Parecer-PG Nº 126/2023-NPLC (SEI 1109809), Propos</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1913</Valor Unitário><Valor Total>1913</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1440"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00359</Número da NE><Código do Credor>38755867000120</Código do Credor><Credor> LARISSA ROMAO QUARTEZANI </Credor><Especificação>Osciloscópio digital 2 canais 50 Mhz.  Aquisição de equipamentos de medição e marcação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência COTEA (SEI 1097224). Conforme Parecer-PG Nº 126/2023-NPLC (SEI 11098</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3300</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1441"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00360</Número da NE><Código do Credor>40186167000103</Código do Credor><Credor> META COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO</Credor><Especificação>Nível e Prumo a laser com tripé.  Aquisição de equipamentos de medição e marcação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência COTEA (SEI 1097224). Conforme Parecer-PG Nº 126/2023-NPLC (SEI 1109809), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>406</Valor Unitário><Valor Total>406</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1442"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00361</Número da NE><Código do Credor>39999415000156</Código do Credor><Credor> BARBIN EMPRESARIAL LTDA </Credor><Especificação>ANULAÇÃO DA 2023NE00354, PARA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. PAQUíMETRO DIGITAL 150MM. AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIçãO E MARCAçãO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAçõES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERêNCIA COTEA (SEI 1097224). C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>199.71</Valor Unitário><Valor Total>199.71</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1443"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00362</Número da NE><Código do Credor>39999415000156</Código do Credor><Credor> BARBIN EMPRESARIAL LTDA </Credor><Especificação>PAQUíMETRO DIGITAL 150MM. AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIçãO E MARCAçãO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM ESPECIFICAçõES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERêNCIA COTEA (SEI 1097224). CONFORME PARECER-PG Nº 126/ 2023-NPLC (SEI 1109809), PR</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>199.71</Valor Unitário><Valor Total>199.71</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 4/2023   </Identificação></row>
<row _id="1444"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00363</Número da NE><Código do Credor>35381729000130</Código do Credor><Credor> E A FERREIRA NETO </Credor><Especificação>Paleteira Manual.   Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência COTEA (SEI 1096291), e conforme Instrução NUAQ (SEI 1097354), Parecer-PG Nº 22/2023-NPLC (SEI 1017387), Proposta Comercial (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1648.42</Valor Unitário><Valor Total>1648.42</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 3/2023   </Identificação></row>
<row _id="1445"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00364</Número da NE><Código do Credor>45758889000109</Código do Credor><Credor> R M DE CASTRO LTDA </Credor><Especificação>Bomba hidráulica.   Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência COTEA (SEI 1096291), e conforme Instrução NUAQ (SEI 1097354), Parecer-PG Nº 22/2023-NPLC (SEI 1017387), Proposta Comercial (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3575</Valor Unitário><Valor Total>3575</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>COT. ELET. 3/2023   </Identificação></row>
<row _id="1446"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00370</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais a 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard, todos de modelo EliteOne 800 G1, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO CLDF N° 12/2019 (SE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2443.62</Valor Unitário><Valor Total>2443.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1447"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00370</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Prestação de serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais a 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard, todos de modelo EliteOne 800 G1, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO CLDF N° 12/2019 (SE</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>8145.33</Valor Unitário><Valor Total>57017.31</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1448"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00372</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC para ligações telefônicas originadas no Distrito Federal, na modalidade LOCAL, LDN, MÓVEL LOCAL, MÓVEL LDN e LDI, visando atender às necessidades da Câmara Legisl</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>64000</Valor Unitário><Valor Total>64000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1449"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00375</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução inte</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1450"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00376</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução inte</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1451"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00377</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução inte</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1452"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00378</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2023NE00375, PARA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1453"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00379</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2023NE00376, PARA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1454"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00380</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2023NE00377, PARA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1455"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00381</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide TR (SEI 0585562). O empenho se refere à campanha "Institucional - FakeNews", conforme MEMORANDO Nº 7/2023-DPI (SEI 1152495), Despacho DAF (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1456"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00382</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TR (SEI 0585562). O EMPENHO SE REFERE À CAMPANHA "INSTITUCIONAL - FAKENEWS", CONFORME MEMORANDO Nº 9/2023-DPI (SEI 1152512), DESPACHO DAF (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1457"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00383</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TR (0585562). O EMPENHO SE REFERE À CAMPANHA "INSTITUCIONAL - FAKENEWS", CONF. MEMORANDO Nº 8/2023-DPI (1152508), DESPACHO DAF (1153337), APRO</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1860000</Valor Unitário><Valor Total>1860000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1458"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00384</Número da NE><Código do Credor>34007018000137</Código do Credor><Credor> FX CARDS SUPRIMENTOS LTDA </Credor><Especificação>Ribbon YMCKT, para impressora DATACARD SD360; original, com capacidade para 500 impressões, com qualidade que propicie impressão em cores sólidas, sem sair falhada ou manchada, nem desbotar com o uso contínuo do crachá, conforme especificações constantes </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>420</Valor Unitário><Valor Total>6300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1459"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00385</Número da NE><Código do Credor>28798851000140</Código do Credor><Credor> GRATIA TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO E PONTO LT</Credor><Especificação>Cordão personalizado para crachá, confeccionado em poliéster na cor verde, logomarca da CLDF impressa na cor branca, medindo 11x850 mm, acompanhada de prendedor tipo jacaré acoplado, em pacotes de 100 unidades, conforme especificações constantes no Term</Especificação><Quantidade>1500</Quantidade><Valor Unitário>1.56</Valor Unitário><Valor Total>2340</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1460"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00386</Número da NE><Código do Credor>17791755000154</Código do Credor><Credor> IDPROMO COMERCIAL EIRELI </Credor><Especificação>Porta crachá rígido, formato vertical, injetado em polipropileno (material rígido), transparente, tamanho de 58 mm x 89 mm, com orifício para colocação de presilha em sua parte superior, conforme especificações constantes no Termo de Referência SPCS (SEI </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>0.66</Valor Unitário><Valor Total>660</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1461"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00387</Número da NE><Código do Credor>2055120000111</Código do Credor><Credor> R. S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA. </Credor><Especificação>Cartão adesivado em PVC CR-80, na cor branca, com dimensões de 54 x 86 x 0,40. Indicado para impressão e colagem de película adesiva em cartões de proximidade, conforme especificações constantes no Termo de Referência SPCS (SEI 1086612) e Proposta (SEI 11</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>445</Valor Unitário><Valor Total>4450</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1462"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00399</Número da NE><Código do Credor>6963327000145</Código do Credor><Credor> ASSOC. BRAS. DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS </Credor><Especificação>ACORDO DE COOPERAçãO TéCNICA CELEBRADO ENTRE ASTRAL E CLDF, REFERENTE AO INTERCâMBIO DE CONHEC., INFO E EXPERIêNCIAS, OBJ à IMPLANTAçãO, GESTãO E EXPANSãO DOS CANAIS DE RáDIO E TV DOS LEGISLATIVOS, BEM COMO A PROMOçãO DE SEMINáRIOS, CURSOS, PALESTRAS E TR</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="1463"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00400</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Manutenção Preventiva - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de REPARAÇÃO INICIAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Feder</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2523.02</Valor Unitário><Valor Total>5046.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1464"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00400</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Manutenção Corretiva - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de REPARAÇÃO INICIAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federa</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>3312.59</Valor Unitário><Valor Total>23188.13</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1465"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00401</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Peças - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de REPARAÇÃO INICIAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27603.47</Valor Unitário><Valor Total>27603.47</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1466"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00402</Número da NE><Código do Credor>12086330000120</Código do Credor><Credor> MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico especializado de manutenção preventiva, de manutenção corretiva, de calibração e de reposição de peças e acessórios, mediante ressarcimento, em equipamentos de assistência em saúde (EA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11666.64</Valor Unitário><Valor Total>11666.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1467"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00406</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento e programação de sistema telefônico com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para a central telefônica da CLDF, conforme Contrato-PG nº 29/2019 (SEI 0023</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>76200</Valor Unitário><Valor Total>76200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1468"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00409</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Reconhec de dívida de 2021, para pgto de vlr glosado na NF nº 000.001.487 (SEI 0637004), mediante Atesto (SEI 0637723), ref à prest de serv de operac e assist técnica de tv digital, em reg de exec indireta, por meio da admissão de profissionais qualif ess</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20235.670000000002</Valor Unitário><Valor Total>20235.670000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1469"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00410</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>328332.41000000003</Valor Unitário><Valor Total>328332.41000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1470"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00411</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da Câmara Legislativa do</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>315395.3</Valor Unitário><Valor Total>315395.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1471"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00412</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Fornecimento de solução integrada, atualizada tecnologicamente e aderente às normas vigentes, para suporte à gestão dos bens permanentes (patrimônio) e de bens de consumo (almoxarifado), conforme Contrato nº 2/2019 (SEI 0037087), 4º Termo Aditivo (SEI 106</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>11500</Valor Unitário><Valor Total>92000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1472"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00413</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>ITEM 01 - FÁBRICA DE SOFTWARE (JAVA) - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA, PREVENTIVA E ADAPTATIVA DE SOFTWARE JAVA - 2.800 PONTOS DE FUNÇÃO, SENDO EMPENHADOS, NESTA NE, APOXIMADAMENTE 1.633 PONTOS DE FUNÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>757750</Valor Unitário><Valor Total>757750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1473"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00413</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>ITEM 02 - FÁBRICA DE SOFTWARE (PHP) - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA, PREVENTIVA E ADAPTATIVA DE SOFTWARE PHP - 500 PONTOS DE FUNÇÃO, SENDO EMPENHADOS, NESTA NE, APROXIMADAMENTE 224 PONTOS DE FUNÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022. DEMA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120750</Valor Unitário><Valor Total>120750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1474"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00414</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores (2011): repasse do vlr de contrib previdenciária do então dep MARCIO MICHEL A DE OLIVEIRA à PCDF, ref a 01/01 a 12/07/2011, consoante Of 156/2023 PCDF (1181588 p. 66) - recolhimento equivocado de contribui</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31140.8</Valor Unitário><Valor Total>31140.8</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Dif. contribuição pr</Identificação></row>
<row _id="1475"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00415</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Serv impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão), monit e contab dos serv contratados com fornec de equip novos, de 1º uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões mono e policromáticas, com fornec de todos os insumos (excet</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31738.440000000002</Valor Unitário><Valor Total>31738.440000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1476"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00416</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de fornecedor de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para mensuração de tamanho funcional de softwares para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 0002407), Contrato-PG nº 8/2020 (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21205.98</Valor Unitário><Valor Total>21205.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1477"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00417</Número da NE><Código do Credor>28626045000195</Código do Credor><Credor> R &amp; R COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Autoclave com capacidade de 21 litros para atender às demandas de processamento e esterilização de artigos reutilizáveis da Central de Material e Esterilização (CME) do SAS da CLDF, conforme Termo de Referência SAS (SEI 1103675), PARECER-PG Nº 128/2023-NP</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8172</Valor Unitário><Valor Total>8172</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="1478"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00418</Número da NE><Código do Credor>530352000159</Código do Credor><Credor> CAMARA DOS DEPUTADOS </Credor><Especificação>Despesa com encargos financeiros decorrente da correção sobre a remuneração do mês de novembro/2022, mais juros e multa dos encargos previdenciários (patronal), calculados no período de 31/01/2023 a 27/02/2023, do servidor requisitado da Câmara dos Deputa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>873.65</Valor Unitário><Valor Total>873.65</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="1479"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00419</Número da NE><Código do Credor>1765481570</Código do Credor><Credor> AGNA ALVES DA CRUZ </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 4º Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Projeto Básico NPE (SEI 1185082),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>267.09000000000003</Valor Unitário><Valor Total>267.09000000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1480"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00421</Número da NE><Código do Credor>85216097104</Código do Credor><Credor> Carla Sabrina Xavier Antloga </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 4º Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Projeto Básico NPE (SEI 1185082),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>534.1800000000001</Valor Unitário><Valor Total>534.1800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1481"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00422</Número da NE><Código do Credor>58458522187</Código do Credor><Credor> GINA VIEIRA PONTE DE ALBUQUERQUE </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 4º Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Projeto Básico NPE (SEI 1185082),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>480.76</Valor Unitário><Valor Total>480.76</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1482"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00423</Número da NE><Código do Credor>37287435187</Código do Credor><Credor> MARTA LEONARDO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 4º Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Projeto Básico NPE (SEI 1185082),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>267.09000000000003</Valor Unitário><Valor Total>267.09000000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1483"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00424</Número da NE><Código do Credor>97632465472</Código do Credor><Credor> NUBIA REJANE SANTANA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 4º Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Projeto Básico NPE (SEI 1185082),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>267.09000000000003</Valor Unitário><Valor Total>267.09000000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1484"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00425</Número da NE><Código do Credor>70515999172</Código do Credor><Credor> REBECA BRAGA LAKISS GUSMAO </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutor para a realização da 4º Semana Legislativa da Mulher, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Projeto Básico NPE (SEI 1185082),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400.63</Valor Unitário><Valor Total>400.63</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1485"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00427</Número da NE><Código do Credor>18133018000127</Código do Credor><Credor> CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, para ministrar o curso de curta duração "Controle Interno com Foco em Gestão de Riscos na Nova Lei de Licitações e Contratos", duração de 12 a 16 de junho de 2023, na modalidade online, para dois servidores da CLDF co</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2100</Valor Unitário><Valor Total>4200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1486"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00428</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>Contratação de serviços de qualidade de produtos de software e de processos de engenharia de software para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições, especificações a quantidades referentes ao LOTE 2 do Termo de Referência (SEI 0002407 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>164292.17</Valor Unitário><Valor Total>164292.17</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1487"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00430</Número da NE><Código do Credor>530352000159</Código do Credor><Credor> CAMARA DOS DEPUTADOS </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00418 em virtude de incorreção no valor autorizado e empenhado (vlr. correto = R$ 873,95), conforme Informação SEO (SEI 1190032)                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>873.65</Valor Unitário><Valor Total>873.65</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="1488"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00431</Número da NE><Código do Credor>530352000159</Código do Credor><Credor> CAMARA DOS DEPUTADOS </Credor><Especificação>Despesa com encargos financeiros decorrente da correção sobre a remuneração do mês de novembro/2022, mais juros e multa dos encargos previdenciários (patronal), calculados no período de 31/01/2023 a 27/02/2023, do servidor requisitado da Câmara dos Deputa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>873.95</Valor Unitário><Valor Total>873.95</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="1489"><Ano>2023</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2023NE00433</Número da NE><Código do Credor>5801353000104</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO </Credor><Especificação>Pagamento da anuidade, relativa ao ano de 2023, concernente à filiação da CLDF à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL. Conforme Despacho ELEGIS (SEI 1090142 e 1189009), Boleto (SEI 1189001), Atesto ELEGIS (SEI 1189010) e Despacho DAF (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não aplicável       </Identificação></row>
<row _id="1490"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00434</Número da NE><Código do Credor>5555382000133</Código do Credor><Credor> AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para disponibilização de 69 licenças de acesso à plataforma de cursos denominada ALURA, para os servidores desta CLDF, com cursos on-line assíncronos, na modalidade a distância, média 100 h/a, por </Especificação><Quantidade>69</Quantidade><Valor Unitário>1380</Valor Unitário><Valor Total>95220</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1491"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00435</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>741.6</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1492"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00435</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>3944</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1493"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00435</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>6765</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1494"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00435</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>4036</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1495"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00435</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>1957</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1496"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00435</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, com vistas à confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais itens</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>2552.1</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1497"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00437</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>Mochila tipo saco, personalizadas, conforme especificações constantes do TR NPE (1103850).                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>7200</Quantidade><Valor Unitário>6.95</Valor Unitário><Valor Total>50040</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1498"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00437</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>Caderno A5, pautado, contendo a logo da Elegis, conforme especificações constantes do TR NPE (1103850).      Distribuição do "Kit-cidadão" aos participantes do programa "Conhecendo o Parlamento", realizado pela Elegis/CLDF, conforme Contrato-PG 11/2023 (1</Especificação><Quantidade>3600</Quantidade><Valor Unitário>7.0200000000000005</Valor Unitário><Valor Total>25272</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1499"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00438</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos e sob demanda de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos, no edifício e áreas da CLDF, conforme Contrato nº 04/2018-PG (SEI 1035000), 5º Termo Aditi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15100</Valor Unitário><Valor Total>15100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2017-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1500"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00439</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho nº  2023NE00298 (SEI 1114231), em função da desistência de um dos servidores em continuar realizando o curso de Direito Administrativo no IDP, conforme Despacho GMD (SEI 1167592), Nota Técnica nº 36/2023-NEP (SEI 12</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>14197.95</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1501"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00447</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação por meio de execução indireta, de serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1166730.1</Valor Unitário><Valor Total>1166730.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1502"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00448</Número da NE><Código do Credor>21137143000110</Código do Credor><Credor> CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. - EPP</Credor><Especificação>Medidor de dióxido de carbono (monitor de qualidade do ar).                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>1550</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1503"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00448</Número da NE><Código do Credor>21137143000110</Código do Credor><Credor> CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. - EPP</Credor><Especificação>Decibelímetro.           Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de equipamentos de medição e marcação, conforme especificações e quantidades detalhadas no Termo de Referência COTEA (SEI 1174063), nos termos do Parecer-PG Nº 184/2023-NPLC (SEI 1184834), da Pr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>550</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1504"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00449</Número da NE><Código do Credor>9375180000160</Código do Credor><Credor> PROFESSORA ANTONIETA CURSOS CAPACIT. PROFISS. LTDA - MW</Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso "DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO COM AS INOVAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 14.133/2021 E IN 67/2021/MINISTÉRIO DA ECONOMIA - TEORIA E PRÁTICA", para 4 servid</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1350</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1505"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00453</Número da NE><Código do Credor>3659059000184</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -  ABRH</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição para a participação, no dia 29/06/2023, na modalidade presencial, de 19 (dezenove) servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal na 33ª edição do ENCONTRARH, conforme Estudo Técnico Prel</Especificação><Quantidade>19</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>20900</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 74, III, f    </Identificação></row>
<row _id="1506"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00461</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 1004717), Despacho</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1507"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00462</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 1004717), Despacho</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60000</Valor Unitário><Valor Total>60000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1508"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00465</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de otoscópio para equipar os consultórios, o Box de Urgência do Setor de Assistência à Saúde (SAS) e a Sala de Atendimento do Plenário (SAP) da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Termo de Referência</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>690</Valor Unitário><Valor Total>2070</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1509"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00468</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Prestação de serviços técnicos especializados para pronto atendimento a usuários de recursos de TI da CLDF, nos termos do Contrato-PG Nº 14/2020-NPLC (SEI 1015494), conforme Despacho SEATI (SEI 1235312) e Despacho DAF (SEI 1235610).                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>172195.05000000002</Valor Unitário><Valor Total>172195.05000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1510"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00469</Número da NE><Código do Credor>59456277000338</Código do Credor><Credor> ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de suporte técnico com substituição de peças, quando necessário, para a biblioteca de fitas de backup (Tape Library) da CLDF, pelo período de 36 meses, conforme Termo de Referência (SEI 0983</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12820.11</Valor Unitário><Valor Total>12820.11</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 25 II, art 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1511"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00470</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, de setembro de 2023 a agosto de 2024, com 384 horas-aula, a serv</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1512"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00473</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>Área protegida.                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>3800</Valor Unitário><Valor Total>26600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1513"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00473</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>Eventos externos (valor previsto até dezembro/2023, abatido saldo residual do empenho).       Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos pré-hospitalares móveis de urgência e emergência com ambulância de suporte avançado (tipo K - U</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8653.58</Valor Unitário><Valor Total>8653.58</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1514"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00474</Número da NE><Código do Credor>43032617000100</Código do Credor><Credor> G.R CARNEIRO LTDA </Credor><Especificação>Quadro magnético branco confeccionado em MDF.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>364.89</Valor Unitário><Valor Total>3648.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1515"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00474</Número da NE><Código do Credor>43032617000100</Código do Credor><Credor> G.R CARNEIRO LTDA </Credor><Especificação>Quadro de avisos em cortiça natural.           Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de quadro branco magnético e de quadro de avisos, com vistas ao atendimento das demandas das diversas unidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), conforme </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>234</Valor Unitário><Valor Total>1638</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1516"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00475</Número da NE><Código do Credor>43032617000100</Código do Credor><Credor> G.R CARNEIRO LTDA </Credor><Especificação>ANULAÇÃO DA 2023NE00474, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AJUSTE DO NOME DO CREDOR NO SIGGO.                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5286.900000000001</Valor Unitário><Valor Total>5286.900000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1517"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00476</Número da NE><Código do Credor>43032617000100</Código do Credor><Credor> G.R CARNEIRO LTDA </Credor><Especificação>QUADRO MAGNéTICO BRANCO CONFECCIONADO EM MDF.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>364.89</Valor Unitário><Valor Total>3648.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1518"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00476</Número da NE><Código do Credor>43032617000100</Código do Credor><Credor> G.R CARNEIRO LTDA </Credor><Especificação>QUADRO DE AVISOS EM CORTIçA NATURAL.           AQUISIçãO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE QUADRO BRANCO MAGNéTICO E DE QUADRO DE AVISOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA CâMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF), CONFORME </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>234</Valor Unitário><Valor Total>1638</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1519"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00477</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição a fim de ministrar o curso de Pós-graduação EAD em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de julho de 2023 a março de 2024, com 360 horas-aula, de longa duração, </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>463.34000000000003</Valor Unitário><Valor Total>2316.7000000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="1520"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00477</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição a fim de ministrar o curso de Pós-graduação EAD em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de julho de 2023 a março de 2024, com 360 horas-aula, de longa duração, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>463.35</Valor Unitário><Valor Total>463.35</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="1521"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00478</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição a fim de ministrar o curso de Pós-graduação EAD em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de jul/2023 a mar/2024, com 360 horas-aula, de longa duração, conforme T</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>463.34000000000003</Valor Unitário><Valor Total>2316.7000000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1522"><Ano>2023</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2023NE00478</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição a fim de ministrar o curso de Pós-graduação EAD em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de jul/2023 a mar/2024, com 360 horas-aula, de longa duração, conforme T</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>463.35</Valor Unitário><Valor Total>463.35</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1523"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00479</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição a fim de ministrar o curso de Pós-graduação em CONTABILIDADE PÚBLICA, com 9 meses de duração mínima, de jul/2023 a mar/2024, com 360 horas-aula, de longa duração, conforme Termo de Referência NEP (SEI 1232478), Proposta (SEI 111</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>548.89</Valor Unitário><Valor Total>3293.34</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1524"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00480</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>IOB Online - Assinatura anual da plataforma IOB Online, com conteúdos informacionais do segmento jurídico, desenvolvidos e comercializados exclusivamente pela IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas, para o período de 12 meses.                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2634</Valor Unitário><Valor Total>2634</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1525"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00480</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Revista Síntese Direito Administrativo - Assinatura anual da Revista Síntese de Direito Administrativo, impressa, com conteúdos informacionais do segmento jurídico, desenvolvidos e comercializados exclusivamente pela IOB Informações Objetivas Publicações </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2231</Valor Unitário><Valor Total>2231</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1526"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00480</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Revista Jurídica - - Assinatura anual da Revista Jurídica, impressa, com conteúdos informacionais do segmento jurídico, desenvolvidos e comercializados exclusivamente pela IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas, para o período de 12 meses.       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1848</Valor Unitário><Valor Total>1848</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1527"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00480</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>SinteseNet Jurídico - Assinatura anual da plataforma SínteseNet Jurídico, com conteúdos informacionais do segmento jurídico, desenvolvidos e comercializados exclusivamente pela IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas, para o período de 12 meses, c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1390</Valor Unitário><Valor Total>1390</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1528"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00481</Número da NE><Código do Credor>33484007000185</Código do Credor><Credor> MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTO</Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de dois Eletrocardiógrafos, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), conforme Termo de Referência (SEI 1212457), Proposta (SEI 1242995), Relatório de Julgamento - Dispensa 13/2023 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10500</Valor Unitário><Valor Total>21000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>13/2023             </Identificação></row>
<row _id="1529"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00482</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CPF, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado com validade por 3 anos.                                                                                               </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>65.9</Valor Unitário><Valor Total>395.40000000000003</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 7/5, I-I       </Identificação></row>
<row _id="1530"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00482</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CPF, com fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado com validade por 3 anos.                                                                                               </Especificação><Quantidade>19</Quantidade><Valor Unitário>141.44</Valor Unitário><Valor Total>2687.36</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 7/5, I-I       </Identificação></row>
<row _id="1531"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00482</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CNPJ, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado, com validade por 3 anos.                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>65.92</Valor Unitário><Valor Total>131.84</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 7/5, I-I       </Identificação></row>
<row _id="1532"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00482</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A1, padrão ICP-Brasil, e-CNPJ, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado, com validade por 1 ano.                                                                                              </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>65.9</Valor Unitário><Valor Total>395.40000000000003</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 7/5, I-I       </Identificação></row>
<row _id="1533"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00483</Número da NE><Código do Credor>42006710000179</Código do Credor><Credor> FRAME COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, para ministrar o curso in company "OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL LEGISLATIVA NA ERA DA PLATAFORMIZAÇÃO" para servidores da CLDF, conforme Estudo Técnico Preliminar da Contratação NEP (SEI 1235082) e Nota Té</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29300</Valor Unitário><Valor Total>29300</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1534"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00484</Número da NE><Código do Credor>38006836000176</Código do Credor><Credor> SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de coletes personalizados para identificar e uniformizar as equipes para as diligências da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar da CLDF, conf. previsto no art. 64 do regimento interno da CLDF e de acordo</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>16/2023             </Identificação></row>
<row _id="1535"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00485</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 37/2022-NPLC (SEI 1254293). O EMPENHO SE REFERE À CAMPANHA "INSTITUCIONAL - BANDEIRAS", CONFORME MEMORANDO Nº 41/2023-DICOM (SE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1536"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00486</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 39/2022-NPLC (SEI 1254415) E 1º TERMO ADITIVO (SEI 1254416). O EMPENHO SOLICITADO SE REFERE À CAMPANHA "INSTITUCIONAL - BANDEIR</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1537"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00487</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 38/2022-NPLC (SEI 1254380). O EMPENHO SOLICITADO SE REFERE À CAMPANHA "INSTITUCIONAL - BANDEIRAS", CONFORME MEMORANDO Nº 39/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1538"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00489</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00487 em virtude de erro no preenchimento do número do processo                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1539"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00490</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 38/ 2022-NPLC (SEI 1254380). O EMPENHO SOLICITADO SE REFERE À CAMPANHA "INSTITUCIONAL - BANDEIRAS", CONFORME MEMORANDO Nº 39/ 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1540"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00491</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores (2022), relativo à NF 0032 (SEI 1249456), referente ao reajuste retroativo ao mês de dez/2022, conforme Apostilamento (SEI 1188837) e Despacho NUCON (SEI 1181577), ao CONTRATO-PG Nº 8/2022-NPLC (SEI 069911</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>139.86</Valor Unitário><Valor Total>139.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1541"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00492</Número da NE><Código do Credor>30743200000103</Código do Credor><Credor> 4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA </Credor><Especificação>COMPRESSOR 10 PÉS, PODENDO TER 100 A 150 LITROS, COMPRESSOR DE MÉDIA PRESSÃO (140LBF/POL²) COM SISTEMA DE OPERAÇÃO EM LINHA E EQUIPADO COM MOTOR DE 2CV DE POTÊNCIA, QUE IRÁ GARANTIR MAIOR VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1986</Valor Unitário><Valor Total>1986</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1542"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00492</Número da NE><Código do Credor>30743200000103</Código do Credor><Credor> 4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA </Credor><Especificação>CALIBRADOR DE AR ELETRÔNICO PARA PNEUS; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT; EQUIPAMENTO À PROVA DE ÁGUA (GRAU DE PROTEÇÃO IP-54); LIMITES DA CALIBRAGEM: DE 0 A 7 ATÉ 140 OU MAIS LBS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA (1226116). CONFORME PARECER-PG </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>968</Valor Unitário><Valor Total>968</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1543"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00493</Número da NE><Código do Credor>30743200000103</Código do Credor><Credor> 4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA </Credor><Especificação>ÓLEO PARA COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO AW150, EMBALAGEM DE 1 LITRO DE ÓLEO MINERAL COM PACOTE DE ADITIVOS DETERGENTE, DISPERSANTE, ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE E ANTIESPUMANTE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA (1226116). CONFORM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45</Valor Unitário><Valor Total>45</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1544"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00513</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Contratação direta de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, criada pelo ME e operacionalizada pelo SERPRO para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, para permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>3522.21</Valor Unitário><Valor Total>17611.05</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="1545"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00514</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF - Fábrica de Business Intelligence (BI) - Serviço Especializado de BI, em regime de Fábrica de Software dimensionado em Pontos de Função PF, por 12 mes</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>290191</Valor Unitário><Valor Total>290191</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1546"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00515</Número da NE><Código do Credor>33641663000144</Código do Credor><Credor> FUNDACAO GETULIO VARGAS EDITORA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação em Gestão Financeira, em nível de especialização, lato sensu, de agosto de 2023 a julho de 2024, com 432 horas-aula, conforme Termo de Referência NEP</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1138.03</Valor Unitário><Valor Total>5690.150000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1547"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00516</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da Câmara Legislativa do</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3127637.02</Valor Unitário><Valor Total>3127637.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1548"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00517</Número da NE><Código do Credor>10277241000136</Código do Credor><Credor> FERNANDA F PONTIN </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário de Justiça para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 1237373), Proposta (SEI 1255</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14.97</Valor Unitário><Valor Total>14.97</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1549"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00517</Número da NE><Código do Credor>10277241000136</Código do Credor><Credor> FERNANDA F PONTIN </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário de Justiça para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 1237373), Proposta (SEI 1255</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>149.75</Valor Unitário><Valor Total>748.75</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1550"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00521</Número da NE><Código do Credor>460831000146</Código do Credor><Credor> INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA</Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para participação de parlamentar no 16° Seminário Nacional "OUVIDORES &amp; OUVIDORIAS" e "6° Seminário Internacional "OUVIDORES, DEFENSORFAS DEL PUEBLO &amp; OMBUDSMAN", com 16 h/a, presencial, em Grama</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2590</Valor Unitário><Valor Total>2590</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1551"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00522</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em DIR LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, à distância, com 12 meses de duração, de setembro de 2023 a agosto de 2</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1552"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00526</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Seguro referente ao Micro ônibus, Placa SGR 2D36, 2022/2022, Diesel.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1553"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00526</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Seguro referente ao Micro ônibus, Placa SGR 2D27, 2022/2022, Diesel.        Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada em seguro automotivo com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo) e cobertura a terceiros (danos materiais</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1554"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00527</Número da NE><Código do Credor>21323689000165</Código do Credor><Credor> M.L COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de porta terno de madeira, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 1186459), Mapa de Preços (SEI 1185972), Instrução NUAQ nº 16/2023 - Dispensa Eletrônica (SEI 1190625), Parecer-PG 218/2023 - NP</Especificação><Quantidade>58</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>23200</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1555"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00528</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2023NE00526, PARA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8000</Valor Unitário><Valor Total>8000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1556"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00529</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Seguro referente ao Micro ônibus, Placa SGR 2D36, 2022/2022, Diesel.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1557"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00529</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Seguro referente ao Micro ônibus, Placa SGR 2D27, 2022/2022, Diesel.        Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada em seguro automotivo com cobertura compreensiva e cobertura a terceiros para dois veículos da frota da CLDF, conform</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1558"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00530</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação do valor a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativo ao mês de janeiro de 2023, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1276382) e Despacho SEPAG (SEI 1276316). R$ </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>92.85000000000001</Valor Unitário><Valor Total>92.85000000000001</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif INSS Patronal </Identificação></row>
<row _id="1559"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento)x 50 cm (altura no ponto mais elevado)                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>9912.210000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1560"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira para púlpito - Medindo 50cm (comprimento) x 40 cm (altura no ponto mais elevado)                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>288</Valor Unitário><Valor Total>6048</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1561"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura)X 50 cm (comprimento)                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>171.17000000000002</Valor Unitário><Valor Total>3594.57</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1562"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm(diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal).Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m                                                                                       </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>449</Valor Unitário><Valor Total>5837</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1563"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro)X 60 cm (altura)                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>216.37</Valor Unitário><Valor Total>4543.77</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1564"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Conjuntos de 3 vasos de plantas ornamentais - Os vasos conterão plantas ornamentais de espécies variadas (aprovadas pelo cerimonial da CLDF), com folhagens exuberantes em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2m de altura (incluindo </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1565"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m por 20 m                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>270.94</Valor Unitário><Valor Total>1083.76</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1566"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais (buquês)                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>206.33</Valor Unitário><Valor Total>2682.29</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1567"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>429.51</Valor Unitário><Valor Total>3436.08</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1568"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascal</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>216.09</Valor Unitário><Valor Total>1296.54</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1569"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00531</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascal</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>297.12</Valor Unitário><Valor Total>1782.72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1570"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00532</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Anulação da Nota de Empenho 202300531, para alteração da descrição.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50216.94</Valor Unitário><Valor Total>50216.94</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1571"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento)x 50 cm (altura no ponto mais elevado)                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>9912.210000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1572"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira para púlpito - Medindo 50cm (comprimento) x 40 cm (altura no ponto mais elevado)                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>288</Valor Unitário><Valor Total>6048</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1573"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura)X 50 cm (comprimento)                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>171.17000000000002</Valor Unitário><Valor Total>3594.57</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1574"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm(diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal).Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m                                                                                       </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>449</Valor Unitário><Valor Total>5837</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1575"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro)X 60 cm (altura)                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>216.37</Valor Unitário><Valor Total>4543.77</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1576"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Conjuntos de 3 vasos de plantas ornamentais - Os vasos conterão plantas ornamentais de espécies variadas (aprovadas pelo cerimonial da CLDF), com folhagens exuberantes em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2m de altura (incluindo </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1577"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m por 20 m                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>270.94</Valor Unitário><Valor Total>1083.76</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1578"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais (buquês)                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>206.33</Valor Unitário><Valor Total>2682.29</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1579"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>429.51</Valor Unitário><Valor Total>3436.08</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1580"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascal</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>216.09</Valor Unitário><Valor Total>1296.54</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1581"><Ano>2023</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2023NE00533</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas Phalaenopsis (Galho de Phalaenopsis média) duas hastes, espec nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascalho e/ou musgo branco, 20 cm X 20 cm X 20 cm.   Contr</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>297.12</Valor Unitário><Valor Total>1782.72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1582"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00536</Número da NE><Código do Credor>2282727000134</Código do Credor><Credor> ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00042 (SEI 1019392), tendo em vista a rescisão do Contrato PG nº 11/2022 (SEI 0722065), que tinha como objeto a execução indireta de serviços contínuos e sob demanda de vigilância patrimonial (armada e </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1780000</Valor Unitário><Valor Total>1780000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1583"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00537</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para a execução indireta de serviços contínuos e sob demanda de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2042634.4</Valor Unitário><Valor Total>2042634.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1584"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00538</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>ARRANJOS FLORAIS DE IMPACTO SOBRE PEDESTAL - MEDINDO 90 CM (DIâMETRO DO ARRANJO) X 1,80M (ALTURA INCLUINDO O PEDESTAL). ALTURA TOTAL DO CONJUNTO (ARRANJO E PEDESTAL): 3 M.
Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2023NE00063 (SEI 1025846), nos termos do D</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>256.67</Valor Unitário><Valor Total>513.34</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1585"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00539</Número da NE><Código do Credor>10285037000167</Código do Credor><Credor> IVM TELECOMUNICAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de 100 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago), pelo período de 5 anos, que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto. Demais especificações, vide Termo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7600</Valor Unitário><Valor Total>7600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1586"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00540</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 12 (doze)</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1897.66</Valor Unitário><Valor Total>9488.300000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1587"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00546</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação do valor a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, competência 02/2023, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1290374) e Despacho SEPAG (SEI 1290376).R$ 679,88 (multa) +</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>855.94</Valor Unitário><Valor Total>855.94</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif INSS Patronal </Identificação></row>
<row _id="1588"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00547</Número da NE><Código do Credor>15813919000171</Código do Credor><Credor> INFOCONS - PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA</Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário da Justiça para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 36/2021-NPLC (SEI 1034158), 1º Termo Aditivo (SEI 1034162), Solicitação de Emp</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>135</Valor Unitário><Valor Total>135</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 24, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="1589"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00548</Número da NE><Código do Credor>2420443000167</Código do Credor><Credor> PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição e instalação de sinalização acústica e visual para os veículos oficiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, caminhonete Ranger (FORD). Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 1260780). Conforme Parecer-PG nº 270/2023-NPLC (SE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6600</Valor Unitário><Valor Total>6600</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1590"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00548</Número da NE><Código do Credor>2420443000167</Código do Credor><Credor> PG SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição e instalação de sinalização acústica e visual para os veículos oficiais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, sedan Cerato (KIA). Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 1260780). Conforme Parecer-PG nº 270/2023-NPLC (SEI 12679</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5400</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1591"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias com 90 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>55</Quantidade><Valor Unitário>480</Valor Unitário><Valor Total>26400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1592"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias com 90 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>55</Quantidade><Valor Unitário>990</Valor Unitário><Valor Total>54450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1593"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisória com 90 mm de espessura, tipo painel em vidro duplo do piso ao teto                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>24000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1594"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Divisórias com guichê para atendimento, com 90 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto.                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>11000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1595"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.)                                                                                                         </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>1900</Valor Unitário><Valor Total>20900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1596"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Módulo de porta com folha dupla do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.).                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2950</Valor Unitário><Valor Total>2950</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1597"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto, em vidro duplo de segurança, espessura mínima 6 mm, com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3940</Valor Unitário><Valor Total>3940</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1598"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Módulo de porta com folha dupla do piso ao teto, em vidro duplo de segurança, espessura mínima 6 mm, com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7900</Valor Unitário><Valor Total>7900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1599"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Fechaduras ref. La fonte, 515 ¿ AEE ou similar.                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>390</Valor Unitário><Valor Total>1560</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1600"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Persianas em lâminas horizontais de alumínio com 16 mm de largura e cor a definir.                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1601"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Vidro de segurança transparente (incolor), com espessura mínima de 6 mm.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>450</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1602"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Puxador em aço escovado acetinado, e   1000 mm e ø   25 mm.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>1650</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1603"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00549</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Esquina em alumínio compatível com as divisórias especificadas.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>290</Valor Unitário><Valor Total>2900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1604"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00559</Número da NE><Código do Credor>5775256000194</Código do Credor><Credor> PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA AC</Credor><Especificação>Serviço anual de manutenção, suporte técnico e atualização de 1 (uma) licença para SIP2 para a CLDF, conforme Contrato-PG Nº 52/2021-NPLC (SEI 0570490), Despacho SEBIB (SEI 1297887) e Despacho DAF (SEI 1298265). Vigência do 2º Termo Aditivo: 22/10/2023 a </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300</Valor Unitário><Valor Total>2300</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, I          </Identificação></row>
<row _id="1605"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00561</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso EFD-Reinf e DCTFWeb para a Administração Pública (Teoria e Prática), nos dias 21 a 25 de agosto de 2023, das 13h30 às 17h30, para 3 servidores da CLDF, conforme Estudo Té</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1720</Valor Unitário><Valor Total>5160</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>  Art. 74, III, f.  </Identificação></row>
<row _id="1606"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00564</Número da NE><Código do Credor>38068529000110</Código do Credor><Credor> 38.068.529 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de licenças anuais do software ZOOM do tipo Zoom PRO, nos termos do Contrato-PG Nº 20/2023-NPLC (SEI 1295722) e conforme condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (SEI 1261706). Conforme </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>737.1</Valor Unitário><Valor Total>3685.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1607"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00564</Número da NE><Código do Credor>38068529000110</Código do Credor><Credor> 38.068.529 CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de licenças anuais do software ZOOM do tipo Zoom PRO, nos termos do Contrato-PG Nº 20/2023-NPLC (SEI 1295722) e conforme condições, especificações e quantidades constantes no Termo de Referência (SEI 1261706). Conforme </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>737.11</Valor Unitário><Valor Total>737.11</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1608"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00567</Número da NE><Código do Credor>97632465472</Código do Credor><Credor> NUBIA REJANE SANTANA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores (2018), referente ao pagamento de Membro da Comissão de Seleção dos Filmes que concorreram ao 23º Troféu Câmara Legislativa do DF, edição 2018, no âmbito do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="1609"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00568</Número da NE><Código do Credor>97632465472</Código do Credor><Credor> NUBIA REJANE SANTANA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2023NE00567, PARA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="1610"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00569</Número da NE><Código do Credor>97632465472</Código do Credor><Credor> NUBIA REJANE SANTANA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores (2018), referente ao pagamento de Membro da Comissão de Seleção dos Filmes que concorreram ao 23º Troféu Câmara Legislativa do DF, edição 2018, no âmbito do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="1611"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00570</Número da NE><Código do Credor>21545863000114</Código do Credor><Credor> ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, para participação de servidores da CLDF no curso "Sistema de Registro de Preços e a Operacionalização no Sistema Compras.Gov", com carga horária de 16 horas/aula, na modalidade presencial, em Brasília/DF, nos dias 27 e 28 de se</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3369.65</Valor Unitário><Valor Total>6739.3</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="1612"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00571</Número da NE><Código do Credor>67832063000185</Código do Credor><Credor> SOBEST -  ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA </Credor><Especificação>Participação no congresso para os estudantes de pós-graduação em Estomaterapia não sócios da SOBEST - Lote 5, até 20/10/2023  conforme item 7, do ETP.                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>946</Valor Unitário><Valor Total>946</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1613"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00571</Número da NE><Código do Credor>67832063000185</Código do Credor><Credor> SOBEST -  ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA </Credor><Especificação>Participação no minicurso em Avaliação de Risco dos Pés das pessoas com Diabetes, conforme item 7 do ETP.        Contratação de associação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a participação de servidora da CLDF, no XIV Congresso Brasileiro de Estoma</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>50</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1614"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00573</Número da NE><Código do Credor>109942000102</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de associação para participação de servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal no workshop "Acervos especiais no direito: gestão, pesquisa e memória", conforme Estudo Técnico Preliminar da Contrataçã</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>360</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1615"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00574</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de uma seladora portátil, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, para atender às demandas de processamento para esterilização de artigos reutilizáveis da Central de Material e Esterilização (CME), do Setor de Assistência à Saúde (SAS), da Câmara Legislativa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1111</Valor Unitário><Valor Total>1111</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1616"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00575</Número da NE><Código do Credor>9475334000196</Código do Credor><Credor> EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.</Credor><Especificação>Contratação de serviços de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, pres</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60537.01</Valor Unitário><Valor Total>60537.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1617"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00576</Número da NE><Código do Credor>9475334000196</Código do Credor><Credor> EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.</Credor><Especificação>CANCELAMENTO DO REFORÇO GERADO PELA NOTA DE EMPENHO 2023NE00575, PARA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60537.01</Valor Unitário><Valor Total>60537.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1618"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00577</Número da NE><Código do Credor>9475334000196</Código do Credor><Credor> EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.</Credor><Especificação>Contratação de serviços de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, conforme especificações do Contrato-PG Nº 03/2021-NPLC (SEI 1007616). Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/01/2023 a 12/01/2024 (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60537.01</Valor Unitário><Valor Total>60537.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1619"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00579</Número da NE><Código do Credor>50381842000109</Código do Credor><Credor> 50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de TRÊS Conversores Digitais de TV com Gravador e Display de Led, conforme Termo de Referência (SEI 1299972), Proposta (SEI 1312252), PARECER-PG Nº 310/2023-NPLC (SEI 1304680), Despacho GMD (SEI 1313230), Relatório de D</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="1620"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00580</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto de ensino, para ministrar a servidor da CLDF o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com 12 meses de duração, de setembro de 2023 a agosto de 2024, co</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, a</Identificação></row>
<row _id="1621"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00581</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00580, para corrigir incorreção no campo "REFERÊNCIA"                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, a</Identificação></row>
<row _id="1622"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00582</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto de ensino, para ministrar a servidor da CLDF o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com 12 meses de duração, de setembro de 2023 a agosto de 2024, co</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, f</Identificação></row>
<row _id="1623"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00583</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Taxa de matrícula                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, f</Identificação></row>
<row _id="1624"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00583</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação do Instituto Brasileiro De Ensino, Desenvolvimento E Pesquisa IDP - LTDA., a fim de ministrar o curso de pós-graduação em DIREITO ADMINISTRATIVO, estruturado em 384 horas/aula, com previsão de duração de 12 meses, de setembro de 2023 a setembr</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, f</Identificação></row>
<row _id="1625"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00584</Número da NE><Código do Credor>26657554168</Código do Credor><Credor> WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar e de servidora da CLDF na 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), nos dias 10 a 17 de setembro de 2023, em Genebra - Suíça, conforme AMD nº 117, de 2023, publicado no DCL nº 184, de 25 de </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>2479.5</Valor Unitário><Valor Total>17356.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 117, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1626"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00585</Número da NE><Código do Credor>26657554168</Código do Credor><Credor> WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00584, para correção de valor informado no campo DESCRIÇÃO                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>2479.5</Valor Unitário><Valor Total>17356.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 117, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1627"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00586</Número da NE><Código do Credor>26657554168</Código do Credor><Credor> WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF na 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), nos dias 10 a 17 de setembro de 2023, em Genebra - Suíça, conforme AMD nº 117, de 2023, publicado no DCL nº 184, de 25 de agosto de 2023 </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>2479.5</Valor Unitário><Valor Total>17356.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 117, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1628"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00587</Número da NE><Código do Credor>27981037115</Código do Credor><Credor> JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de SERVIDORA da CLDF na 6ª Semana da Avaliação em Escolas de Governo (SAEG), nos dias 10 a 17 de setembro de 2023, em Genebra - Suíça, conforme AMD nº 117, de 2023, publicado no DCL nº 184, de 25 de agosto de 2023 (S</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>2479.5</Valor Unitário><Valor Total>17356.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 117, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1629"><Ano>2023</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2023NE00588</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, em regime 24x7x365, executado remotamente por meio de um CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC), bem como p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9341</Valor Unitário><Valor Total>9341</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1630"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00591</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping TV e Rádio, compreendendo a captação, a seleção, a compilação em bancos de dados, a organização, a avaliação e a remessa de matérias à CLDF, conforme Contrato-PG nº 64/2021-NPLC (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4378.67</Valor Unitário><Valor Total>4378.67</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1631"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00592</Número da NE><Código do Credor>62070115000100</Código do Credor><Credor> INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL </Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, objetivando a participação de servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal no curso online "CIA - Parte 1: Princípios da Auditoria Interna", no período de 25 a 28 de setembro/2023, conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3500</Valor Unitário><Valor Total>3500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, f</Identificação></row>
<row _id="1632"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00593</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão), monit e a contab dos serv contratados com fornec de equip novos, de 1 uso, em linha de fabricação, p/ digitalização, impressões mono e policromáticas, com fornec de todos os insumos (exceto o pa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6019.5</Valor Unitário><Valor Total>6019.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1633"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00594</Número da NE><Código do Credor>48014294000137</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA </Credor><Especificação>Contratação de associação, para a participação de servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal na 53ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, com 36 horas/aula, na modalidade presencial, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2023, conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>630</Valor Unitário><Valor Total>630</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, f</Identificação></row>
<row _id="1634"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00595</Número da NE><Código do Credor>42405129000120</Código do Credor><Credor> MASTER TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Serviços de agenciamento de viagens, com cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornec de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, conf. TR (SEI 1315407), AMD 117/2023 (SEI 1313950), Proposta (SEI 1324402), PARECER-PG N</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23390</Valor Unitário><Valor Total>23390</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1635"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00596</Número da NE><Código do Credor>88630413000281</Código do Credor><Credor> UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em DIREITOS HUMANOS, RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA GLOBAL, de longa duração, em nível de especialização, on-line, com 12 meses de duração mínima, de setembro de 2023 a agosto de</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>768.59</Valor Unitário><Valor Total>3074.36</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1636"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00597</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto de ensino, a fim de ministrar à servidora da CLDF o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com 12 meses de duração, de setembro de 2023 a agosto de 202</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1637"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00598</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Item 1 - Ponto de Acesso Sem Fio AP.        Contratação, por PREGÃO, da expansão da infraestrutura de rede sem fio, com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referênc</Especificação><Quantidade>157</Quantidade><Valor Unitário>8499</Valor Unitário><Valor Total>1334343</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1638"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00599</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Item 2 - Instalação de pontos de rede para conexão dos APs.         Contratação, por PREGÃO, da expansão da infraestrutura de rede sem fio, com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições e exigências estabeleci</Especificação><Quantidade>93</Quantidade><Valor Unitário>1742</Valor Unitário><Valor Total>162006</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1639"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00600</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, a fim de ministrar a servidor da CLDF o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com 12 meses de duração, de setembro de 2023 a agosto de 20</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1640"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor de áudio e vídeo estéreo 10 saídas                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1641"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1642"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1643"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Forno de micro-ondas. Capacidade de 22L a 30L. Voltagem 220V ou 110V com transformador. Potência entre 900W a 1.1100W.                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1644"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Frigobar com capacidade mínima de 110 litros, 110v ou 220v.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1645"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bebedouro elétrico de chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis.                                            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1646"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bancada baixa (mesa). Bancada de 70 cm de altura por 100 cm de comprimento.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>624</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1647"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de atendimento - Módulo de 01 metro com armário.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1648"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banquetas com encosto. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>648</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1649"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>46</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>460</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1650"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>1080</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>3240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1651"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeiras para autoridades: unidades cromadas giratórias com assento em couro preto.                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>768</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1652"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1653"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1 40 de diâmetro.                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1654"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 3 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                        </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>540</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1655"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1656"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1657"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1658"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1659"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1660"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (3,15 x 2,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1661"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Instalação de pontos de energia/tomadas; Instalação para tomada e verificação da instalação. Voltagem dos pontos de energia: 110 ou 220v, conf necessidades dos equip a serem instalados e/ou características da região onde o evento ocorrer. Quando contratad</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>19</Valor Unitário><Valor Total>1140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1662"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação por refletores com luz branca conf necessidade. Ilumin ext</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1663"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1664"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1665"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos Banheiro VIP - 2 módulos com 4 banheiros. Banheiros superluxo: 08 unidades. Banheiros superluxo PcD: 02 unidades. 02 pontos de água para banheiros. 02 pontos de desague para banheiros. Equipados com vasos sanitários, de boa qualidade. D</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>360</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1666"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos standard, contemplando PcD.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1667"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console de iluminação profissional. Pode controlar até 48 canais. Inclui display LCD Touch Screen.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1668"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console digital dmx acima de 12 canais - canais com luminária.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1669"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Ribalda de Led 3W com controle DMX, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, incluindo cabeamento e instalação.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1670"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação refletores mini brute com 6 lâmpadas DWE 650 watts.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>27</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>1080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1671"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais e até 99 canais dimmers, Monit dos parâmetros pelo display, Função Scroll controla 6 canais simult - Canais físicos e lógicos independ, 40 chases, Programas, Presets, Psychos, Padrão rack 19, Con</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1672"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1673"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>GradilFechamento, com abra                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1674"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Demarcadores de Fila (UNIFILA): Pedestal com sistema de fita retrátil de duplo de 2metros com prisma.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1675"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extintor de incêndio - de diversos tipos, de acordo com a necessidade, a ser levantada de acordo com orientação do corpo de bombeiros. Prever: Extintor com água.                                                                                              </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1676"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Fechamento Cego                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>24</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1677"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00601</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo HDMI 20m (blindado).  Demais especificações vide TR (SEI 1261519) e ARP Nº 5/2023-NPLC (SEI 1315943). Conf Termo de Homolog Pregão 19/2023 (SEI 1298693), PARECER-PG Nº 272/2023-NPLC (SEI 1270366) e Nº 275 (SEI 1270725), Despacho CC (SEI 1329661) e De</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>15</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1678"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00602</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00601, em virtude de, na impressão, não aparecerem todos os itens da ARP.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>57831</Valor Unitário><Valor Total>57831</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1679"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor de áudio e vídeo estéreo 10 saídas                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1680"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1681"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1682"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Forno de micro-ondas. Capacidade de 22L a 30L. Voltagem 220V ou 110V com transformador. Potência entre 900W a 1.1100W.                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1683"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Frigobar com capacidade mínima de 110 litros, 110v ou 220v.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1684"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bebedouro elétrico de chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis.                                            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1685"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bancada baixa (mesa). Bancada de 70 cm de altura por 100 cm de comprimento.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>624</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1686"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de atendimento - Módulo de 01 metro com armário.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1687"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banquetas com encosto. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>648</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1688"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>46</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>460</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1689"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>1080</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>3240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1690"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeiras para autoridades: unidades cromadas giratórias com assento em couro preto.                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>768</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1691"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1692"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1 40 de diâmetro.                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1693"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 3 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                        </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>540</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1694"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1695"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1696"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1697"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1698"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1699"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (3,15 x 2,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1700"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Instalação de pontos de energia/tomadas; Instalação para tomada e verificação da instalação. Voltagem dos pontos de energia: 110 ou 220v, conf necessidades dos equip a serem instalados e/ou características da região onde o evento ocorrer. Quando contratad</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>19</Valor Unitário><Valor Total>1140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1701"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação por refletores com luz branca conf necessidade. Ilumin ext</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1702"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1703"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1704"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos Banheiro VIP - 2 módulos com 4 banheiros. Banheiros superluxo: 08 unidades. Banheiros superluxo PcD: 02 unidades. 02 pontos de água para banheiros. 02 pontos de desague para banheiros. Equipados com vasos sanitários, de boa qualidade. D</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>360</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1705"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos standard, contemplando PcD.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1706"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console de iluminação profissional. Pode controlar até 48 canais. Inclui display LCD Touch Screen.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1707"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console digital dmx acima de 12 canais - canais com luminária.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1708"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00603</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Ribalda de Led 3W com controle DMX, conf necessidade do evento e ambiente, com cabeamento e instalação. Demais especific vide TR (SEI 1261519) e ARP 5/2023 (SEI 1315943). Conf Termo de Homolog Pregão 19/2023 (SEI 1298693), PARECER-PG 272/2023</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1709"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação refletores mini brute com 6 lâmpadas DWE 650 watts.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>27</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>1080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1710"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais e até 99 canais dimmers, Monit dos parâmetros pelo display, Função Scroll controla 6 canais simult - Canais físicos e lógicos independ, 40 chases, Programas, Presets, Psychos, Padrão rack 19, Con</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1711"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1712"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>GradilFechamento, com abra                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1713"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Demarcadores de Fila (UNIFILA): Pedestal com sistema de fita retrátil de duplo de 2metros com prisma.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1714"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extintor de incêndio - de diversos tipos, de acordo com a necessidade, a ser levantada de acordo com orientação do corpo de bombeiros. Prever: Extintor com água.                                                                                              </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1715"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Fechamento Cego                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>24</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1716"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo HDMI 20m (blindado).                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>15</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1717"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Impressora laser p&amp;b (com toners incluídos para todo o período e 500 folhas de papel sulfite A4) mínimo 36ppm.                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1718"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Link de dados de no mínimo 50Mbps dedicado full duplex, 99% de SLA Uptime.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>3900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1719"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14 HD.                </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1720"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ponto de Rede CABEADA.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1721"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Switch - mínimo de 8 e 16 portas 1Gbps.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1722"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aparelho de ar condicionado entre 12000 BTUS e 15000 BTUSsplit.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1723"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1724"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ventiladores de coluna, com capacidade de 70m3/min, com potência de 130w.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1725"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ARTanotação responsabilidade técnica) Emissão de laudo técnico  elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1726"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de TS dupla face 2,20A. Paredes em material tipo octanorme. Laminados TS na cor branca. Iluminação tipo spot, tomadas de 03 (três) pinos, arandela a cada 3 (tres) metros, 01 (uma) testeira 1x0,50m em policarbonato. Com divisão de vidro entre os est</Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1727"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de TS dupla face com 3,20 de altura ,teto forrado com eucaplac branco estruturado por perfis e travessas de alumínio anodizado com iluminação por meio de calhas com lâmpadas fluorescentes em Led, com divisão de vidro entre as salas. A sala deve con</Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1728"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>231</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>12705</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1729"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Praticável                                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1730"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4050</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>101250</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1731"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4050</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>24300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1732"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>4050</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>105300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1733"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>81</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>2268</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1734"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 (duas) horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1735"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços geraisexecutar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos.                                                                              </Especificação><Quantidade>42</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>4200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1736"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Atividades técnicas para a exec de proj de eventos nas áreas de geração, transmissão e distrib de energia elétrica, entre outros equip eletrônicos, aux no desenv de equip e suas aplicações, prep de especific, desenhos, técnicas de execução, </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1050</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1737"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos, entre ou</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1738"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00604</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista Bilíngüe com experiência em eventos corporativos para realização de serviço. A empresa deve apresentar 3 opções para aprovação prévia. Apresentar-se 1 hora antes do evento. Demais especific vide TR (SEI 1261519) e ARP 5/23 (SEI 1315943). Con</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1739"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00605</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>45</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>6750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1740"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00605</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1741"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00605</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviços de limpeza e conservação - serviços com profissionais treinados, capacitados e uniformizados para execução dos serviços de limpeza e conservação, com honorários compatíveis com o piso sindical da categoria, incluindo todo o material e equipamento</Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>2160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1742"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00605</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação> Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1743"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00605</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Iluminação Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamentos de luz, operação de serviços e equipamentos de luz/iluminação. Preparado para instalação e manuseio. Deverá se apresentar 03 horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1744"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00605</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de informática - Profissional capacitado para serv de informática, montagem e instal de equip, config de sistemas de gerenc de rede, suporte ao usuário, capac para operação de serv audiovisuais e projeção. Vide TR (SEI 1261519) e ARP 5/23 (SEI 131</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1745"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00611</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 3,8 x 1,4cm                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1746"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00611</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,7 x 1,8cm                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>14.3</Valor Unitário><Valor Total>214.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1747"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00611</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,0 x 4,0cm.        Contratação, pelo SRP, de empresa especializada no fornecimento de carimbos e produtos análogos, sob demanda, com vistas ao atendimento das requisições no âmbito da CLDF, conforme Termo de Referência (124519</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>48.300000000000004</Valor Unitário><Valor Total>96.60000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1748"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00612</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva dos componentes da solução composta pelo Sistema de Informatização da sessão plenária da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compreendendo todos os componentes relativos ao painel eletrônico de votação e respectivos d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16138.67</Valor Unitário><Valor Total>16138.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1749"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00612</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva dos componentes da solução composta pelo Sistema de Informatização da sessão plenária da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compreendendo todos os componentes relativos ao painel eletrônico de votação e respectivos d</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>28480</Valor Unitário><Valor Total>85440</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1750"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00612</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de medição da dispersão sonora através do espectro de frequências, utilizando software para correção acústica de ambientes, de modo que todos os alto-falantes fiquem devidamente ajustados nos termos de volume e equalização, proporcionando um equil</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8790</Valor Unitário><Valor Total>8790</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1751"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00613</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Desenvolvimento de funcionalidades para evolução e integração dos sistemas de votação com os demais sistemas corporativos da CLDF.                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2219.43</Valor Unitário><Valor Total>2219.43</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1752"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00613</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Desenvolvimento de funcionalidades para evolução e integração dos sistemas de votação com os demais sistemas corporativos da CLDF. Conforme Proposta (SEI 1282726), Instrução 54/2023 (SEI 1310776), PARECER-PG Nº 331/2023-NPLC (SEI 1317529), Despacho GMD (S</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3916.67</Valor Unitário><Valor Total>11750.01</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1753"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00616</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS ITENS E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>110368.67</Valor Unitário><Valor Total>110368.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1754"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00617</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS ITENS E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13969.44</Valor Unitário><Valor Total>13969.44</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1755"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00618</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Item 1 - Manutenção corretiva, preventiva e evolutiva (14 a 30 de setembro de 2023)                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16138.67</Valor Unitário><Valor Total>16138.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1756"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00618</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Item 1 - Manutenção corretiva, preventiva e evolutiva (outubro, novembro e dezembro de 2023)                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>28480</Valor Unitário><Valor Total>85440</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1757"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00618</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Item 3 - Serviço de medição da dispersão sonora Serviços de assistência técnica especializada, compreendendo a manutenção em caráter preventivo, corretivo e evolutivo nos Sistemas Eletrônicos de Votação instalados no Plenário da CLDF. Demais especificaçõe</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8790</Valor Unitário><Valor Total>8790</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1758"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00619</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Item 2 - Desenvolvimento de funcionalidades -  Serviços de assistência técnica especializada, compreendendo a manutenção em caráter preventivo, corretivo e evolutivo nos Sistemas Eletrônicos de Votação instalados no Plenário da CLDF. Demais especificações</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13969.44</Valor Unitário><Valor Total>13969.44</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1759"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00620</Número da NE><Código do Credor>55963994187</Código do Credor><Credor> Leila Souza Oliveira </Credor><Especificação>Pagamento do Auxílio Funeral previsto no art. 97, § 1º da Lei Complementar nº 840/2011, pleiteado pela viúva do servidor falecido JOSE RODRIGUES OLIVEIRA, matrícula nº 11.742, conforme Requerimento Administrativo (SEI 1328741), Despacho DRH (SEI 1335342),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17166.98</Valor Unitário><Valor Total>17166.98</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Art.97,§1º-LC840/11 </Identificação></row>
<row _id="1760"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00629</Número da NE><Código do Credor>474973000162</Código do Credor><Credor> ECAD ESC CENTRAL DE ARR E DIST </Credor><Especificação>Autorização, em caráter não exclusivo, mediante pagamento mensal de retribuição autoral, para execução pública e utilização de obras musicais, literomusicais e de fonogramas do repertório protegido pelo ECAD, incluídos na programação da TV CLDF, conforme </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11371.34</Valor Unitário><Valor Total>45485.36</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1761"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00631</Número da NE><Código do Credor>50258623000137</Código do Credor><Credor> ABRAPP - ASS BRASILEIRA DAS ENT FECHADAS DE PREV </Credor><Especificação>Contratação de Associação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, visando à participação de servidor da CLDF no 44º Congresso Brasileiro de Previdência Privada, com a duração de 22 h/a, na modalidade presencial, de 18 a 20 de outubro de 2023, horário integral,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3980</Valor Unitário><Valor Total>3980</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1762"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00633</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso in company "COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI Nº 14.133/2021, conforme Estudo Técnico Pre</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>56680</Valor Unitário><Valor Total>56680</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1763"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00634</Número da NE><Código do Credor>23484444000145</Código do Credor><Credor> 3F LTDA. </Credor><Especificação>Módulo Orçamento para 5 usuários                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2997</Valor Unitário><Valor Total>2997</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1764"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00634</Número da NE><Código do Credor>23484444000145</Código do Credor><Credor> 3F LTDA. </Credor><Especificação>Módulo Bases Adicionais para 5 usuários                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2997</Valor Unitário><Valor Total>2997</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1765"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00634</Número da NE><Código do Credor>23484444000145</Código do Credor><Credor> 3F LTDA. </Credor><Especificação>Módulo OrçaBIM para 1 usuário.       Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para o licenciamento de uso de software de orçamentação de obras e serviços de engenharia e arquitetura, por 36 meses, para usuários da CLDF, conforme Termo de </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3597</Valor Unitário><Valor Total>3597</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1766"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00635</Número da NE><Código do Credor>18133018000127</Código do Credor><Credor> CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso "eSocial  Novos Eventos 2023/2024 - EFD Reinf Atualizado e com o IRRF Declarado", para servidora da CLDF, de 2 a 5 de out/2023, na modalidade online (AO VIVO), com carga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2190</Valor Unitário><Valor Total>2190</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1767"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00636</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento e atualização, com possibilidade de evolução, de 2 (dois) equipamentos FortiGate-500E FC-10-0500E-900-02-60 Unified Threat Management - UTM 8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Botnet IP/Domain, Web Filtering and Antispam Service</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>805000</Valor Unitário><Valor Total>1610000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1768"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00636</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento e atualização de 1 (um) equipamento FortiAnalyzer-400D FC-10-L0401-311-02-60 8x5 FortiCare Contract, contemplando suporte do fabricante e garantia da solução pelo prazo 36 (trinta e seis) meses.                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>340000</Valor Unitário><Valor Total>340000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1769"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00636</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de licenças de  tokens para autenticação em dupla camada.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>270</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1770"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00636</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de licenças de acesso para Zero Trust Network Access - ZTNA.                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>90000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1771"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00636</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Suporte, assistência técnica, manutenção e garantia da solução pelo prazo 36 meses.         Contratação de empresa especializada na atualização de Firewall, composta de licenciamento e atualização de equipamentos e assinaturas de subscrição de serviços de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>270000</Valor Unitário><Valor Total>270000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1772"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00637</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>PLACA ACRÍLICA DISPLAY DE MESA (PRISMA) TIPO V INVERTIDO - Material acrílico cristal, com comprimento entre 25 e 30 cm, largura entre 8 e 10 cm e espessura de 2 mm.      Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas da CLDF, c</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>12.99</Valor Unitário><Valor Total>2598</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1773"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00638</Número da NE><Código do Credor>16934475000195</Código do Credor><Credor> CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA. </Credor><Especificação>FITILHO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO - Fitilho de plástico, na cor cinza, rolo com peso de 1.000 gramas aproximadamente, destinado para amarração de materiais e pacotes.                  Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das deman</Especificação><Quantidade>70</Quantidade><Valor Unitário>13.88</Valor Unitário><Valor Total>971.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1774"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00639</Número da NE><Código do Credor>43032617000100</Código do Credor><Credor> G.R CARNEIRO LTDA </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL - Material de polipropileno (PP), atóxico, capacidade mín 180ml e máx 200 ml, branco ou transparente, para líquidos frios ou quentes, corpo frisado, bordas arredondadas não cortantes, sem telescopamento, com gravação indelév</Especificação><Quantidade>5500</Quantidade><Valor Unitário>5.47</Valor Unitário><Valor Total>30085</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1775"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00639</Número da NE><Código do Credor>43032617000100</Código do Credor><Credor> G.R CARNEIRO LTDA </Credor><Especificação>GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO COM ALÇA E CAPACIDADE DE 1 L - Com ampola de vidro, corpo de plástico liso na cor preta, fundo removível e bomba na parte superior.     Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas da CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>39.99</Valor Unitário><Valor Total>11997</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1776"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00640</Número da NE><Código do Credor>14378714000142</Código do Credor><Credor> Inovare Comércio &amp; Planejamento Administrativo LTD</Credor><Especificação>JARRA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE PARA 2 L - Com aparador de gelo, tampa basculante fixada e alça, com capacidade para 2 litros, altura aproximada de 18 cm.       Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas da CLDF, conforme </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>114.41</Valor Unitário><Valor Total>11441</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1777"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00641</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>LÁPIS PRETO Nº 2 - Apontado, em madeira reciclada e certificada, comprimento mínimo de 17,5 cm, com o nome do fabricante gravado no corpo.                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2370</Quantidade><Valor Unitário>0.27</Valor Unitário><Valor Total>639.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1778"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00641</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>PORTA - CLIPS , CANETAS E LEMBRETES EM ACRÍLICO FUMÊ - Porta clips, recados e canetas, em acrílico, cor fumê, Dimensão aproximadas: 9x8x24 cm. Espessura de parede de 3mm. Alta resistência, durabilidade e estabilidade sobre a mesa.                         </Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>1190</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1779"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00641</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>TAPETE PARA MOUSE - Tapete preto para mouse (mousepad) com dimensões aproximadas de 2,2 x 24 x 21cm, com tolerância de 1cm. Acabamento superior em tecido neoprene e acabamento inferior emborrachado, permitindo atrito máximo (firmeza) com o tampo da mesa. </Especificação><Quantidade>720</Quantidade><Valor Unitário>18.400000000000002</Valor Unitário><Valor Total>13248</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1780"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00641</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>PORTA-COPOS DESCANSO EM AÇO INOX - Com aproximadamente 8 cm de diâmetro.             Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 1201138), Proposta (SEI</Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>4.9</Valor Unitário><Valor Total>441</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1781"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00642</Número da NE><Código do Credor>48500314000180</Código do Credor><Credor> KINGDOM LICITAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA - Pincel atômico para QUADRO BRANCO, corpo plástico, ponta redonda de 4 mm e escrita de 2mm, embalagem com data de fabricação e validade, além da marca gravada no corpo da caneta, não recarregável, na cor VERMELHA. V</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.26</Valor Unitário><Valor Total>126</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1782"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00642</Número da NE><Código do Credor>48500314000180</Código do Credor><Credor> KINGDOM LICITAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>PINCEL ATÔMICO PERMANENTE COR AZUL - Pincel atômico, com tinta permanente à base de álcool, ponta retangular, que permita traços finos e grossos, cor azul.        Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas da CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>1.35</Valor Unitário><Valor Total>81</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1783"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00643</Número da NE><Código do Credor>39700820000121</Código do Credor><Credor> MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARE</Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA - Caneta esferográfica vermelha, escrita média, com corpo transparente em poliestireno, formato sextavado, esfera de tungstênio, ponta de latão, suporte e tampa em plástico e carga substituível presa ao corpo da caneta pe</Especificação><Quantidade>1200</Quantidade><Valor Unitário>0.58</Valor Unitário><Valor Total>696</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1784"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00643</Número da NE><Código do Credor>39700820000121</Código do Credor><Credor> MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARE</Credor><Especificação>CANETA MARCA-TEXTO, COR AMARELA - Caneta fluorescente marca-texto, não recarregável, com ponta chanfrada de 3 a 5 mm na cor amarela, marca do fabricante gravada no corpo.                                                                                     </Especificação><Quantidade>940</Quantidade><Valor Unitário>0.85</Valor Unitário><Valor Total>799</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1785"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00643</Número da NE><Código do Credor>39700820000121</Código do Credor><Credor> MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARE</Credor><Especificação>CANETA MARCA-TEXTO, COR VERDE - Caneta fluorescente marca-texto, não recarregável, com ponta chanfrada de 3 a 5 mm na cor verde, marca do fabricante gravada no corpo.                                                                                         </Especificação><Quantidade>630</Quantidade><Valor Unitário>0.85</Valor Unitário><Valor Total>535.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1786"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00643</Número da NE><Código do Credor>39700820000121</Código do Credor><Credor> MBEM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARE</Credor><Especificação>CANETA PARA ESCREVER EM CD - Caneta para escrever sobre o CD, com ponta de poliéster 2.0mm, na cor preta ou azul, com o nome do fabricante gravado no corpo.       Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas da CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>2.29</Valor Unitário><Valor Total>183.20000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1787"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00644</Número da NE><Código do Credor>43973781000103</Código do Credor><Credor> PLANETA COMERC. E DISTRIB DE EQUIPTOS E PROD LTDA </Credor><Especificação>COPO DE VIDRO 300 ML TRANSPARENTE -Aproximadamente 7 cm de largura da boca e 12 cm de altura.                                                                      Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas da CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>4.89</Valor Unitário><Valor Total>489</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1788"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00645</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA COM DOIS ANDARES EM ACRÍLICO FUMÊ - 2 (dois) andares fixos em acrílico fumê com aproximados 3 mm de espessura, com cada cesto medindo aproximadamente 36 x 26 x 4 cm, com o nome do fabricante gravado no corpo.                  </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>24.11</Valor Unitário><Valor Total>1205.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1789"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00645</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA EM ACRÍLICO FUMÊ - Cesto medindo aproximadamente 36 x 26 x 4 cm, com o nome do fabricante gravado no corpo.                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>70</Quantidade><Valor Unitário>12.24</Valor Unitário><Valor Total>856.8000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1790"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00645</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>CORRETOR LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ML - Corretor líquido para correção de qualquer tipo de escrita, aplicação em papel comum, com o nome do fabricante gravado no corpo. Material à base d´água, atóxico e de secagem rápida. Frasco com 18 ml.             </Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>1.53</Valor Unitário><Valor Total>382.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1791"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00645</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA - Extrator de grampos, em aço niquelado, com pontas arredondadas, tipo espátula, dimensões aproximadas 150x20mm. Material: Aço Niquelado.                                                                                     </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>2.1</Valor Unitário><Valor Total>735</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1792"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00645</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>GRAMPEADOR 26/6 PRETO COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS - Todo em estrutura metálica reforçada e base em borracha ou plástica, antiderrapante, cabeça em plástico com dimensões aproximas de 12,8 x 5,8 x 3,9 cm, com o nome do fabricante gravado no corpo.       </Especificação><Quantidade>360</Quantidade><Valor Unitário>15.5</Valor Unitário><Valor Total>5580</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1793"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00645</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>GRAMPO 26/6 COM 5.000 UNIDADES - Grampo para grampeador em aço cobreado, com tratamento anti-oxidação (anti-ferrugem), tamanho 26/6, caixa com 5000 unidades.                      Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas d</Especificação><Quantidade>380</Quantidade><Valor Unitário>5.71</Valor Unitário><Valor Total>2169.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1794"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>FITA ADESIVA CREPE BEGE/BRANCA DE 25MM X 50M - Fita adesiva crepe, monoface na cor bege/branca.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>3.7800000000000002</Valor Unitário><Valor Total>1134</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1795"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>FITA ADESIVA CREPE BEGE/BRANCA DE 48MM X 50M - Fita adesiva crepe, monoface na cor bege/branca para empacotamento, com dimensões 50mm X 50m.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>7.3500000000000005</Valor Unitário><Valor Total>2205</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1796"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>FITA ADESIVA DE PVC PARA EMPACOTAMENTO DE 48MM X 50M NA COR MARROM - Composição: Filme de polipropileno, com adesivo acrílico à base de água, com dimensões 50mmx50m, em PVC polipropileno na cor marrom, em filme resistente.                                 </Especificação><Quantidade>180</Quantidade><Valor Unitário>2.65</Valor Unitário><Valor Total>477</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1797"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50MM X 50M - Tipo adesiva face única, cor transparente.                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>450</Quantidade><Valor Unitário>4.6000000000000005</Valor Unitário><Valor Total>2070</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1798"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO FLAG, 5 CORES (POST IT) - Com 5 cores, 20 folhas de cada, com dimensões aproximadas de 1,1 cm x 4,3 cm.                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>210</Quantidade><Valor Unitário>2.3000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>483</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1799"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO (POST IT), 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS, 38MM X 51MM, COR AMARELA - Cor amarela, fabricado em papel off-set amarelo de alta qualidade, 75g/m², medindo 38 x 51mm, pacote contendo 4 blocos com 100 folhas cada.                      </Especificação><Quantidade>390</Quantidade><Valor Unitário>3.0500000000000003</Valor Unitário><Valor Total>1189.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1800"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO (POST IT), BLOCO COM 100 FOLHAS, 76MM X 102MM - COR AMARELA - Cor amarela, fabricado em papel off-set amarelo de alta qualidade, 75g/m², medindo 76 x 102mm, blocos com 100 folhas cada.                                        </Especificação><Quantidade>690</Quantidade><Valor Unitário>2.15</Valor Unitário><Valor Total>1483.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1801"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 2M - Papel auto-adesivo, material plástico, tipo contact, transparente incolor, gramatura 60.                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>22.8</Valor Unitário><Valor Total>912</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1802"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PASTA DE PLÁSTICO PRETA 25 X 34CM COM 25 ENVELOPES PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM COLCHETE E 4 FUROS - Pasta de Plástico com 25 envelopes plásticos transparentes, com visor frontal transparente, com colchete e 4 furos, medindo 240 X 330mm, cor Preta, com o no</Especificação><Quantidade>230</Quantidade><Valor Unitário>10.950000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2518.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1803"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PASTA DE PLÁSTICO COM ABA E ELÁSTICO TRANSPARENTE INCOLOR - Pasta arquivo, material polipropileno, aproximadamente 230 x 350mm, cor incolor, com aba e elástico, tamanho ofício, aplicação arquivo de documentos, com o nome do fabricante gravado no corpo ou </Especificação><Quantidade>2240</Quantidade><Valor Unitário>1.44</Valor Unitário><Valor Total>3225.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1804"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PASTA SANFONADA AZ TAMANHO OFÍCIO, 12 DIVISÓRIAS - Pasta sanfonada em polipropileno incolor, reciclável, atóxica, impermeável, leve, cor transparente, fechamento com elástico e 12 separações. Dimensões aproximadas de 250x380mm, com elástico, visor e etiqu</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>2250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1805"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PASTA SANFONADA AZ TAMANHO OFICIO, 31 DIVISÓRIAS - Pasta sanfonada em polipropileno incolor, reciclável, atóxica, impermeável, leve, cor transparente, fechamento com elástico e 31 separações. Dimensões aproximadas de 280x390mm, com elástico, visor e etiqu</Especificação><Quantidade>130</Quantidade><Valor Unitário>39.800000000000004</Valor Unitário><Valor Total>5174</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1806"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PRANCHETA OFÍCIO PARA ANOTAÇÕES EM DURATEX COM PRENDEDOR DE METAL - Dimensões aproximadas: 34cm (comprimento) x 23cm (largura) x 3 mm (espessura), com o nome do fabricante gravado no corpo ou na embalagem.                                                  </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>4.9</Valor Unitário><Valor Total>1715</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1807"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>PRENDEDOR DE PAPEL (BENDER CLIP) 25MM - Caixa com 12 unidades, com o nome do fabricante gravado no corpo ou na embalagem.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>3.35</Valor Unitário><Valor Total>268</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1808"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>COLA TIPO ESCOLAR BRANCA - Lavável, atóxica, com bico dosificador, em frasco de 90 gramas, com o nome do fabricante gravado no corpo.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>1.6300000000000001</Valor Unitário><Valor Total>277.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1809"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>ELÁSTICO EM LÁTEX COM 100G - N° 18, de alta qualidade e resistência, na cor amarela, aplicação organização de material de expediente, pacote com aproximadamente 100 gramas.                                                                                   </Especificação><Quantidade>550</Quantidade><Valor Unitário>2.5500000000000003</Valor Unitário><Valor Total>1402.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1810"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>ESTILETE SIMPLES PARA ESCRITÓRIO LÂMINA ESTREITA - Estilete simples para escritório de aproximadamente 13cm, lâmina estreita de 9x85mm aproximados, fabricado com corpo termoplástico, trava e suporte.                                                        </Especificação><Quantidade>270</Quantidade><Valor Unitário>0.73</Valor Unitário><Valor Total>197.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1811"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>RÉGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA COM 30CM - Régua de plástico milimetrada com 30 cm, com destaques a cada 5 mm e demarcações a cada centímetro. Com corpo medindo pelo menos 3 mm no local de maior espessura, pelo menos 35 mm de largura e pelo menos 309 mm de </Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>1.3</Valor Unitário><Valor Total>221</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1812"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00646</Número da NE><Código do Credor>7065674000113</Código do Credor><Credor> SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP </Credor><Especificação>TESOURA MULTIUSO NIQUELADA DE 8 POLEGADAS (21cm) - Tesoura para uso geral com lâmina em aço inoxidável, cabo anatômico em polipropileno.               Aquisição de material de expediente/consumo, para atendimento das demandas da CLDF, conforme especificaç</Especificação><Quantidade>360</Quantidade><Valor Unitário>4.95</Valor Unitário><Valor Total>1782</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000017/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1813"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00647</Número da NE><Código do Credor>27719713000166</Código do Credor><Credor> 2L COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2023NE00119 (SEI 1048834), em virtude de todas as obrigações relacionadas ao Contrato-PG nº 4/2022-NPLC (SEI 0654748) terem sido cumpridas, conforme Despacho SAPLE (SEI 1342097) e Despacho DAF (SEI 1342263).       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2909.9700000000003</Valor Unitário><Valor Total>2909.9700000000003</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso V   </Identificação></row>
<row _id="1814"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00648</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00297, em virtude de o pagamento referente a primeira parcela, relativa ao período de abril a dezembro de 2023, ter sido realizado, conforme Despacho SEATI (SEI 1249270) e Consulta de Saldo (SEI 1345881).    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.03</Valor Unitário><Valor Total>0.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1815"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00649</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2085.13</Valor Unitário><Valor Total>2085.13</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1816"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00649</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES) Contratação de empresa visando ao fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos, para atendimento do SAS/CLDF, conforme Contrato-PG Nº 3/2023-NPLC (SEI 1050706), Despachos SAS (SEI 1297</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4124.83</Valor Unitário><Valor Total>4124.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1817"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00650</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>Bolsa de estágio, sendo R$ 1.240,00 (valor unit) x 109 bolsas x 3 meses                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>109</Quantidade><Valor Unitário>3720</Valor Unitário><Valor Total>405480</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1818"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00650</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>Auxílio-transporte dos estagiário, sendo R$ 10,00 (vlr unit) x 22 dias úteis x 3 meses x 109 estagiários                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>109</Quantidade><Valor Unitário>660</Valor Unitário><Valor Total>71940</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1819"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00650</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>Taxa de Administração, sendo 0,60% x R$ 135.160,00 (vlr mensal da bolsa) x 3 meses. Agente de Integração Escola-Empresa para propiciar a plena operac de estágio de estudantes do ensino regular em instituições de educação superior, profissional e de ensino</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2432.88</Valor Unitário><Valor Total>2432.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1820"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00658</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de Manutenção Preventiva.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>37</Quantidade><Valor Unitário>638.88</Valor Unitário><Valor Total>23638.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1821"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00658</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de Manutenção Corretiva sob demanda, sendo R$ 46.249,00 (vlr. anual) / 12 x 4 meses (set a dez/2023). Conforme Proposta (SEI 1263152), Termo de Homologação PE nº 15/2023 (SEI 1270692), Despacho CLDF-Notícias (SEI 1322831) e Despacho DAF (SEI 13246</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15416.34</Valor Unitário><Valor Total>15416.34</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1822"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00659</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da nota de empenho 2023NE00658 em virtude de ajustes na descrição da especificação dos itens.                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>39054.9</Valor Unitário><Valor Total>39054.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1823"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00660</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de manutenção preventiva.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>37</Quantidade><Valor Unitário>638.88</Valor Unitário><Valor Total>23638.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1824"><Ano>2023</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2023NE00660</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SERVIçO DE MANUTENçãO CORRETIVA SOB DEMANDA, SENDO R$ 46.249,00 (VLR. ANUAL) / 12 X 4 MESES (SET A DEZ/ 2023). Contratação de empresa especializada em manut. preventiva programada e corretiva (por demanda), com fornec. de peças, para os equip. fotográfico</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15416.34</Valor Unitário><Valor Total>15416.34</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1825"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00661</Número da NE><Código do Credor>37116704000134</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOG</Credor><Especificação>Taxa de matrícula                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1826"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00661</Número da NE><Código do Credor>37116704000134</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOG</Credor><Especificação>Mensalidade - Contratação de fundação, a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA POLÍTICA, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, presencial, à servidora da CLDF, conforme Termo de Referênci</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>960</Valor Unitário><Valor Total>2880</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1827"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00662</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do Edifício Sede da CLDF, conforme Contrato-PG nº 40/2020-NPLC (SEI 1042239), Solicitação do Executor do</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>240000</Valor Unitário><Valor Total>240000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="1828"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00663</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manutenção de 2 equipamentos do tipo Cardioversor bifásico (desfibrilador e marcapasso); MARCA/MODELO: CMOS Drake, vivo; NÚMERO DE PATRIMÔNIO: 026748-00 e 026749-00.                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>556.24</Valor Unitário><Valor Total>1112.48</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1829"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00663</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manut de 4 equip Monitor multiparamétrico: MARCA/MODELO: Aleron, CMS 9000 (PAT 019911-00 e 019912-00) e World life medical, WL80 (PAT 022999-00 e 023000-00). Serv técnico de manut preventiva com 4 visitas no ano (a cada 3 meses), de manut corretiva, de ca</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>278.13</Valor Unitário><Valor Total>1112.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="1830"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00666</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso in company "COMO FISCALIZAR E GERIR OS CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS - UM PARALELO ENTRE A LEI Nº 8.666/1993 E A LEI Nº 14.133/2021" para servidores da CLDF, estruturado em 20 horas/aula, na modalid</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>56680</Valor Unitário><Valor Total>56680</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1831"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00668</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAçãO DE EMPRESA ESPECIALIZA, VISANDO à PRESTAçãO DE SERVIçOS DE PUBLICIDADE, CONFORME CONTRATO-PG Nº 38/ 2022-NPLC (1087952). PUBLICIDADE INSTITUCIONAL "PROJETO CâMARA NAS CIDADES", CONFORME Solicitação de Empenho (SEI 1358304), Despacho GSS (SEI 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>200000</Valor Unitário><Valor Total>200000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="1832"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00669</Número da NE><Código do Credor>11283881000111</Código do Credor><Credor> C. P. MACEDO SERVICOS FOTOGRAFICOS </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada para prestação de serviço de criação de tour virtual hipermídia composto por imagens 360° interligadas dos ambientes da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Termo de Referên</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5900</Valor Unitário><Valor Total>5900</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1833"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00670</Número da NE><Código do Credor>18133018000127</Código do Credor><Credor> CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00635 (SEI 1344849), em razão do cancelamento do curso pela instituição de ensino, conforme Despacho SEFIN (SEI 1359068), Despacho NEP (SEI 1361353) e Despacho DAF (SEI 1363985).                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2190</Valor Unitário><Valor Total>2190</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1834"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00671</Número da NE><Código do Credor>27410479000190</Código do Credor><Credor> FIESTASECO SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00175 (SEI 1062433), em razão de rescisão unilateral do Contrato-PG nº 26/2021-NPLC (SEI 1339008), conforme Despacho SAS (SEI 1363055), Despacho SECON (SEI 1366777) e consulta de saldo no SIGGO (SEI 1366863).</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>667.21</Valor Unitário><Valor Total>667.21</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="1835"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00673</Número da NE><Código do Credor>4792498000123</Código do Credor><Credor> MERCADI PRODUTOS ESPECIAIS DE INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de 4 licenças permanentes de software tipo CAD (Computer Aided Design) - ProgeCAD Professional 2024 NLM - de desenho técnico de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos, plantas e estudos na última versão disponibilizada pelo fabrica</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3320</Valor Unitário><Valor Total>13280</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="1836"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00674</Número da NE><Código do Credor>8065700000176</Código do Credor><Credor> EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento de material bibliográfico, nacional e estrangeiro, exclusivamente disponível no mercado interno brasileiro, incluindo livros impressos, multimeios, folhetos, mapas, dicionários, enciclopédias, anuários, fascículos </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8810</Valor Unitário><Valor Total>8810</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1837"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00675</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 38/ 2022-NPLC (SEI 1254380). O EMPENHO SOLICITADO SE REFERE À CAMPANHA "INSTITUCIONAL - BANDEIRAS", CONFORME Solicitação de Emp</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>730000</Valor Unitário><Valor Total>730000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1838"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00676</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 39/ 2022-NPLC (SEI 1254415) E 1º TERMO ADITIVO (SEI 1254416). O EMPENHO SOLICITADO SE REFERE À CAMPANHA "INSTITUCIONAL - BANDEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>730000</Valor Unitário><Valor Total>730000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1839"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00677</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide CONTRATO-PG Nº 37/2022-NPLC (SEI 1254293). O empenho solicitado se refere à campanha " Institucional - BANDEIRAS", conforme Solicitação de Emp</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>730000</Valor Unitário><Valor Total>730000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="1840"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00684</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF, conforme Contratos números 1331/2017 e 1332/2017 (SEI 1039801), Despacho DSG (SEI 1374534) e Despacho DAF (SEI 1374617).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>800000</Valor Unitário><Valor Total>800000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="1841"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor de áudio e vídeo estéreo 10 saídas                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1842"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1843"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Frigobar com capacidade mínima de 110 litros, 110v ou 220v.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1844"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bancada baixa (mesa). Bancada de 70 cm de altura por 100 cm de comprimento.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>468</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1845"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de atendimento - Módulo de 01 metro com armário.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1846"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banquetas com encosto. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1847"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>46</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>460</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1848"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>680</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>2040</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1849"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeiras para autoridades: unidades cromadas giratórias com assento em couro preto.                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>768</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1850"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1851"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1 40 de diâmetro.                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1852"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 3 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                        </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1853"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1854"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>38</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>1140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1855"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1856"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1857"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1858"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (3,15 x 2,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1859"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação por refletores com luz branca conf necessidade. Ilumin ext</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1860"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1861"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos Banheiro VIP - 2 módulos com 4 banheiros. Banheiros superluxo: 08 unidades. Banheiros superluxo PcD: 02 unidades. 02 pontos de água para banheiros. 02 pontos de desague para banheiros. Equipados com vasos sanitários, de boa qualidade. D</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>360</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1862"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos standard, contemplando PcD.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1863"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação refletores mini brute com 6 lâmpadas DWE 650 watts.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1864"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais e até 99 canais dimmers, Monit dos parâmetros pelo display, Função Scroll controla 6 canais simult - Canais físicos e lógicos independ, 40 chases, Programas, Presets, Psychos, Padrão rack 19, Con</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1865"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1866"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil - Fechamento, com abra                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>900</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1867"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Demarcadores de Fila (UNIFILA): Pedestal com sistema de fita retrátil de duplo de 2metros com prisma.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1868"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extintor de incêndio - de diversos tipos, de acordo com a necessidade, a ser levantada de acordo com orientação do corpo de bombeiros. Prever: Extintor com água.                                                                                              </Especificação><Quantidade>45</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1869"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Fechamento Cego                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>24</Valor Unitário><Valor Total>14400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1870"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00694</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo de rede CAT6 50m.  Demais especificações vide Termo de Referência (SEI 1261519) e ARP-PG Nº 5/2023-NPLC (SEI 1315943). Conforme Termo de Homologação do Pregão 19/2023 (SEI 1298693), PARECER-PG Nº 272/2023-NPLC (SEI 1270366) e Nº 275 (SEI 1270725), De</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1871"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Impressora laser p&amp;b (com toners incluídos para todo o período e 500 folhas de papel sulfite A4) mínimo 36ppm.                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1872"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Link de dados de no mínimo 50Mbps dedicado full duplex, 99% de SLA Uptime.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>3900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1873"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14 HD.                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1874"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ponto de Rede CABEADA.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1875"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Switch - mínimo de 8 e 16 portas 1Gbps.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1876"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aparelho de ar condicionado entre 12000 BTUS e 15000 BTUS¿split.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1877"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1878"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ventiladores de coluna, com capacidade de 70m3/min, com potência de 130w.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1879"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART-anotação responsabilidade técnica) Emissão de laudo técnico ¿ elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.q                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1880"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de TS dupla face 2,20A. Paredes em material tipo octanorme. Laminados TS na cor branca. Iluminação tipo spot, tomadas de 03 (três) pinos, arandela a cada 3 (tres) metros, 01 (uma) testeira 1x0,50m em policarbonato. Com divisão de vidro entre os est</Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1881"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de TS dupla face com 3,20 de altura ,teto forrado com eucaplac branco estruturado por perfis e travessas de alumínio anodizado com iluminação por meio de calhas com lâmpadas fluorescentes em Led, com divisão de vidro entre as salas. A sala deve con</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>16000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1882"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>252</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>13860</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1883"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Praticável                                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1884"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3600</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>90000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1885"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3600</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>21600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1886"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>3600</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>93600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1887"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>108</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>3024</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1888"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 (duas) horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1889"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais - executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos.                                                                            </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1890"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Atividades técnicas para a exec de proj de eventos nas áreas de geração, transmissão e distrib de energia elétrica, entre outros equip eletrônicos, aux no desenv de equip e suas aplicações, prep de especific, desenhos, técnicas de execução, </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1891"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos, entre ou</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1892"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1893"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1894"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviços de limpeza e conservação - serviços com profissionais treinados, capacitados e uniformizados para execução dos serviços de limpeza e conservação, com honorários compatíveis com o piso sindical da categoria, incluindo todo o material e equipamento</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1895"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1896"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00695</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Iluminação. Prof tecnicamente capacitado para serv, montagem e instal de equip de luz, operação de serv e equip de luz/iluminação. Preparado para instalação e manuseio. Demais especific vide TR (SEI 1261519) e ARP 5/23 (SEI 1315943). Conf T. de</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1897"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00696</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Switch Tipo 2 - switch de acesso PoE++ com 4 portas SFP+ e 24 portas.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>23500</Valor Unitário><Valor Total>117500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, XI         </Identificação></row>
<row _id="1898"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00696</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Switch Tipo 4 - switch de acesso com 2 portas SFP+ e 48 portas 1Gbp.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>8333</Valor Unitário><Valor Total>58331</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, XI         </Identificação></row>
<row _id="1899"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00696</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Transceiver Óptico de 10 Gbits. Demais especificações vide TR (SEI 0312698). Conforme CONTRATO-PG Nº 71/2021-NPLC (SEI 0640330), Proposta (SEI 0606922), Ofício n°015/2023-NCT/CLDF (SEI 1140973), Despacho SEINF (SEI 1380511) e Despacho DAF (SEI 1380815).  </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>670</Valor Unitário><Valor Total>10720</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, XI         </Identificação></row>
<row _id="1900"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00697</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART ¿ anotação responsabilidade técnica); Emissão de laudo técnico ¿ elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1901"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00697</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado1 - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unid. nas laterais; Rampas: 02 unid. nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim. Demais espec. vide </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>1320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1902"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00698</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Apostilamento - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping impresso e online, conforme CONTRATO-PG Nº 8/2022-NPLC (SEI 1000026). Despacho NJCI (SEI 1383647) e Despacho DAF (SEI 1383739).                                    </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>139.86</Valor Unitário><Valor Total>1538.46</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1903"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00699</Número da NE><Código do Credor>37116704000134</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOG</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00661 (SEI 1361852), referente ao cancelamento da Taxa de Matrícula, do curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA POLÍTICA, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS, conforme Despacho NEP (SEI 1384391) e Despacho DAF </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1904"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00700</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>Item 6 - Sinalização Vertical de Orientação de Tráfego na Garagem - Direcional de Garagem (Item 7.6 do Proj. de Sinalização)                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6900</Valor Unitário><Valor Total>6900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1905"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00700</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>Item 9 - Identificação Braile A (Item 7.9 do Proj.de Sinalização)                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9600</Valor Unitário><Valor Total>9600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1906"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00700</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>Item 10 - Pictogramas (Item 7.10 do Proj.de Sinalização)                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6300</Valor Unitário><Valor Total>6300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1907"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00700</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>Item 17 - Readequação da Sinalização (Item 7.17 do Proj.de Sinalização) Fornec e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edif da CLDF, nos seguintes lotes, separadamente: Lote 01: Sinalização geral e Lote 02: Sinalização de aces</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5400</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1908"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00701</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Emissão de bilhetes nacionais.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1909"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00701</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Emissão de bilhetes internacionais + seguro viagem internacional. Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>61335.3</Valor Unitário><Valor Total>61335.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1910"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00702</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00701, em virtude de erro no número do processo                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>101335.3</Valor Unitário><Valor Total>101335.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1911"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00703</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Emissão de bilhetes nacionais.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1912"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00703</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Emissão de bilhetes internacionais + seguro viagem internacional. Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>61335.3</Valor Unitário><Valor Total>61335.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1913"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00707</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>Contratação de seguro predial do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, localizada na Praça Municipal (Praça do Buriti), Quadra 2, lote 5, Brasília, Distrito Federal (móveis e imóveis), conforme Termo de Referência (0532540), Proposta (1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10700</Valor Unitário><Valor Total>10700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000043/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1914"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00708</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Projetor multimídia de 5.000 ansi lumens com sistema DLP; Resolução XGA (1024x768); Tipo da lâmpada: 350W; Suportar resolução VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200); Compatibilidade com HDTV; Vídeo: NTSC, PAL, SECAM; Fonte de alimentação: AC100 a 240V, Modo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1915"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00708</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tela de projeção (2m x 3m, com tripé). Demais especificações vide Termo de Referência (SEI 1261519). Conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 5/2023-NPLC (SEI 1315943), Termo de Homologação do Pregão 19/2023 (SEI 1298693), PARECER-PG Nº 272/2023-NPLC (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1916"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00709</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>Item 1 - ÁREA PROTEGIDA: serviço de atendimento pré-hospitalar por UTI MÓVEL (viatura tipo D, tripulada por equipe mínima composta por 1 médico, 1 enfermeiro e 1 condutor de ambulância), equipada conforme normativo vigente do Ministério da Saúde, seguido </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3950</Valor Unitário><Valor Total>11850</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1917"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00709</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>Item 2 - EVENTOS EXTERNOS: 1 UTI MÓVEL (viatura tipo D, com no mín 1 médico, 1 enfermeiro e 1 condutor de ambulância), equipada conf. normativo vigente do MS, ficará de plantão ininterrupto, fora do perímetro da CLDF, no DF, durante sessões especiais e at</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>313.06</Valor Unitário><Valor Total>18783.600000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1918"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00711</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar a servidores da CLDF o curso "Erros Grosseiros e Vícios na Nova Lei de Licitações", com 16 horas-aula, à distância, nos dias 30/10, 31/10, 06/11 e 07/11/2023, das 13h30 às 17h30, conforme Estudo Técnico Preli</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2455</Valor Unitário><Valor Total>9820</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="1919"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00712</Número da NE><Código do Credor>57867100172</Código do Credor><Credor> PAULA MORENO PARO BELMONTE </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar no evento Desafios do desenvolvimento: o futuro da tributação, promovido pelo Fórum de Integração Brasil Europa, nos dias 6 e 7/11, em Coimbra  Portugal, conf AMD nº 152/2023, publicado no DCL nº 13</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8615.25</Valor Unitário><Valor Total>8615.25</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 152, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1920"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00713</Número da NE><Código do Credor>37342649104</Código do Credor><Credor> DANIEL DE CASTRO SOUSA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar na Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais  UNALE, nos dias 8 a 10 de novembro, em Fortaleza - Ceará, conforme AMD nº 156, de 2023, publicado no DCL nº 230, de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3123.36</Valor Unitário><Valor Total>3123.36</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 156, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1921"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00714</Número da NE><Código do Credor>27149997000100</Código do Credor><Credor> ECOPENSE COLETA DE RESIDUOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00159, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1402085) e Despacho DAF (SEI 1402222).                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>636.03</Valor Unitário><Valor Total>636.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1922"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00715</Número da NE><Código do Credor>3462349000133</Código do Credor><Credor> COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00084, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho COTEA (SEI 1399238) e Despacho DAF (SEI 1401226).                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10577.5</Valor Unitário><Valor Total>10577.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1923"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00716</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00091, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Autorização de Cancelamento DIAP (SEI 1400123).                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18939.91</Valor Unitário><Valor Total>18939.91</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000009/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1924"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00717</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00372 (SEI 1167082), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Autorização de Cancelamento de Saldo de Empenho - DIAP (SEI 1396544).</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8801.52</Valor Unitário><Valor Total>8801.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1925"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00718</Número da NE><Código do Credor>2421421000111</Código do Credor><Credor> TIM S/A </Credor><Especificação>Contratação remanescente, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2023, de 100 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago), que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto. Demais esp</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1926"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00719</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00125, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Memorando nº 67/2023-NPROG (SEI 1401200), Despacho DICOM (SEI 1405835) e Despacho DA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>84660.39</Valor Unitário><Valor Total>84660.39</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1927"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00720</Número da NE><Código do Credor>27490346000171</Código do Credor><Credor> DMP COMERCIOE SERVICOSTECNICOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00218, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SAC (SEI 1407450).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8030.2</Valor Unitário><Valor Total>8030.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000011/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1928"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00721</Número da NE><Código do Credor>9475334000196</Código do Credor><Credor> EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00007, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DTAP (SEI 1405735).                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7439.37</Valor Unitário><Valor Total>7439.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1929"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00722</Número da NE><Código do Credor>10445514000104</Código do Credor><Credor> SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento de revistas e jornais periódicos, em meio digital, para suprir as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Projeto Básico (SEI 0210996), CONTRATO-PG Nº 45/2020-NPLC (SEI 0275848), 2º </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22569.16</Valor Unitário><Valor Total>22569.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000030/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1930"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00723</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Contratação de instituição para a inscrição de parlamentares e corpo técnico da CDLF, na 26ª Conferência Nacional da UNALE, que será realizada em Fortaleza/CE, dos dias 08 a 10 de novembro de 2023, tendo como tema: "As Prerrogativas do Parlamento Estadual</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="1931"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00724</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00021 (SEI 1016826), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NTO (SEI 1408854). Vigência do 2º Termo Aditivo: 09/08/2023 a 08/08/2024 (SEI 1213</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>703.15</Valor Unitário><Valor Total>703.15</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="1932"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00725</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00050 (SEI 1020993), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NEP (SEI 1405041).                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>912.9</Valor Unitário><Valor Total>912.9</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="1933"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00726</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00005 (SEI 1009519), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NJCI (SEI 1409092). Vigência do1º Termo Aditivo: 03/03/2023 a 02/03/2024 (SEI 0985</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>289.86</Valor Unitário><Valor Total>289.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1934"><Ano>2023</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2023NE00727</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00040 (SEI 1019092), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NTO (SEI 1408785). Vigência do 2º Termo Aditivo: 07/10/2023 a 06/10/2024 (SEI 1257</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24495.25</Valor Unitário><Valor Total>24495.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1935"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00728</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, para ministrar o curso EFD-Reinf e DCTFWeb para a Administração Pública (Teoria e Prática) para servidores daCLDF, estruturado em 16 horas/aula, na modalidade on-line ao vivo, entre os dias 06 e 09 de novembro de 2023</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1670</Valor Unitário><Valor Total>10020</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="1936"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00729</Número da NE><Código do Credor>540316130</Código do Credor><Credor> THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar na Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais  UNALE, nos dias 8 a 10 de novembro, em Fortaleza - Ceará, conforme Ato da Mesa Diretora nº 157, de 2023, publicado </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3123.36</Valor Unitário><Valor Total>3123.36</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 157          </Identificação></row>
<row _id="1937"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00731</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Contribuição previdenciária, parte patronal, da deputada JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS, pertencente ao Quadro de Servidores da Polícia Civil do DF, referente aos meses de janeiro a maio/2023, conforme Memorando nº 301/2023-SEPAG (SEI 1401392), Desp</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>36307.200000000004</Valor Unitário><Valor Total>36307.200000000004</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Contrib Patronal    </Identificação></row>
<row _id="1938"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00732</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00089, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Solicitação de Empenho DIAP (SEI 1412457) e Despacho DAF (SEI 1412475).                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1253.28</Valor Unitário><Valor Total>1253.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1939"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00733</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00293, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1410295) e Despacho DAF (SEI 1412251).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2151.67</Valor Unitário><Valor Total>2151.67</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="1940"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00734</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00193, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NEP (SEI 1409692).                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1389.75</Valor Unitário><Valor Total>1389.75</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="1941"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00735</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00102, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despachos DSG (SEI 1413379 e 1413888) e Despacho DAF (SEI 1413509).                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>205000</Valor Unitário><Valor Total>205000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1942"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00736</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00101, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1413888).                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80000</Valor Unitário><Valor Total>80000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1943"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00737</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00108, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEAUX (SEI 1410382) e Despacho DAF (SEI 1415569).                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>33000</Valor Unitário><Valor Total>33000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="1944"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00738</Número da NE><Código do Credor>12007998000135</Código do Credor><Credor> Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Info</Credor><Especificação>AutoCAD Revit LT Suite (validade por 03 anos); MARCA: AUTODESK; MODELO: REVIT LT 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD 3 - YEAR. Conforme Termo de Referência (SEI 1314351), Contrato-PG nº 38/2023-NPLC (SEI 1409540), Parecer-PG nº 344/2023-NPLC (SEI 1331849)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6449.76</Valor Unitário><Valor Total>6449.76</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1945"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00739</Número da NE><Código do Credor>12007998000135</Código do Credor><Credor> Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Info</Credor><Especificação>Cancelamento da nota de empenho 2023NE00738 devido a erro na natureza da despesa.                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6449.76</Valor Unitário><Valor Total>6449.76</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1946"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00740</Número da NE><Código do Credor>12007998000135</Código do Credor><Credor> Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da Info</Credor><Especificação>AutoCAD Revit LT Suite (validade por 03 anos); MARCA: AUTODESK; MODELO: REVIT LT 2024 COMMERCIAL NEW SINGLE USER ELD 3 - YEAR. Conforme Termo de Referência (SEI 1314351), Contrato-PG nº 38/2023-NPLC (SEI 1409540), Parecer-PG nº 344/2023-NPLC (SEI 1331849)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6449.76</Valor Unitário><Valor Total>6449.76</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1947"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00741</Número da NE><Código do Credor>3659059000184</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -  ABRH</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00453 (SEI 1218382), nos termos do Memorando Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NEP (SEI 1410040).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2200</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 74, III, f    </Identificação></row>
<row _id="1948"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00742</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00482 (SEI 1253176), nos termos do Memorando Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SCA (SEI 1410296).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1281.04</Valor Unitário><Valor Total>1281.04</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 7/5, I-I       </Identificação></row>
<row _id="1949"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00743</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00298 (SEI 1114231), nos termos do Memorando Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NEP (SEI 1409823).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>1577.55</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="1950"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00744</Número da NE><Código do Credor>55301827120</Código do Credor><Credor> TANIA PAULA SANTANA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidora da CLDF, como palestrante, em mesa redonda, no IV Encontro Nacional da rede ReGov - Rede Legislativa de Governança e Gestão, a se realizar durante a 26ª Conferência da UNALE, que ocorrerá em Fortaleza - </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1735.18</Valor Unitário><Valor Total>1735.18</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 160, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1951"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00745</Número da NE><Código do Credor>27981037115</Código do Credor><Credor> JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidora da CLDF, como representante da CLDF, na 4ª edição do Prêmio UNALE - Assembleia Cidadã, a se realizar durante a 26ª Conferência da UNALE, que ocorrerá em Fortaleza - Ceará, de 8 a 10 de novembro, em horár</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2082.27</Valor Unitário><Valor Total>2082.27</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 164, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1952"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00746</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00035 (SEI 1018846), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Autorização de Cancelamento de Saldo de Empenho (SEI 1413035).                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4272</Valor Unitário><Valor Total>4272</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000027/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1953"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00747</Número da NE><Código do Credor>1010659901</Código do Credor><Credor> RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidor da CLDF, como palestrante, em mesa redonda, no LII Encontro de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo, a se realizar durante a 26ª Conferência da UNALE, que ocorrerá em Fortaleza - Ceará, de 8 a 10</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1735.18</Valor Unitário><Valor Total>1735.18</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 160, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1954"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00748</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00058 (SEI 1024253), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEATI (SEI 1410395). Vigência do 3º Termo Aditivo: 31/08/2023 a 30/08/2024 (SEI 123</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>92935.64</Valor Unitário><Valor Total>92935.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1955"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>5500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1956"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1957"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1958"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Puff Redondo ou quadrado grande, estofado e revestido em corvino. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                               </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>38</Valor Unitário><Valor Total>760</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1959"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1960"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais e até 99 canais dimmers, Monit dos parâmetros pelo display, Função Scroll controla 6 canais simult - Canais físicos e lógicos independ, 40 chases, Programas, Presets, Psychos, Padrão rack 19, Con</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1961"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Moving Head Spot 575 - alimentação: AC 220V, 575W (Lâmpada HMi 575). 12 Canais, Movimento super suave de 16 Bit. Pan 540], Tilt 270]. Seleção de 8 Bit ou 16 Bit, com veloc ajustável. Função Estrobo que pode chegar a 15Hz, Foco motorizado, com ajuste sensí</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1962"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1963"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil - Fechamento, com abra                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1964"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART - anotação responsabilidade técnica) Emissão de laudo técnico - elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1965"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>6600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1966"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1080</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1967"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1080</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>6480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1968"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>1674</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>43524</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1969"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1970"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00749</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equip audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manut de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados nos eventos. Conf ARP 5/23 (SEI 13159</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="1971"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00750</Número da NE><Código do Credor>17839055000192</Código do Credor><Credor> ESTRUTTOS LTDA </Credor><Especificação>Sketchup PRO (validade 3 anos). MODELO: TR-0083. Conforme Termo de Referência (SEI 1314351), Parecer-PG nº 344/2023-NPLC (SEI 1331849), Despacho GMD (SEI 1330504), Proposta (SEI 1346933), Relatório de Dispensa de Licitação (SEI 1350775) e Despacho DAF (SE</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>6944.13</Valor Unitário><Valor Total>20832.39</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="1972"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00751</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de solução tecnológica de segurança, proteção antivírus e EndPoint Detection Response (EDR), incluindo licenças de uso, instalação, configuração, suporte técnico especializado e atualização da base de vacinas e software, pelo período contratado </Especificação><Quantidade>1975</Quantidade><Valor Unitário>110</Valor Unitário><Valor Total>217250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1973"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00751</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de solução tecnológica de segurança, proteção antivírus e EndPoint Detection Response (EDR), incluindo licenças de uso, instalação, configuração, suporte técnico especializado e atualização da base de vacinas e software, pelo período contratado </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>106</Valor Unitário><Valor Total>15900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1974"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00751</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Operação assistida por 30 (trinta) dias corridos. Demais especificações vide TR (SEI 1178739) e Proposta (SEI 1362760). Conforme Contrato-PG Nº 36/2023-NPLC (SEI 1396216), Termo de Homologação do Pregão 25/2023 (SEI 1387505), Parecer-PG nº 330/2023-NPLC (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7400</Valor Unitário><Valor Total>7400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="1975"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00752</Número da NE><Código do Credor>25808907187</Código do Credor><Credor> JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar na Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, nos dias 8 a 10 de novembro, em Fortaleza - Ceará, conforme Ato da Mesa Diretora nº 168, de 2023, publicado </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3123.36</Valor Unitário><Valor Total>3123.36</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 168, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="1976"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00754</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00096, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Termo de Referência (SEI 0407479) e Memorando nº 24/2023-DTVR (SEI 1415577).                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>274995.3</Valor Unitário><Valor Total>274995.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="1977"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Coordenador de logística. Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>350</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1978"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Realiza atividades técnicas para a execução de projetos de eventos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, entre outros equipamentos eletrônicos, auxiliando no desenvolvimento de equipamentos e suas aplicações (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1979"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista Bilíngüe com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos,</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1980"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Computação Gráfica - Disponibilização de profissional capacitado para a realização de serviços de computação gráfica.                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>1680</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1981"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>29</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>2030</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1982"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de informática - Profissional capacitado para serviço de informática, montagem e instalação de equipamento, configuração de sistemas de gerenciamento de rede, suporte ao usuário, capacidade para operação de serviços audiovisuais e projeção. Conhec</Especificação><Quantidade>23</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>1610</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1983"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Som - Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamento, capacidade para operação de equipamentos de sonorização, PA e outros. Conhecimento de sistemas analógicos e digitais para equipamentos de som a serem</Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>1750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1984"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos Banheiro VIP - 2 módulos com 4 banheiros. Banheiros superluxo: 08 unidades. Banheiros superluxo PNE: 02 unidades. 02 pontos de água para banheiros. 02 pontos de desague para banheiros. Equipados com vasos sanitários, de boa qualidade. D</Especificação><Quantidade>149</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>74500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1985"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cabo de rede CAT6 10m.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>208</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1986"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor de áudio e vídeo estéreo 10 saídas.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1987"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1988"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Forno de micro-ondas. Capacidade de 22L a 30L  Voltagem 220V ou 110V com transformador.  Potência entre 900W a 1.1100W.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1989"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Frigobar com capacidade mínima de 110 litros, 110v ou 220v.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1990"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da energia em pontos</Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>19200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1991"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console de iluminação profissional. Pode controlar até 48 canais. Inclui display LCD Touch Screen.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1992"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - console digital dmx acima de 12 canais - canais com luminária.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1993"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Ribalda de Led 3W com controle DMX, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, incluindo cabeamento e instalação.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1994"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação refletores mini brute com 6 lâmpadas DWE 650 watts.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>33</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>9900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1995"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Impressora laser p&amp;b (com toners incluídos para todo o período e 500 folhas de papel sulfite A4) mínimo 36ppm.                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1996"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Instalação de pontos de energia/tomadas; Instalação para tomada e verificação da instalação. Os pontos de energia deverão apresentar voltagem em 110 ou 220v, conforme necessidades dos equipamentos a serem instalados e/ou características da região onde o e</Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>7800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1997"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Link de dados de no mínimo 50Mbps dedicado full duplex, 99% de SLA Uptime.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1998"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Máquina de café expresso - prever pó de café, copos térmicos descartáveis, açúcar e adoçante em sachê, mexedores descartáveis e com capacidade de 300 (trezentas) doses, 110v ou 220v.                                                                         </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="1999"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais, Controla até 99 canais dimmers, Monitoramento dos parâmetros pelo display, Função Scroll permite controlar 6 canais simultâneos - Canais físicos e lógicos independentes, 40 chases, Programas, Pr</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2000"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Microfone sem fio multifrequencial com bateria sobressalente (se solicitado, incluir pedestal de mesa ou de mão).                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>44</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>2640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2001"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Moving Head Spot 575 - alimentação: AC 220V, 575W (Lâmpada HMi 575). 12 Canais, Movimento super suave de 16 Bit. Pan 540], Tilt 270]. Seleção de 8 Bit ou 16 Bit, com velocidade ajustável., Função Estrobo que pode chegar a 15Hz, Foco motorizado, com ajuste</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2002"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14 HD.                </Especificação><Quantidade>37</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>1480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2003"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução - locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir transporte, montagem, desmontagem e operação, além de equipamentos ace</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>14000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2004"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Placas de Sinalização de 0,60 x 0,50, em madeira ou PVC rígido com impressão 4x0 ou adesivadas. Arte enviada pela CLDF ou desenvolvida pela empresa conforme identidade visual do evento.                                                                      </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2005"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Rádio (tipo walk talkie ou similar) - com sistema de mãos livres e com pilhas novas e/ou carregadores de baterias e baterias reservadas, para utilização durante o período de montagem e realização do evento, de longo alcance (mínimo de 8 km), com kit hands</Especificação><Quantidade>26</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>650</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2006"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00756</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W. Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00255, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Contrato-PG nº 4/2023 - NPLC (SEI</Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2007"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Roteador Wi-Fi - garantindo total acesso à internet, padrão 802.11 b/g/n/ac, com velocidade mínima de 1 Gbps.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>2880</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2008"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo - tipo 4; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts,</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>16000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2009"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Switch - mínimo de 8 e 16 portas 1Gbps.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>260</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2010"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação através de refletores com luz branca conforme necessidade.</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2011"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aluguel de Estrutura em Boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio; Prever estruturas de suporte (parafusos, cubos) e bases de sustentação da estrutura - "sapatas", cabos de aço e catracas de suporte.                                                    </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>250</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2012"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Aluguel de Estrutura em Metalon.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2013"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banner em lona, impressão 4x0 cores, com pedestal/porta banner, medindo aproximadamente 180 de altura x 90cm de largura, independente do número de dias de utilização contínua.                                                                                </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>12</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2014"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Demarcadores de Fila (UNIFILA): Pedestal com sistema de fita retrátil de duplo de 2metros com prisma.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2015"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estande Especial: Montagem de estande com projeto personalizado, construído em MDF e informações detalhadas da estrutura utilizada como: revestimentos, tipos de divisórias, forros, pé direito, fachada, projeto de iluminação, mobiliários utilizados contemp</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2016"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de bancadas de atendimento em módulos de 01 metro.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>230</Valor Unitário><Valor Total>230</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2017"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ventiladores de coluna, com capacidade de 70m3/min, com potência de 130w.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2018"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bancadas de atendimento nas medidas aproximadas de 5,0m x 0,50m x 1,0h/m de altura com prateleiras interna e porta de correr com tranca, com identificação através de adesivo plotado.  Estruturada por perfis e travessas de alumínio anodizado;  Banquetas:</Especificação><Quantidade>84</Quantidade><Valor Unitário>410</Valor Unitário><Valor Total>34440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2019"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extintores: 02 unidades classificação conforme normas da ABNT.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2020"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de credenciamento: em madeira pintada com acabamento em pintura automotiva (cor a escolher) ou adesivado (arte enviada pela Contratada ou desenvolvida pela empresa, de acordo com materiais do evento), com piso elevado para passagem de instalações d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>245</Valor Unitário><Valor Total>245</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2021"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira para auditório com assento em tecido, estrutura fixa. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2190</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>32850</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2022"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2023"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de reunião com cadeiras - 10 pessoas. Mesa redonda, retangular ou quadrada para 10 pessoas. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                </Especificação><Quantidade>39</Quantidade><Valor Unitário>270</Valor Unitário><Valor Total>10530</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2024"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão. Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,50 metros.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>34</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>3060</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2025"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>220</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2026"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>230</Valor Unitário><Valor Total>5060</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2027"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Secretaria Legislativa: Bancadas baixas 04 (quatro) unidades com 04 cadeiras brancas cromadas com assentos em couro branco.                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>4400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2028"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Diretoria: Bancada baixa 02(duas) unidades com 02 cadeiras brancas cromada com assento em couro branco.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2029"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesas em frente ao palco para taquigrafia / Ata/ súmula: 05 unidades com 5 cadeiras pretas fixas.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>8750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2030"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Púlpito: 01 unidade em acrílico.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2031"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Plenária: 16 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>220</Valor Unitário><Valor Total>4840</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2032"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa (branca ou preta, quadrada  1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>130</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>5200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2033"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ônibus com mínimo de 45 lugares em perfeito estado de conservação, com cinto de segurança em todos os bancos, ar condicionado, motorista com celular e uniformizado (terno e gravata), apto a identificar e recepcionar passageiros, se necessário.            </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2034"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00757</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cobertura fotográfica do evento com equipamento digital profissional (equipe com 1 fotógrafo) e entrega de DVD ou link digital com imagens brutas em 72 horas após o término do evento (...). Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00255, nos termos </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>1260</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2035"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00758</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00478 (SEI 1243804), nos termos do Memorando Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NEP (SEI 1414867).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.01</Valor Unitário><Valor Total>0.01</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2036"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00759</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00611 (SEI 1336112), nos termos do Memorando Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Autorização de Cancelamento de Saldo de Empenho DIAP (SEI 1416675).          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>522.5</Valor Unitário><Valor Total>522.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2037"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00760</Número da NE><Código do Credor>50268838000139</Código do Credor><Credor> Saraiva Educação S.A. </Credor><Especificação>Fornec de assinatura da plataforma Biblioteca Digital Saraiva de livros digitais nas áreas de Direito, Gestão, Contabilidade, Ensino Técnico e outras correlatas, com aprox 2.400 títulos, com rec avançados de acesso, armaz e organiz dos conteúdos, disponib</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22800</Valor Unitário><Valor Total>22800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="2038"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00761</Número da NE><Código do Credor>37342649104</Código do Credor><Credor> DANIEL DE CASTRO SOUSA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00713 (SEI 1406595), em razão da revogação do AMD nº 156, de 2023 (SEI 1395299), em que se concedia licença ao Deputado Pastor Daniel de Castro para participação na 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legis</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3123.36</Valor Unitário><Valor Total>3123.36</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 156, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="2039"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00762</Número da NE><Código do Credor>61600839000155</Código do Credor><Credor> CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00009 (SEI 1012525), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DRH (SEI 1424681).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>394050.46</Valor Unitário><Valor Total>394050.46</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2018-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2040"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00763</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00076 (SEI 1028810), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despachos SEAUX (SEI 1427831 e 1428040), Contrato-PG Nº 1/2023-NPLC (</Especificação><Quantidade>1524</Quantidade><Valor Unitário>14.88</Valor Unitário><Valor Total>22677.12</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2023-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2041"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00764</Número da NE><Código do Credor>814860000169</Código do Credor><Credor> ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES </Credor><Especificação>Serviços de lavanderia para processamento da rouparia do SAS, envolvendo coleta, pesagem, classificação, transporte, lavagem, higienização, desinfecção, passagem ou calandragem, embalo e devolução da roupa processada ao SAS, conforme Contrato-PG Nº 39/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2042"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00765</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00048 (SEI 1020777), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DIAP (SEI 1424721) e Contrato-PG Nº 27/2022-NPLC (SEI 1016914). Valor do Contrato: </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1864.65</Valor Unitário><Valor Total>1864.65</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2043"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00766</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00263, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NPG (SEI 1425425).                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>479.97</Valor Unitário><Valor Total>479.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2044"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00767</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00097, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NPG (SEI 1426840).                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9974.92</Valor Unitário><Valor Total>9974.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2045"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00768</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00195, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1412190) e Despacho DAF (SEI 1423209).                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2046"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00769</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00196, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1412190) e Despacho DAF (SEI 1423209).                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32803.79</Valor Unitário><Valor Total>32803.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2047"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00771</Número da NE><Código do Credor>20204743000190</Código do Credor><Credor> WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial, abrangendo o Plano de Saúde do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 5/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42250</Valor Unitário><Valor Total>42250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000006/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2048"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00779</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00191 (SEI 1071450), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme MEMORANDO Nº 25/2023-CEPUBLICIDADE (SEI 1426964).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2039.49</Valor Unitário><Valor Total>2039.49</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="2049"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00780</Número da NE><Código do Credor>20217208000174</Código do Credor><Credor> GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00127, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEAUX (SEI 1423563) e Despacho DAF (SEI 1432406).                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>79052.78</Valor Unitário><Valor Total>79052.78</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2050"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00781</Número da NE><Código do Credor>7566931000109</Código do Credor><Credor> R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00142, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEAUX (SEI 1429190), Contrato-PG Nº 5/2021-NPLC (SEI 0316556) e 3º Termo Aditivo (SEI 1372057).  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2051"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00783</Número da NE><Código do Credor>9375180000160</Código do Credor><Credor> PROFESSORA ANTONIETA CURSOS CAPACIT. PROFISS. LTDA - MW</Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso "Dispensa Eletrônica de Licitação com as inovações da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021 e IN 67/2021/Ministério da Economia - Teoria e Prática", à distância, </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1350</Valor Unitário><Valor Total>2700</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="2052"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00790</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00039 (SEI 1019084), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Memorando nº 39/2023-NTO (SEI 1416851). Vigência do 2º Termo Aditivo: 22/11/2023 a 21/11/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25197.86</Valor Unitário><Valor Total>25197.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2053"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00791</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00095, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NUCON (SEI 1436842).                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20963.98</Valor Unitário><Valor Total>20963.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2054"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00792</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00121, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEAUX (SEI 1417664) e Despacho DAF (SEI 1435426).                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18994.9</Valor Unitário><Valor Total>18994.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000003/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2055"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00793</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00154, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho CEPAINEL (SEI 1436143).                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>776.94</Valor Unitário><Valor Total>776.94</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2056"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00794</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00014 (SEI 1015904), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DIAP (SEI 1439414).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>836402.18</Valor Unitário><Valor Total>836402.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2057"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00795</Número da NE><Código do Credor>394601000126</Código do Credor><Credor> GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00054 (SEI 1021383), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DIAP (SEI 1442788).                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>97861.6</Valor Unitário><Valor Total>97861.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="2058"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00796</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00015 (SEI 1016081), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho Despacho COTEA (SEI 1428253) e Errata COTEA (SEI 1442491). </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>56</Valor Unitário><Valor Total>56</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2059"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00797</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00537 (SEI 1280316), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SSP (SEI 1438557).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26708.100000000002</Valor Unitário><Valor Total>26708.100000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2060"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00798</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>Porta Cartazes - Comissões e geral (Item 7.13 do Proj.de Sinalização)                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2659.4700000000003</Valor Unitário><Valor Total>2659.4700000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2061"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00798</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>Readequação da Sinalização (Item 7.17 do Proj.de Sinalização). Reforço da Nota de Empenho 2023NE00015 (SEI 1016081), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Ata de Registro de Preços - </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5400</Valor Unitário><Valor Total>10800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2062"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00799</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00533 (SEI 1277315), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho CC (SEI 1439269).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>43479.04</Valor Unitário><Valor Total>43479.04</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2063"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00800</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00002 (SEI 1009494), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DRH (SEI 1442240).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>43624.73</Valor Unitário><Valor Total>43624.73</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2064"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00801</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00001 (SEI 1008299), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DRH (SEI 1441614). Valor do Contrato: R$ 1.083.265,15 (Despacho CONTAQ - SEI 10498</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1559.5</Valor Unitário><Valor Total>1559.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="2065"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00802</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00618 (SEI 1338877), nos termos do Memorando Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho CMI (SEI 1436130)                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15435.34</Valor Unitário><Valor Total>15435.34</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2066"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00803</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00619 (SEI 1338886), nos termos do Memorando Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho CMI (SEI 1436130).                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10444.44</Valor Unitário><Valor Total>10444.44</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2067"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00804</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00013 (SEI 1015844), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DIAP (SEI 1439373). Valor do Contrato: R$ 33.600,80 (Apostilamento - SEI 1192112).</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6933.27</Valor Unitário><Valor Total>6933.27</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2068"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00805</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00018 (SEI 1016519), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEASI (SEI 1436417). Valor do Contrato = R$ 2.066.334,63 (Apostilamento - SEI 0979</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>209075.91</Valor Unitário><Valor Total>209075.91</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2069"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00806</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00019 (SEI 1016520), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEASI (SEI 1436417). Valor do Contrato = R$ 2.066.334,63 (Apostilamento - SEI 0979</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>112579.31</Valor Unitário><Valor Total>112579.31</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2070"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00807</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00044 (SEI 1019695), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEATI (SEI 1438446). Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/07/2023 a 05/07/2024 (SEI 11</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7983.56</Valor Unitário><Valor Total>7983.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2071"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00808</Número da NE><Código do Credor>4936559000189</Código do Credor><Credor> MULTIPLENA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00065 (SEI 1026065), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho COTEA (SEI 1423562).                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>69318.4</Valor Unitário><Valor Total>69318.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000030/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2072"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00809</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00026 (SEI 1017104), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DIAP (SEI 1439520).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>153724.15</Valor Unitário><Valor Total>153724.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2073"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00810</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00311 (SEI 1126668), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1431651).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6330.59</Valor Unitário><Valor Total>6330.59</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="2074"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00812</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00078, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SSP (SEI 1440029) e Despacho COPOL (SEI 1441488).                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6625.18</Valor Unitário><Valor Total>6625.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2075"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00813</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00080, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SSP (SEI 1440029) e Despacho COPOL (SEI 1441488).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2076"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00814</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00225, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NUCON (SEI 1435342).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>487051.22000000003</Valor Unitário><Valor Total>487051.22000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2077"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00815</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00226, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NUCON (SEI 1435342).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>276081.45</Valor Unitário><Valor Total>276081.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2078"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00816</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00086, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme (SEI 1442853).                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>53912.380000000005</Valor Unitário><Valor Total>53912.380000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2079"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00817</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00081, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEAUX (SEI 1438514).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2080"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2081"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts. Demais e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2082"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Forno de micro-ondas. Capacidade de 22L a 30L; Voltagem 220V ou 110V com transformador. Potência entre 900W a 1.1100W.                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2083"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bebedouro elétrico de chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis.                                            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2084"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bancada baixa (mesa). Bancada de 70 cm de altura por 100 cm de comprimento.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>156</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2085"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de atendimento - Módulo de 01 metro com armário.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2086"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 3 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                        </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2087"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (3,15 x 2,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2088"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banheiros Químicos standard, contemplando PcD.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2089"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais, Controla até 99 canais dimmers, Monitoramento dos parâmetros pelo display, Função Scroll permite controlar 6 canais simultâneos - Canais físicos e lógicos independentes, 40 chases, Programas, Pr</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2090"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Praticável                                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2091"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista Bilíngüe com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos,</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2092"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2093"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Iluminação Profissional tecnicamente capacitado para serviço, montagem e instalação de equipamentos de luz, operação de serviços e equipamentos de luz/iluminação. Preparado para instalação e manuseio. Deverá se apresentar 03 horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2094"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00818</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de informática - Profissional capacitado para serviço de informática, montagem e instalação de equipamento, configuração de sistemas de gerenciamento de rede, suporte ao usuário, capacidade para operação de serviços audiovisuais e projeção. Demais</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2095"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00819</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00650 (SEI 1349188), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DRH (SEI 1444224).  Bolsa de estágio + vale transporte: R$ 18.412,86 (Classificaçã</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19412.86</Valor Unitário><Valor Total>19412.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2096"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00822</Número da NE><Código do Credor>14745075000106</Código do Credor><Credor> CONFIANCA ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00024 (SEI 1016941), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SAS (SEI 1409617).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11.41</Valor Unitário><Valor Total>11.41</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="2097"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00823</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento)x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>944.02</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2098"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00823</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm(diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal).Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>449</Valor Unitário><Valor Total>898</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2099"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00823</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m por 20m. A presente Autorização de Despesa e Empenho se refere à realização da Sessão Solene para o lançamento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo Feminino, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2023, às 19h, no A</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>270.94</Valor Unitário><Valor Total>812.82</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2100"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00824</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00709 (SEI 1401805), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SAS (SEI 1444431).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16079.17</Valor Unitário><Valor Total>16079.17</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2101"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00825</Número da NE><Código do Credor>394460000141</Código do Credor><Credor> MINISTERIO DA ECONOMIA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00178 (SEI 1063799), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1444085).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7261.71</Valor Unitário><Valor Total>7261.71</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="2102"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00826</Número da NE><Código do Credor>531954000120</Código do Credor><Credor> TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00755 (SEI 1426659), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1439652).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2649</Valor Unitário><Valor Total>2649</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="2103"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00827</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Observação: Reforço da Nota de Empenho 2023NE00436 (SEI 1200202), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1444158).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28816.48</Valor Unitário><Valor Total>28816.48</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="2104"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00830</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00405 (SEI 1177270), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1433256).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8207.58</Valor Unitário><Valor Total>8207.58</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="2105"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00831</Número da NE><Código do Credor>394445000365</Código do Credor><Credor> MINISTERIO DA EDUCACAO </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00566 (SEI 1304707), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1431603).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>987.0400000000001</Valor Unitário><Valor Total>987.0400000000001</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="2106"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00834</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00146, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1412247).                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20124.99</Valor Unitário><Valor Total>20124.99</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2107"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00835</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00136 (SEI 1052065), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1446689).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10672.710000000001</Valor Unitário><Valor Total>10672.710000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2108"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00836</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00155, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1444038).                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2109"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00837</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00156, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1444038).                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>66092.6</Valor Unitário><Valor Total>66092.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2110"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00838</Número da NE><Código do Credor>4497873897</Código do Credor><Credor> ANDRE LUIS VIEGAS DE MACEDO </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 25° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, que serão escolhidos entre aqueles selecionados para serem exibidos na Mostra Brasília durante o 56° Festival de Brasí</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, b</Identificação></row>
<row _id="2111"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00839</Número da NE><Código do Credor>72784652149</Código do Credor><Credor> DENISE MORAES CAVALCANTE </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 25° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, que serão escolhidos entre aqueles selecionados para serem exibidos na Mostra Brasília durante o 56° Festival de Brasí</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, b</Identificação></row>
<row _id="2112"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00840</Número da NE><Código do Credor>88425908191</Código do Credor><Credor> ERICO VINICIUS MONNERAT LIMA </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 25° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, que serão escolhidos entre aqueles selecionados para serem exibidos na Mostra Brasília durante o 56° Festival de Brasí</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, b</Identificação></row>
<row _id="2113"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00841</Número da NE><Código do Credor>10318636484</Código do Credor><Credor> KIKA SENA DO NASCIMENTO </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 25° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, que serão escolhidos entre aqueles selecionados para serem exibidos na Mostra Brasília durante o 56° Festival de Brasí</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, b</Identificação></row>
<row _id="2114"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00842</Número da NE><Código do Credor>56118449104</Código do Credor><Credor> WOLNEYDE NUNES REGO WITCZAK </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 25° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, que serão escolhidos entre aqueles selecionados para serem exibidos na Mostra Brasília durante o 56° Festival de Brasí</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III, b</Identificação></row>
<row _id="2115"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00843</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00066 (SEI 1027156), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEASI (SEI 1449626). Vigência do 2º Termo Aditivo: 17/11/2023 a 16/11/2024 (SEI 13</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23145.83</Valor Unitário><Valor Total>23145.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2116"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00844</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do Saldo da Nota de Empenho 2023NE00066 (SEI 1027156), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEASI (SEI 1449626).                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1439813.71</Valor Unitário><Valor Total>1439813.71</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2117"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00845</Número da NE><Código do Credor>38006836000176</Código do Credor><Credor> SSB SUPREMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00484 (SEI 1256780), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho CDDHCEDP (SEI 1446617).                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>16/2023             </Identificação></row>
<row _id="2118"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTON para lapela, medindo 1,7 cm de diâmetro, metal dourado, esmaltado nas cores: Azul 2995C (escala Pantone), referindo ao Lago e Verde 355C (escala Pantone), rodeando a borda do botton, gravação em alto relevo, tarraxa de borboleta, tendo ao centro Br</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2119"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS CERIMONIAL - para lapela, medindo 2 cm x 2,4 cm, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, para uso de servidores do cerimonial, assessoria e presidência.                                       </Especificação><Quantidade>3000</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2120"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS 10 ANOS - para lapela, medindo 2 cm x 2,4 cm, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, que contenha arco, no mesmo material, com referência aos 10 anos de serviço.                             </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2121"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS 20 ANOS - para lapela, medindo 2 cm x 2,4 cm, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, que contenha arco, no mesmo material, com referência aos 20 anos de serviço.                             </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2122"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS 30 ANOS - para lapela, medindo 2 cm x 2,4 cm, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, que contenha arco, no mesmo material, com referência aos 30 anos de serviço.                             </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2123"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS CIDADÃO BENEMÉRITO - para lapela, medindo 2,0 cm diâmetro, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, para ser entregue a pessoas que desenvolveram serviços relevantes ao Distrito Federal.      </Especificação><Quantidade>59</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>118</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2124"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS CIDADÃO HONORÁRIO - para lapela, medindo 2,0 cm diâmetro, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, para ser entregue a personalidades como reconhecimento da comunidade do Distrito Federal.    </Especificação><Quantidade>201</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>402</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2125"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS CIDADÃ BENEMÉRITA - para lapela, medindo 2,0 cm diâmetro, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, para ser entregue a pessoas que desenvolveram serviços relevantes ao Distrito Federal.       </Especificação><Quantidade>31</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>62</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2126"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS CIDADÃ HONORÁRIA - para lapela, medindo 2,0 cm diâmetro, acabamento dourado, com a logomarca da CLDF recortada no metal, com pino de presilha borboleta, para ser entregue a personalidades como reconhecimento da comunidade do Distrito Federal.     </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2127"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00846</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>EMBALAGENS PARA BOTTONS - saquinhos de veludo p/ acomodação dos bottons, na cor preta. Dimensões: +/- 7 cm por 6 cm. Contratação de empresa especializada para confecção de 7.231 (sete mil duzentos e trinta e um) bottons de identificação, conforme Termo de</Especificação><Quantidade>2200</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>4400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2128"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00847</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00087, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NPLE (SEI 1440491) e Despacho DAF (SEI 1440725).                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25169.28</Valor Unitário><Valor Total>25169.28</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. XXIII </Identificação></row>
<row _id="2129"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00848</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 38/2022-NPLC (SEI 1453340). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Machismo Não 2", conforme MEMORANDO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2130"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00849</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 39/2022-NPLC (SEI 1453416) e 1º Termo Aditivo (SEI 1453417). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Mac</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2131"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00850</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 37/2022-NPLC (SEI 1453401). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Machismo Não 2", conforme MEMORANDO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2132"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00851</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da nota 2023NE00850 em virtude de empenho em Programa de Trabalho errado.                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2133"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00852</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da nota 2023NE00848 em virtude de empenho em Programa de Trabalho errado.                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2134"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00853</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da nota 2023NE00849 em virtude de empenho em Programa de Trabalho errado.                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2135"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00854</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação
de serviços de publicidade. Demais especificações, vide
Contrato-PG nº 38/2022-NPLC (SEI 1453340). O empenho
solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública -
Machismo Não 2", conforme MEMORA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2136"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00855</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação
de serviços de publicidade. Demais especificações, vide
Contrato-PG nº 39/2022-NPLC (SEI 1453416) e 1º Termo
Aditivo (SEI 1453417). O empenho solicitado se refere à
campanha "Utilidade Pública -</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2137"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00856</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação
de serviços de publicidade. Demais especificações, vide
Contrato-PG nº 37/2022-NPLC (SEI 1453401). O empenho
solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública -
Machismo Não 2", conforme MEMORA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2138"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00857</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2023NE00703 (SEI 1391045), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho DSG (SEI 1453255).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2139"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00858</Número da NE><Código do Credor>49329367100</Código do Credor><Credor> Iolando Almeida de Souza </Credor><Especificação>Ajuste necessário de saldo de empenho, na despesa de verba indenizatória constante deste processo, visando enquadra-la aos limites e valores estabelecidos no Ato da Mesa Diretora nº 19/2017 e Ato da Mesa Diretora n.º 105/2019, devido ao encerramento do ex</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22500</Valor Unitário><Valor Total>22500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 19/2017         </Identificação></row>
<row _id="2140"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00859</Número da NE><Código do Credor>64848914353</Código do Credor><Credor> BERNARDO ROGÉRIO MATA DE ARAÚJO JÚNIOR </Credor><Especificação>Ajuste necessário de saldo de empenho, na despesa de verba indenizatória constante deste processo, visando enquadra-la aos limites e valores estabelecidos no Ato da Mesa Diretora nº 19/2017 e Ato da Mesa Diretora n.º 105/2019, devido ao encerramento do ex</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 19/2017         </Identificação></row>
<row _id="2141"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00860</Número da NE><Código do Credor>37342649104</Código do Credor><Credor> DANIEL DE CASTRO SOUSA </Credor><Especificação>Ajuste necessário de saldo de empenho, na despesa de verba indenizatória constante deste processo, visando enquadra-la aos limites e valores estabelecidos no Ato da Mesa Diretora nº 19/2017 e Ato da Mesa Diretora n.º 105/2019, devido ao encerramento do ex</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 19/2017         </Identificação></row>
<row _id="2142"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00861</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00025 (SEI 1017049), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NPE (SEI 1454826).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6189.56</Valor Unitário><Valor Total>6189.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2143"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00862</Número da NE><Código do Credor>43262746000186</Código do Credor><Credor> JUSTI TRADUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contração de serviços de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da CLDF, dentro do Dist</Especificação><Quantidade>155</Quantidade><Valor Unitário>157</Valor Unitário><Valor Total>24335</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2144"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00863</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00023 (SEI 1016897), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NPE (SEI 1454859).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18254.39</Valor Unitário><Valor Total>18254.39</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2145"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Storage Unity 400F (CKM00170202725)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>8368.59</Valor Unitário><Valor Total>25105.77</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2146"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Switch SAN Brocade 6510 (BRCBRW1901N02F)                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>795.29</Valor Unitário><Valor Total>2385.87</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2147"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Switch SAN Brocade 6510 (BRCBRW1901N02L)                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>521.85</Valor Unitário><Valor Total>1565.55</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2148"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Switch ToR S4048-ON (DTGGXC2)                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1147.56</Valor Unitário><Valor Total>3442.6800000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2149"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Switch ToR S4048-ON (GTGGXC2)                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1147.56</Valor Unitário><Valor Total>3442.6800000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2150"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Chassis Blade FX2 (99MLDQ2)                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>225.89000000000001</Valor Unitário><Valor Total>677.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2151"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Chassis Blade FX2 (30KGDQ2)                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>236.64000000000001</Valor Unitário><Valor Total>709.92</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
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<row _id="2166"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (3V6LDQ2)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>1548.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2167"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (3V7NDQ2)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>1548.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2168"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (3VBFDQ2)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>1548.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2169"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (3V9GDQ2)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>1548.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2170"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (3VBMDQ2)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>1548.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2171"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (99PHDQ2)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>492.73</Valor Unitário><Valor Total>1478.19</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2172"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (99PMDQ2)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>492.73</Valor Unitário><Valor Total>1478.19</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2173"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (99PFDQ2)                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>492.73</Valor Unitário><Valor Total>1478.19</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2174"><Ano>2023</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2023NE00870</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lâmina PowerEdge (99PKDQ2). Contrat garantia DELL EMC ProSupport Plus, que compreende a prest serv suporte, manut prevent e corret, em hardware e software, on-site e remoto, incluindo fornec e substit peças p/os equip storage, switches SAN, switc</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>492.73</Valor Unitário><Valor Total>1478.19</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2175"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00872</Número da NE><Código do Credor>479352194</Código do Credor><Credor> MARCELA AGUIAR BORELA </Credor><Especificação>Contratação de membro do JÚRI oficial da Mostra Brasília alusivo ao 25° Troféu CLDF, durante o 56° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, tendo por base o Decreto nº 38.933 de 15/03/2018, Edital (1409274) e seus anexos, e Resoluções n° 259/2012, n° 26</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III   </Identificação></row>
<row _id="2176"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00873</Número da NE><Código do Credor>18618774120</Código do Credor><Credor> MARIA GLÓRIA ALVES TEIXEIRA </Credor><Especificação>Contratação de membro do JÚRI oficial da Mostra Brasília alusivo ao 25° Troféu CLDF, durante o 56° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, tendo por base o Decreto nº 38.933 de 15/03/2018, Edital (1409274) e seus anexos, e Resoluções n° 259/2012, n° 26</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III   </Identificação></row>
<row _id="2177"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00874</Número da NE><Código do Credor>7711896808</Código do Credor><Credor> MURILO DE VASCONCELOS GROSSI </Credor><Especificação>Contratação de membro do JÚRI oficial da Mostra Brasília alusivo ao 25° Troféu CLDF, durante o 56° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, tendo por base o Decreto nº 38.933 de 15/03/2018, Edital (1409274) e seus anexos, e Resoluções n° 259/2012, n° 26</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III   </Identificação></row>
<row _id="2178"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00875</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF, conforme Contratos números 1331/2017 e 1332/2017 (SEI 1039801). Conforme Despacho DSG (SEI 1458797) e Despacho DAF (SEI 1460140).                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>200000</Valor Unitário><Valor Total>200000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="2179"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00879</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Cancelamento do parte da Nota de Empenho 2023NE00140 (SEI 1053352), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1432259).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7252.9800000000005</Valor Unitário><Valor Total>7252.9800000000005</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>INSS S/TERCEIROS PF </Identificação></row>
<row _id="2180"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00880</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2181"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00880</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equip. audiovisuais/som capacitado a realizar montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos. Gravação em estúdio de Programa de música instrumental da TV Câmara Distrital, que se</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2182"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00881</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00217, nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588) para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1444754).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25850.940000000002</Valor Unitário><Valor Total>25850.940000000002</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="2183"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00882</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Passagens aéreas para os trechos Brasília (BSB) -&gt; São Paulo (GRU) e São Paulo (GRU) -&gt; Porto Alegre (POA).                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>4057.9</Valor Unitário><Valor Total>12173.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2184"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00882</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Taxa de embarque - trechos Brasília (BSB) -&gt; São Paulo (GRU) e São Paulo (GRU) -&gt; Porto Alegre (POA).                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>29.51</Valor Unitário><Valor Total>88.53</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2185"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00882</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Passagens aéreas para os trechos Porto Alegre (POA) -&gt; São Paulo (GRU) e São Paulo (GRU) -&gt; Brasília (BSB).                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>4057.9</Valor Unitário><Valor Total>12173.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2186"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00882</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Taxa de embarque - trechos Brasília (BSB)-&gt;São Paulo (GRU) e São Paulo (GRU)-&gt;Porto Alegre (POA). Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas, conf. TR (1340997), Contrato nº 30/2023 (1373752), AMD nº 176/2023, Public.</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>53.14</Valor Unitário><Valor Total>159.42000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2187"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00883</Número da NE><Código do Credor>72417935104</Código do Credor><Credor> Max Maciel Cavalcante </Credor><Especificação>2,5 DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF na solenidade de inauguração do 1º Museu da Cultura Hip Hop da América Latina, nos dias 9 a 11 de dezembro de 2023, em Porto Alegre - RS, conf. AMD nº 176/2023, public. DCL nº 256 (SEI 1467870). Conside</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1735.2</Valor Unitário><Valor Total>1735.2</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 176, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="2188"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00884</Número da NE><Código do Credor>1932064125</Código do Credor><Credor> THAYENE DE OLIVEIRA ROCHA </Credor><Especificação>2,5 DIÁRIAS para participação de servidor da CLDF na solenidade de inauguração do 1º Museu da Cultura Hip Hop da América Latina, nos dias 9 a 11/12/2023, em Porto Alegre - RS, conf. AMD nº 176/2023, public. DCL nº 256 (1467870). Considerando Art. 3º, inci</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1735.2</Valor Unitário><Valor Total>1735.2</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 176, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="2189"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00885</Número da NE><Código do Credor>5712508150</Código do Credor><Credor> MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS </Credor><Especificação>2,5 DIÁRIAS para participação de servidor da CLDF na solenidade de inauguração do 1º Museu da Cultura Hip Hop da América Latina, nos dias 9 a 11/12/2023, em Porto Alegre - RS, conf. AMD nº 176/2023, public. DCL nº 256 (1467870). Considerando Art. 3º, inci</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1735.2</Valor Unitário><Valor Total>1735.2</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 176, de 2023 </Identificação></row>
<row _id="2190"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00896</Número da NE><Código do Credor>6259738000154</Código do Credor><Credor> SYS COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME </Credor><Especificação>Readequação da Sinalização (Item 7.17 do Proj.de Sinalização). Fornec e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edifício da CLDF, nos seguintes lotes, separadamente: Lote 01: Sinalização geral e Lote 02: Sinalização de acessibil</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>5400</Valor Unitário><Valor Total>54000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000041/2022-SRP     </Identificação></row>
<row _id="2191"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00897</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação de subscrições anuais da solução de Business Intelligence (BI) denominada Power BI Premium USL Per User, incluindo atualizações e suporte técnico, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 1373375). Conforme Pro</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1260</Valor Unitário><Valor Total>63000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000027/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2192"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00898</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>DESKTOP TIPO I                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>860000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2193"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00898</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>DESKTOP TIPO II                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>6410</Valor Unitário><Valor Total>256400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2194"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00898</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO COMUM. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme Termo de Referência (SEI 1252322), Proposta (SEI 1344378), Termo de Homologação </Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>790</Valor Unitário><Valor Total>268600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2195"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00899</Número da NE><Código do Credor>1590728000930</Código do Credor><Credor> MICROTECNICA INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO MULTIMÍDIA. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme Termo de Referência (SEI 1252322), CONTRATO-PG Nº 42/2023-NPLC (SEI 1445275</Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>1170.56</Valor Unitário><Valor Total>397990.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2196"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00900</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>NOTEBOOK. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme Termo de Referência (SEI 1252322), CONTRATO-PG Nº 43/2023 (SEI 1445281), 1º Termo Aditivo (</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>6650</Valor Unitário><Valor Total>399000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2197"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00901</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00898 em virtude de incorreção na descrição                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1385000</Valor Unitário><Valor Total>1385000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2198"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00902</Número da NE><Código do Credor>1590728000930</Código do Credor><Credor> MICROTECNICA INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00898 em virtude de incorreção na descrição                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>397990.4</Valor Unitário><Valor Total>397990.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2199"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00903</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE00900 EM VIRTUDE DE INCORREÇÃO NA DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>399000</Valor Unitário><Valor Total>399000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2200"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00904</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>DESKTOP TIPO I                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>860000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2201"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00904</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>DESKTOP TIPO II                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>6410</Valor Unitário><Valor Total>256400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2202"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00904</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO COMUM. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme Termo de Referência (SEI 1252322), Proposta (SEI 1344378), Termo de Homologação </Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>790</Valor Unitário><Valor Total>268600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2203"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00905</Número da NE><Código do Credor>1590728000930</Código do Credor><Credor> MICROTECNICA INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO MULTIMÍDIA. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme Termo de Referência (SEI 1252322), CONTRATO-PG Nº 42/2023-NPLC (SEI 1445275</Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>1170.56</Valor Unitário><Valor Total>397990.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2204"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00906</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>NOTEBOOK. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme Termo de Referência (SEI 1252322), CONTRATO-PG Nº 43/2023 (SEI 1445281), 1º Termo Aditivo (</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>6650</Valor Unitário><Valor Total>399000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2205"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00907</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2206"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00907</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equip. audiovisuais e som, capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados nos eventos. Conf. Ata nº 5/2023 (SEI 1315943), Termo de</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2207"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00912</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento)x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>944.02</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2208"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00912</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm(diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal).Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m.                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>449</Valor Unitário><Valor Total>898</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2209"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00912</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m por 20 m. Contratação de empresa espec. p/ prestação de serv. de ornamentação p/ fornec. de arranjos de flores e mater. de decoração. Demais espec., vide TR (1172401), Termo de Homologação PE 11/2023 (1226982), Ata de Regi</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>270.94</Valor Unitário><Valor Total>812.82</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2210"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00915</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00485 (SEI 1259412), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Autorização de Cancelamento de Saldo de Empenho DICOM (SEI 1478197),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45000</Valor Unitário><Valor Total>45000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2211"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00916</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00486 (SEI 1259445), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Autorização de Cancelamento de Saldo de Empenho DICOM (SEI 1478228).</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45000</Valor Unitário><Valor Total>45000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2212"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00917</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra; 50 gradis x 4 diárias (11 a 14 de dez/2023)                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2213"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00917</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra; 30 gradis x 43 diárias (20/12/2023 a 31/01/2024). Contratação de empr. p/ atender de forma perman. e contínua as necessid. da CLDF, na organiz. de eventos e correlatos atrelados às ativid. instituc., internas e externas da C</Especificação><Quantidade>1290</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>12900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2214"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00918</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00239 (SEI 1095548), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Autorização de Cancelamento de Saldo de Empenho DICOM (SEI 1478158).</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>110000</Valor Unitário><Valor Total>110000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="2215"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00920</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2023NE00917 por conter erro na descrição.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14900</Valor Unitário><Valor Total>14900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2216"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00921</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra; 50 gradis x 4 diárias (11 a 14/12/2023);                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2217"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00921</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra; 30 gradis x 12 diárias (20/12 a 31/12/2023). Contratação de empr. p/ atender de forma perman. e contínua as necessid. da CLDF, na organiz. de eventos. Demais espec., vide TR (1261519). Conforme ARP Nº 5/2023-NPLC (1315943), </Especificação><Quantidade>360</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2218"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00924</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cont de empr espec p/ prestar serv de publ, compreend o conj de ativ realiz integrad objetiv o estudo, o planej, a conceit, a concep, a criação, a exec inter, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de publ institu e de utilid públ aos veíc e de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500000</Valor Unitário><Valor Total>2500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2219"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00925</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cont de empr espec p/ prestar serv de publ, compreend o conj de ativ realiz integrad objetiv o estudo, o planej, a conceit, a concep, a criação, a exec inter, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de publ institu e de utilid públ aos veíc e de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500000</Valor Unitário><Valor Total>2500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2220"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00926</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cont de empr espec p/ prestar serv de publ, compreend o conj de ativ realiz integrad objetiv o estudo, o planej, a conceit, a concep, a criação, a exec inter, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de publ institu e de utilid públ aos veíc e de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500000</Valor Unitário><Valor Total>2500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2221"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00927</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo. Cancelamento da nota de empenho 2023NE00907 (que reforçou a nota original de empenho 2023NE00880), conforme Despacho CC (SEI 1480027) e Despacho DAF (SEI 1480072).                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2222"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00927</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equip. audiovisuais/som. Cancelamento da nota de empenho 2023NE00907 (que reforçou a nota original de empenho 2023NE00880), conforme Despacho CC (SEI 1480027) e Despacho DAF (SEI 1480072).                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2223"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00928</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00332 (SEI 1398011), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme CONTRATO-PG Nº 38/2022-NPLC (SEI 1135687), 1º Termo Aditivo (SEI 1405696), Solicitação de E</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>240000</Valor Unitário><Valor Total>240000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM   </Identificação></row>
<row _id="2224"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00931</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00014 (SEI 1015904), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despachos DIAP (SEI 1439414 e 1487416).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>200000</Valor Unitário><Valor Total>200000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2225"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00934</Número da NE><Código do Credor>37142932000189</Código do Credor><Credor> SISTEMA DE EMERGENCIA MOVEL DE BRASILIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00045 (SEI 1020481), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despachos SAS (SEI 1436248 e 1487665).                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18863.4</Valor Unitário><Valor Total>18863.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2226"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00936</Número da NE><Código do Credor>8065700000176</Código do Credor><Credor> EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00006 (SEI 1009463), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEBIB (SEI 1489224).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7497.360000000001</Valor Unitário><Valor Total>7497.360000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2227"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00937</Número da NE><Código do Credor>530352000159</Código do Credor><Credor> CAMARA DOS DEPUTADOS </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00300 (SEI 1115979), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEPAG (SEI 1488174).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23897.63</Valor Unitário><Valor Total>23897.63</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="2228"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00938</Número da NE><Código do Credor>7797967000195</Código do Credor><Credor> NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. NO FORNEC. DE LICENÇA PARA ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (1413491), CONTRATO-PG Nº 46/2023-NPLC (1464180), PROPOSTA (1391982), ATEST</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11580</Valor Unitário><Valor Total>46320</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2229"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00939</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>ITEM 1 - Suporte Técnico Especializado para o equipamento ShowBrowser: Chamados ilimitados; Acessos remotos para resoluções; Visitas presenciais para atualizações.                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2230"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00939</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>ITEM 2 - Suporte Técnico Especializado para o equipamento ShowPlay: Chamados ilimitados; Acessos remotos para resoluções; Visitas presenciais para atualizações.                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2231"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00939</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>ITEM 3 - Suporte Técn Especi p/ o equip ShowLoudness: Chamados ilimit; Acessos remotos p/ resoluções; Visitas presenc p/ atualiz. Contratação de empresa espec em manut c/ suporte técn via chamados ilimit dos softwares ShowBrowser, ShowPlay e ShowLoudness,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2232"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00943</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 38/2022-NPLC (SEI 1453340). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Machismo Não 2", conforme MEMORANDO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2233"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00945</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 38/2022-NPLC (SEI 1453340). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Machismo Não 2", conforme MEMORANDO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2234"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00947</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 39/2022-NPLC (SEI 1453416) e 1º Termo Aditivo (SEI 1453417). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Mac</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2235"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00948</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 39/2022-NPLC (SEI 1453416) e 1º Termo Aditivo (SEI 1453417). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Mac</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2236"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00949</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 37/2022-NPLC (SEI 1453401). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Machismo Não 2", conforme MEMORANDO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2237"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00950</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. Demais especificações, vide Contrato-PG nº 37/2022-NPLC (SEI 1453401). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Machismo Não 2", conforme MEMORANDO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2238"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00951</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00102 (SEI 1042066), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho NUCON (SEI 1492893).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3200</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2239"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00952</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2023NE00072 (SEI 1028499), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SAC (SEI 1492604).                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>280.28000000000003</Valor Unitário><Valor Total>280.28000000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2240"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00953</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>DESKTOP TIPO I                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>860000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2241"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00953</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>DESKTOP TIPO II                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>6410</Valor Unitário><Valor Total>256400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2242"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00953</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO COMUM. Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00904 (SEI 1475692), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Informação SEO (SEI 1491836).                           </Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>790</Valor Unitário><Valor Total>268600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2243"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00954</Número da NE><Código do Credor>1590728000930</Código do Credor><Credor> MICROTECNICA INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO MULTIMÍDIA. Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00905 (SEI 1475698), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Informação SEO (SEI 1491836).                      </Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>1170.56</Valor Unitário><Valor Total>397990.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2244"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00955</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>NOTEBOOK. Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2023NE00906 (SEI 1475700), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Informação SEO (SEI 1491836).                                      </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>6650</Valor Unitário><Valor Total>399000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2245"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00956</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de parte do saldo da Nota de Empenho 2023NE00066 (SEI 1027156), nos termos do Memorando-Circular nº 4/2023-DAF (SEI 1389588), para o encerramento do exercício 2023, conforme Despacho SEASI (SEI 1492673).                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>115668.3</Valor Unitário><Valor Total>115668.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2246"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00965</Número da NE><Código do Credor>1080639179</Código do Credor><Credor> FÁBIO FELIX SILVEIRA </Credor><Especificação>Cancelamento devido a erro no tipo de evento. Deveria ter sido 400093 para anular o empenho da nota 2023NE00164.                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100277.69</Valor Unitário><Valor Total>100277.69</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 19/2017         </Identificação></row>
<row _id="2247"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00984</Número da NE><Código do Credor>20143248000119</Código do Credor><Credor> STELIOS FILMES E PRODUCOES CULTURAIS EIRELI </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DO MELHOR LONGA-METRAGEM (FILME: RODAS DE GIGANTE, DE CATARINA ACCIOLY), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO, C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2248"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00985</Número da NE><Código do Credor>16709158000175</Código do Credor><Credor> PEIXA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DO MELHOR CURTA-METRAGEM (FILME: INSTANTE, DE PAOLA VEIGA), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO, CONFORME O ITE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2249"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00986</Número da NE><Código do Credor>61949574172</Código do Credor><Credor> CATARINA VERONICA BEZERRA DE MELO P ACCIOLY </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DO MELHOR DIREÇÃO (FILME: RODAS DE GIGANTE - CATARINA ACCIOLY), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO, CONFORME O</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12000</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2250"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00987</Número da NE><Código do Credor>43168309885</Código do Credor><Credor> THALLES CABRAL FONTANA </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DE MELHOR ATOR (FILME: ECOS DO SILÊNCIO - THALLES CABRAL), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO, CONFORME O ITEM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2251"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00988</Número da NE><Código do Credor>29323793809</Código do Credor><Credor> ROBERTA MELO RANGEL </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE À VENCEDORA, ELEITA PELO JÚRI OFICIAL, DE MELHOR ATRIZ (FILME: INSTANTE - ROBERTA RANGEL), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO, CONFORME O ITEM 8, DO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2252"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00989</Número da NE><Código do Credor>29323793809</Código do Credor><Credor> ROBERTA MELO RANGEL </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DO MELHOR ROTEIRO (FILME: INSTANTE - ROBERTA RANGEL, PAOLA VEIGA E EMANUEL LAVOR), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2253"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00990</Número da NE><Código do Credor>61932353100</Código do Credor><Credor> KRISHNAYANA MARTINS SCHMIDT </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DE MELHOR FOTOGRAFIA (FILME: ECOS DO SILÊNCIO - KRISHNA SCHMIDT E ANDRÉ CARVALHEIRA), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2254"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00991</Número da NE><Código do Credor>60559896115</Código do Credor><Credor> SERGIO EDUARDO DE MIRANDA AZEVEDO </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DE MELHOR MONTAGEM (FILME: RODAS DE GIGANTE - SÉRGIO AZEVEDO), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO, CONFORME O </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2255"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00992</Número da NE><Código do Credor>4029646166</Código do Credor><Credor> JOAO CAPOULADE NOGUEIRA ARRAIS DE SOUZA </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DE MELHOR DIREÇÃO DE ARTE (FILME: O SONHO DE CLARICE - JOÃO CAPOULADE, JULIET JONES E SARAH GUEDES), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRAS</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2256"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00993</Número da NE><Código do Credor>1305061179</Código do Credor><Credor> FRANCISCO DE ASSIS MARTINS BALDUINO E VASCONCELOS </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DE MELHOR EDIÇÃO DE SOM (FILME: O SONHO DE CLARICE - FERNANDO VIEIRA E FRANCISCO VASCONCELOS), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA D</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2257"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00994</Número da NE><Código do Credor>64763668153</Código do Credor><Credor> CESAR LIGNELLI </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI OFICIAL, DE MELHOR TRILHA SONORA (FILME: O SONHO DE CLARICE - CESAR LIGNELLI), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO, CONF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2258"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00995</Número da NE><Código do Credor>51830593000154</Código do Credor><Credor> PEDRO F. CHARBEL LTDA </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI POPULAR, DO MELHOR LONGA-METRAGEM (FILME: NÃO EXISTE ALMOÇO GRÁTIS, DE MARCOS NEPOMUCENO E PEDRO CHARBE), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2259"><Ano>2023</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2023NE00996</Número da NE><Código do Credor>17380926000152</Código do Credor><Credor> RODOFERRO CONTEUDO AUDIOVISUAL EIRELI ME </Credor><Especificação>PREMIAÇÃO REFERENTE AO VENCEDOR, ELEITO PELO JÚRI POPULAR, DO MELHOR CURTA-METRAGEM (FILME: NADA SE PERDE, DE RENAN MONTENEGRO), DO 25º TROFÉU CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - MOSTRA BRASÍLIA, DO 56º FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO, CONF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Concurso                                          </Modalidade><Identificação>000025/2023-TROFEU</Identificação></row>
<row _id="2260"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 3,8 x 1,4cm                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>97</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>1358</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2261"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,7 x 1,8cm                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>34</Quantidade><Valor Unitário>14.3</Valor Unitário><Valor Total>486.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2262"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,0 x 4,0cm                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>48.300000000000004</Valor Unitário><Valor Total>144.9</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2263"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático redondo, medindo até 2cm de diâmetro                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>41.800000000000004</Valor Unitário><Valor Total>209</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2264"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático redondo, medindo até 3cm de diâmetro                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>49.75</Valor Unitário><Valor Total>248.75</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2265"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo numerador automático sequencial e de repetição com 6 dígitos, estreito, medindo 5,0 x 21,0mm                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>247</Valor Unitário><Valor Total>1235</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2266"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 3,8 x 1,4cm                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>175</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2267"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 4,7 x 1,8cm                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2268"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 4,0 x 4,0cm                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2269"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático redondo, medindo até 2,0cm de diâmetro                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2270"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00001</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático redondo, medindo até 3,0cm de diâmetro. Contratação de empresa especializada no fornecimento de carimbos e produtos análogos, sob demanda, com vistas ao atendimento das requisições no âmbito da CLDF, conforme Termo de Refe</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2271"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00002</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press ciano  006R01647(7)                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>660</Valor Unitário><Valor Total>264000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2272"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00002</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press amarelo  006R01649(7)                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>660</Valor Unitário><Valor Total>264000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2273"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00002</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press magenta  006R01648(7)                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>660</Valor Unitário><Valor Total>264000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2274"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00002</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press preto  006R01646(7)                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>220000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2275"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00002</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Grampos (2 grampos no livreto) código 008R12941-NO - 03 unidades por caixa de 5k = 15.000 grampos por caixa  total 300.000 grampos                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>585</Valor Unitário><Valor Total>11700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2276"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00002</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cilindros fotorreceptores Xerox Versant 180/280 Press - código 013R00676. Aquisição de toners, grampos e cilindros fotorreceptores para as impressoras Xerox Versant 180 Press e Versant 280 Press, conforme Termo de Referência (SEI 1375484), Proposta (SEI 1</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1080</Valor Unitário><Valor Total>32400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2277"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00003</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping impresso e online, conforme CONTRATO-PG Nº 8/2022-NPLC (SEI 0699115), 1º Termo Aditivo (SEI 0985027), 2º Termo Aditivo (SEI 1459737), Apostilamento (SEI 1188837), Despacho NJCI (S</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>2510.11</Valor Unitário><Valor Total>30121.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2278"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00004</Número da NE><Código do Credor>8065700000176</Código do Credor><Credor> EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa p/ fornecimento de material bibliográfico, nacional e estrangeiro, exclusiv. disponível no mercado interno brasileiro, incluindo livros impressos, multimeios, folhetos, mapas, dicionários, enciclopédias, anuários, fascículos avulsos</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>38430</Valor Unitário><Valor Total>38430</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2019-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2279"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00005</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>ITEM 1 - ÁREA PROTEGIDA: SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR UTI MÓVEL (VIATURA TIPO D, TRIPULADA POR EQUIPE MÍNIMA COMPOSTA POR 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR DE AMBULÂNCIA), EQUIPADA CONFORME NORMATIVO VIGENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SEGUIDO </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>3950</Valor Unitário><Valor Total>47400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2280"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00005</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>ITEM 2 - EVENTOS EXTERNOS: UMA UTI MÓVEL (VIATURA TIPO D, TRIPULADA POR EQUIPE MÍNIMA DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR DE AMBULÂNCIA), EQUIPADA CONF. NORMATIVO VIGENTE DO MS, FICARÁ DE PLANTÃO ININTERRUPTO, EM LOCALIDADE FORA DO PERÍMETRO DA CLDF, N</Especificação><Quantidade>240</Quantidade><Valor Unitário>313.06</Valor Unitário><Valor Total>75134.40000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2281"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00006</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada p/ prestar serv. de transporte, ida e volta, de alunos e de prof. da rede pública e particular de ensino do DF para a CLDF, para a participação em Projetos Especiais desenvolvidos pela ELEGIS, conforme CONTRATO-PG Nº 1</Especificação><Quantidade>102</Quantidade><Valor Unitário>1751.33</Valor Unitário><Valor Total>178635.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2282"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00007</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para o fornecimento de kits de lanche, sob demanda, para os participantes dos Projetos de Educação para a Cidadania executados pela Escola do Legislativo - ELEGIS, da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme CONTRATO-</Especificação><Quantidade>3336</Quantidade><Valor Unitário>6.38</Valor Unitário><Valor Total>21283.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2283"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00008</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manutenção de 2 equipamentos do tipo Cardioversor bifásico (desfibrilador e marcapasso); MARCA/MODELO: CMOS Drake, vivo; NÚMERO DE PATRIMÔNIO: 026748- 00 e 026749-00. 3 manutenções x 2 equip. Cardioversor bifásico x R$ 556,24 = R$ 3.337,44                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>556.24</Valor Unitário><Valor Total>3337.44</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2284"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00008</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manut de 4 equip Monitor multiparamétrico: MARCA/MODELO: Aleron, CMS 9000 (PAT 019911-00 e 019912-00) e World life medical, WL80 (PAT 022999-00 e 023000-00). Serv técn de manut prevent com 4 visitas/ano (a cada 3 meses), de manut corret., de calibra. e de</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>278.13</Valor Unitário><Valor Total>3337.56</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2285"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00009</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>MOCHILA TIPO SACO, PERSONALIZADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TR NPE (1103850).                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4545</Quantidade><Valor Unitário>6.95</Valor Unitário><Valor Total>31587.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2286"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00009</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>CADERNO A5, PAUTADO, CONTENDO A LOGO DA ELEGIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TR NPE (1103850). DISTRIBUIÇÃO DO "KIT-CIDADÃO" AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA "CONHECENDO O PARLAMENTO", REALIZADO PELA ELEGIS-CLDF, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NPE (SE</Especificação><Quantidade>3555</Quantidade><Valor Unitário>7.0200000000000005</Valor Unitário><Valor Total>24956.100000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2287"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00010</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>37</Quantidade><Valor Unitário>638.88</Valor Unitário><Valor Total>23638.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2288"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00010</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SOB DEMANDA, SENDO R$ 46.249,00 (VLR. ANUAL) / 12 X 4 MESES (SET A DEZ/ 2023). Contratação de empresa espec. em manutenção preventiva anual (programada) e corretiva (por demanda), com fornecimento de peças, p/ os equip. fot</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>46249</Valor Unitário><Valor Total>46249</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2289"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00011</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA NJCI (SEI 1173091), CONTRATO-PG Nº 18/2023-NPLC (SEI 1278489), PROPOSTA (SEI 1263152), DESPACHO NJCI (SEI 1510004) E DESPACHO DAF (SEI 1508874).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>68826.38</Valor Unitário><Valor Total>68826.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2290"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00012</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00010, para correção da descrição.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>69887.56</Valor Unitário><Valor Total>69887.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2291"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00013</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>37</Quantidade><Valor Unitário>638.88</Valor Unitário><Valor Total>23638.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2292"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00013</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (SOB DEMANDA). Contratação de empresa espec. em manutenção preventiva anual (programada) e corretiva (por demanda), com fornecimento de peças, p/ os equip. fotográficos da CLDF, durante 12 meses consecutivos, conforme Termo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>46249</Valor Unitário><Valor Total>46249</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2293"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00014</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00011, para correção da descrição.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>68826.38</Valor Unitário><Valor Total>68826.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2294"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00015</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA NJCI (SEI 1173091). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL (PROGRAMADA) E CORRETIVA (POR DEMANDA), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. FOTOGRÁFICOS DA CLDF, DURANTE 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>68826.38</Valor Unitário><Valor Total>68826.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2295"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00032</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação EAD em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de julho de 2023 a março de 2024, com</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>463.34000000000003</Valor Unitário><Valor Total>926.6800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2296"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00032</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação EAD em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de julho de 2023 a março de 2024, com</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>463.35</Valor Unitário><Valor Total>463.35</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2297"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00033</Número da NE><Código do Credor>37116704000134</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOG</Credor><Especificação>Contratação de fundação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA POLÍTICA, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, presencial, de outubro de 2023 a março d</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>960</Valor Unitário><Valor Total>11520</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2298"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00034</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação em CONTABILIDADE PÚBLICA, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de julho de 2023 a março de 2024, com 360 horas-aula</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>548.89</Valor Unitário><Valor Total>1097.78</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2299"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00034</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação em CONTABILIDADE PÚBLICA, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de julho de 2023 a março de 2024, com 360 horas-aula</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>548.88</Valor Unitário><Valor Total>548.88</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2300"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00037</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Contribuição Previdenciária Patronal sobre Serviços de Terceiros prestados por pessoas físicas, a ser recolhida no exercício de 2024, conforme MEMORANDO Nº 18/2024-SEPAG (SEI 1511414) e Despacho DAF (SEI 1514026).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>INSS SERV/TERC. PF  </Identificação></row>
<row _id="2301"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00038</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar à servidora da CLDF o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com 12 meses de duração, d</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>12620.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2302"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00039</Número da NE><Código do Credor>88630413000281</Código do Credor><Credor> UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em DIREITOS HUMANOS, RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA GLOBAL, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, on-line, com 12 meses de d</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>768.59</Valor Unitário><Valor Total>6148.72</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2303"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00040</Número da NE><Código do Credor>48659502000155</Código do Credor><Credor> FEALQ - FUND.DE EST.AGRARIOS "LUIZ DE QUEIROZ" </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em MBA EM GESTÃO DE PESSOAS, em nível de especialização, com início em 17/05/2023 e duração de 18 meses (maio/2023 a outubro/2024), 400 ho</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>690</Valor Unitário><Valor Total>6900</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="2304"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00041</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO LEGISLATIVO, em nível de especialização, para servidor da CLDF, com 384 horas-aula, de abril de 2023 a março de 2024, conforme Proj</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>4732.650000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="2305"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00042</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, de setembro de 2023 a agosto de 2024, com 384 horas-aula, a serv</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>12620.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2306"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00043</Número da NE><Código do Credor>9375180000160</Código do Credor><Credor> PROFESSORA ANTONIETA CURSOS CAPACIT. PROFISS. LTDA - MW</Credor><Especificação>Contratação de instituição, a fim de ministrar o curso "O Novo Pregão Eletrônico - Formação e Atualização de Agente de Contratação/Pregoeiro - Teoria e Prática, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos nº 14.133/2021", </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1490</Valor Unitário><Valor Total>1490</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2307"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00044</Número da NE><Código do Credor>33641663000144</Código do Credor><Credor> FUNDACAO GETULIO VARGAS EDITORA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação em Gestão Financeira, em nível de especialização, lato sensu, de agosto de 2023 a julho de 2024, com 432 horas-aula, conforme Termo de Referência NEP</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1138.03</Valor Unitário><Valor Total>6828.18</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2308"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00045</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em DIREITO LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, à distância, com 12 meses de duração, de setembro de 2023 a agosto </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>12620.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2309"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00046</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em DIREITO ADMINISTRATIVO, estruturado em 384 horas/aula, com previsão de duração de 12 meses, de  setembro de 2023 a agosto de 2024, com aulas a distâ</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>12620.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2310"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00047</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação EAD em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de julho de 2023 a março de 2024, com</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>463.34000000000003</Valor Unitário><Valor Total>926.6800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2311"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00047</Número da NE><Código do Credor>24531339000182</Código do Credor><Credor> UNYEAD EDUCACIONAL S.A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação EAD em PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO, em nível de especialização, lato sensu, com 9 meses de duração mínima, de julho de 2023 a março de 2024, com</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>463.36</Valor Unitário><Valor Total>463.36</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2312"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00048</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO ADMINISTRATIVO, em nível de especialização, a servidor da Câmara Legislativa do Distrito Fe</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>4732.650000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II; Art.13,VI</Identificação></row>
<row _id="2313"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00049</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em direito administrativo, em nível de especialização, para servidora da CLDF, estruturada em 384 horas/aula, com previsão de dura</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>4732.650000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II; Art.13,VI</Identificação></row>
<row _id="2314"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00050</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Direito Administrativo, em nível de especialização, para servidor da CLDF, estruturada em 384 horas/aula, com previsão de dur</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>4732.650000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II; Art.13,VI</Identificação></row>
<row _id="2315"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00051</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar a servidor da CLDF o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com 12 meses de duração, de</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>12620.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2316"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00052</Número da NE><Código do Credor>43262746000186</Código do Credor><Credor> JUSTI TRADUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contração de serviços de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, em eventos, atividades diversas e projetos institucionais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dentro do Distrito Federal,</Especificação><Quantidade>1395</Quantidade><Valor Unitário>157</Valor Unitário><Valor Total>219015</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2317"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00053</Número da NE><Código do Credor>26221498000106</Código do Credor><Credor> IPE PAPEIS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Papel couchê 115g brilho, 66x96cm.                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>25000</Quantidade><Valor Unitário>0.67</Valor Unitário><Valor Total>16750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2318"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00053</Número da NE><Código do Credor>26221498000106</Código do Credor><Credor> IPE PAPEIS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Papel couchê 300g fosco, 66x96cm.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>6250</Quantidade><Valor Unitário>2.33</Valor Unitário><Valor Total>14562.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2319"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00053</Número da NE><Código do Credor>26221498000106</Código do Credor><Credor> IPE PAPEIS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Papel Ap 90g, 66x96cm. Pacotes com 250 folhas.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>117</Valor Unitário><Valor Total>35100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2320"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00053</Número da NE><Código do Credor>26221498000106</Código do Credor><Credor> IPE PAPEIS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Papel Ap 120g, 66x96cm. Pacotes com 250 folhas.                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>158</Valor Unitário><Valor Total>15800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2321"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00053</Número da NE><Código do Credor>26221498000106</Código do Credor><Credor> IPE PAPEIS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Papel Ap 180g, 66x96cm. Pacotes com 125 folhas.                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>131</Valor Unitário><Valor Total>13100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2322"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00053</Número da NE><Código do Credor>26221498000106</Código do Credor><Credor> IPE PAPEIS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Papel Ap 240g, 66x96cm. Pacotes com 125 folhas.                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>175</Valor Unitário><Valor Total>17500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2323"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00053</Número da NE><Código do Credor>26221498000106</Código do Credor><Credor> IPE PAPEIS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Papel Color Plus Santiago (verde escuro) 180g, 66x96cm. Pacotes com 125 folhas.                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>680</Valor Unitário><Valor Total>6800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2324"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00053</Número da NE><Código do Credor>26221498000106</Código do Credor><Credor> IPE PAPEIS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Papel Color Plus Los Angeles (preto) 180g, 66x96cm. Pacotes com 125 folhas. Demais especificações vide Termo de Referência (SEI 1393377). Conforme Propostas (SEIs 1464184 e 1490606), PARECER-PG Nº 429/2023-NPLC (SEI 1422576), Termos de Homologação - Pregã</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>680</Valor Unitário><Valor Total>6800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2325"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00054</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>Capa para encadernação em PVC, cor preta, tamanho A-4. Pacotes com 100 capas.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>52</Quantidade><Valor Unitário>31</Valor Unitário><Valor Total>1612</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2326"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00054</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>Capa para encadernação em PVC, transparente, tamanho A-4. Pacotes com 100 capas.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>54</Valor Unitário><Valor Total>2700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2327"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00054</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>Fita adesiva de PVC para empacotamento, 50mmx50m, na cor marrom.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>4.46</Valor Unitário><Valor Total>892</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2328"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00054</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>Alicate para encadernação espiral - corte e dobra.                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>89.9</Valor Unitário><Valor Total>899</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2329"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00054</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>Silicone em spray, embalagem com 300ml. Demais especificações vide Termo de Referência (SEI 1393377). Conforme Propostas (SEIs 1464184 e 1490606), PARECER-PG Nº 429/2023-NPLC (SEI 1422576), Termos de Homologação - Pregão 31/2023 (SEIs 1509443, 1509448 e 1</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000031/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2330"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00056</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar a servidora da CLDF o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO LEGISLATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com 12 meses de duração,</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>12620.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2331"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00057</Número da NE><Código do Credor>8491483000186</Código do Credor><Credor> IPETEC INSTITUTO DE PESQUISA, EDUCACAO E TECNOLOGI</Credor><Especificação>Contratação direta, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de MBA em Qualidade e Gerenciamento de Processos, na modalidade online, para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conf. Projeto</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>413.61</Valor Unitário><Valor Total>413.61</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II-Art.13,VI </Identificação></row>
<row _id="2332"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00058</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação por meio de execução indireta, de serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>998336.06</Valor Unitário><Valor Total>998336.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2333"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00059</Número da NE><Código do Credor>88630413000281</Código do Credor><Credor> UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, a fim de ministrar o curso de Pós-graduação em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, na modalidade online, de 364 horas-aula, com duração mínima de 12 meses, de 01/03/2023 a 29/0</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2864</Valor Unitário><Valor Total>5728</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="2334"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00060</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituto de ensino, a fim de ministrar o curso de MBA em Comunicação Governamental E Marketing Político, para servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (SEI 103693</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>13500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="2335"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00061</Número da NE><Código do Credor>814860000169</Código do Credor><Credor> ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia para processamento da rouparia do Setor de Assistência à Saúde (SAS), envolvendo a coleta, a pesagem, a classificação, o transporte, a lavagem, a higie</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1800</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2336"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00063</Número da NE><Código do Credor>51311014000167</Código do Credor><Credor> LAG LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES LTDA </Credor><Especificação>Assinatura anual, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da Lista de Autoridades Governamentais - LAG, contendo mais de 34 mil registros, com acesso ilimitado e simultâneo, de acordo com o Termo de Referência (SEI 1472921), Proposta Comercial (SEI 1469924), PA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7800</Valor Unitário><Valor Total>7800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2337"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00064</Número da NE><Código do Credor>2261854000157</Código do Credor><Credor> UNINTER EDUCACIONAL S/A </Credor><Especificação>Contratação, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão em Rádio e Mídias Audiovisuais para servidora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Projeto Básico ELEGIS (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>254.96</Valor Unitário><Valor Total>254.96</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II; Art.13,VI</Identificação></row>
<row _id="2338"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00067</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, sob demanda, no edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência SEAUX (SEI 0913037</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1976.9</Valor Unitário><Valor Total>19769</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2339"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00067</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, sob demanda, no edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência SEAUX (SEI 0913037</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1383.83</Valor Unitário><Valor Total>1383.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2340"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00068</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Profilaxia e Tratamento Ambiental de ambientes fechados e de acesso coletivo, sob demanda, utilizando produto saneante registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para fins de controle bioló</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6708.33</Valor Unitário><Valor Total>40249.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2341"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00069</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Emissão de bilhetes nacionais.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22200</Valor Unitário><Valor Total>22200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2342"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00069</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Emissão de bilhetes internacionais + seguro viagem internacional. Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>184062.9</Valor Unitário><Valor Total>184062.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2343"><Ano>2024</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2024NE00070</Número da NE><Código do Credor>9375180000160</Código do Credor><Credor> PROFESSORA ANTONIETA CURSOS CAPACIT. PROFISS. LTDA - MW</Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso "Dispensa Eletrônica de Licitação com as inovações da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021 e IN 67/2021/Ministério da Economia </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1350</Valor Unitário><Valor Total>2700</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2344"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00071</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Direito Tributário, em nível de especialização, para servidora da CLDF, estruturado em 384 horas/aula, com previsão de duraç</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1389.75</Valor Unitário><Valor Total>5559</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="2345"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00072</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituto de ensino, a fim de ministrar para servidores da CLDF o curso de pós-graduação lato sensu em DIREITO ADMINISTRATIVO, em nível de especialização, com 384 horas/aula, de abril de 2023 a março de 20</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>6310.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II c/c 13 VI</Identificação></row>
<row _id="2346"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00073</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>O PRESENTE EMPENHO SE DESTINA A INSUMOS DE ENFERMAGEM, conforme Contrato-PG Nº 3/2023-NPLC (SEI 1050706), Despacho SAS (SEI 1522497) e Despacho DAF (SEI 1525778). Vigência: 15/02/2023 a 14/02/2024. Valor total do contrato: R$ 35.385,11 (1º Termo Aditivo -</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>758.48</Valor Unitário><Valor Total>758.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2347"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00075</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF, conforme Contratos números 1331/2017 e 1332/2017 (SEI 1504798), Solicitação de Empenho DSG (SEI 1504817) e Despacho DAF (SEI 1525554).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1800000</Valor Unitário><Valor Total>1800000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="2348"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00076</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>BOLSA DE ESTÁGIO, SENDO R$ 1.240,00 (VALOR UNIT) X 109 BOLSAS X 12 MESES                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>109</Quantidade><Valor Unitário>14880</Valor Unitário><Valor Total>1621920</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2349"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00076</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>AUXíLIO-TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIO, SENDO R$ 10,00 (VLR UNIT) X 22 DIAS úTEIS X 109 ESTAGIáRIOS X 12 MESES                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>109</Quantidade><Valor Unitário>2640</Valor Unitário><Valor Total>287760</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2350"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00076</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>TAXA DE ADMINISTRAçãO, SENDO 0,60% X R$ 135.160,00 (VLR MENSAL DA BOLSA) X 12 MESES Contratação de Agente de Integração Escola-Empresa com o objetivo de propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>810.96</Valor Unitário><Valor Total>9731.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2351"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00077</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF, CONFORME CONTRATO-PG Nº 2/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2617950</Valor Unitário><Valor Total>2617950</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2352"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00078</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>39717.63</Valor Unitário><Valor Total>119152.89</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2353"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00078</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29126.25</Valor Unitário><Valor Total>29126.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2354"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00082</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA POR EVENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS DO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0060922); CONFORME CONTRATO-PG 22/2021-NPLC (SEI 0416834), 2º TERMO ADITI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2523.02</Valor Unitário><Valor Total>2523.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2355"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00082</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA POR EVENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS DO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0060922); MANUTENÇÃO CORRETIVA: 4 (QTDE) X R$ 3.312,59 (VLR UNITÁRIO) = R$</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13250.380000000001</Valor Unitário><Valor Total>13250.380000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2356"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00083</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS DO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF, DE ACORDO COM O ITEM 5, DA PLANILHA DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 0060922); DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE TERMO DE REFERÊNCIA; ; CONFORME CONTRAT</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25000</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2357"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00084</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DO SISTEMA AUTÔNOMO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLDF, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, CONFORME CONTRATO-PG Nº 12/2022-NPLC (SEI 15</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2358"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00085</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES DO SISTEMA AUTÔNOMO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CLDF, CONFORME CONTRATO-PG Nº 12/2022-NPLC (SEI 15</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2359"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00086</Número da NE><Código do Credor>5801353000104</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO </Credor><Especificação>PAGAMENTO DA ANUIDADE, RELATIVA AO ANO DE 2024, CONCERNENTE À FILIAÇÃO DA CLDF À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO  ABEL, CONFORME DESPACHO NEP (SEI 1527248), BOLETO (SEI 1527199), ATESTO ELEGIS (SEI 1527214) E DESPACHO DAF (SEI 1527655).   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="2360"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00088</Número da NE><Código do Credor>18500164000143</Código do Credor><Credor> L K A GESTÃO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso in company "CERIMONIAL E PROTOCOLO LEGISLATIVO", de 11 a 15/03/2024, das 9h às 12h, para servidores da CLDF, conforme Estudo Técnico Preliminar da Contrata</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>41997</Valor Unitário><Valor Total>41997</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2361"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00089</Número da NE><Código do Credor>14745075000106</Código do Credor><Credor> CONFIANCA ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), abrangendo coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados no SAS da CLDF, </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>183.93</Valor Unitário><Valor Total>2207.16</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="2362"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00090</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de gerenciamento e programação de sistema telefônico com manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, para a central telefônica da CLDF, conforme CONTRATO-PG nº 29/2019-NPLC (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>112135.88</Valor Unitário><Valor Total>112135.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2363"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00091</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Ressarcimento pela reposição de peças e acessórios, visando ao pgto da NF nº 938 (SEI 1504475), conf. preconiza o item 1.4 do TR (SEI 1261398) e CONTRATO Nº 26/2023 (SEI 1506707): prestação de serviço técnico especializado de manut. preventiva e corretiva</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1075.5</Valor Unitário><Valor Total>1075.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2364"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00092</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC para ligações telefônicas originadas no Distrito Federal, na modalidade LOCAL, LDN, MÓVEL LOCAL, MÓVEL LDN e LDI, visando atender às necessidades da Câmara Legisl</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80000</Valor Unitário><Valor Total>80000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2365"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00093</Número da NE><Código do Credor>7566931000109</Código do Credor><Credor> R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copeiragem (copeiro e garçom) para atendimento das necessidades da CLDF, incluindo o fornecimento de material de consumo por demanda e equipamentos necessários, conforme Contrato-PG Nº 5/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>850000</Valor Unitário><Valor Total>850000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2366"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00094</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEMANDA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (ARMADA E DESARMADA) PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A SEGURANÇA DOS SERVIDORES E DO PÚBLICO EM GERAL NO EDIFÍCIO E EM ÁREAS DA CÂMARA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1048552.33</Valor Unitário><Valor Total>1048552.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2367"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00095</Número da NE><Código do Credor>2421421000111</Código do Credor><Credor> TIM S/A </Credor><Especificação>Contratação remanescente, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2023, de 100 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago), que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, para atend</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17000</Valor Unitário><Valor Total>17000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2368"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00096</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2369"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00096</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE ORÇAMENTO E FINANÇAS                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2370"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00096</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2371"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00096</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE CONVÊNIOS E PARCERIAS                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2372"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00096</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL. ASSINATURA ANUAL DOS PERIÓD IMPRESSOS E DIGIT BOLETINS DE LICITA E CONTRATOS, DE ORÇAM E FINAN, DE REC HUMANOS, DE CONVÊN E PARC E DE ADM PÚBLICA E GESTÃO MUNIC, EDITADOS, DISTRIB E COMERC EXCLUSIV PELA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10221.12</Valor Unitário><Valor Total>10221.12</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2373"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00097</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GALÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONTRATO-PG Nº 1/2023-NPLC (SEI 1009195),</Especificação><Quantidade>6600</Quantidade><Valor Unitário>14.88</Valor Unitário><Valor Total>98208</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2374"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00098</Número da NE><Código do Credor>11916462000170</Código do Credor><Credor> SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO L</Credor><Especificação>MANGUEIRA DE INCÊNDIO DO TIPO 2, DE 1.1/2; DEVERÁ POSSUIR REFORÇO TÊXTIL CONFECCIONADO COM 100% EM FIO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE; REVESTIMENTO INTERNO COM TUBO DE BORRACHA SINTÉTICA; DEVERÁ SER DOTADA DE JUNTAS DE UNIÃO DO TIPO ENGATE RÁPIDO NAS EXT</Especificação><Quantidade>64</Quantidade><Valor Unitário>325</Valor Unitário><Valor Total>20800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2375"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00098</Número da NE><Código do Credor>11916462000170</Código do Credor><Credor> SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO L</Credor><Especificação>UNIÃO STORZ - ADAPTADOR STORZ 1 1/2" X 1 1/2" LATÃO, ROSCA INTERNA LATÃO.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>350</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2376"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00098</Número da NE><Código do Credor>11916462000170</Código do Credor><Credor> SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO L</Credor><Especificação>CHAVE DE MANGUEIRA DUPLA 1½ X 1½: CHAVE STORZ - CHAVE (DUPLA), PARA CONEXÃO TIPO STORZ  CONFECCIONADA EM LATÃO FUNDIDO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR, PARA CONEXÕES DE MEDIDAS: 1.1/2 E 1.1/2. AS CHAVES SÃO UTILIZADAS PARA CONEXÕES DOS ACESSÓRIOS DO HID</Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2377"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00098</Número da NE><Código do Credor>11916462000170</Código do Credor><Credor> SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO L</Credor><Especificação>ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2 - FABRICADO EM LATÃO; CONECTADO A SAÍDA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ DE 1.1/2; BOCAL REGULÁVEL PARA NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR.                                        </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>1300</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2378"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00098</Número da NE><Código do Credor>11916462000170</Código do Credor><Credor> SISTEC SISTEMAS DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO L</Credor><Especificação>SUPORTE DE SOLO P/ EXTINTOR EM CHAPA E CROMADO P/ EXTINTORES DE PQS DE 6 À 8 KG. SUPORTE FABRICADO EM FERRO REDONDO COM ACABAMENTO CROMAD. Demais especif., vide TR. Contratação de empresa p/ fornec de mangueiras de incêndio novas, peças de reposi no siste</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>29</Valor Unitário><Valor Total>290</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2379"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00099</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de Pó Químico seco ABC, com carga nominal de 06 Kg. (Recarga)                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>313</Quantidade><Valor Unitário>27</Valor Unitário><Valor Total>8451</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2380"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00099</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de gás carbônico (CO2)  Classe B e C, com carga nominal de 06 Kg. (Recarga)                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>83</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>5810</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2381"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00099</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 10 litros. (Recarga)                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2382"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00099</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor sobre rodas, de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 75 litros. (Recarga)                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>199</Valor Unitário><Valor Total>199</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2383"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00099</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>TESTE HIDROSTÁTICO - MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2 - Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 ½ TIPO 2 Mangueira 1 ½ polegadas para combate a incêndio tipo 2. Contratação de empresa p/ fornec de mangueiras de incêndio novas, peças de reposi no sistema prevent de </Especificação><Quantidade>192</Quantidade><Valor Unitário>13.540000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2599.68</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2384"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00100</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do Edifício Sede da CLDF, conforme Contrato-PG nº 40/2020-NPLC (SEI 1505911), Solicitação de Empenho (SE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>360000</Valor Unitário><Valor Total>360000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="2385"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00110</Número da NE><Código do Credor>20217208000174</Código do Credor><Credor> GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel e etanol hidratado), em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado e inte</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>180000</Valor Unitário><Valor Total>180000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2386"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00111</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 1518256), 1º Termo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>55000</Valor Unitário><Valor Total>55000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2387"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00112</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E DE CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA CLDF, CONFORME CONTRATO-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 1518256), 1º TERMO</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35000</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2388"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00113</Número da NE><Código do Credor>34028316000707</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços postais e telemáticos, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato nº 9912457834 (SEI 1040062), Despacho SEMAP (SEI 1544658) e Despacho DAF (SEI 1544873).               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 e 24, VIII </Identificação></row>
<row _id="2389"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>5653</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2390"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>5567</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2391"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>10446</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2392"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Couchê Liso/Fosco                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>42648</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2393"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares)                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>2271.6</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2394"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>4140</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2395"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>321</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>14072.64</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2396"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>355.90000000000003</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2397"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>1112.4</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2398"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>69</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>4598.16</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2399"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>813.3000000000001</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2400"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>19720</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2401"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>24600</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2402"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>770</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>15538.6</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2403"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Embalagem em Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>97</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>33.95</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2404"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>74627</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2405"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré-impressão - CTP por Lâmina de Cor e Página                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>24265</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2406"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré-impressão - PROVA por Lâmina de Cor e Página                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>15490</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2407"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>58</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2408"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>9785</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2409"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00114</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II. Contratação de empesa especializada para a prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, para confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais itens e ser</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>12760.5</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="2410"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00115</Número da NE><Código do Credor>10277241000136</Código do Credor><Credor> FERNANDA F PONTIN </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário de Justiça para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 14/2023  NPLC (SEI 1263924), Solicitaç</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>149.75</Valor Unitário><Valor Total>1797</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2411"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00116</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7479.59</Valor Unitário><Valor Total>7479.59</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="2412"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00122</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO-PG Nº 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. XXIII </Identificação></row>
<row _id="2413"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00124</Número da NE><Código do Credor>51970232000103</Código do Credor><Credor> ASSUNCAO REPRESENTACOES LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de porta de emergência corta-fogo, de acordo com a NBR 11742, conforme Termo de Referência (SEI 1488909), Parecer-PG nº 22/2024-NPLC (SEI 1521880), Proposta (SEI 1543810), Relatório de Dispensa 90003/2024 (SEI 1544580), Despacho DAF (SEI 1544840</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4650</Valor Unitário><Valor Total>9300</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação> Art. 75, II        </Identificação></row>
<row _id="2414"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00125</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>GRANDE COLAR  INSÍGNIA 6,5 cm x 7,0 cm em forma de cruz, estampado em metal (latão), com acabamento com esmaltação nas cores verde e branco. A insígnia é pendente de um COLAR, medindo 48 cm de comprimento, formado por pequenas placas esmaltadas em verde, </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>248.5</Valor Unitário><Valor Total>497</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2415"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00125</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>GRÃ CRUZ  INSÍGNIA 6,5 cm x 7,0 cm em forma de cruz. A insígnia é pendente de faixa de gorgurão de seda chamalotada nas cores verde, branco e azul, medindo 9cm x 1,80m; RESPLENDOR, 8 cm x 8 cm, em latão banhado em ouro; 1 BARRETE dourado, 1 cm de altura x</Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>199</Valor Unitário><Valor Total>3184</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2416"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00125</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>GRANDE OFICIAL  INSÍGNIA 6,5 cm x 7,0 cm em forma de cruz.  A insígnia é pendente de 2 faixas de gorgurão de seda chamalotada nas cores verde, branco e azul, medindo 3,5cm x 35 cm; RESPLENDOR, 8 cm x 8 cm; 1 BARRETE dourado, 1 cm de altura x 4 cm de largu</Especificação><Quantidade>56</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>7280</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2417"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00125</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>COMENDADOR  INSÍGNIA medindo 6,5 cm x 7,0 cm em forma de cruz. A insígnia é pendente de 2 faixas de gorgurão de seda chamalotada nas cores verde, branco e azul, 3,5cm x 36 cm; 1 BARRETE dourado, 1 cm de altura x 4 cm de largura; BOTÃO DE LAPELA, tipo rose</Especificação><Quantidade>17</Quantidade><Valor Unitário>187</Valor Unitário><Valor Total>3179</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2418"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00125</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>OFICIAL  INSÍGNIA 6,5 cm x 7,0 cm em forma de cruz. A insígnia é pendente de fita chamalotada em 3 cores, 10 cm x 3,5 cm; 1 BARRETE dourado, 1 cm de altura x 4 cm de largura; BOTÃO DE LAPELA, tipo roseta com 1 cm de diâmetro; INSÍGNIA em miniatura, 2,5 cm</Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>2860</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2419"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00126</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMP P/ A PREST DE SERV DE GESTÃO DE PLANO DE SAÚDE, INCLUINDO AUDIT FINANC, ADMIN E DE PROCED NA ÁREA MÉDICA E ODONT, EXEC DE PROC DE TRABALHO, TREINAM, ASSESSORIA, CONSULT E ASSIST PRESENCIAL, COM FORNEC DE SIST DE GESTÃO EM SAÚDE, S/ DEDI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>966372.04</Valor Unitário><Valor Total>966372.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2420"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00127</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMP P/ A PREST DE SERV DE GESTÃO DE PLANO DE SAÚDE, INCLUINDO AUDIT FINANC, ADMIN E DE PROCED NA ÁREA MÉDICA E ODONT, EXEC DE PROC DE TRABALHO, TREINAM, ASSESSORIA, CONSULT E ASSIST PRESENCIAL, COM FORNEC DE SIST DE GESTÃO EM SAÚDE, S/ DEDI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>520354.18</Valor Unitário><Valor Total>520354.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2421"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00128</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Fornecimento de solução integrada, atualizada tecnologicamente e aderente às normas vigentes, para suporte à gestão dos bens permanentes (patrimônio) e de bens de consumo (almoxarifado), conforme Contrato nº 2/2019 (SEI 0037087), Solicitação de Empenho (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11500</Valor Unitário><Valor Total>11500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2018-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2422"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00129</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE ASSIST TÉCN NECESSÁRIA À OPERAÇÃO, MANUT PREVENT E CORRET DOS SISTEMA  DE CONDIC DE AR CENTRAL COM ÁGUA GELADA, DOS CONDIC DE AR TIPO SPLIT, DOS CONDIC DE AR TIPO VRF, CONDIC DE AR DE PRECISÃO (SELF CONTAINED), DOS SIST DE VENT E EXAUSTÃO, BEM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>332002.69</Valor Unitário><Valor Total>332002.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2423"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00130</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de serviços contínuos de suporte e manutenção evolutiva para os sistemas de gestão dos bens permanentes (patrimônio) e dos bens de consumo (almoxarifado), conforme Contrato-PG nº 27/2023-NPLC (SEI 1343913), Proposta (SEI 1305535), Memorando 3 </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>11500</Valor Unitário><Valor Total>126500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 74, inc. I    </Identificação></row>
<row _id="2424"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00131</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE ASSIST TÉCN NECESSÁRIA À OPERAÇÃO, MANUT PREVENT E CORRET DOS SISTEMA  DE CONDIC DE AR CENTRAL COM ÁGUA GELADA, DOS CONDIC DE AR TIPO SPLIT, DOS CONDIC DE AR TIPO VRF, CONDIC DE AR DE PRECISÃO (SELF CONTAINED), DOS SIST DE VENT E EXAUSTÃO, BEM</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35000</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2425"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00132</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão), monit e a contab dos serv contratados com fornec de equip novos, de 1 uso, em linha de fabricação, para digitalização, impressões monocro e policromáticas, com fornec de todos insumos (exceto o </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>296697</Valor Unitário><Valor Total>296697</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2426"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00133</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00129 POR CONTER ERRO NA DESCRIÇÃO.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>332002.69</Valor Unitário><Valor Total>332002.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2427"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00134</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMEPNHO 2024NE00131 POR CONTER ERRO NA DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35000</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2428"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00135</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais a 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard, todos de modelo EliteOne 800 G1, para a CLDF, conforme CONTRATO CLDF N° 12/2019 (SEI 1501281), MEMORANDO Nº 2/2024-SEATI (SEI 1500</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>8145.33</Valor Unitário><Valor Total>32581.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2429"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00135</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Serviços de manutenção corretiva com fornecimento de peças novas e originais a 840 computadores de marca HP-Hewlett Packard, todos de modelo EliteOne 800 G1, para a CLDF, conforme CONTRATO CLDF N° 12/2019 (SEI 1501281), MEMORANDO Nº 2/2024-SEATI (SEI 1500</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5701.7300000000005</Valor Unitário><Valor Total>5701.7300000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2430"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00136</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Serviços de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, em regime 24x7x365, executado remotamente por meio de um CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC - Network Operations Center), bem como prestação de</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>9713.93</Valor Unitário><Valor Total>87425.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2431"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00137</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Serviços de conexão à rede Infovia Brasília, rede operacionalizada pelo SERPRO para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio desta CLDF e a Câmara dos</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>3662.84</Valor Unitário><Valor Total>25639.88</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="2432"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00137</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Serviços de conexão à rede Infovia Brasília, rede operacionalizada pelo SERPRO para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio desta CLDF e a Câmara dos</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>976.72</Valor Unitário><Valor Total>976.72</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="2433"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00138</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>SERV TÉCN ESPEC P PRONTO ATEND A USUÁR DE REC DE TI DA CLDF, CONTEMP: PLANEJ, DESENVOLV, IMPLANT E EXEC DE ATIVID DE SUPORTE TÉCN, REMOTO E PRESEN ABRANG ATIVID DE EXEC DE ROTINAS PERIÓD, ORIENT E ESCLAREC DE DÚVIDAS, RECEB, REGISTRO, ANÁLISE, DIAG E ATEN</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>188188.86000000002</Valor Unitário><Valor Total>188188.86000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2434"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00139</Número da NE><Código do Credor>5872814003236</Código do Credor><Credor> VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS DE 2 GBPS PARA ACESSO DEDICADO À INTERNET COM SERVIÇOS ANTI DOS (DENIAL OF SERVICE) / DDOS (DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE) INSTALADO NA CLDF, COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONTRAT</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>7216.66</Valor Unitário><Valor Total>86599.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2435"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Storage DellUnity 400f (CKM00170202725)                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>8368.59</Valor Unitário><Valor Total>100423.08</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2436"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Switch SAN CONNECTRIX DS6510 (BRCBRW1901N02F)                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>795.29</Valor Unitário><Valor Total>7157.610000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2437"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Switch SAN CONNECTRIX DS6510 (BRCBRW1901N02L)                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>521.85</Valor Unitário><Valor Total>4696.650000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2438"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Switch ToR DellS4048 (DTGGXC2)                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1147.56</Valor Unitário><Valor Total>6885.360000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2439"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Switch ToR DellS4048 (GTGGXC2)                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1147.56</Valor Unitário><Valor Total>6885.360000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2440"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Chassis PowerEdge FX2 (99MLDQ2)                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>225.89000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2710.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2441"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Chassis PowerEdge FX2 (30KGDQ2)                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>236.64000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2839.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2442"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Chassis PowerEdge FX2 (3V7PDQ2)                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>236.64000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2839.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2443"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Chassis PowerEdge FX2 (3VLMDQ2)                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>236.64000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2839.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2444"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Chassis PowerEdge FX2 (3V4GDQ2)                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>236.64000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2839.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2445"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lamina PowerEdge FC640 (30JGDQ2)                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>6194.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2446"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lamina PowerEdge FC640 (3V3LDQ2)                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>6194.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2447"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lamina PowerEdge FC640 (3V3HDQ2)                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>6194.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2448"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>servldor Lamina PowerEdge FC640 (3V3KDQ2)                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>516.19</Valor Unitário><Valor Total>6194.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
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<row _id="2464"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00140</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Servidor Lamina PowerEdge FC640 (99PKDQ2). Garantia DELL EMC ProSupport Plus, com suporte, manut preventiva e corretiva, em hardware e software, on-site e remoto, incluindo fornec  e subst de peças para os equip de storage, switches SAN, switches ToR, cha</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>492.73</Valor Unitário><Valor Total>5912.76</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2465"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00141</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA SISTEMA DE MANUTENÇÃO/INTERVENÇÃO REMOTA EM COMPUTADORES (SCCM/CALS - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DO FABRICANTE MICROSOFT), TERMO DE REFERÊNCIA SEATI (SEI 1013722), CONTRATO-PG 6/2023-NPLC (SEI 1070824), PROPOSTA (SEI 1043</Especificação><Quantidade>456</Quantidade><Valor Unitário>596.72</Valor Unitário><Valor Total>272104.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2466"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00142</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE PORTAIS INTERNET E INTRANET DA CLDF NA TECNOLOGIA LIFERAY PORTAL, CONFORME CONTRATO-PG Nº 57/2021-NPLC (SEI</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>22916.66</Valor Unitário><Valor Total>137499.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2467"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00143</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Desktop tipo I                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>860000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2468"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00143</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Desktop tipo II                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>6410</Valor Unitário><Valor Total>256400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2469"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00143</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO COMUM Contratação, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme Termo de Referência (SEI 1252322), CONTRATO-P</Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>790</Valor Unitário><Valor Total>268600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2470"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00144</Número da NE><Código do Credor>1590728000930</Código do Credor><Credor> MICROTECNICA INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO MULTIMÍDIA Fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Referência (SEI 1252322), CONTRATO-PG Nº 42/2023-NPLC (SEI</Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>1170.56</Valor Unitário><Valor Total>397990.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2471"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00145</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00142 POR CONTER ERRO NA MODALIDADE DE EMPENHO                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>22916.66</Valor Unitário><Valor Total>137499.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2472"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00146</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE PORTAIS INTERNET E INTRANET DA CLDF NA TECNOLOGIA LIFERAY PORTAL, CONFORME CONTRATO-PG Nº 57/2021-NPLC (SEI</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>22916.66</Valor Unitário><Valor Total>137499.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2473"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00147</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>NOTEBOOK. Fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme Termo de Referência (SEI 1252322), CONTRATO-PG Nº 43/2023-NPLC (SEI 1445281), 1º Termo Aditivo (SEI 1467442), Proposta (SEI 1344384), T</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>6650</Valor Unitário><Valor Total>399000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2474"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00148</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos situados na CLDF, conforme Contrato-PG Nº 46/2020-NPLC (SEI 0282124), MEMORANDOS Nº 3/2024-NPG (SEI 1</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>5081.77</Valor Unitário><Valor Total>55899.47</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2475"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>9440.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2476"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira para púlpito - Medindo 50cm (comprimento) x 40 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>288</Valor Unitário><Valor Total>6912</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2477"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprimento).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>171.17000000000002</Valor Unitário><Valor Total>4279.25</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2478"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm (diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal). Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m.                                                                                    </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>449</Valor Unitário><Valor Total>8980</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2479"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>216.37</Valor Unitário><Valor Total>5409.25</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2480"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Conjuntos de 3 vasos de plantas ornamentais - Os vasos conterão plantas ornamentais de espécies variadas (aprovadas pelo cerimonial da CLDF), com folhagens exuberantes em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2m de altura (incluindo </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>13000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2481"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m por 20 m.                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>270.94</Valor Unitário><Valor Total>1083.76</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2482"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais (buquês).                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>206.33</Valor Unitário><Valor Total>2888.62</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2483"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres.                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>429.51</Valor Unitário><Valor Total>3865.59</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2484"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascal</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>216.09</Valor Unitário><Valor Total>1512.63</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2485"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00149</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármore, cascalho e/ou musgo branco. Di</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>297.12</Valor Unitário><Valor Total>2079.84</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2486"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00150</Número da NE><Código do Credor>1011976000122</Código do Credor><Credor> ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A </Credor><Especificação>PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRATUAIS REFERENTES À AFERIÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA QUE COMPÕE A MINI USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 115 KWP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ÀS FL</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1599.67</Valor Unitário><Valor Total>19196.04</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000008/2017-ARPTCU</Identificação></row>
<row _id="2487"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00151</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviço técnico e especializado de manutenção geral, com fornecimento de peças, em poltronas com assentos auto rebatíveis e acionamento por mecanismo, localizadas no Plenário, no Auditório e nas Salas de comissões </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28000</Valor Unitário><Valor Total>28000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2488"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00152</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para manutenção corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva e suporte técnico do software aplicativo MentoRH - Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Contrato nº 10/2019 (SEI 1532121), Memorando nº 18/2024-DGP (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>173103.68</Valor Unitário><Valor Total>173103.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2489"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00153</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços de Suporte Técnico e Manutenção da Mensageria MENTORH.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3616.9500000000003</Valor Unitário><Valor Total>3616.9500000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2490"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00153</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços de Suporte Técnico e Manutenção da Mensageria MENTORH.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9069.28</Valor Unitário><Valor Total>9069.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2491"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00153</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços de Suporte Técnico e Manutenção da Mensageria MENTORH.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>12456.9</Valor Unitário><Valor Total>112112.1</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2492"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00153</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços Eventuais.                                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>786.94</Valor Unitário><Valor Total>78694</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2493"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00153</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Treinamento. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, treinamento e eventuais customizações da solução de Mensageria MENTORH (e-Social) adquirida pela CLDF para automatização do processo de escrituraç</Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>321.46</Valor Unitário><Valor Total>4178.9800000000005</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2494"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00154</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil - Fechamento, com abra. Atendimento, de forma permanente e contínua, das necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas da Casa, conforme Termo de Referência (SEI 1261519), A</Especificação><Quantidade>930</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>9300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2495"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00155</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>ITEM 01 - FÁBRICA DE SOFTWARE (JAVA) - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA, PREVENTIVA E ADAPTATIVA DE SOFTWARE JAVA - 2.800 PONTOS DE FUNÇÃO, SENDO EMPENHADOS, NESTA NE, APROXIMADAMENTE 1.167 PONTOS DE FUNÇÃO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIR</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>566416.67</Valor Unitário><Valor Total>566416.67</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2496"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00155</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>ITEM 02 - FÁBRICA DE SOFTWARE (PHP) - MANUT EVOLUT, CORRET, PREVENT E ADAPT DE SOFTWARE PHP - 500 PF, EMPENHADOS APROX 209 PF, REF A JAN A MAI/24. SERV DE DESENV E MANUT DE SOFTW DOS SIST DE INFO DA CLDF, EM REG DE FÁBRICA DE SOFTW DIMENS EM PONTOS DE FUN</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>90260.42</Valor Unitário><Valor Total>90260.42</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2497"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00156</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Manut corretiva e preventiva, c/ fornec de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un de imagem) de 1 impressora digital Xerox Versant 180 Press, c/ suporte técnico de informática à estação de rasterização de imagem (RIP) e controla</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16712.34</Valor Unitário><Valor Total>33424.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2498"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00157</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>Contratação de serviços de qualidade de produtos de software e de processos de engenharia de software para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 22/2020-NPLC (SEI 0154285), Solicitação de Empenho (SEI 1543154) e Despacho DAF (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>170755.2</Valor Unitário><Valor Total>170755.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2499"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00158</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00153 POR CONTER ERRO NO NÚMERO DO PROCESSO                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>207671.31</Valor Unitário><Valor Total>207671.31</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2500"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00159</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA MENSAGERIA MENTORH.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3616.9500000000003</Valor Unitário><Valor Total>3616.9500000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 25, Inciso II </Identificação></row>
<row _id="2501"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00159</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA MENSAGERIA MENTORH.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9069.28</Valor Unitário><Valor Total>9069.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 25, Inciso II </Identificação></row>
<row _id="2502"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00159</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA MENSAGERIA MENTORH.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>12456.9</Valor Unitário><Valor Total>112112.1</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 25, Inciso II </Identificação></row>
<row _id="2503"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00159</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇOS EVENTUAIS.                                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>786.94</Valor Unitário><Valor Total>78694</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 25, Inciso II </Identificação></row>
<row _id="2504"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00159</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>TREINAMENTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES DA SOLUÇÃO DE MENSAGERIA MENTORH (E-SOCIAL) ADQUIRIDA PELA CLDF PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TR</Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>321.46</Valor Unitário><Valor Total>4178.9800000000005</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 25, Inciso II </Identificação></row>
<row _id="2505"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00160</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva dos componentes da solução composta pelo Sistema de Informatização da sessão plenária da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compreendendo todos os componentes relativos ao painel eletrônico de votação e respectivos d</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>28480</Valor Unitário><Valor Total>341760</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2506"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00160</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de medição da dispersão sonora através do espectro de frequências, utilizando software para correção acústica de ambientes, de modo que todos os alto-falantes fiquem devidamente ajustados nos termos de volume e equalização, proporcionando um equil</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>8790</Valor Unitário><Valor Total>35160</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2507"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00161</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Desenvolvimento de funcionalidades para evolução e integração dos sistemas de votação com os demais sistemas corporativos da CLDF. Conf Termo de Referência (SEI 1298085), Contrato-PG nº 23/2023-NPLC (SEI 1547175), Solicitação de Empenho CMI (SEI 1547291) </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>235</Valor Unitário><Valor Total>47000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2508"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00162</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, para o funcionamento da TV da CLDF, para a execução e veiculação de conteúdo audiovisual sobre as atividades </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3299447</Valor Unitário><Valor Total>3299447</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2509"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00163</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em manutenção com suporte técnico via chamados ilimitados dos softwares ShowBrowser, ShowPlay e ShowLoudness, desenvolvidos e comercializados exclusivamente pela empresa ShowCase Pro Tecnologia Ltda., que contemplam os</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>115500</Valor Unitário><Valor Total>115500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2510"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00164</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO SOB DEMANDA COM PREVISÃO MÁXIMA DE 80 HORAS POR MÊS DE FORMA QUE A FAIXA DE AUDIODESCRIÇÃO DEVERÁ SER PRODUZIDA E ENTREGUE MIXADA EM PROGRAMAS PRÉ-GRAVADOS DA TV CÂMARA DISTRITAL, PORTANTO, A SOLUÇÃO DEVE FORNECER ESPAÇO EM NUVE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2511"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00165</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de solução telejornalismo móvel e portátil (mochilink), para áudio e vídeo, baseado em tecnologia via rede de dados com recepção e exibição em banda base, conforme CONTRATO-PG Nº 5</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>198004.25</Valor Unitário><Valor Total>198004.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2512"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00166</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE LEGENDA OCULTA (CLOSED CAPTION) DE FORMA AUTOMÁTICA POR RECONHECIMENTO DE VOZ, E ININTERRUPTA EM REGIME 24X7, PARA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA TV CÂMARA DISTRITAL, NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA P</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>74031.66</Valor Unitário><Valor Total>74031.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2513"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00167</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Cancelamento da nota 2024NE00163 em virtude do não detalhamento dos itens.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>115500</Valor Unitário><Valor Total>115500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2514"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00168</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Suporte Técnico Especializado para o equipamento ShowBrowser: - Chamados ilimitados; - Acessos remotos para resoluções; - Visitas presenciais para atualizações.                                                                                               </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>55000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2515"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00168</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Suporte Técnico Especializado para o equipamento ShowPlay: - Chamados ilimitados; - Acessos remotos para resoluções; - Visitas presenciais para atualizações.                                                                                                  </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>55000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2516"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00168</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Suporte Técnico Especializado para o equipamento ShowLoudness: - Chamados ilimitados; - Acessos remotos para resoluções; - Visitas presenciais para atualizações. CONTRATAçãO DE EMPRESA para MANUTENçãO e SUPORTE TéCNICO DOS SOFTWARES SHOWBROWSER, SHOWPLAY </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>5500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2517"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00170</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING TV E RÁDIO, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A COMPILAÇÃO EM BANCOS DE DADOS, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO E A REMESSA DE MATÉRIAS À CLDF, CONFORME CONTRATO-PG Nº 64/2021-NPLC (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>44881.33</Valor Unitário><Valor Total>44881.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2518"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00191</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 12 (doze)</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1937.7</Valor Unitário><Valor Total>11626.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2519"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00191</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 12 (doze)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>322.96</Valor Unitário><Valor Total>322.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2520"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00192</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Desenvolv e manut de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF - Fábrica de Business Intelligence (BI) - Serviço Especializado de BI, em regime de Fábrica de Software dimensionado em PF, na forma de serv continuados, sob demanda, sem dedicação exclusiv</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>248976.23</Valor Unitário><Valor Total>248976.23</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2521"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00193</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Assistência técnica necessária à operação, manut preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central com água gelada, dos condic de ar tipo split, vrf, de precisão (self contained), dos sistemas de ventilação e exaustão, bem como o tratam</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>332002.69</Valor Unitário><Valor Total>332002.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2522"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00194</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Assistência técnica necessária à operação, manut preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central com água gelada, dos condic de ar tipo split, vrf, de precisão (self contained), dos sistemas de ventilação e exaustão, bem como o tratam</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35000</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2523"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00195</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Serviços de manutenção predial, com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas prediais e nas instalações do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO-PG Nº 29/2022-NPLC (SEI 1504748),  2º Termo Aditivo (SEI 1504756),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>950000</Valor Unitário><Valor Total>950000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2524"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00196</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, NOS SISTEMAS PREDIAIS E NAS INSTALAÇÕES DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONTRATO-PG Nº 29/2022-NPLC (SEI 1504748),  2º TERMO ADITIVO (SEI 1504756),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500000</Valor Unitário><Valor Total>500000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2525"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>16959</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2526"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>16701</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2527"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>125</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>13057.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2528"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Couchê Liso/Fosco                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1700</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>120836</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2529"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares)                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>84</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>6360.4800000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2530"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>116</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>4802.400000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2531"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>678</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>29723.52</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2532"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>34</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>1210.06</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2533"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>243</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>9010.44</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2534"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>169</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>11262.16</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2535"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>26</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>1409.72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2536"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2100</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>41412</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2537"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>36900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2538"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1543</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>31137.74</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2539"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Embal agem em Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>210</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2540"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>106610</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2541"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - CTP por Lâmina de Cor e Página                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>700</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>33971</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2542"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - PROVA por Lâmina de Cor e Página                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>30980</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2543"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>421</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>488.36</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2544"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré- impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>15656</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2545"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00197</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II - Serviços de impressão gráfica e diagramação, para confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais itens e serviços, conforme Contrato-PG nº 47/2021 (SEI 0549949), 3</Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>28073.100000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2546"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00198</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 20204NE00197 POR CONTER ERRO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>556770.48</Valor Unitário><Valor Total>556770.48</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2547"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>16959</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2548"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>16701</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2549"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>125</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>13057.5</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2550"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Couchê Liso/Fosco                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1700</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>120836</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2551"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares)                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>84</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>6360.4800000000005</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2552"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>116</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>4802.400000000001</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2553"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>678</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>29723.52</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2554"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>34</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>1210.06</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2555"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>243</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>9010.44</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2556"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>169</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>11262.16</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2557"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>26</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>1409.72</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2558"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2100</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>41412</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2559"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>36900</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2560"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1543</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>31137.74</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2561"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Embal agem em Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>210</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2562"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>106610</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2563"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - CTP por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>700</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>33971</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2564"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - PROVA por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>30980</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2565"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>421</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>488.36</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2566"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré- impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>15656</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2567"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00199</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré - impressão - Serviço de Diagramação e Arte II - Contratação de empesa especializada para a prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, para confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais itens e </Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>28073.100000000002</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000010/2020-SRP</Identificação></row>
<row _id="2568"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00201</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na Câmara Legisla</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>22007.53</Valor Unitário><Valor Total>198067.77000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2569"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00202</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na Câmara Legisla</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2570"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00203</Número da NE><Código do Credor>474973000162</Código do Credor><Credor> ECAD ESC CENTRAL DE ARR E DIST </Credor><Especificação>Autorização, em caráter não exclusivo, mediante pagamento mensal da respectiva retribuição autoral, para execução pública e utilização de obras musicais, literomusicais e de fonogramas do repertório protegido pelo ECAD, incluídos na programação da TV Câma</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>3352.36</Valor Unitário><Valor Total>40228.32</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2571"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00204</Número da NE><Código do Credor>20217208000174</Código do Credor><Credor> GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP</Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00110 POR CONTER ERRO NO NBÚMERO DO PROCESSO, CONFORME INFORMAÇÃO SEO (SEI 1558061).                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>180000</Valor Unitário><Valor Total>180000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2572"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00205</Número da NE><Código do Credor>20217208000174</Código do Credor><Credor> GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP</Credor><Especificação>Fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e etanol hidratado), em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) informatizado e integrado, com utilização de cartão ma</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>180000</Valor Unitário><Valor Total>180000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2573"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00206</Número da NE><Código do Credor>26587509000176</Código do Credor><Credor> DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1498795), PARECER-PG Nº 10/2024-NPLC (SEI 1509562), PROPOSTA (SEI 1549613), DESPACHO NDL (SEI 1549616), RELATÓRIO</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>26.830000000000002</Valor Unitário><Valor Total>13415</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2574"><Ano>2024</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2024NE00207</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÕES ANUAIS DA SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) DENOMINADA POWER BI PREMIUM USL PER USER, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1373375), CONTRATO-PG Nº 44/2023-NPLC (SEI 1453122), PROPOSTA </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1260</Valor Unitário><Valor Total>63000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000027/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2575"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00208</Número da NE><Código do Credor>64152103191</Código do Credor><Credor> ROOSEVELT VILELA PIRES </Credor><Especificação>DIÁRIAS P/ PARTICIPAÇÃO DE PARLAMENTAR DA CLDF NAS REUNIÕES CONSTITUTIVAS DOS COMITÊS EXECUTIVOS DA CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS (COPA) E DA REDE DE MULHERES PARLAMENTARES DAS AMÉRICAS, NOS DIAS 10 A 14/03/2024, NA ASSEMBLEIA NACIONAL DE QUÉBEC, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8158.5</Valor Unitário><Valor Total>8158.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 20, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2576"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00209</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00122 POR CONTER ERRO NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. XXIII </Identificação></row>
<row _id="2577"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00210</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DIVERSAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO-PG Nº 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. XXIII </Identificação></row>
<row _id="2578"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00213</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de fornecedor de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para mensuração de tamanho funcional de softwares para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições, especificações e quantidades referentes ao LOTE </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9900.15</Valor Unitário><Valor Total>9900.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2579"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00214</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>AQUISIçãO DE SOLUçãO TECNOLóGICA DE SEGURANçA, PROTEçãO ANTIVíRUS E ENDPOINT DETECTION RESPONSE (EDR), INCLUINDO LICENçAS DE USO, INSTALAçãO, CONFIGURAçãO, SUPORTE TéCNICO ESPECIALIZADO E ATUALIZAçãO DA BASE DE VACINAS E SOFTWARE, PELO PERíODO CONTRATADO </Especificação><Quantidade>1975</Quantidade><Valor Unitário>110</Valor Unitário><Valor Total>217250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2580"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00214</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>AQUISIçãO DE SOLUçãO TECNOLóGICA DE SEGURANçA, PROTEçãO ANTIVíRUS E ENDPOINT DETECTION RESPONSE (EDR), INCLUINDO LICENçAS DE USO, INSTALAçãO, CONFIGURAçãO, SUPORTE TéCNICO ESPECIALIZADO E ATUALIZAçãO DA BASE DE VACINAS E SOFTWARE, PELO PERíODO CONTRATADO </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>106</Valor Unitário><Valor Total>15900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2581"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00214</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>OPERAçãO ASSISTIDA POR 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7400</Valor Unitário><Valor Total>7400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2582"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00214</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Treinamento básico, capacitação e transferência de conhecimento para operação e gestão da solução de segurança contratada, com turma de 4 (quatro) alunos. Contratação de empresa visando à aquisição de solução tecnológica de segurança, proteção antivírus e</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2300</Valor Unitário><Valor Total>4600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2583"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00215</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00214 para correção da modalidade de empenho: foi classificado como ordinário quando deveria ter sido estimativo.                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>245150</Valor Unitário><Valor Total>245150</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2584"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00216</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Solução tecnológica de segurança, proteção antivírus e EndPoint Detection Response (EDR), incluindo licenças de uso, instalação, configuração, suporte técnico especializado e atualização da base de vacinas e software, pelo período contratado para endpoint</Especificação><Quantidade>1975</Quantidade><Valor Unitário>110</Valor Unitário><Valor Total>217250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2585"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00216</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Solução tecnológica de segurança, proteção antivírus e EndPoint Detection Response (EDR), com licenças de uso, instalação, configuração, suporte técnico especializado e atualização da base de vacinas e software, pelo período contratado para endpoints do t</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>106</Valor Unitário><Valor Total>15900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2586"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00216</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Operação assistida por 30 (trinta) dias corridos. Demais especif vide TR (SEI 1178739) e Proposta (SEI 1362760).                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7400</Valor Unitário><Valor Total>7400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2587"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00216</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Treinamento básico, capacitação e transferência de conhecimento para operação e gestão da solução de segurança contratada, com turma de 4 (quatro) alunos. Demais especif vide TR (SEI 1178739) e Proposta (SEI 1362760). Conforme Contrato-PG Nº 36/2023 (SEI </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2300</Valor Unitário><Valor Total>4600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2588"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00217</Número da NE><Código do Credor>5461103000172</Código do Credor><Credor> VERBO EDUCACIONAL LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em Auditoria Interna e Controle Governamental, em nível de especialização, para servidores da CLDF, conforme Projeto Básico (SEI 0892208), Proposta Comercial Atua</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>608.6</Valor Unitário><Valor Total>1217.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 II e 13 VI </Identificação></row>
<row _id="2589"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00218</Número da NE><Código do Credor>6164913000120</Código do Credor><Credor> AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de avaliação, análise e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados no edifício da CLDF, sob demanda. Conforme Termo de Referência (SEI 0553821 - Processo-mãe 00001-0</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5400</Valor Unitário><Valor Total>10800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2590"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00219</Número da NE><Código do Credor>38649233104</Código do Credor><Credor> AUGUSTO CEZAR ALVES BRAVO </Credor><Especificação>DIÁRIAS para participação de servidor na 13ª Conferência do Dia Internacional da Síndrome de Down - WDSC, na Sede das Nações Unidas - ONU, em New York - USA, entre os dias 20 a 23 de março de 2024, conf. AMD nº 25, de 2024, publicado no DCL nº 46, de 5 de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8064</Valor Unitário><Valor Total>8064</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 25, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2591"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00220</Número da NE><Código do Credor>3113382165</Código do Credor><Credor> EDUARDO WEYNE PEDROSA </Credor><Especificação>DIÁRIAS para participação de parlamentar na 13ª Conferência do Dia Internacional da Síndrome de Down - WDSC, na Sede das Nações Unidas - ONU, em New York - USA, entre os dias 20 a 23 de março de 2024, conf. AMD nº 25, de 2024, publicado no DCL nº 46, de 5</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8064</Valor Unitário><Valor Total>8064</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 25, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2592"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00223</Número da NE><Código do Credor>4119545000172</Código do Credor><Credor> EDITORA VERBO JURIDICO LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO A FIM DE MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL, EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, A 2 (DOIS) SERVIDORES DA CLDF, CONFORME PROJETO BÁSICO NEP (1081050), PROPOSTAS (1064094 E 1055498</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>735.67</Valor Unitário><Valor Total>5885.36</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="2593"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00223</Número da NE><Código do Credor>4119545000172</Código do Credor><Credor> EDITORA VERBO JURIDICO LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO A FIM DE MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM AUDITORIA INTERNA E CONTROLE GOVERNAMENTAL, EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, A 2 (DOIS) SERVIDORES DA CLDF, CONFORME PROJETO BÁSICO NEP (1081050), PROPOSTAS (1064094 E 1055498</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>735.61</Valor Unitário><Valor Total>735.61</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="2594"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00224</Número da NE><Código do Credor>27745509000110</Código do Credor><Credor> SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA. </Credor><Especificação>PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO PATRIMONIAL - CONFECÇÃO DE 5.000 PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, AUTO-ADESIVAS EM LIGA METÁLICA DE ALUMÍNIO, CONTENDO O BRASÃO, NOME "CÂMARA LEGISLATIVA DO DF", A ABREVIATURA "CLDF" E O NÚMERO DE REG</Especificação><Quantidade>5000</Quantidade><Valor Unitário>0.39</Valor Unitário><Valor Total>1950</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2595"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00225</Número da NE><Código do Credor>48841218134</Código do Credor><Credor> JOÃO TORRACCA JUNIOR </Credor><Especificação>DIÁRIAS P/ PARTIC. DE SERVIDOR DA CLDF NO EVENTO CONECTA RECIFE 2024, PROMOVIDO PELA PREF. MUNICIP. DO RECIFE, EM RECIFE-PE, DE 12 A 13/03/2024, EM HORÁRIO INTEGRAL, COM CARGA HORÁRIA APROX DE 19H, DE ACORDO COM O AMD Nº 28, DE 2024, PUBL NO DCL Nº 49, DE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1943.42</Valor Unitário><Valor Total>1943.42</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 28/2024      </Identificação></row>
<row _id="2596"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00226</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, de abril de 2024 a março de 2025, com 384 horas-aula, a servidor da Câmara Legislativa do Distrito Fe</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>14197.95</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2597"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00227</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE INSTITUTO PARA MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO MBA - TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA DE BAIXO CARBONO NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO, À DISTÂNCIA, DE LONGA DURAÇÃO, EM NÍVEL DE ESPEC., LATO SENSU, DE ABRIL/2024 A ABRIL/2025, COM 384 HORAS-AULA, PA</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>2394.5</Valor Unitário><Valor Total>21550.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2598"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00227</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>TAXA DE MATRÍCULA                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2599"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00229</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>RESSARCIMENTO NF. 3234 (SEI 1566539), relativo a despesa com peça não contemplada na composição de custos do Contrato Nº 22/2022-NPLC (SEI 1517604)  - REPARO CLIMATIZADOR STULZ OS 13108, conforme Termo de Referência (SEI 1517602), Despacho NUCON (SEI 1518</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>77.75</Valor Unitário><Valor Total>77.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2600"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00230</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Rebobinamento                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>349.88</Valor Unitário><Valor Total>349.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2601"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00230</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Embuchamento da tampa traseira                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>99.96000000000001</Valor Unitário><Valor Total>199.92000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2602"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00230</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Sacar bobina                                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>99.96000000000001</Valor Unitário><Valor Total>99.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2603"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00230</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de torno                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>99.96000000000001</Valor Unitário><Valor Total>99.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2604"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00230</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra - RESSARCIMENTO NF. 481 (SEI 1566542), relativo a despesa não contemplada com serviços, na composição de custos do Contrato Nº 22/2022-NPLC (SEI 1517604)  - REPARO CLIMATIZADOR STULZ OS 13108, conforme Termo de Referência (SEI 1517602), Despac</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>113.29</Valor Unitário><Valor Total>113.29</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2605"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00231</Número da NE><Código do Credor>3343435000127</Código do Credor><Credor> APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA MINISTRAR O CURSO DE MÉDIA DURAÇÃO "FORMAÇÃO EM MENTORIA E COACHING APPANA", COM CINCO MESES DE DURAÇÃO, 140 HORAS-AULA, NA MODALIDADE ON-LINE AO VIVO, DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, PARA SERVIDORA DA CLDF, CONFORME TERMO DE RE</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2606"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00232</Número da NE><Código do Credor>4887267000101</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ARTE E COMUNICAÇÃO </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA MINISTRAR O CURSO DE MBA EM BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS, DE LONGA DURAÇÃO, EM NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO, LATO SENSU, COM 420 HORAS-AULA, DE 03/04/2024 A 03/10/2025, DURAÇÃO DE 18 MESES, PARA SERVIDORA DA CLDF, CONFORME T</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>650</Valor Unitário><Valor Total>5850</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2607"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00232</Número da NE><Código do Credor>4887267000101</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ARTE E COMUNICAÇÃO </Credor><Especificação>TAXA DE MATRÍCULA                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>90</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2608"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPLETO; SONORIZAÇÃO PARA ATENDER ATÉ 1000 PESSOAS, COM POTÊNCIA/VOLUME ADEQUADOS AO ESPAÇO, SEJA ELE ABERTO OU FECHADO, CONTENDO MESA DE SOM DE 24 CANAIS, CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 WATTS, NOTEBOOK</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2609"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>CADEIRA PLÁSTICA PARA AUDITÓRIO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COM SUPORTE ATÉ 200KG, NA COR BRANCA. DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO LOCAL INDICADO INCLUSA.                                                                                  </Especificação><Quantidade>780</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>2340</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2610"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>MESA QUADRADA EM PVC. MESA EM PLÁSTICO PVC NA COR BRANCA OU PRETA.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2611"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ELÉTRICA DO PAVILHÃO - 30 REFLETORES DE HQI 400 W VAPOR METÁLICO, LUZ BRANCA. 50 PONTOS DE AC, COM STECK (1 BANCADAS RECEPÇÃO/1 PALCO/2 BANHEIROS SUPERLUXO/ 2BANHEIROS CONTÊINER) PALCO: ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE REFLETORES COM LUZ BRANCA CONFORME NECESSIDADE.</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2612"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>GERADOR DE ENERGIA TIPO 2 - LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO DE GRUPO GERADOR SUPER SILENCIADO MOTOR DE 300/KVA. INCLUIR COMBUSTÍVEL PARA USO ININTERRUPTO E OS PASSA CABOS NECESSÁRIOS INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA. PREVER A DISTRIBUIÇÃO DA</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2613"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>REFLETOR SET LIGHT; LÂMPADA REFLETORA SPOT SET LIGHT 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2614"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>GRADIL  FECHAMENTO, COM ABRA                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>280</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2615"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO LOCAÇÃO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS MODULARES, COM CAPACIDADE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS ESTÁTICAS E DINÂMICAS DIGITAL, P2MM, INDOOR OU OUTDOOR. INCLUIR EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE IMAGENS. CASO N</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2616"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART DE ELÉTRICA (ART  ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA) EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO  ELÉTRICA; ART DE PROJETO; ART DE EXECUÇÃO; TERMO DE RESPONSABILIDADE.                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2617"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PALCO ESTRUTURADO - A ESTRUTURA TAMBÉM DEVE CONTEMPLAR: ESCADAS: 02 UNIDADES NAS LATERAIS; RAMPAS: 02 UNIDADES NAS LATERAIS; CORRIMÃO NOS DOIS ITENS (RAMPAS + ESCADAS); PLENÁRIA: 07 METROS X 0,60M DE PRANCHÕES COBERTOS POR TOALHAS DE CETIM.               </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>2640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2618"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TENDA MODELO GALPÃO, DUAS ÁGUAS, COM FECHAMENTOS EM LONA ANTICHAMA, INCLUSIVE NAS SUAS LATERAIS, MONTADA EM MÓDULOS DE 05 METROS ENTRE AS BASES E COM PÉ DIREITO MÍNIMO DE 09 METROS DE ALTURA NA CUMIEIRA.                                                    </Especificação><Quantidade>1116</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>29016</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2619"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TENDA MODELO PIRAMIDAL, 04 ÁGUAS, CALHADA E FECHAMENTOS LATERAIS.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1200</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>33600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2620"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  EXECUTAR FUNÇÕES DE MANUTENÇÃO, ENTREGAS, DIGITAÇÃO, CARREGAR MATERIAIS, AUXILIAR NO TRANSPORTE E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES À ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.                                                                             </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2621"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>SEGURANÇA. PROFISSIONAL UNIFORMIZADO COM EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE DE SEGURANÇA DE EVENTOS E PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADA(O), DEVENDO POSSUIR EXPERIÊNCIA NO TRATO COM AUTORIDADES. O UNIFORME, CUJO MODELO DEVERÁ SER APROVADO PELA CONTRATANTE, DEVERÁ SE</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2622"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00243</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TÉCNICO DE EQUIP AUDIOVISUAIS E SOM. DEMAIS ESPECICAÇÕES, VIDE TR. CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ ATENDER DE FORMA PERMAN E CONTÍN AS NECESSID DA CLDF, NA ORGANIZ DE EVENTOS E CORRELATOS ATRELADOS ÀS ATIVID INSTIT, INTERNAS E EXT. DA CASA, CONF TR (1261519), ARP </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2623"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00251</Número da NE><Código do Credor>50797694000108</Código do Credor><Credor> GLEYCINAIRA ALVES DOS SANTOS </Credor><Especificação>AQUISIÇÃO DE CAIXAS-ARQUIVO EM PAPELÃO CORRUGADO, COM A LOGOMARCA DA CLDF E TIMBRE CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL NA COR PRETA, MEDINDO 360 X 135 X 24 MM E GRAMATURA 420, PARA GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI</Especificação><Quantidade>5000</Quantidade><Valor Unitário>3.7</Valor Unitário><Valor Total>18500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2624"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00252</Número da NE><Código do Credor>68314830000127</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE SAO PAULO </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE INST P/ MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM MBA EM GESTÃO DE PESSOAS, EM NÍVEL DE ESPEC, À DISTÂNCIA, COM 18 MESES DE DURAÇÃO, DE MAIO/24 A OUTUBRO/25, COM 400 HORAS-AULA, DE LONGA DURAÇÃO, P/ SERVIDORES DA CLDF, CONF TR (15610</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>2070</Valor Unitário><Valor Total>16560</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2625"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00252</Número da NE><Código do Credor>68314830000127</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE SAO PAULO </Credor><Especificação>TAXA DE MATRÍCULA                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2626"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00254</Número da NE><Código do Credor>959523146</Código do Credor><Credor> ARTHUR TAVARES DOS REIS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidor na 16ª Edição do Pesca e Companhia Trade Show, nos dias 21 a 23 de março de 2024, em São Paulo  SP, conforme Ato da Mesa Diretora nº 30, de 2024, publicado no DCL nº 54, de 15 de março de 2024 (SEI 158396</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1735.2</Valor Unitário><Valor Total>1735.2</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 30/2024      </Identificação></row>
<row _id="2627"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00255</Número da NE><Código do Credor>37342649104</Código do Credor><Credor> DANIEL DE CASTRO SOUSA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar na 16ª Edição do Pesca e Companhia Trade Show, nos dias 21 a 23 de março de 2024, em São Paulo  SP, conforme Ato da Mesa Diretora nº 30, de 2024, publicado no DCL nº 54, de 15 de março de 2024 (SEI 158</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1735.2</Valor Unitário><Valor Total>1735.2</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 30/2024      </Identificação></row>
<row _id="2628"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00256</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TÉCNICO DE EQUIP AUDIOVISUAIS E SOM. DEMAIS ESPECICAÇÕES, VIDE TR. CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ ATENDER DE FORMA PERMAN E CONTÍN AS NECESSID DA CLDF, NA ORGANIZ DE EVENTOS E CORRELATOS ATRELADOS ÀS ATIVID INSTIT, INTERNAS E EXT. DA CASA, CONF TR (1261519), ARP </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2629"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00257</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, para ministrar o curso "Retenções de Tributos na Administração Pública - Atualizado com as Inovações Citadas pelas INs RFB nº 1.234/2012, 2.110/2022 e 2.145/2023 e Apresentação da Nova Reforma Tributária" para 4 servi</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2830</Valor Unitário><Valor Total>11320</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2630"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00259</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 37/2022-NPLC (SEI 0982986) e 1º Termo Aditivo (SEI 1479946). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - DEN</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2631"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00260</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 39/ 2022-NPLC (SEI 0982991), 1º Termo Aditivo (SEI 1479995) e 2º Termo Aditivo (SEI 1479997). O empenho solicitado se refere à </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2632"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00261</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 38/2022-NPLC (SEI 0982988) e 1º Termo Aditivo (SEI 1479872). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - DEN</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2633"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00264</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (unidade de imagem) de uma impressora digital marca Xerox, modelo Versant 180 Press, incluindo suporte técnico de informática </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>17465.510000000002</Valor Unitário><Valor Total>174655.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2634"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00264</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Valor referente ao retroativo devido, conforme Apostilamento (SEI 1572229).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>753.17</Valor Unitário><Valor Total>753.17</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2635"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00265</Número da NE><Código do Credor>63684527149</Código do Credor><Credor> MARCOS MARTINS MACHADO </Credor><Especificação>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE PARLAMENTAR DA CLDF NO PAN AMERICAN FREEDOM FORUM 2024, NOS DIAS 16 A 21/04/2024, NA CIDADE DE WASHINGTON D.C., NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CONFORME AMD Nº 38, DE 2024, REPUBLICADO NO DCL Nº 60, DE 25 DE MARÇO </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12820.5</Valor Unitário><Valor Total>12820.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 38, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2636"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00266</Número da NE><Código do Credor>2849211141</Código do Credor><Credor> DANIEL FIGUEIREDO PINHEIRO </Credor><Especificação>CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CLDF NO PAN AMERICAN FREEDOM FORUM 2024, NOS DIAS 16 A 21/04/2024, NA CIDADE DE WASHINGTON D.C., NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, CONFORME AMD Nº 38, DE 2024, REPUBLICADO NO DCL Nº 60, DE 25 DE MARÇO DE </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12820.5</Valor Unitário><Valor Total>12820.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 38, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2637"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00267</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento de assinatura da plataforma Zênite Fácil, que disponibiliza acervo sobre contratação pública, com acesso monousuários para até 5 (cinco) usuários simultâneos, conforme TR (SEI 1587234), Proposta (SEI 1524460), Cont</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12800</Valor Unitário><Valor Total>12800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="2638"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00268</Número da NE><Código do Credor>33065699000127</Código do Credor><Credor> SEGUROS SURA S.A </Credor><Especificação>Seguro auto com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo) e cobertura a terceiros (danos materiais e pessoais), p 14 veículos da frota da CLDF, placas: JJL6417; JJL6437; JGC3131; JJU4571; JKA9587; JKK8968; JKH5431; JJU4541; RED3G07; RED3G15; RED3</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10800</Valor Unitário><Valor Total>10800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2639"><Ano>2024</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2024NE00269</Número da NE><Código do Credor>22463530000109</Código do Credor><Credor> JDR SERVICES LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de remanescente do objeto do Pregão Eletrônico nº 41/2020-CLDF, para a prestação de serviços de Copeiragem para atendimento das necessidades da CLDF, incluindo o fornecimento de material de consumo por demanda e equipamentos necessários, confo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>801581.49</Valor Unitário><Valor Total>801581.49</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2640"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00271</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CPF, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado com validade por 3 anos.                                                                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>65.9</Valor Unitário><Valor Total>329.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2641"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00271</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CPF, com fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado com validade por 3 anos                                                                                                </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>141.44</Valor Unitário><Valor Total>1131.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2642"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00271</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CNPJ, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado, com validade por 3 anos.                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>65.92</Valor Unitário><Valor Total>131.84</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2643"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00271</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A1, padrão ICP-Brasil, e-CNPJ, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado, com validade por 1 ano. Contratação de serviços de emissão de certificados digitais do nível A3, e-CPF e e-CNPJ, com </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>65.9</Valor Unitário><Valor Total>395.40000000000003</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2644"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00272</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Serv de public, compreendendo o conj de ativ realizadas integrad que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concep, a criação, a exec interna, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de public instituc e de utilid pública aos veícu</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500000</Valor Unitário><Valor Total>500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2645"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00273</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Serv de public, compreendendo o conj de ativ realizadas integrad que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concep, a criação, a exec interna, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de public instituc e de utilid pública aos veícu</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500000</Valor Unitário><Valor Total>500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2646"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00274</Número da NE><Código do Credor>45874714000167</Código do Credor><Credor> A.N.D CAPELLI LTDA. </Credor><Especificação>Cadeira fixa com braços para interlocutor. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 1188981).                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>949</Valor Unitário><Valor Total>28470</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000003/2024-NPLC</Identificação></row>
<row _id="2647"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00274</Número da NE><Código do Credor>45874714000167</Código do Credor><Credor> A.N.D CAPELLI LTDA. </Credor><Especificação>Cadeira ergonômica giratória de espaldar médio, encosto em tela, braços reguláveis, apoio lombar. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 1188981).                                                                                               </Especificação><Quantidade>70</Quantidade><Valor Unitário>1619.99</Valor Unitário><Valor Total>113399.3</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000003/2024-NPLC</Identificação></row>
<row _id="2648"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00274</Número da NE><Código do Credor>45874714000167</Código do Credor><Credor> A.N.D CAPELLI LTDA. </Credor><Especificação>Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, encosto em tela, braços reguláveis, apoio lombar e apoio para cabeça. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 1188981).                                                                            </Especificação><Quantidade>23</Quantidade><Valor Unitário>1835.18</Valor Unitário><Valor Total>42209.14</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000003/2024-NPLC</Identificação></row>
<row _id="2649"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00274</Número da NE><Código do Credor>45874714000167</Código do Credor><Credor> A.N.D CAPELLI LTDA. </Credor><Especificação>Cadeira alta, tipo caixa, com braços. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 1188981).                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000003/2024-NPLC</Identificação></row>
<row _id="2650"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00274</Número da NE><Código do Credor>45874714000167</Código do Credor><Credor> A.N.D CAPELLI LTDA. </Credor><Especificação>Cadeira fixa com braços para obesos. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 1188981). Aquisição de cadeiras giratórias e fixas, com vistas ao atendimento das demandas atuais e futuras das diversas unidades da CLDF, conforme Proposta (SEI 148</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000003/2024-NPLC</Identificação></row>
<row _id="2651"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00275</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Serv de public, compreendendo o conj de ativ realizadas integrad que tenham por obj o estudo, o planej, a conceituação, a concep, a criação, a exec interna, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de public instituc e de utilid públ aos veíc e d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500000</Valor Unitário><Valor Total>500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2652"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00276</Número da NE><Código do Credor>29909570000180</Código do Credor><Credor> BG10 COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição para promoção do evento PAN AMERICAN FREEDOM FORUM 2024, a se realizar em Washington DC, nos Estados Unidos da América, entre os dias 17 e 20 de abril de 2024, para parlamentar e servidor da CLDF, conforme Estudo Técnico Prelimi</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10240</Valor Unitário><Valor Total>20480</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2653"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00277</Número da NE><Código do Credor>23887087100</Código do Credor><Credor> MARCOS ANTONIO DE CAMPOS </Credor><Especificação>Pagamento do Auxílio Funeral previsto no art. 97, da Lei Complementar nº 840/2011, pleiteado pelo irmão do servidor falecido JOSE DOS ANJOS DE CAMPOS, matrícula nº 11.927, conforme Requerimento Administrativo (SEI 1598176), Comprovação das despesas com o </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18998.29</Valor Unitário><Valor Total>18998.29</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Art 97, § 1º-LC 840</Identificação></row>
<row _id="2654"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00278</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Participação de 3 servidores da CLDF no curso online, de curta duração, com 20h/a, Retenções de Tributos na Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal - Atualizado com as Inovações Citadas pelas INs RFB nº 1.234/2012, 2.110/2022 e 2.14</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1780</Valor Unitário><Valor Total>5340</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2655"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00279</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para o fornecimento de kits de lanche, sob demanda, para os participantes dos Projetos de Educação para a Cidadania executados pela Escola do Legislativo - ELEGIS, da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme CONTRATO-</Especificação><Quantidade>9624</Quantidade><Valor Unitário>6.38</Valor Unitário><Valor Total>61401.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2656"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00280</Número da NE><Código do Credor>60501293000112</Código do Credor><Credor> EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataf digital Revista dos Tribunais Online Completa, comp por conteúd juríd editoriais, 39 periód online, 1 boletim online, jurisprud dos tribunais, legisl, súmulas, doutrinas essenciais, pareceres/soluções prát, cód comentados, juris</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25178.58</Valor Unitário><Valor Total>25178.58</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="2657"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00281</Número da NE><Código do Credor>7566931000109</Código do Credor><Credor> R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de empenho 2024NE00093 (SEI 1534972), visando à melhor gestão dos recursos orçamentários, referente à RESCISÃO UNILATERAL do Contrato-PG nº 5/2021-NPLC (SEI 1597019 processo-mãe nº 00001-00030293/2020-83), uma vez realizado o </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500000</Valor Unitário><Valor Total>500000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2658"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00282</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Tratamento de impermeabilização                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>439</Quantidade><Valor Unitário>11</Valor Unitário><Valor Total>4829</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="2659"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00282</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Pontos de Ancoragem definitiva M12                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>439</Quantidade><Valor Unitário>103</Valor Unitário><Valor Total>45217</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="2660"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00282</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Projeto de Ancoragem definitiva                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="2661"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00282</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Databook de ancoragem                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>746</Valor Unitário><Valor Total>746</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="2662"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00282</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Teste de arrancamento estático anual                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="2663"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00282</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Estimativa de pontos a serem reinstalados por ano (sob demanda)                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>103</Valor Unitário><Valor Total>2266</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="2664"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00282</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Tratamento de impermeabilização nos pontos que vierem a ser reinstalados (sob demanda). Execução de sistema de ancoragem química, conforme projeto, nas lajes de cobertura do prédio admin, do prédio do Plenário e do prédio do Auditório, incluindo-se ensaio</Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>11</Valor Unitário><Valor Total>242</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="2665"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00295</Número da NE><Código do Credor>29909570000180</Código do Credor><Credor> BG10 COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Reemissão de Nota de Empenho devido a necessidade de antecipação de pagamento, nos termos do Parecer-PG nº139/2024-NPLC - SEI (1623294).                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20480</Valor Unitário><Valor Total>20480</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2666"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00296</Número da NE><Código do Credor>29909570000180</Código do Credor><Credor> BG10 COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição para promoção do evento PAN AMERICAN FREEDOM FORUM 2024, em Washington DC, nos EUA, dias 17 e 20/04/24, para parlamentar e servidor da CLDF, cf ETP (1594540), Proposta (1585437), Instr - Inex 19/2024 (1595279), Parecer-PG  120/2</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10240</Valor Unitário><Valor Total>20480</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2667"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00297</Número da NE><Código do Credor>3869166000137</Código do Credor><Credor> BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Sofá em couro preto 2 lugares: Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro ecológico, na cor preta; Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento, com tratamento contra fungos, insetos e mofo; Assento composto por 02 a</Especificação><Quantidade>33</Quantidade><Valor Unitário>1150</Valor Unitário><Valor Total>37950</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2668"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00297</Número da NE><Código do Credor>3869166000137</Código do Credor><Credor> BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Sofá em couro preto 3 lugares: Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro ecológico, na cor preta; Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento, com tratamento contra fungos, insetos e mofo; Assento composto por 03 a</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1750</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2669"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00297</Número da NE><Código do Credor>3869166000137</Código do Credor><Credor> BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Poltrona 1 lugar: Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro ecológico, na cor preta; Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento, com tratamento contra fungos, insetos e mofo; Demais especificações, vide TR (SEI 11</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>8460</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2670"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00298</Número da NE><Código do Credor>61160768000117</Código do Credor><Credor> LEX EDITORA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataforma jurídica Magisternet Online Completa                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5165</Valor Unitário><Valor Total>5165</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, caput      </Identificação></row>
<row _id="2671"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00298</Número da NE><Código do Credor>61160768000117</Código do Credor><Credor> LEX EDITORA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual de 12 Revistas Especializadas. Assinatura da Plataforma Jurídica Magisternet e 12 títulos das revistas especializadas da Lex Editora, com acesso online ilimitado pela intranet e pela internet, pelo período de 12 meses, conf Termo de Refer</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4800</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, caput      </Identificação></row>
<row _id="2672"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00300</Número da NE><Código do Credor>13183890000166</Código do Credor><Credor> SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de instituição para ministrar o curso de FORMAÇÃO CIENTISTA DE DADOS 4.0, de longa duração, online, de abril de 2024 a março de 2026, 24 meses, com 560 horas-aula, para servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Refe</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3390</Valor Unitário><Valor Total>3390</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2673"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00301</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Desktop tipo I                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>430000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2674"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00301</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Desktop tipo II                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>6410</Valor Unitário><Valor Total>64100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2675"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00301</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO COMUM. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Referência (SEI 12</Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>790</Valor Unitário><Valor Total>86900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2676"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00302</Número da NE><Código do Credor>1590728000930</Código do Credor><Credor> MICROTECNICA INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO MULTIMÍDIA Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Referência (SE</Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>1170.56</Valor Unitário><Valor Total>128761.6</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2677"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00303</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00301, PARA CORREÇÃO DE ERRO NO ITEM DA ARP - ONDE SE LÊ: ITEM 3; LEIA-SE: ITEM 5.                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>581000</Valor Unitário><Valor Total>581000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2678"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00304</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Desktop tipo I                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>430000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2679"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00304</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Desktop tipo II                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>6410</Valor Unitário><Valor Total>64100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2680"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00304</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO COMUM. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Referência (SEI 12</Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>790</Valor Unitário><Valor Total>86900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2681"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00305</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>NOTEBOOK. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no TR (SEI 1252322), CONTRATO-PG Nº 43/20</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>6650</Valor Unitário><Valor Total>266000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2682"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00306</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para a execução indireta de serviços contínuos e sob demanda de vigilância patrimonial (armada e desarmada), para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3853770.23</Valor Unitário><Valor Total>3853770.23</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2683"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00314</Número da NE><Código do Credor>60765823000130</Código do Credor><Credor> Soc. Beneficente Israelita Hosp. Albert Einstein. </Credor><Especificação>Contratação de instituição a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE (EAD), de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com 12 meses de duração, de junho/2024 a junho/2025, com 360 </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>4323.26</Valor Unitário><Valor Total>30262.82</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2684"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00315</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>INSUMOS DE ENFERMAGEM.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17265.63</Valor Unitário><Valor Total>17265.63</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="2685"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00315</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MEDICAMENTOS. Contratação de empresa para fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos, para o Setor de Assistência à Saúde da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1566814), Parecer-PG nº 111/2024-NPLC (SEI 1595118), Proposta (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8596.35</Valor Unitário><Valor Total>8596.35</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="2686"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00316</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00315, por conter erro no subitem da despesa.                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25861.98</Valor Unitário><Valor Total>25861.98</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="2687"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00317</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>INSUMOS DE ENFERMAGEM.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17265.63</Valor Unitário><Valor Total>17265.63</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="2688"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00317</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MEDICAMENTOS. Contratação de empresa para fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos, para o Setor de Assistência à Saúde da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1566814), Parecer-PG nº 111/2024-NPLC (SEI 1595118), Proposta (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8596.35</Valor Unitário><Valor Total>8596.35</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="2689"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00318</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SÍTIOS E PORTAIS. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualização de versão de portais internet e intranet da CLDF na tecnologia Liferay P</Especificação><Quantidade>441</Quantidade><Valor Unitário>1134.72</Valor Unitário><Valor Total>500411.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2690"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00319</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualização de versão de portais internet e intranet da CLDF na tecnologia Liferay Portal, </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>24021.07</Valor Unitário><Valor Total>120105.35</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2691"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00319</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Diferença meses anteriores.                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6626.46</Valor Unitário><Valor Total>6626.46</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2692"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00320</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a CLDF, para a participação em Projetos Especiais desenvolvidos pela Escola d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>325474.38</Valor Unitário><Valor Total>325474.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2693"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00321</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00320 POR CONTER ERRO NO VALOR PARA EMEPNHO: ONDE SE LÊ: R$ 325.474,38; LEIA-SE: R$ 325747,38                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>325474.38</Valor Unitário><Valor Total>325474.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2694"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00322</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>O365 E5 SUB PER USER (10 LICENÇAS/USUÁRIO)                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1997.1000000000001</Valor Unitário><Valor Total>23965.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2695"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00322</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>O365 E3 SUB PER USER (2000 LICENÇAS/USUÁRIO).                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>234340</Valor Unitário><Valor Total>2812080</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2696"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00322</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>M365 F3 SUB PER USER (350 LICENÇAS/USUÁRIO).                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>14290.5</Valor Unitário><Valor Total>171486</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2697"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00322</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>EOA EXCHANGE ONLINE SUB PER USER (LICENÇAS/USUÁRIO).                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>3846.5</Valor Unitário><Valor Total>46158</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2698"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00322</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>O365 EXTRA FILE STORAGE SUB ADD-ON EXTRA STORAGE 1 GB (1 LICENÇAS/USUÁRIO).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1.08</Valor Unitário><Valor Total>12.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2699"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00322</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>TREINAMENTO PRESENCIAL OU REMOTO PARA EQUIPE TÉCNICA DE TI SOBRE A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SOLUÇÃO INTEGRADA OFFICE 365 E PARA USUÁRIOS FINAIS.                                                                                                       </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>270</Valor Unitário><Valor Total>40500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2700"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00322</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO. Aquisição de solução de compart e edição de doc, comunicação e colaboração em nuvem: Correio Eletrônico, Pacote de Software de Escritório, Calendário, Agenda, Gerenciamento e Armaz de Arquivos e Pastas, Solução de Videoconferência </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>130000</Valor Unitário><Valor Total>130000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2701"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00323</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11284.49</Valor Unitário><Valor Total>11284.49</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2702"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00323</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>42316.93</Valor Unitário><Valor Total>338535.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2703"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00324</Número da NE><Código do Credor>20772716000114</Código do Credor><Credor> INLABEL SOLUÇÕES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP</Credor><Especificação>Etiquetas adesivas antidesgaste, transparente, modelo ASA (205mm x 70mm), estilo gaivota, em PVC com adesivo permanente.                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3500</Quantidade><Valor Unitário>0.31</Valor Unitário><Valor Total>1085</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2704"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00324</Número da NE><Código do Credor>20772716000114</Código do Credor><Credor> INLABEL SOLUÇÕES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - EPP</Credor><Especificação>Etiquetas adesivas antidesgante, transparente, retangular (90mm x 50mm), em PVC com adesivo permanente. Aquisição 3.500 etiquetas antidesg p lombada de livros, transp, em PVC adesivo perman, md ASA, estilo gaivota, e 10.000 etiquetas antidesg p cobert de </Especificação><Quantidade>10000</Quantidade><Valor Unitário>0.26</Valor Unitário><Valor Total>2600</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2705"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00326</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas dependências da CLDF, conforme Termo de Referência (SE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23470.45</Valor Unitário><Valor Total>23470.45</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="2706"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00329</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, para a participação em Proje</Especificação><Quantidade>186</Quantidade><Valor Unitário>1751.33</Valor Unitário><Valor Total>325747.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2707"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00330</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14 HD.                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2708"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00330</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2709"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00330</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equip audiovisuais e som. Demais especif, vide TR (1261519). Contrat emp. p/ atender de forma perman e contín as necessid da CLDF, na organiz de eventos e correlatos atrelados às ativid instit, internas e ext. da Casa, conf ARP-PG  5/2023 (1315</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2710"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00332</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Assinatura para acesso às Normas Técnicas Brasileiras ABNT (NBR) e MERCOSUL (AMN).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5466.72</Valor Unitário><Valor Total>5466.72</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="2711"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00332</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Assinatura para acesso às Normas Técnicas International Organization for Standardization (ISO).       Conforme Proposta (SEI 1597424), Instrução - Inexigibilidade nº 26/2024 (SEI 1627413), Parecer-PG nº 148/2024-NPLC (SEI 1633243), Despacho GMD (SEI 16347</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2129.31</Valor Unitário><Valor Total>2129.31</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="2712"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00333</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Anulação da 2024NE00332 para ajuste no fluxo processual.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7596.03</Valor Unitário><Valor Total>7596.03</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="2713"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00336</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Suporte técnico e atualização de versão que contemple manutenção legal, corretiva, adaptativa e preventiva do sistema MentoRH, pagos mensalmente.                                                                                                              </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>2017.94</Valor Unitário><Valor Total>18161.46</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="2714"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00336</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Suporte técnico e atualização de versão que contemple manutenção legal, corretiva, adaptativa e preventiva do sistema MentoRH, pagos mensalmente                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>60538.29</Valor Unitário><Valor Total>484306.32</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="2715"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00336</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Capacitação do sistema MentoRH, quando necessária, prestada sob demanda da CLDF.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25000</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="2716"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00336</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção da tecnologia, paga anualmente.      Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão para o desenvolvimento de novas funcionalidades para o sistema MentoRH, de acor</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22700</Valor Unitário><Valor Total>22700</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="2717"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2718"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2719"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação refletores mini brute com 6 lâmpadas DWE 650 watts.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2720"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2721"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2722"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.	                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2723"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>1650</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2724"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".	                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1260</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>31500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2725"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.	                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1260</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>7560</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2726"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.	                                                   </Especificação><Quantidade>1386</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>36036</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2727"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.	                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>2520</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2728"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00341</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Prof respons por coord o conj de itens relac ao evento, entregas e desp, organiz de espaços, cad. de staff, controle de acesso, carga e desc., dentre outros. Demais espec, vide TR (1261519). Contrat p atender de forma perman e cont as necessid da CLDF, na</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2729"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00342</Número da NE><Código do Credor>6963327000145</Código do Credor><Credor> ASSOC. BRAS. DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS </Credor><Especificação>Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a ASTRAL e a CLDF, ref ao intercâmbio de conhecimentos, info e experiên, objetivando à implantação, gestão e expansão dos canais de rádio e TV dos legislativos, bem como a promoção de seminários, cursos, palestr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>T.C.T. (SEI 0473537)</Identificação></row>
<row _id="2730"><Ano>2024</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2024NE00343</Número da NE><Código do Credor>53463762000190</Código do Credor><Credor> CJ&amp;M SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de uma fechadura digital (instalada) para o no Setor de Saúde CLDF, com o fito de garantir o controle na distribuição dos medicamentos e insumos utilizados, conforme Termo de Referência (SEI 1611012), Despacho GMD (SEI 1622917), Parecer-PG nº 14</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1289.84</Valor Unitário><Valor Total>1289.84</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90011/2024          </Identificação></row>
<row _id="2731"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00345</Número da NE><Código do Credor>25808907187</Código do Credor><Credor> JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF em Missão Técnica da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais  UNALE, nas cidades de Tóquio e Hamamatsu, Japão, nos dias 10 a 18/05/2024, cf. AMD 51, de 2024, DCL nº 90, de 02/0</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27531</Valor Unitário><Valor Total>27531</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 51, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2732"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00347</Número da NE><Código do Credor>37157728168</Código do Credor><Credor> JOAO ALVES CARDOSO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF no evento LIDE Brazil Investment Forum 2024, de 12 a 15 de maio de 2024, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, conforme AMD nº 54, de 2024, publicado no DCL nº 98, de 09/05/24 (SEI 165</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8410.5</Valor Unitário><Valor Total>8410.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 54, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2733"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00349</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2734"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00349</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>560</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2735"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00349</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2736"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00349</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência. Demais Especificações vide TR (SEI 1261519). Conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 5/2023-NPLC (SEI 1315943), Termo</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2737"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00350</Número da NE><Código do Credor>48841218134</Código do Credor><Credor> JOÃO TORRACCA JUNIOR </Credor><Especificação> Cancelamento de saldo da Nota de empenho 2024NE00225 (SEI 1574380), tendo em vista a restituição dos valores referentes às diárias concedidas em excesso, conforme Despacho DAF (SEI 1622442), Despacho GSS (SEI 1626030), Despacho GVP (SEI 1628819), Despach</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>832.9</Valor Unitário><Valor Total>832.9</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 28/2024      </Identificação></row>
<row _id="2738"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00351</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Monocromáticas A4: 110 unidades/ano x R$ 106,34 valor mensal unitário x 8 meses (maio a dezembro/2024).                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>93579.2</Valor Unitário><Valor Total>93579.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2739"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00351</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Policromáticas A4: 16 unidades/ano x R$ 136,17 valor mensal unitário x 8 meses (maio a dezembro/2024).                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17429.760000000002</Valor Unitário><Valor Total>17429.760000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2740"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00351</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Policromáticas A3: 1 unidade/ano x R$ 193,73 valor mensal unitário x 8 meses (maio a dezembro/2024)..                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1549.8400000000001</Valor Unitário><Valor Total>1549.8400000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2741"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00351</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Páginas impressas Monocromáticas: 250.000 unidades / mês x R$ 0,0266 valor unitário x 8 meses (maio a dezembro/2024)..                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>53200</Valor Unitário><Valor Total>53200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2742"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00351</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Páginas impressas Policromáticas: 100.000 unidades/ mês x  R$ 0,1316 valor unitário x 8 meses (maio a dezembro/2024).                    Conforme Proposta Ajustada (SEI 1588652), Termo de Homologação do Pregão 90002/2024 (SEI 1596363), Despacho SEATI (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>105280</Valor Unitário><Valor Total>105280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2743"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00352</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência. Demais Especificações vide TR (SEI 1261519). Conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 5/2023-NPLC (SEI 1315943), Termo</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2744"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00361</Número da NE><Código do Credor>18386337000144</Código do Credor><Credor> SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP </Credor><Especificação>Travesseiro Hospitalar                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>102.51</Valor Unitário><Valor Total>820.08</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2745"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00361</Número da NE><Código do Credor>18386337000144</Código do Credor><Credor> SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP </Credor><Especificação>Fronha para travesseiro                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>1050</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2746"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00361</Número da NE><Código do Credor>18386337000144</Código do Credor><Credor> SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP </Credor><Especificação>Lençol de cama personalizado                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>46</Valor Unitário><Valor Total>1610</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2747"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00361</Número da NE><Código do Credor>18386337000144</Código do Credor><Credor> SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP </Credor><Especificação>Lençol de cama                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>87</Valor Unitário><Valor Total>3045</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2748"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00361</Número da NE><Código do Credor>18386337000144</Código do Credor><Credor> SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP </Credor><Especificação>Colcha                                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>85</Valor Unitário><Valor Total>425</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2749"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00361</Número da NE><Código do Credor>18386337000144</Código do Credor><Credor> SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP </Credor><Especificação>Toalha de rosto                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>33.7</Valor Unitário><Valor Total>1011</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2750"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00361</Número da NE><Código do Credor>18386337000144</Código do Credor><Credor> SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP </Credor><Especificação>Toalha de banho                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>74</Valor Unitário><Valor Total>740</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2751"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00361</Número da NE><Código do Credor>18386337000144</Código do Credor><Credor> SILVENINA UNIFORMES LTDA EPP </Credor><Especificação>Avental. Demais especificações vide TR (SEI 1586105). Conforme Proposta Final e Documentação de Habilitação (SEI 1657206), Despacho DAF (SEI 1660455), Parecer-PG nº 121/2024-NPLC (SEI 1601105) e Relatório da Dispensa 90010/2024 GMD (SEI 1660153).         </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>73</Valor Unitário><Valor Total>1095</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="2752"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00363</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração. Conforme Ata de Registro de Preços - PG nº 5/2023-NPLC (SEI 1315943), Termo de Homologação do Pregão nº 19/2023 (SEI 1298693), Despacho CERIM (SEI 1662590) e Despacho DAF (SEI 1662976).                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2753"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00365</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Pagamento de contribuição da Câmara Legislativa do Distrito Federal à União dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, no exercício de 2024, na forma da Resolução Nº 112 de 27 de junho de 1996 (SEI 1655190) e do Estatuto UNALE (SEI 1655188), confo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>190117.44</Valor Unitário><Valor Total>190117.44</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="2754"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00366</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Assinatura para acesso a 90 Normas Técnicas Brasileiras ABNT (NBR) e MERCOSUL (AMN).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5466.72</Valor Unitário><Valor Total>5466.72</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="2755"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00366</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Assinatura para acesso a 09 Normas Técnicas International Organization for Standardization (ISO). Contratação de assim. do sistema digital multiusuário ABNT Coleção, com acesso às Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO, pela internet, com </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2129.31</Valor Unitário><Valor Total>2129.31</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="2756"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00367</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00261 (SEI 1593241), visando à correção do Subelemento da Classificação Orçamentária para 33.90.39-89.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2757"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00368</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 38/ 2022-NPLC (SEI 0982988) E 1º TERMO ADITIVO (SEI 1479872). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - DE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2758"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00369</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00260 (SEI 1593220), visando à correção do Subelemento da Classificação Orçamentária para 33.90.39-89.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2759"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00370</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 39/ 2022-NPLC (SEI 0982991), 1º TERMO ADITIVO (SEI 1479995) E 2º TERMO ADITIVO (SEI 1479997). O EMPENHO SOLICITADO SE REFERE à </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2760"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00371</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00259 (SEI 1593196), visando à correção do Subelemento da Classificação Orçamentária para 33.90.39-89.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2761"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00372</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, VIDE CONTRATO-PG Nº 37/ 2022-NPLC (SEI 0982986) E 1º TERMO ADITIVO (SEI 1479946). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - DE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2762"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00373</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação dos valores a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativos aos meses de fevereiro e março de 2024, conforme Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1660367 e SEI 1660372), De</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>188.35</Valor Unitário><Valor Total>188.35</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="2763"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00374</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra. Contratação, por SRP, de empresa para atender de forma perman e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atvs institucionais, int e ext da Casa, conf TR (1261519). Emp para atender</Especificação><Quantidade>510</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>5100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2764"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00381</Número da NE><Código do Credor>69647550120</Código do Credor><Credor> ANDRÉ DUARTE DE SOUZA SENA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores, relativo a 2 meses (2023), em razão de desconto indevido do Auxílio Pré-Escolar de filho do servidor em questão, devido a um erro cadastral, com os respectivos descontos ocorrendo nas folhas 11/2023.001 e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1917.1000000000001</Valor Unitário><Valor Total>1917.1000000000001</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Reconhecimento de dí</Identificação></row>
<row _id="2765"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00382</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação dos valores a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativos aos meses de fevereiro e março de 2024, conforme Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1669607 e SEI 1669609), De</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>254.22</Valor Unitário><Valor Total>254.22</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="2766"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00384</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Cancelamento da nota de empenho 2024NE00373 (SEI 1667726) em virtude de novo valor retificado, conforme Despacho SEPAG (SEI 1669612) e Despacho SECON (SEI 1669715).                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>188.35</Valor Unitário><Valor Total>188.35</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="2767"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00385</Número da NE><Código do Credor>37157728168</Código do Credor><Credor> JOAO ALVES CARDOSO </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de empenho 2024NE00347 (SEI 1660554), tendo em vista a restituição dos valores referentes às diárias concedidas, conforme Despacho do Gabinete do Deputado João Cardoso (SEI 1663050), Ato da Mesa Diretora nº 62 de 2024 (SEI 16</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8410.5</Valor Unitário><Valor Total>8410.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 54, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2768"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00386</Número da NE><Código do Credor>13859951000162</Código do Credor><Credor> CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, a fim de ministrar o curso in company "FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TR E DO PROJETO BÁSICO PARA OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", em </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>2831.25</Valor Unitário><Valor Total>45300</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2769"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00388</Número da NE><Código do Credor>4198254000117</Código do Credor><Credor> MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>Pacote Adobe Creative Cloud Pro - ETLA - 36 meses: 55 (licenças) x R$ 15.419,18 (valor da licença trienal - desconto total de R$ 45,00 concedido pela empresa MCR Sistemas) = R$ 848.055,00;                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>848055</Valor Unitário><Valor Total>848055</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090009/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2770"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00388</Número da NE><Código do Credor>4198254000117</Código do Credor><Credor> MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>Adobe Acrobat Pro. Aquisição de licenças de softwares para projetos de fotografia, design gráfico, vídeo, desenho, redes sociais e PDF na última versão disponibilizada pelo fabricante, c. suporte técnico e atualizações, conf. TR (1596275), Contr.-PG Nº 19</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>3950</Valor Unitário><Valor Total>59250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090009/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2771"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00389</Número da NE><Código do Credor>64152103191</Código do Credor><Credor> ROOSEVELT VILELA PIRES </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF como membro do COPA para as eleições presidenciais e legislativas que ocorrerão na Cidade do México entre os dias 29/5 a 3/6/2024, conforme AMD 67 de 2024 (SEI 1670963), Bilhete aéreo (SEI 1672</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17921.25</Valor Unitário><Valor Total>17921.25</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 67, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2772"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00390</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Serviços de public, compreend o conj de ativid realiz integrad que tenham por objet o estudo, o planej, a conceit, a concep, a criação, a exec interna, a intermed e a superv da exec externa e a distrib de public instituc e de utilid púb aos veíc e demais </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500000</Valor Unitário><Valor Total>1500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2773"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00391</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE PUBLIC, COMPREEND O CONJ DE ATIVID REALIZ INTEGRAD QUE TENHAM POR OBJET O ESTUDO, O PLANEJ, A CONCEIT, A CONCEP, A CRIAÇÃO, A EXEC INTERNA, A INTERMED E A SUPERV DA EXEC EXTERNA E A DISTRIB DE PUBLIC INSTITUC E DE UTILID PÚB AOS VEÍC E DEMAIS </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500000</Valor Unitário><Valor Total>1500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2774"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00392</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE PUBLIC, COMPREEND O CONJ DE ATIVID REALIZ INTEGRAD QUE TENHAM POR OBJET O ESTUDO, O PLANEJ, A CONCEIT, A CONCEP, A CRIAÇÃO, A EXEC INTERNA, A INTERMED E A SUPERV DA EXEC EXTERNA E A DISTRIB DE PUBLIC INSTITUC E DE UTILID PÚB AOS VEÍC E DEMAIS </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500000</Valor Unitário><Valor Total>1500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2775"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00393</Número da NE><Código do Credor>24554736000170</Código do Credor><Credor> STARTSE INFORMAÇÕES E SISTEMAS S/A </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para promover o evento RH LEADERSHIP XPERIENCE 2024, com foco em lideranças e inovações na gestão de pessoas, a se realizar em São Paulo, no dia 28 de maio de 2024, para três servidores da Câma</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1079.1</Valor Unitário><Valor Total>3237.3</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. III   </Identificação></row>
<row _id="2776"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00395</Número da NE><Código do Credor>22568469897</Código do Credor><Credor> Fernanda Paulini </Credor><Especificação>Contratação de instrutores para a realização da 5º Semana Legislativa pela Mulher, a se realizar entre os dias 03 e 05 de junho de 2024, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Estudo Téc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>783.48</Valor Unitário><Valor Total>783.48</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2777"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00396</Número da NE><Código do Credor>39884619115</Código do Credor><Credor> GERUSA AMARAL DE MEDEIROS </Credor><Especificação>Contratação de instrutores para a realização da 5º Semana Legislativa pela Mulher, a se realizar entre os dias 03 e 05 de junho de 2024, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Estudo Téc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>626.78</Valor Unitário><Valor Total>626.78</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2778"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00397</Número da NE><Código do Credor>58458522187</Código do Credor><Credor> GINA VIEIRA PONTE DE ALBUQUERQUE </Credor><Especificação>Contratação de instrutores para a realização da 5º Semana Legislativa pela Mulher, a se realizar entre os dias 03 e 05 de junho de 2024, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Estudo Téc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>528.84</Valor Unitário><Valor Total>528.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2779"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00398</Número da NE><Código do Credor>56362480163</Código do Credor><Credor> GIOVANA DAL BIANCO PERLIN </Credor><Especificação>Contratação de instrutores para a realização da 5º Semana Legislativa pela Mulher, a se realizar entre os dias 03 e 05 de junho de 2024, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Estudo Téc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>587.61</Valor Unitário><Valor Total>587.61</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2780"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00399</Número da NE><Código do Credor>55348068187</Código do Credor><Credor> MARCIA VIVIANE WITCZAK </Credor><Especificação>Contratação de instrutores para a realização da 5º Semana Legislativa pela Mulher, a se realizar entre os dias 03 e 05 de junho de 2024, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Estudo Téc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>587.6</Valor Unitário><Valor Total>587.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2781"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00400</Número da NE><Código do Credor>79376223187</Código do Credor><Credor> MICHELLA CONCEICAO BARRETO DOS SANTOS MARTINS </Credor><Especificação>Contratação de instrutores para a realização da 5º Semana Legislativa pela Mulher, a se realizar entre os dias 03 e 05 de junho de 2024, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Estudo Téc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>626.78</Valor Unitário><Valor Total>626.78</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2782"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00401</Número da NE><Código do Credor>95730508115</Código do Credor><Credor> RENATA DO NASCIMENTO JAMBEIRO DE MORAES KRASSIK </Credor><Especificação>Contratação de instrutores para a realização da 5º Semana Legislativa pela Mulher, a se realizar entre os dias 03 e 05 de junho de 2024, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Estudo Téc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>587.6</Valor Unitário><Valor Total>587.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2783"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00402</Número da NE><Código do Credor>4224997142</Código do Credor><Credor> SAMARA DE OLIVEIRA FELIPE </Credor><Especificação>Contratação de instrutores para a realização da 5º Semana Legislativa pela Mulher, a se realizar entre os dias 03 e 05 de junho de 2024, integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereiro de 2018, conforme Estudo Téc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>391.74</Valor Unitário><Valor Total>391.74</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2784"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00406</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>VISITA TÉCNICA MENSAL (PARA OS DOIS GRUPOS MOTO-GERADORES)                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1583.33</Valor Unitário><Valor Total>12666.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2785"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00406</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PARA OS DOIS GRUPOS MOTO-GERADORES)                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>210.24</Valor Unitário><Valor Total>1681.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2786"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00406</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>MANUTENÇÃO CORRETIVA (SOB DEMANDA). Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos motores do Grupo Moto-Gerador, com fornecimento de peças e materiais,</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>32.78</Valor Unitário><Valor Total>1311.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2787"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00407</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (PARA OS DOIS GRUPOS MOTO-GERADORES)                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5318.08</Valor Unitário><Valor Total>5318.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2788"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00407</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA (SOB DEMANDA). Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos motores do Grupo Moto-Gerador, com fornecimento de peças e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>38688.8</Valor Unitário><Valor Total>38688.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2789"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00408</Número da NE><Código do Credor>530279000115</Código do Credor><Credor> SENADO FEDERAL </Credor><Especificação>Convênio entre CLDF e Senado Federal cujo objeto é tornar disponível à Biblioteca da CLDF o Sistema Informatizado de Gestão de Bibliotecas, administrado pela Biblioteca do Senado, possibilitando a alimentação, atualização e uso do catálogo bibliográfico d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30486.16</Valor Unitário><Valor Total>30486.16</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Conv. nº 20220026   </Identificação></row>
<row _id="2790"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00409</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Camera bullet - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>2240.5</Valor Unitário><Valor Total>78417.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2791"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00409</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Camera bullet varifocal com reconhecimento facial - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>4766</Valor Unitário><Valor Total>142980</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2792"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00409</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Camera Speed dome movel PTZ  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>3960</Valor Unitário><Valor Total>47520</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2793"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00409</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Camera dome  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>31</Quantidade><Valor Unitário>3516</Valor Unitário><Valor Total>108996</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2794"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00409</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>NVR (Network Video Recorder) para armazenamento das imagens  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>12812</Valor Unitário><Valor Total>102496</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2795"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00409</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>NVR (Network Video Recorder) para analise do reconhecimento facial  Marca: Hikvision.NVR para analise do reconhecimento facial - Marca: Hikvision. Contratação, por PREGÃO, de empresa para fornecimento e instalação de câmeras, servidor, licenças de softwar</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>8245</Valor Unitário><Valor Total>16490</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2796"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00410</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00409, visando à correção do cronograma de desembolso                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>496899.5</Valor Unitário><Valor Total>496899.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2797"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00411</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Camera bullet - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>2240.5</Valor Unitário><Valor Total>78417.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2798"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00411</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Camera bullet varifocal com reconhecimento facial - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>4766</Valor Unitário><Valor Total>142980</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2799"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00411</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Camera Speed dome movel PTZ  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>3960</Valor Unitário><Valor Total>47520</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2800"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00411</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Camera dome  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>31</Quantidade><Valor Unitário>3516</Valor Unitário><Valor Total>108996</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2801"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00411</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>NVR (Network Video Recorder) para armazenamento das imagens  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>12812</Valor Unitário><Valor Total>102496</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2802"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00411</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>NVR para analise do reconhecimento facial - Marca: Hikvision. Contratação, por PREGÃO, de empresa para fornecimento e instalação de câmeras, servidor, licenças de software e serviços de infraestrutura para modernização e ampliação do Sistema Digital de Mo</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>8245</Valor Unitário><Valor Total>16490</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2803"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00412</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Software de Video Management System (VMS) - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13825</Valor Unitário><Valor Total>13825</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2804"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00412</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento de canal para todas as cameras: Dome moveis PTZ, Dome e Bullet  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>233</Quantidade><Valor Unitário>167</Valor Unitário><Valor Total>38911</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2805"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00412</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento para os analticos de vdeo de reconhecimento facial  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1172</Valor Unitário><Valor Total>35160</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2806"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00412</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Treinamento para transferencia de conhecimento tecnologico necessario a efetiva operaçao da soluçao.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1470</Valor Unitário><Valor Total>7350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2807"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00412</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Operaçao assistida presencial, realizada por profissional tecnico habilitado. Contratação, por PREGÃO, de empresa para fornec. e instal. de câmeras, servidor, licenças de software e serviços de infraestrutura para modernização e ampliação do Sistema Digit</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>278</Valor Unitário><Valor Total>2780</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2808"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00413</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Serviços de instalaçao e configuraçao dos novos pontos de rede UTP. Contratação, por PREGÃO, de empresa para fornecimento e instalação de câmeras, servidor, licenças de software e serviços de infraestrutura para modernização e ampliação do Sistema Digital</Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>2420</Valor Unitário><Valor Total>31460</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2809"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00414</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2810"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00414</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2811"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00414</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2812"><Ano>2024</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2024NE00414</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos. Contratação de empresa para atender de forma perman e contín as necessid da CLDF, na organiz de eventos e correlatos atrelados às ativid instituc, internas </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2813"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00415</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>CADEIRA COM ASSENTO EM TECIDO. Demais especificações vide TR (SEI 1261519). Conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 5/2023-NPLC (SEI 1315943), Termo de Homologação do Pregão 19/2023 (SEI 1298693), Despacho CERIM (SEI 1691615) e Despacho DAF (SEI 169236</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2814"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1,40 de diâmetro.                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2815"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de reunião com 10 cadeiras. Mesa redonda, retangular ou quadrada para 10 pessoas. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                          </Especificação><Quantidade>17</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>510</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2816"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>270</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2817"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tecido de malha tensionada para revestimentos de mesas, fundo de palco e ornamentação em geral.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2818"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa retangular (3,15 x 2,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2819"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa redonda (2,00 de diâmetro) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>378</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2820"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Fechamento cego.                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>24</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2821"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Praticável.                                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>26</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>520</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2822"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Praticável (SOMENTE 0,4 M2).                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8</Valor Unitário><Valor Total>8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2823"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>26</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>156</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2824"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. (SOMENTE 0,4 M2)                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2.4</Valor Unitário><Valor Total>2.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2825"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00417</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos. Demais espec. vide TR (SEI 1261519). Conf. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2023-NPLC (SEI 1315943), TH do Pregão 19/2023 (SEI 1298693), Despacho CERIM (SEI 1</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2826"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00418</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PROJETOR MULTIMÍDIA DE 5.000 ANSI LUMENS. Demais especificações vide TR (SEI 1261519). Conf. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PG Nº 5/2023 (SEI 1315943), TH do Pregão 19/2023 (SEI 1298693), Despacho CERIM (SEI 1692101) e Despacho DAF (SEI 1692368). Empenho rel</Especificação><Quantidade>19</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1520</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2827"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00420</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>Pistola de ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco e isento de óleo, para limpeza e secagem de artigos de saúde.                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2189</Valor Unitário><Valor Total>2189</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="2828"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00420</Número da NE><Código do Credor>41224937000128</Código do Credor><Credor> A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA </Credor><Especificação>Compressor de ar de baixo ruído, prático e compacto, com motor de 1/4 hp, pressão máx de trabalho de 2,85 bar e tensão de alimentação de 220 V ou bivolt, compatível com o item 01.          Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de pistola de ar e compresso</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2614.05</Valor Unitário><Valor Total>2614.05</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="2829"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00426</Número da NE><Código do Credor>3113382165</Código do Credor><Credor> EDUARDO WEYNE PEDROSA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF na Global Health Catalyst Summit - EUA 2024, de 07 a 09 de junho de 2024, no Johns Hopkins University Bloomberg Center, Washington DC  EUA. Conforme AMD 80 de 2024, public. No DCL 117 de 04/06/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8615.25</Valor Unitário><Valor Total>8615.25</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 80, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2830"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00427</Número da NE><Código do Credor>35924780104</Código do Credor><Credor> JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF no II Seminário Luso-Brasileiro de Inovação e Envelhecimento Humano, que ocorrerá de 11 a 13 de junho na cidade do Porto - Portugal, conforme AMD nº 82 de 2024, publicado no DCL 121 de 06 de ju</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13365</Valor Unitário><Valor Total>13365</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 82, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2831"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00438</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Serviços técnicos para pronto atendimento a usuários de TI da CLDF: planejamento, desenvolvimento, implantação e execução de ativ. de suporte técnico, remoto e presencial, atividades de execução de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvida</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>178016.55000000002</Valor Unitário><Valor Total>178016.55000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2832"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00439</Número da NE><Código do Credor>57867100172</Código do Credor><Credor> PAULA MORENO PARO BELMONTE </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF na Conferência Acton University, que ocorrerá em Grand Rapids, Michigan - EUA, entre os dias 24 a 27 de junho de 2024, conforme AMD 71, de 2024, publicado no DCL nº 110 de 23 de maio de 2024 (1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15120</Valor Unitário><Valor Total>15120</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 71, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2833"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00440</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Xerox Aparador SquareFold                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>126000</Valor Unitário><Valor Total>126000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090016/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2834"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00440</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Xerox Aparador de vincos frente e verso. Aquisição e instalação de módulos de acabamento Xerox Aparador SquareFold e Aparador de vincos frente e verso para a impressoras Xerox Versant 180 Press, para atender às demandas do Núcleo de Editoração e Produção </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>64000</Valor Unitário><Valor Total>64000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090016/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2835"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00449</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>IOB Online (5 usuários simultâneos) pelo período de 12 meses.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2897.4</Valor Unitário><Valor Total>2897.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, caput.     </Identificação></row>
<row _id="2836"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00449</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Revista Síntese Direito Administrativo - 12 números (1 ao mês) pelo período de 12 meses.                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2231</Valor Unitário><Valor Total>2231</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, caput.     </Identificação></row>
<row _id="2837"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00449</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Revista Jurídica - 12 números (1 ao mês) pelo período de 12 meses.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1848</Valor Unitário><Valor Total>1848</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, caput.     </Identificação></row>
<row _id="2838"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00449</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>SinteseNet Jurídico (1 usuário) pelo período de 12 meses. Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de assinatura anual dos produtos IOB/Síntese: plataforma IOB Online, plataforma SínteseNet Jurídico, Revistas Síntese de Dir Administrativo e Jurídica, ambas impre</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1529</Valor Unitário><Valor Total>1529</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, caput.     </Identificação></row>
<row _id="2839"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00450</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação do valor a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativo ao mês de abril de 2024, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1717630), Despacho SEPAG (SEI 1717635) e Despa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>253.34</Valor Unitário><Valor Total>253.34</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="2840"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00451</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas da Casa, conforme TR (12</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2841"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00452</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>INSUMOS DE ENFERMAGEM.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7865.27</Valor Unitário><Valor Total>7865.27</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="2842"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00452</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MEDICAMENTOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM E DE MEDICAMENTOS, PARA O SETOR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1566814), DESPACHOS NENF (SEI 1717307) E DESPACHO DAF (SEI 1720283)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8341.85</Valor Unitário><Valor Total>8341.85</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="2843"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00453</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Serv de manut corret e prevent, c/ fornec de peças e consumíveis, exct papel, toner, grampos e cilindros (undd de imag) de impressora digital marca Xerox, modelo Versant 280 Press, incluindo suporte téc de inform à estação de rasterização. Demais especifi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>157360</Valor Unitário><Valor Total>157360</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2844"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00454</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>CALÇA TÁTICA MASCULINA                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>112</Quantidade><Valor Unitário>199.9</Valor Unitário><Valor Total>22388.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2845"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00454</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>CALÇA TÁTICA FEMININA                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>199.9</Valor Unitário><Valor Total>3998</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2846"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00454</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>CAMISA POLO MASCULINA                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>112</Quantidade><Valor Unitário>64</Valor Unitário><Valor Total>7168</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2847"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00454</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>CAMISA POLO FEMININA                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>64</Valor Unitário><Valor Total>1280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2848"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00454</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>COMBAT SHIRT                                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>66</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>8448</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2849"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00454</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>BOTA TÁTICA. AQUISIÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) PARA A POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1500123), P</Especificação><Quantidade>66</Quantidade><Valor Unitário>340</Valor Unitário><Valor Total>22440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2850"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00456</Número da NE><Código do Credor>30699701000121</Código do Credor><Credor> AGS CONFECÇÕES LTDA </Credor><Especificação>CINTO. AQUISIÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, DE UNIFORMES PROFISSIONAIS (VESTIMENTAS) PARA A POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1500123), PARECER</Especificação><Quantidade>66</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>3630</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2851"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00458</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo fixado na parede: 5,95m x R$ 382,28 (valor unitário) = R$ 2.274,57                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2274.57</Valor Unitário><Valor Total>2274.57</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2852"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00458</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão simples fixado na parede: 26,30m x R$ 366,67 (valor unitário) = R$ 9.643,42                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9643.42</Valor Unitário><Valor Total>9643.42</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2853"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00458</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo fixado no piso: 12,70m x R$ 750,00 (valor unitário) = R$ 9.525,00                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9525</Valor Unitário><Valor Total>9525</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2854"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00458</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão simples fixado no piso: 83,50m x R$ 400,00 (valor unitário) = R$ 33.400,00                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>33400</Valor Unitário><Valor Total>33400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2855"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00458</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo com fixação especial: 27,90m x R$ 830,00 (valor unitário) = R$ 23.157,00. Contratação de empresa, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fornecimento e instalação de corrimãos em aço inox, sob medida, com todos os complementos necessários, para at</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23157</Valor Unitário><Valor Total>23157</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2856"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00459</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da CLDF, conforme condiç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3944768.27</Valor Unitário><Valor Total>3944768.27</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2857"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00460</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00458 PARA CORRIGIR A "MODALIDADE DE EMPENHO" DE "ORDINÁRIO" PARA "ESTIMATIVO".                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>77999.99</Valor Unitário><Valor Total>77999.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2858"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00461</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo fixado na parede: 5,95m x R$ 382,28 (valor unitário) = R$ 2.274,57                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2274.57</Valor Unitário><Valor Total>2274.57</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2859"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00461</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão simples fixado na parede: 26,30m x R$ 366,67 (valor unitário) = R$ 9.643,42                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9643.42</Valor Unitário><Valor Total>9643.42</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2860"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00461</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo fixado no piso: 12,70m x R$ 750,00 (valor unitário) = R$ 9.525,00                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9525</Valor Unitário><Valor Total>9525</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2861"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00461</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão simples fixado no piso: 83,50m x R$ 400,00 (valor unitário) = R$ 33.400,00                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>33400</Valor Unitário><Valor Total>33400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2862"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00461</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo com fixação especial: 27,90m x R$ 830,00 (valor unitário) = R$ 23.157,00. Contratação de empresa, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fornecimento e instalação de corrimãos em aço inox, sob medida, com todos os complementos necessários, para at</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23157</Valor Unitário><Valor Total>23157</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2863"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00462</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE00458 PARA CORRIGIR A "MODALIDADE DE EMPENHO" DE "ORDINÁRIO" PARA "ESTIMATIVO".                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>77999.99</Valor Unitário><Valor Total>77999.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2864"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00463</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo fixado na parede: 5,95m x R$ 382,28 (valor unitário) = R$ 2.274,57                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2274.57</Valor Unitário><Valor Total>2274.57</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2865"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00463</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão simples fixado na parede: 26,30m x R$ 366,67 (valor unitário) = R$ 9.643,42                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9643.42</Valor Unitário><Valor Total>9643.42</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2866"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00463</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo fixado no piso: 12,70m x R$ 750,00 (valor unitário) = R$ 9.525,00                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9525</Valor Unitário><Valor Total>9525</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2867"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00463</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão simples fixado no piso: 83,50m x R$ 400,00 (valor unitário) = R$ 33.400,00                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>33400</Valor Unitário><Valor Total>33400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2868"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00463</Número da NE><Código do Credor>21544041000119</Código do Credor><Credor> DURAES CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Corrimão duplo com fixação especial: 27,90m x R$ 830,00 (valor unitário) = R$ 23.157,00. Contratação de empresa, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fornecimento e instalação de corrimãos em aço inox, sob medida, com todos os complementos necessários, para at</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23157</Valor Unitário><Valor Total>23157</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="2869"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00465</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Renovação, aquisição e atualização de licenças de produtos Microsoft da infraestrutura computacional da CLDF, com garantia e suporte técnico, conf especificações e itens descritos no Termo de Referência (1635660), Contrato (1702063), Proposta (1689567), T</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>478848.87</Valor Unitário><Valor Total>478848.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090015/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2870"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00467</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção preventiva e corretiva. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva por demanda dos equipamentos instalados na CLDF, pertencentes ao patrimônio da DTVR, e para monitoração, com fornecimento de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>43999.69</Valor Unitário><Valor Total>43999.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2871"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00468</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Peças (sob demanda). Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva por demanda dos equipamentos instalados na CLDF, pertencentes ao patrimônio da DTVR, e para monitoração, com fornecimento de peças de repo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26014.89</Valor Unitário><Valor Total>26014.89</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2872"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00469</Número da NE><Código do Credor>53431363000148</Código do Credor><Credor> AFEFE TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por pregão, de empresa p/ prestação de serviços de agenciamento de viagens: cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de passagens aéreas nac e internacionais, pagamento da tx de embarque e aquisição seguro-viage</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>132516.6</Valor Unitário><Valor Total>132516.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090012/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2873"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00470</Número da NE><Código do Credor>22075021000109</Código do Credor><Credor> L.A. PISOS ELEVADOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação por licitação, na modalidade pregão, de empresa especializada para fornecimento e instalação de piso flutuante em placa de granito para a Coord de Modernização e Informática (CMI), conforme especificações e itens constantes do Termo de Referên</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>181599.92</Valor Unitário><Valor Total>181599.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090008/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2874"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00471</Número da NE><Código do Credor>44428382000124</Código do Credor><Credor> RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA </Credor><Especificação>Contratação, por pregão, de empresa especializada para a execução de serviços continuados de limpeza dos vidros das fachadas, revestimentos metálicos e revestimento tipo Fulget, sob demanda, a serem executados no edifício sede e no plenário da CLDF, confo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20528</Valor Unitário><Valor Total>20528</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090011/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2875"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00472</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade conforme CONTRATO-PG Nº 38/2022-NPLC (0982988 - Processo-mãe 00001-00013567/2021-51 e 1º Termo Aditivo SEI 1405696). Referente à campanha "Utilidade Pública  LINHA DA VIDA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1670000</Valor Unitário><Valor Total>1670000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2876"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00473</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 37/2022-NPLC (SEI 0982986 - Processo-mãe 00001-00013567/2021-51 e 1º Termo Aditivo SEI 1405597). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilid</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1670000</Valor Unitário><Valor Total>1670000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2877"><Ano>2024</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2024NE00474</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 39/2022-NPLC (0982991 - Processo-mãe 00001-00013567/2021-51), 1º TA (1016526) e 2º TA (SEI 1405752). O empenho solicitado se refere à campanha "Ut</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1670000</Valor Unitário><Valor Total>1670000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2878"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00476</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CPF, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado com validade por 3 anos                                                                                                </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>390</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2879"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00476</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CPF, com fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado com validade por 3 anos                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2880"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00476</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A3, padrão ICP-Brasil, e-CNPJ, sem fornecimento de token criptográfico USB para armazenamento do certificado, com validade por 3 anos                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>136.5</Valor Unitário><Valor Total>273</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2881"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00476</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>Certificado digital do tipo A1, padrão ICP-Brasil, e-CNPJ, sem fornecimento de token criptográfico USB p/ armazenamento do certificado, com validade por 1 ano. Contratação de serviços de emissão de certificados digitais sob demanda, tipo e-CPF (A3) e e-CN</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="2882"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00481</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF - Fábrica de Business Intelligence (BI) - Serviço Especializado de Business Inteligence (BI), pelo período de 12 (doze) mese,conforme TR (0681429, Proc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>379775</Valor Unitário><Valor Total>379775</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2883"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00493</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>Mochilas personalizadas tipo saco. Contratação de empresa para o fornecimento, sob demanda, de mochilas personalizadas tipo saco e cadernos personalizados, para distribuição do "Kit-cidadão" aos participantes do programa "Conhecendo o Parlamento", realiza</Especificação><Quantidade>8415</Quantidade><Valor Unitário>7.22</Valor Unitário><Valor Total>60756.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2884"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00496</Número da NE><Código do Credor>4041085000107</Código do Credor><Credor> NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP </Credor><Especificação>Copo descartável biodegradável para água.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>7520</Quantidade><Valor Unitário>4.78</Valor Unitário><Valor Total>35945.6</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2024-NPLC</Identificação></row>
<row _id="2885"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00496</Número da NE><Código do Credor>4041085000107</Código do Credor><Credor> NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP </Credor><Especificação>Copo descartável biodegradável para café. Aquisição, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  SRP, de copos biodegradáveis para água e café para atendimento das demandas da CLDF, conforme Termo de Referência (1675034). Conforme Parecer-PG nº 222/2024-NPLC (1691</Especificação><Quantidade>2432</Quantidade><Valor Unitário>2.5300000000000002</Valor Unitário><Valor Total>6152.96</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2024-NPLC</Identificação></row>
<row _id="2886"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00497</Número da NE><Código do Credor>30121180000120</Código do Credor><Credor> SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISAO </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da instituição Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, para promover o evento SET EXPO  Congresso e Feira de Produtos e Serviços, com foco em Tecnologia e Negócios de mídia e entretenimento na Améric</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2129</Valor Unitário><Valor Total>8516</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2887"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00498</Número da NE><Código do Credor>17178195000167</Código do Credor><Credor> SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, de longa duração, online, de 10 de setembro de 2024 a 7 de maio de 2025, com 432 horas-aula, para servidor da CLDF,</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1386.67</Valor Unitário><Valor Total>5546.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2888"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00506</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central com água gelada, dos condicionadores de ar tipo split, tipo VRF, e de precisão (self contained), dos sistemas de ventilação e exaust</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>364010.29</Valor Unitário><Valor Total>364010.29</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2889"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00507</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central com água gelada, dos condicionadores de ar tipo split, tipo VRF, e de precisão (self contained), dos sistemas de ventilação e exaust</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2890"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00508</Número da NE><Código do Credor>29972586000138</Código do Credor><Credor> FLASH BOX EVENTOS E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição para a realização do evento AGILE TRENDS GOV 2024, a ser realizado entre os dias 19 e 22 de agosto de 2024, das 8h às 18h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília/DF, para uma servidora da Câmara Legislativa do Di</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2375</Valor Unitário><Valor Total>2375</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2891"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00509</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Mão de obra por evento de manutenção preventiva.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2523.02</Valor Unitário><Valor Total>5046.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2892"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00509</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Mão de obra por evento de manutenção corretiva.         Prestação de serviços de reparação inicial, manutenção preventiva e corretiva do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do edifício sede da CLDF, de forma contínua, com fornecimento de p</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>3312.59</Valor Unitário><Valor Total>23188.13</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2893"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00510</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Fornecimento de peças.         Prestação de serviços de reparação inicial, manutenção preventiva e corretiva do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do edifício sede da CLDF, de forma contínua, com fornecimento de peças ou por ressarcimento</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27603.47</Valor Unitário><Valor Total>27603.47</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2894"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00512</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet, com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 12 (doze</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11303.25</Valor Unitário><Valor Total>11303.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2895"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00514</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa redonda (2,00 de diâmetro) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada. Cancelamento de saldo remanescente da Nota de Empenho 2024NE00417 (SEI 1693688) devido à impossibilidade de entrega do item pela contratada, </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2896"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00515</Número da NE><Código do Credor>5712508150</Código do Credor><Credor> MARCELO VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidor da CLDF no I Encontro Nacional "As periferias e a Agenda democrática", que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 1 e 2 de agosto de 2024, nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 96, de 2024. Confor</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2437.5</Valor Unitário><Valor Total>2437.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 96, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2897"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00516</Número da NE><Código do Credor>72417935104</Código do Credor><Credor> Max Maciel Cavalcante </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF no I Encontro Nacional "As periferias e a Agenda democrática", que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 1 e 2 de agosto de 2024, nos termos do Ato da Mesa Diretora nº 96, de 2024. Con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2437.5</Valor Unitário><Valor Total>2437.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 96, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2898"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00519</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Taxa de matrícula.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="2899"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00519</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em Dir. Processual Civil, de longa duração, com 384 h/a, na modalidade online, com o início previsto para 30/08/2024 e de término previsto para set/202</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>6200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="2900"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00520</Número da NE><Código do Credor>5555382000133</Código do Credor><Credor> AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. </Credor><Especificação>Contratação de empresa para disponibilização de 100 licenças de acesso à plataforma ALURA, com cursos externos de capacitação on-line, para servidores da CLDF, por 12 meses, com início a partir de 01/08/2024, conforme Termo de Referência (1700439), CONTRA</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1380</Valor Unitário><Valor Total>138000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="2901"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00522</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 1518256). Conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>46000</Valor Unitário><Valor Total>46000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2902"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00523</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 1518256). Conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2903"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00524</Número da NE><Código do Credor>33065699000127</Código do Credor><Credor> SEGUROS SURA S.A </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em seguro automotivo com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo) e a terceiros, para 02 veículos (Micro-ônibus), placas SGR-2D36 e SGR-2D27, da frota da CLDF, conforme TR (SEI 1727332), Proposta (SEI 1746715</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2318</Valor Unitário><Valor Total>4636</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2904"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00525</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Taxa de matrícula.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2905"><Ano>2024</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2024NE00525</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Mensalidade. Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de MBA em Gestão de Cidades, de longa duração, online, de 10 de setembro de 2024 a 27 de agosto de 2025, com 384 horas-aula, para um servidor da CLDF, conf</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1617</Valor Unitário><Valor Total>6468</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="2906"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00526</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação de política prevencionista, para</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1269823.78</Valor Unitário><Valor Total>1269823.78</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="2907"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00527</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2908"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00527</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2909"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00527</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2910"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00527</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos.        Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2024NE00414 (SEI 1690487) devido ao cancelamento da OS 18 (SEI 1737838) e liquidação equivocada da Nota de E</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2911"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00528</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2912"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00528</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>560</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2913"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00528</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.           Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2024NE00349 (SEI 1660586) devido à liquidação equivocada de seu valor correspondente na Nota de Empenho 2024NE00414 (SEI 1702887), conforme Despacho de cancelamento de saldo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2914"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00529</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>MECANISMO CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2915"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00529</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>MECANISMO DE PONTA DIREITA                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2916"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00529</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>MECANISMO DE PONTA ESQUERDA                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>110</Valor Unitário><Valor Total>330</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2917"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00529</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>PARAFUSOS DE UNIÃO PARA POLTRONA DE AUDITÓRIO                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>105</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>630</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2918"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00529</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AJUSTE DE MECANISMOS. Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção geral, com fornecimento de peças, em poltronas localizadas no Plenário, no Auditório e nas Salas de comissões da CLDF, conforme Contrato (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>797.5</Valor Unitário><Valor Total>797.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2919"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00554</Número da NE><Código do Credor>21308480000122</Código do Credor><Credor> AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo remanescente da Nota de Empenho 2024NE00271 (SEI 1602942) devido ao encerramento da vigência do Contrato-PG Nº 13/2023-NPLC (SEI 1239457), conforme Despacho NUAL (SEI 1770235) e Extrato 2024NE00271 (SEI 1774216).                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1583.22</Valor Unitário><Valor Total>1583.22</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="2920"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00561</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação, a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>300000</Valor Unitário><Valor Total>300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2921"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00562</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Serviços de conexão à rede Infovia Brasília, criada pelo Min. da Economia e operacionalizada pelo SERPRO para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2686.08</Valor Unitário><Valor Total>2686.08</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="2922"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00562</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Serviços de conexão à rede Infovia Brasília, criada pelo Min. da Economia e operacionalizada pelo SERPRO para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3662.84</Valor Unitário><Valor Total>14651.36</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="2923"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00563</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação do valor a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativo ao mês de junho de 2024, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1776494) e Despacho SEPAG (SEI 1776523). Multa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>119.96000000000001</Valor Unitário><Valor Total>119.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="2924"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00564</Número da NE><Código do Credor>28996933015</Código do Credor><Credor> DENISE HELENA PEREIRA ARGEMI </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a colaboradora eventual, a fim de que participe do evento Semana de Prevenção ao Feminicídio, na CLDF, nos dias 19 a 23/08/2024, conforme Ato da Mesa Diretora nº 101 de 2024, publicado no DCL nº 173 de 9 de agosto de 2024 (SEI 1777573</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1008</Valor Unitário><Valor Total>1008</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 101, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="2925"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00565</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Insumos de Enfermagem                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25816.93</Valor Unitário><Valor Total>25816.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2926"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00565</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Medicamentos.                                                    Contratação, por licitação, na modalidade PREGÃO, de empresa para fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos para o Setor de Assistência à Saúde da CLDF (SAS-CLDF), co</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16886.62</Valor Unitário><Valor Total>16886.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2927"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00566</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SÍTIOS E PORTAIS. Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualização de versão de portais internet e intranet da CLDF na tecnologia Liferay P</Especificação><Quantidade>387</Quantidade><Valor Unitário>1134.72</Valor Unitário><Valor Total>439136.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2928"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00567</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF, conforme Contratos números 1331/2017 e 1332/2017 (SEI 1504798), Despacho CSG (SEI 1779896) e Despacho DAF (SEI 1779982).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1400000</Valor Unitário><Valor Total>1400000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="2929"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00568</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>Calça Tática Masculina                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>28</Quantidade><Valor Unitário>199.9</Valor Unitário><Valor Total>5597.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2930"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00568</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>Calça Tática Feminina                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>199.9</Valor Unitário><Valor Total>999.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2931"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00568</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>Camisa Polo Masculina                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>28</Quantidade><Valor Unitário>64</Valor Unitário><Valor Total>1792</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2932"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00568</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>Camisa Polo Feminina                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>64</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2933"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00568</Número da NE><Código do Credor>36963836000139</Código do Credor><Credor> LACUSTRE TACTICAL COM. DE UNIF. E ART DE CA E PESC</Credor><Especificação>Combat Shirt.          Acréscimo de 25% em parte de aquisição de uniformes profissionais (vestimentas), nos termos da 2024NE00454 (SEI 1723273)*, para a Polícia Legislativa da CLDF, realizada na modalidade PREGÃO, cuja homologação se deu pelo Termo de Hom</Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>2048</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="2934"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00569</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>NE CANCELADA.                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>245220</Valor Unitário><Valor Total>245220</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2935"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais. SEMANA DO FEMINICÍDIO E DIA DO ADVOGADO.                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3500</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>98000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2936"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>6600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2937"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2938"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bebedouro elétrico de chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                     </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2939"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de atendimento - Módulo de 01 metro com armário. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2940"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. DIA DO ADVOGADO.                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2941"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                           </Especificação><Quantidade>1800</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2942"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                            </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2943"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1,40 de diâmetro. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                            </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2944"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa quadrada em PVC. Mesa em plástico PVC na cor branca ou preta. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2945"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2946"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 reflet HQI 400 w vapor metálico, luz br. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recep/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação - refletores com luz br conforme necessidade. Iluminação exter com lâmp </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2947"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2948"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2949"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2950"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2951"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2952"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2953"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ônibus com mínimo de 45 lugares em perfeito estado de conservação, com cinto de segurança em todos os bancos, ar condicionado, motorista com celular e uniformizado (terno e gravata), apto a identificar e recepcionar passageiros, se necessário. SEMANA DO F</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2954"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente. SEMANA DO FEM</Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2955"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ventiladores de coluna, com capacidade de 70m3/min, com potência de 130w. SEMANA DO FEMINICÍDIO.	                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2956"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estrutura em Boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio; Prever estruturas de suporte (parafusos, cubos) e bases de sustentação da estrutura - "sapatas", cabos de aço e catracas de suporte. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                        </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>3360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2957"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estrutura em Boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio; Prever estruturas de suporte (parafusos, cubos) e bases de sustentação da estrutura - "sapatas", cabos de aço e catracas de suporte. DIA DO ADVOGADO.                                              </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2958"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica;  ART de projeto;  ART de execução;  Termo de responsabilidade. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2959"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica;  ART de projeto;  ART de execução;  Termo de responsabilidade. DIA DO ADVOGADO.                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2960"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim. SEMANA DO FEMI</Especificação><Quantidade>144</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>7920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2961"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor". SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2580</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>64500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2962"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2580</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>15480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2963"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais  executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                      </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2964"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá ser fornecido pela contratada, </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2965"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos. SEMAN</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2966"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00570</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. DIA DO ADVOGADO. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos, conforme TR (SEI 1103372), ARP (SEI 1315943), Termo </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2967"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00571</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Anulação da 2024NE00569 para ajuste no campo ATA.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>245220</Valor Unitário><Valor Total>245220</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="2968"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00578</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>ARMÁRIO BAIXO                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1435</Valor Unitário><Valor Total>12915</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2969"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00578</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>GAVETEIRO VOLANTE                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>65000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2970"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00578</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE EXPEDIENTE DE SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>51</Quantidade><Valor Unitário>1410</Valor Unitário><Valor Total>71910</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2971"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00578</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE EXPEDIENTE DE CHEFE                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2350</Valor Unitário><Valor Total>9400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2972"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00578</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE REUNIÃO REDONDA	                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>12600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2973"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00578</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR.                    Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de mobiliário padrão para a CLDF a partir do acordado na Ata de Registro de Preços - PG Nº 6/2024-NPLC (SEI 167</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>2990</Valor Unitário><Valor Total>23920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2974"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00579</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>ARMÁRIO BAIXO                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1435</Valor Unitário><Valor Total>12915</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2975"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00579</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>GAVETEIRO VOLANTE                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>65000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2976"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00579</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE EXPEDIENTE DE SERVIDOR                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>51</Quantidade><Valor Unitário>1410</Valor Unitário><Valor Total>71910</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2977"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00579</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE EXPEDIENTE DE CHEFE	                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2350</Valor Unitário><Valor Total>9400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2978"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00579</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE REUNIÃO REDONDA                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>12600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2979"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00579</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE REUNIÃO RETANGULAR.                    Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para fornecimento de mobiliário padrão para a CLDF a partir do acordado na Ata de Registro de Preços - PG Nº 6/2024-NPLC (SEI 167</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>2990</Valor Unitário><Valor Total>23920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2980"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00580</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00578, visando à correção da modalidade de empenho.                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>195745</Valor Unitário><Valor Total>195745</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2981"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00582</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Taxa de matrícula.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="2982"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00582</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Mensalidade. Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de MBA EM GESTÃO DE CIDADES, de longa duração, online, de 27 de agosto de 2024 a 26 de agosto de 2025, com 384 horas-aula, para servidor da CLDF, conforme </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1293.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>5174.400000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="2983"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00583</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto. Quantidade de 5,44 m² x valor unitário de R$ 438,00 = R$ 2.382,72.                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2382.7200000000003</Valor Unitário><Valor Total>2382.7200000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2984"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00583</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto. Quantidade de 37,06 m² x valor unitário de R$ 888,00 = R$ 32.909,28.                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32909.28</Valor Unitário><Valor Total>32909.28</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2985"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00583</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.). Contratação de empresa, por SRP, para fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias de painéis </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1890</Valor Unitário><Valor Total>5670</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2986"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00584</Número da NE><Código do Credor>49329367100</Código do Credor><Credor> Iolando Almeida de Souza </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF na Paralimpíada de Paris - França, no período de 28 de agosto a 05 de setembro de 2024, conforme AMD nº 97 de 2024, publicado no DCL nº 167 de 02 de agosto de 2024 (SEI 1768361), Bilhete Aéreo </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26718.75</Valor Unitário><Valor Total>26718.75</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 97, de 2024  </Identificação></row>
<row _id="2987"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00585</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto. Quantidade de 5,44 m² x valor unitário de R$ 438,00 = R$ 2.382,72.                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2382.7200000000003</Valor Unitário><Valor Total>2382.7200000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2988"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00585</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto. Quantidade de 37,06 m² x valor unitário de R$ 888,00 = R$ 32.909,28.                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32909.28</Valor Unitário><Valor Total>32909.28</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2989"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00585</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.). Contratação de empresa, por SRP, para fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias de painéis </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1890</Valor Unitário><Valor Total>5670</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2990"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00586</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>438</Valor Unitário><Valor Total>2190</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2991"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00586</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto. (SOMENTE 0,44 M2)                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>192.72</Valor Unitário><Valor Total>192.72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2992"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00586</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto.                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>37</Quantidade><Valor Unitário>888</Valor Unitário><Valor Total>32856</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2993"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00586</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto. (SOMENTE 0,06 M2)                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>53.28</Valor Unitário><Valor Total>53.28</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2994"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00586</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.). Contratação de empresa, por SRP, para fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias de painéis </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1890</Valor Unitário><Valor Total>5670</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="2995"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00587</Número da NE><Código do Credor>17178195000167</Código do Credor><Credor> SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00498 (SEI 1752500) devido ao cancelamento da oferta do curso neste semestre pela instituição, conforme Despacho NEP (SEI 1789342) e Despacho DAF (SEI 1789514).                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5546.68</Valor Unitário><Valor Total>5546.68</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="2996"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00588</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade institucional e de utilidade pública aos veículos e demais meios de divulgação, conforme CONTRATO-PG Nº 37/2022-NPLC (SEI 1152523- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51). O </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2997"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00589</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 38/2022-NPLC (SEI 1479842- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51). O empenho solicitado se refere à campanha "Institucional  PETS 2024", cujo períod</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2998"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00590</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 39/2022-NPLC (SEI 1152533- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51) e 1º Termo Aditivo (SEI 1016526). O empenho solicitado se refere à campanha "Insti</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="2999"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Abraçadeira União Horizontal, de aço carbono, com acabamento zincado de elevada resistência à oxidação, fornecida com dois parafusos de aço carbono com acabamento zincado e cabeça sextavada, de 2. ¹/2.REF: Telbra - J.E.A, ou equivalente ou superior.      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>18.73</Valor Unitário><Valor Total>187.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3000"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Abraçadeira estabilizada ao calor, para temperaturas até +105ºC, com serrilhado interno. Feita de poliamida, para amarração de fios e cabos. Dimensões (mm): comprimento: 370 mm, Largura: 7.6 mm, na cor preta. Embalagem com 100 unidades. Ref: T120RPA66HS-</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>78.15</Valor Unitário><Valor Total>156.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3001"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Arame galvanizado liso de alta maleabilidade, superfície macia e brilhante, alta resistência à corrosão. Bitola nº 8. Em rolo de 1 kg. Ref.: Gerdau, ou equivalente ou superior.                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>17.14</Valor Unitário><Valor Total>34.28</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3002"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Arruela lisa, zincada e polida, reforçada para tirante roscado. Dimensões em polegadas 3/8. Diâmetro interno: 10mm. Diâmetro externo: 25mm. Ref: Walsywa, Ancora, ou equivalente ou superior.                                                                  </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.25</Valor Unitário><Valor Total>25</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3003"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Arruela fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2. ¹/2. Ref: Tramontina  Wetzel-Daisa, ou equivalente ou superior.         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>5.9</Valor Unitário><Valor Total>29.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3004"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Bucha fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2. ¹/2. Ref: Tramontina  Wetzel-Daisa, ou equivalente ou superior         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>9.040000000000001</Valor Unitário><Valor Total>45.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3005"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Bucha de nylon de expansão S8, com aba anti-rotação, impede a rotação dentro do furo da broca. Embalagem em caixa com 100 unidades. Ref: Fischer , ou equivalente ou superior                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40.81</Valor Unitário><Valor Total>40.81</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3006"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Box reto e flexor com rosca, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP (GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2.¹/2. Ref: Tramontina- wetzel, ou equivalente ou</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>33.54</Valor Unitário><Valor Total>167.70000000000002</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3007"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Box reto e flexor com rosca, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP (GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 3/4. Ref: Tramontina- wetzel, ou equivalente ou s</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>6.26</Valor Unitário><Valor Total>939</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3008"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Broca de videa SDS PLUS, com encaixe rápido. Dimensões (mm): Diâmetro: 9,5mm comprimento: 160mm. Ref: Makita, Dewalt, ou equivalente ou superior                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>25.05</Valor Unitário><Valor Total>50.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3009"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Broca de videa SDS PLUS, com encaixe rápido. Dimensões (mm): Diâmetro: 10mm, comprimento: 160mm. Ref: Makita , Dewalt, ou equivalente ou superior.                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>35.56</Valor Unitário><Valor Total>71.12</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3010"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Broca de videa SDS PLUS, com encaixe rápido. Dimensões (mm): Diâmetro: 8.0mm, comprimento: 160 mm. Ref: Makita, Dewalt, ou equivalente ou superior.                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>19.7</Valor Unitário><Valor Total>39.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3011"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Broca de videa SDS PLUS, com encaixe rápido. Dimensões (mm): Diâmetro: 14.00 mm, comprimento: 160 mm. Ref: Makita, Dewalt, ou equivalente ou superior.                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>32.92</Valor Unitário><Valor Total>131.68</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3012"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Broca piloto de aço rápido para suporte de serra copode 1/4 X 80mm, Ref. starrett, ou equivalente ou superior.                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>40.85</Valor Unitário><Valor Total>204.25</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3013"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Broca para metal aço rápido, para perfurar metais ferrosos e não ferrosos, ligas de aço. Com ponta centralizada, dispensando o pré furo.Dimensões (mm):Diâmetro: 8,00mm, comprimento: 75mm.Ref: MAKITA, Dewalt, ou equivalente ou superior.                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>16.11</Valor Unitário><Valor Total>64.44</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3014"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Broca para metal aço rápido, para perfurar metais ferrosos e não ferrosos, ligas de aço. Com ponta centralizada, dispensando o pré furo.Dimensões (mm):Diâmetro: 10,00mm, comprimento: 113mm. Ref: Makita, Dewalt, ou equivalente ou superior.                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>16.59</Valor Unitário><Valor Total>66.36</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3015"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Caixa de passagem fundida em liga de alumínio, com tampa de alta resistência mecânica, com acabamento em alumínio natural, com 2 abas (furos) nas laterais para fixação. Dimensões (mm): 300x300x120. Ref: Daisa  Tramontina-  Wetzel, ou equivalente ou superi</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>259.08</Valor Unitário><Valor Total>518.16</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3016"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Cabo sintenax flex, de 3x4mm², norma ABNT-NBR 7288. Construção do Condutor: Metal de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento: classe 5 extras flexível Tensão de Isolamento: 0,6/1kv, Material de isolamento: PVC, Material de cobertura capa externa: PV</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>15.19</Valor Unitário><Valor Total>3038</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3017"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Cabo sintenax flex, de 3x2,5mm², norma ABNT-NBR 7288. Construção do Condutor: Metal de fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento: classe 5 extras flexível Tensão de Isolamento: 0,6/1kv, Material de isolamento: PVC, Material de cobertura capa externa: </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>9.89</Valor Unitário><Valor Total>1978</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3018"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:LL, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2.¹/2. Ref: Tramontina-Daisa, ou equivalente ou superior.                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>157.25</Valor Unitário><Valor Total>314.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3019"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Chumbador CB, chumbador mecânico de expansão por torque, fornecido com jaqueta e cone separadamente, com rosca interna para ser utilizadocom barras roscadas ou parafusadas. Medidas nominais de rosca 3/8. Diâmetro externo :14mm. Comprimento da jaqueta: 37m</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>5.24</Valor Unitário><Valor Total>262</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3020"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Copex (Sealtubo), metálico flexível revestido, fabricadoEm fita de aço doce galvanizada (zincada, cobreada, bicromatizada), revestido externamente por uma camada de cloreto polivinila flexível (PVC). Resistente a Torça e esmagamento. Na bitola de 2.¹/2. N</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>65.3</Valor Unitário><Valor Total>979.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3021"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Copex (Sealtubo), metálico flexível revestido, fabricadoEm fita de aço doce galvanizada (zincada, cobreada, bicromatizada), revestido externamente por uma camada de cloreto polivinila flexível (PVC). Resistente a Torção e esmagamento. Na bitola de ¾. Na c</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>9.42</Valor Unitário><Valor Total>1413</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3022"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Eletroduto rígido de aço galvanizado à fogo tipo médio, com uma 1 luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento eletrolítico e zincado a fogo (Galvanizado a fogo), conforme a NBR 13057 e NBR5624 Com diâmetro nominal de 2.¹/2, peso médio Apolo</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>212.20000000000002</Valor Unitário><Valor Total>4244</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3023"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Eletrocalha galvanizada perfurada dobrada em forma de U com virola, acabamento galvanizado a fogo (NBR6323), dimensões em(mm). Comprimento :3000mm, Largura: 300mm, Altura:100mm . Ref: Calhas Kennedy, ou equivalente ou superior.                            </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>218.18</Valor Unitário><Valor Total>2181.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3024"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Fita isolante scotch, classe A para isolamento elétrico em emendas de cabos e fios até 750V, resistência à propagação de chama, auto extinguível, na cor preta. Dimensões: comprimento: 20 metros, espessura: 0,19mm. Largura :19mm, classe de temperatura:105°</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>28.73</Valor Unitário><Valor Total>143.65</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3025"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Fita de auto fusão, para emendas e terminais de cabos de baixa e alta tensão, temperatura máxima de operação 90°C em regime contínuo e de 130°C, em regime de emergência. Na cor preta Dimensões: comprimento: 10 metros, espessura: 0,76. Largura: 19mm ,Ref: </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>35.9</Valor Unitário><Valor Total>107.7</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3026"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Fita isolante colorida de PVC, constituída por dorso vinílico, recoberta com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. ABNT NBR -NM  60454-3 TIPO -5  CLASSE C, 90°C. Dimensões: comprimento 10 metros, largura: 18 mm, espessura: 0,13mm. N</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5.8500000000000005</Valor Unitário><Valor Total>11.700000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3027"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Fita isolante colorida de PVC, constituída por dorso vinílico, recoberta com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. ABNT NBR -NM  60454-3 TIPO -5  CLASSE C, 90°C. Dimensões: comprimento 10 metros, largura: 18 mm, espessura: 0,13mm. N</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5.6000000000000005</Valor Unitário><Valor Total>11.200000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3028"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Fita isolante colorida de PVC, constituída por dorso vinílico, recoberta com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. ABNT NBR -NM  60454-3 TIPO -5  CLASSE C, 90°C. Dimensões: comprimento 10 metros, largura: 18 mm, espessura: 0,13mm. N</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5.94</Valor Unitário><Valor Total>11.88</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3029"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Luva de emenda sem rosca para eletroduto rígido, em liga de alumínio, ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência com parafusos em aço bicromatizado. Bitola: 2.¹/2. Ref: Daisa -Tramontina, ou equivalente ou superior.                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>28.560000000000002</Valor Unitário><Valor Total>171.36</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3030"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Parafuso cabeça sextavada, rosca soberba, para bucha De nylon S8.( 3/16x50mm). Ref: Jomarca, , ou equivalente ou superior.                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.68</Valor Unitário><Valor Total>68</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3031"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Tirante (barras roscadas) com tratamento galvanizado a fogo, diâmetro em polegada de 3/8, (Fios por polegada 16 UNC ) em barras 1 metro. Ref: Ancora, Elecon, ou equivalente ou superior.                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>10.51</Valor Unitário><Valor Total>52.550000000000004</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3032"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Terminal pré isolado tipo pino tubular (TPP), conexão por compressão, de alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Material de cobre eletrolítico e isolação em polipropileno. Norma ABNT NBR 5370, para cabo de 25mm². Ref: Intelli, ou equivalent</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>2.43</Valor Unitário><Valor Total>29.16</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3033"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Terminal pré isolado tipo olhal tubular (TPT), conexão por compressão, de alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Material de cobre eletrolítico e isolação em polipropileno. Norma ABNT NBR ,5370, para cabo de 16 mm². Ref: Intelli, ou equival</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1.9000000000000001</Valor Unitário><Valor Total>11.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3034"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Terminal pré isolado tipo olhal tubular (TPT), conexão por compressão, de alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Material de cobre eletrolítico e isolação em polipropileno. Norma ABNT NBR 5370, para cabo de 25 mm². Ref: Intelli, ou equivale</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3.54</Valor Unitário><Valor Total>21.240000000000002</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3035"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Porca sextavada para tirante de 3/8 (Fios por polegada 16 UNC ).Ref: Ancora, ou equivalente ou superior.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>0.44</Valor Unitário><Valor Total>88</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3036"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Serra copo de 65mm, para corte em chapas de aço, bi-metal. Ref: Starrett, ou equivalente ou superior.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>83.56</Valor Unitário><Valor Total>83.56</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3037"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Serra copo de 27mm, para corte em chapas de aço, bi-metal. Ref: Starrett, ou equivalente ou superior.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>37.84</Valor Unitário><Valor Total>189.20000000000002</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3038"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Serra copo de 21mm, para corte em chapas de aço, bi-metal. Ref: Starrett, ou equivalente ou superior.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>34.160000000000004</Valor Unitário><Valor Total>170.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3039"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Disco de corte fino de ferro e aço inox para esmerilhadeira ou lixadeira pequena. Dimensões:115mmX1,0X22,23mm. Disco tipo :4.¹/2X3/6X7/8.Ref: Starrett ¿ Norton, ou equivalente ou superior.                                                                   </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>2.05</Valor Unitário><Valor Total>20.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3040"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Perfilado perfurado, fabricado aço galvanizado a fogo fabricado em barras com as medidas (mm). Comprimento: 3000mm, altura: 38mm.Largura: 38mm. Ref: Elecon, ou equivalente ou superior.                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>42.6</Valor Unitário><Valor Total>127.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3041"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Lubrificante para puxamento de cabos e fios elétricos, embalagem com 500ml e com bico aplicador. Ref: 3 M, ou equivalente ou superior.                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29.900000000000002</Valor Unitário><Valor Total>29.900000000000002</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3042"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Suporte para fixação (Guia) para serra copo tipo A1 para serra copo de 14mm a 30mm, com broca piloto de aço rápido, Ref. starrett, ou equivalente ou superior.                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45</Valor Unitário><Valor Total>45</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3043"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Suporte para fixação (Guia) para serra copo tipo A10-( para serra copo de 32mm a 210mm, com broca piloto de aço rápido, Ref. starrett ou equivalente ou superior.                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120.8</Valor Unitário><Valor Total>120.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3044"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Conector prensa cabo em nylon curto com rosca BSP ,com contra porca, grau de proteção IP68,para cabo de no mínimo 13mm é no máximo 18mm na cor preto. Ref: Wetzel, ou equivalente ou superior.                                                                 </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>7.2</Valor Unitário><Valor Total>1080</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3045"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Emenda galvanizada perfurada dobrada em forma de U, acabamento galvanizado a fogo (NBR6323), medidas em mm. Comprimento:100mm Largura:300mm, Altura:100mm.                                                                                                     </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>12.99</Valor Unitário><Valor Total>129.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3046"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>TE horizontal 90º, acabamento galvanizado a fogo (NBR6323), com tampa medidas em mm. Raio: 150 mm Largura:300mm, Altura:100mm. Ref: Calhas Kennedy, ou equivalente ou superior.                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80.05</Valor Unitário><Valor Total>160.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3047"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Curva horizontal 90º, acabamento galvanizado a fogo (NBR6323), com tampa medidas em mm. Raio: 150 mm Largura:300mm, Altura:100mm. Ref: Calhas Kennedy, ou equivalente ou superior.                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>74.69</Valor Unitário><Valor Total>298.76</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3048"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Saida horizontal para eletroduto de 2.¹/2, acabamento galvanizado a fogo (NBR6323), Ref: Calhas Kennedy, ou equivalente ou superior.                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>6.62</Valor Unitário><Valor Total>13.24</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3049"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Flange para ligação em painel, acabamento galvanizado a fogo (NBR6323), com tampa medidas em mm. Raio: 50 mm Largura:300mm, Altura:100mm. Ref: Calhas Kennedy, ou equivalente ou superior.                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14.72</Valor Unitário><Valor Total>14.72</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3050"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Parafusos cabeça lentilha de 1/4 X ¾ com porca e arruela de pressão, e arruela lisa. Ref: Calhas Kennedy, ou equivalente ou superior.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>1.8800000000000001</Valor Unitário><Valor Total>376</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3051"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Disjuntor modular termomagnético Easy9 1 polo de 20 A /6KA/230V , curva C, para trilho DIN, modo de montagem : encaixe. Ref:EZ9F56120 SCHNEIDER, ou equivalente ou superior.                                                                                   </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>14.61</Valor Unitário><Valor Total>365.25</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3052"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Disjuntor modular termomagnético Easy9 1 polo de 25 A /6KA/230V , curva C, para trilho DIN, modo de montagem : encaixe. Ref:EZ9F56125 SCHNEIDER, ou equivalente ou superior.                                                                                   </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>19.650000000000002</Valor Unitário><Valor Total>491.25</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3053"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Disjuntor modular termomagnético 3 polos de 80 A /6KA/230V , curva C, para trilho DIN, modo de montagem : encaixe. Ref:A9N18365 SCHNEIDER, ou equivalente ou superior.                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>828.59</Valor Unitário><Valor Total>828.59</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3054"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Barramento pente EASY9, 3 polos 57 módulos, 80A tensão de operação nominal de 400V, tensão de isolamento nominal 500V, compatível com a linha Easy9. Ref: EZ9X33357 SCHNEIDER, ou equivalente ou superior.                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>249</Valor Unitário><Valor Total>996</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3055"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Conector para cabos simples Acti9,35mm², para corrente nominal de 100A, terminal parafuso. Ref: A9XPCM04 SHNEIDER, ou equivalente ou superior.                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>148.19</Valor Unitário><Valor Total>740.95</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3056"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Abraçadeira em aço-carbono galvanizado tipo D de 3/4 com parafuso e porca. Ref: TRAMONTINA, ou equivalente ou superior.                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3.04</Valor Unitário><Valor Total>152</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3057"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Arruela fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 3/4. Ref: Tramontina ¿ Wetzel-Daisa, ou equivalente ou superior.            </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.99</Valor Unitário><Valor Total>99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3058"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Bucha fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 3/4. Ref: Tramontina ¿ Wetzel-Daisa, ou equivalente ou superior.          </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>4.03</Valor Unitário><Valor Total>403</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3059"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Bucha fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 3/4. Ref: Tramontina ¿ Wetzel-Daisa, ou equivalente ou superior. Complemen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.96</Valor Unitário><Valor Total>0.96</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3060"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Passa cabos (tampa redonda de diâmetro de 2¹/2) para piso elevado) com tampa lisa com rotatividade de 5¿ e recorte no piso de 60mm, plástico de engenharia. Com anel para parafusar na parte inferior do piso. Na cor preta. Ref: SPERONE-603, ou equivalente o</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>25.34</Valor Unitário><Valor Total>380.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3061"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Terminal pino, ponta de agulha, Terminal elétrico em cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido. Norma: ABNT- NBR 5370. Terminal de 4-6mm- Ref: INTELLI, ou equivalente ou superior.                                                                        </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>0.8200000000000001</Valor Unitário><Valor Total>164</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3062"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Terminal pino, ponta de agulha, Terminal elétrico em cobre eletrolítico e isolamento em PVC rígido. Norma: ABNT- NBR 5370. Terminal de 6-10mm- Ref: INTELLI, ou equivalente ou superior.                                                                       </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>1.35</Valor Unitário><Valor Total>270</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3063"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00591</Número da NE><Código do Credor>48920400000141</Código do Credor><Credor> SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Qdr de distrib modular de sobrepor com 4 filas de 24 mód, total de 96 mód, qdr em conf com ABNT NBR IEC6043-9, quadro comp com 32 blocos de terminais de saída de encaixe rápido (t) e 35 terminais de saída de encaixe rápido (n). Demais especificações vide </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>139.38</Valor Unitário><Valor Total>139.38</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3064"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00592</Número da NE><Código do Credor>21922841000126</Código do Credor><Credor> WE GOV TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da instituição WeGov  Treinamento para Gestão Pública Ltda. - ME, para promover o evento Redes na estrada DF, a se realizar na modalidade presencial em Brasília/DF, nos dias 09 e 10 de setembro de 2024, para </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2250</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="3065"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00593</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido.   Contratação de empresa, por SRP, para atender as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas da Casa, conforme TR (SEI 1103372), ARP - PG Nº 5/20</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3066"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00594</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3067"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00594</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>4200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3068"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00594</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica); Emissão de laudo técnico  elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3069"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00594</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão.  Contratação de empresa, por SRP, para atender as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas da Casa, conforme Termo de Referência (SEI 1103372), ATA DE REG</Especificação><Quantidade>1386</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>36036</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3070"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00596</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços, por pregão eletrônico, de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, em regime 24x7x365, executado remotamente por meio de um CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC), bem como p</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>9713.93</Valor Unitário><Valor Total>29141.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3071"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00599</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4350</Quantidade><Valor Unitário>0.47000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>2044.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3072"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00599</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2340</Quantidade><Valor Unitário>0.47000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>1099.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3073"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00599</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA.                                              Aquisição de canetas para expediente, por PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para atendimento da demanda da CLDF, a partir das especificações contidas no Termo</Especificação><Quantidade>900</Quantidade><Valor Unitário>0.47000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>423</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3074"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00600</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>CANETA MARCA-TEXTO, COR AMARELA.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>0.58</Valor Unitário><Valor Total>464</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3075"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00600</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>CANETA MARCA-TEXTO, COR LARANJA.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>0.58</Valor Unitário><Valor Total>232</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3076"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00600</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>CANETA MARCA-TEXTO, COR VERDE.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>0.58</Valor Unitário><Valor Total>232</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3077"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00600</Número da NE><Código do Credor>39564618000110</Código do Credor><Credor> ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL </Credor><Especificação>CANETA PARA ESCREVER EM CD.              Aquisição de canetas para expediente, por PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para atendimento da demanda da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a partir das especificações contidas no Termo de R</Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>1.58</Valor Unitário><Valor Total>126.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3078"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00603</Número da NE><Código do Credor>39603847000104</Código do Credor><Credor> MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA </Credor><Especificação>Fase I - estudo de viabilidade                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14439</Valor Unitário><Valor Total>14439</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90018/2024-CLDF     </Identificação></row>
<row _id="3079"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00603</Número da NE><Código do Credor>39603847000104</Código do Credor><Credor> MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA </Credor><Especificação>Fase II - projeto executivo.                                                     Contratação, por dispensa de licitação, de empresa especializada na elaboração de estudo técnico e projeto executivo da ampliação da usina fotovoltaica da CLDF, conforme Cont</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6678</Valor Unitário><Valor Total>6678</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90018/2024-CLDF     </Identificação></row>
<row _id="3080"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00608</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo remanescente da Nota de Empenho 2024NE00132 (SEI 1798968), tendo em vista a rescisão unilateral do contrato Nº 43/2021-NPLC (1769187 e 1773365), nos termos do Despacho SEATI (1798119).                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>142319.94</Valor Unitário><Valor Total>142319.94</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3081"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00609</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3082"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00609</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.         Contratação de empresa, por SRP, para atender as necessidades da CLDF na organização de eventos da Casa, conforme TR (SEI 1103372), ARP - PG Nº 5</Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3083"><Ano>2024</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2024NE00610</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2023, para pagamento do reajuste da CCT 23/24 de mai a dez/2023, referente ao Apostilamento (SEI 1779288) realizado no âmbito do Contrato 14/2020 (1015494), cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializ</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3273.92</Valor Unitário><Valor Total>3273.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3084"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00611</Número da NE><Código do Credor>12207250300</Código do Credor><Credor> NICIR MARIA GOMES CHAVES </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutora externa para ministrar o curso "Gestão de Processo de Negócio", in company, com a duração de 27 horas/aula, na modalidade remota, durante o período provável de 16, 17, 18, 19 e 20 de setembro de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9995.130000000001</Valor Unitário><Valor Total>9995.130000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="3085"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00612</Número da NE><Código do Credor>53940195000116</Código do Credor><Credor> SUPREME TREINAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de Secretariado Executivo in company, evento interno de capacitação, na modalidade presencial, com a duração de 15 horas/aula, no período provável de 14, 18, 21, 25 e 28 de o</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>22000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="3086"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00613</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos situados na CLDF                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3006.18</Valor Unitário><Valor Total>12024.72</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3087"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00613</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos situados na CLDF, conforme Contrato-PG Nº 46/2020-NPLC (SEI 0282124), 3º Termo Aditivo (SEI 1363890),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3006.17</Valor Unitário><Valor Total>3006.17</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3088"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00614</Número da NE><Código do Credor>3343435000127</Código do Credor><Credor> APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso "Formação em Mentoria e Coaching", com a duração de 140 horas/aula, na modalidade on line ao vivo, entre os dias 02 de setembro de 2024 e 07 de abril de 2025, para servidora </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>7500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3089"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00615</Número da NE><Código do Credor>5761421000159</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DA BAHIA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição para a participação de um servidor no X CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA 2024, evento de curta duração a ser realizado entre os dias 14 e 18 de outubro de 2024, com carga horária de 38 horas,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>650</Valor Unitário><Valor Total>650</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="3090"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00617</Número da NE><Código do Credor>3869166000137</Código do Credor><Credor> BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Sofá com Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro ecológico, na cor preta; Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento, com tratamento contra fungos, insetos e mofo; Assento composto por 03 almofadas; Dimensões ap</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1750</Valor Unitário><Valor Total>1750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3091"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00617</Número da NE><Código do Credor>3869166000137</Código do Credor><Credor> BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Poltrona com Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro ecológico, na cor preta; Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento, com tratamento contra fungos, insetos e mofo; demais especificações vide TR (1185421), Pa</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>1880</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3092"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00620</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do parque de microcomputadores desktops e notebooks da CLDF, com substituição de peças quando houver necessidade, de acordo com as especificaç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>38473.25</Valor Unitário><Valor Total>38473.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3093"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00622</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, de subscrições anuais da solução de Business Intelligence (BI) denominada Power BI Premium USL Per User, incluindo atualizações e suporte técnico, conforme Termo de Referência (SEI 1373375), Proposta (SEI 1435</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1260</Valor Unitário><Valor Total>63000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000027/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3094"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00624</Número da NE><Código do Credor>41653466000173</Código do Credor><Credor> WB EDUCAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de instituição para ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DIGITAL, de longa duração, com 400 horas-aula, na modalidade online, com início previsto para 10 de setembro de 2024 e término previsto para 23 de abril de 2025, para dois </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2380</Valor Unitário><Valor Total>9520</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3095"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00632</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação do valor a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativo ao mês de julho de 2024, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1815990) e Despacho SEPAG (SEI 1816091). Multa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>324.81</Valor Unitário><Valor Total>324.81</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="3096"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00634</Número da NE><Código do Credor>14981648000109</Código do Credor><Credor> CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FE</Credor><Especificação>Despesa correspondente ao pagamento das vias de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, junto ao órgão profissional CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, relativo a serviços de responsabilidade da CLDF, elaborados por profissionais da c</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>119.61</Valor Unitário><Valor Total>717.66</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Taxa Poder de Políci</Identificação></row>
<row _id="3097"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00635</Número da NE><Código do Credor>35924780104</Código do Credor><Credor> JOÃO HERMETO DE OLIVEIRA NETO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar no evento Climate Week NYC, que ocorrerá de 23 a 29 de setembro de 2024, em Nova Iorque - EUA, conforme Ato da Mesa Diretora nº 112 de 2024, publicado no DCL nº 189 de 29 de agosto de 2024 (SEI 1801387</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19575</Valor Unitário><Valor Total>19575</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 112, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3098"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00636</Número da NE><Código do Credor>1074941160</Código do Credor><Credor> JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar no evento Climate Week NYC, que ocorrerá de 23 a 30 de setembro de 2024, em Nova Iorque - EUA, conforme AMD nº 105 de 2024, publicado no DCL nº 179 de 16 de agosto de 2024 (1788591), Bilhete Aéreo (179</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19575</Valor Unitário><Valor Total>19575</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 105, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3099"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00637</Número da NE><Código do Credor>25808907187</Código do Credor><Credor> JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar no evento Climate Week NYC, que ocorrerá de 22 a 30 de setembro de 2024, em Nova Iorque/EUA, conforme Ato da Mesa Diretora nº 126 de 2024, publicado no DCL nº 200 de 11 de setembro de 2024 (SEI 1816937</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24795</Valor Unitário><Valor Total>24795</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 126, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3100"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00638</Número da NE><Código do Credor>87568519104</Código do Credor><Credor> DANIEL XAVIER DONIZET </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar no evento Climate Week NYC, que ocorrerá de 22 a 29 de setembro de 2024, em Nova Iorque - EUA, conforme AMD nº 113 de 2024, publicado no DCL nº 189 de 29 de agosto de 2024 (1801390), Bilhete Aéreo (180</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24795</Valor Unitário><Valor Total>24795</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 113, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3101"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00639</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Medicamentos.                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35.17</Valor Unitário><Valor Total>35.17</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="3102"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00639</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Insumos de Enfermagem. Cancelamento do saldo residual da nota de empenho 2024NE00317 (SEI 1629240) em virtude do término do contrato e não utilização do valor total do empenho. Conforme Despacho NENF (SEI 1819890) e Extrato de Saldo da Nota de Empenho 202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5401.86</Valor Unitário><Valor Total>5401.86</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90009/2024          </Identificação></row>
<row _id="3103"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00641</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado,  contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, noteboo</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3104"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00641</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3105"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00641</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução - locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para  processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital,  P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Ca</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3106"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00641</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ARTanotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3107"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00641</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>280</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>7840</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3108"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00641</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Téc de equipamentos audiovisuais para montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos utilizados durante o evento. Contratação de empresa, por SRP, para atender as necessidades da CLDF na org</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3109"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00648</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>9440.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3110"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00648</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira para púlpito - Medindo 50cm (comprimento) x 40 cm (altura no ponto mais elevado)                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>288</Valor Unitário><Valor Total>6912</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3111"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00648</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprim). Contratação de empresa, por SRP, para prestação de serviço de ornamentação para fornecimento de arranjos de flores e materiais de decoração correlatos, por ocasião de eventos institucionais, </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>171.17000000000002</Valor Unitário><Valor Total>4279.25</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3112"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00649</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Anulação total do empenho 2024NE00648 em virtude de correção do tipo de empenho - original para reforço.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20631.45</Valor Unitário><Valor Total>20631.45</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3113"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00650</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>9440.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3114"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00650</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira para púlpito - Medindo 50cm (comprimento) x 40 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>288</Valor Unitário><Valor Total>6912</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3115"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00650</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprim). Contratação de empresa, por SRP, para prestação de serviço de ornamentação para fornecimento de arranjos de flores e materiais de decoração correlatos, por ocasião de eventos institucionais, </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>171.17000000000002</Valor Unitário><Valor Total>4279.25</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3116"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00651</Número da NE><Código do Credor>72417935104</Código do Credor><Credor> Max Maciel Cavalcante </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121 de 2024, pub</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3117"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00652</Número da NE><Código do Credor>593847199</Código do Credor><Credor> FERNANDA DE AZEVEDO OLIVEIRA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121 de 2024, publi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3118"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00653</Número da NE><Código do Credor>4046844167</Código do Credor><Credor> PRISCILLA RODRIGUES CASTRO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121 de 2024, publi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3119"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00654</Número da NE><Código do Credor>593847199</Código do Credor><Credor> FERNANDA DE AZEVEDO OLIVEIRA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121/2024, DCL nº 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3120"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00655</Número da NE><Código do Credor>72417935104</Código do Credor><Credor> Max Maciel Cavalcante </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121/2024, DCL nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3121"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00656</Número da NE><Código do Credor>4046844167</Código do Credor><Credor> PRISCILLA RODRIGUES CASTRO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121/2024, DCL nº 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3122"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00657</Número da NE><Código do Credor>72417935104</Código do Credor><Credor> Max Maciel Cavalcante </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121/2024, DCL nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3123"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00658</Número da NE><Código do Credor>593847199</Código do Credor><Credor> FERNANDA DE AZEVEDO OLIVEIRA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121/2024, DCL nº 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3124"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00659</Número da NE><Código do Credor>4046844167</Código do Credor><Credor> PRISCILLA RODRIGUES CASTRO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora, a fim de que participe de visita técnica à fábrica da Empresa Caio, para verificar a produção de carrocerias urbanas, no período de 25 a 27 de setembro de 2024, na cidade de Botucatu/SP, conforme AMD nº 121/2024, DCL nº 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>1875</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 121, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3125"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00660</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de fornecedor de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para mensuração de tamanho funcional de softwares para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições, especificações e quantidades referentes ao LOTE </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29750.71</Valor Unitário><Valor Total>29750.71</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3126"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00661</Número da NE><Código do Credor>50797694000108</Código do Credor><Credor> GLEYCINAIRA ALVES DOS SANTOS </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo remanescente da nota de empenho 2024NE00251 (SEI 1585143), devido à glosa aplicada por ocasião do recebimento do material objeto do referido empenho. Conforme Despacho SEDA (SEI 1827151) e Despacho DAF (SEI 1827182).                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3127"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00665</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia para execução de um pergolado metálico com cobertura de vidro, forro ripado de madeira e execução de piso de granito, junto ao restaurante objeto do Acordo de Cooper</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>278946.97000000003</Valor Unitário><Valor Total>278946.97000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090026/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3128"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00666</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de emp para prest de serv de Gestão de Plano de Saúde, incluindo Audit Financ, Admin e de proced na área médica e odont, exec de proc de trabalho, treinam, assessoria, consult e assist presencial, com fornec de sist de gestão em saúde, s/ dedi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>444274.64</Valor Unitário><Valor Total>444274.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3129"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00667</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Contratação de emp para prest de serv de Gestão de Plano de Saúde, incluindo Audit Financ, Admin e de proced na área médica e odont, exec de proc de trabalho, treinam, assessoria, consult e assist presencial, com fornec de sist de gestão em saúde, s/ dedi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>239224.81</Valor Unitário><Valor Total>239224.81</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3130"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00668</Número da NE><Código do Credor>33641663000144</Código do Credor><Credor> FUNDACAO GETULIO VARGAS EDITORA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição a fim de ministrar o curso in company "GESTÃO DE EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO" para servidores da CLDF, na modalidade presencial, no período de 30/09/2024 a 04/10/2024, turno vespertino, das 14h </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1245</Valor Unitário><Valor Total>49800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3131"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00669</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva dos componentes da solução composta pelo Sistema de Informatização da sessão plenária da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compreendendo todos os componentes relativos ao painel eletrônico de votação e respectivos d</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1557.8600000000001</Valor Unitário><Valor Total>7789.3</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="3132"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00669</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de medição da dispersão sonora através do espectro de frequências, utilizando software para correção acústica de ambientes, de modo que todos os alto-falantes fiquem devidamente ajustados nos termos de volume e equalização, proporcionando um equil</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>480.81</Valor Unitário><Valor Total>480.81</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="3133"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00670</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Desktop tipo I                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>75</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>322500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3134"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00670</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Desktop tipo II                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>6410</Valor Unitário><Valor Total>76920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3135"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00670</Número da NE><Código do Credor>3619767000515</Código do Credor><Credor> TORINO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Monitor Vídeo Comum. Contratação, por SRP, de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no TR (1252322), con</Especificação><Quantidade>112</Quantidade><Valor Unitário>790</Valor Unitário><Valor Total>88480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3136"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00671</Número da NE><Código do Credor>1590728000930</Código do Credor><Credor> MICROTECNICA INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>MONITOR VÍDEO MULTIMÍDIA. Contratação, por SRP, de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Ref</Especificação><Quantidade>112</Quantidade><Valor Unitário>1170.56</Valor Unitário><Valor Total>131102.72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3137"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00672</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>NOTEBOOK. Contratação, por SRP, de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Referência (1252322</Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>7060</Valor Unitário><Valor Total>176500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3138"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 43" com suporte. TV de retorno e cronômetro de 43 polegadas conectado a um computador que será utilizado tanto como cronômetro quanto para retorno de palco. Prever o cabeamento necessário.                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3139"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 60". Locação de TV de 60" LED com entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, com suporte para instalação aérea, suporte de parede ou pedestal. Bivolt e controle remoto. Inclusos: todo cabeamento necessário.       </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3140"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>4400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3141"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refrigerador Horizontal. Refrigerador Horizontal com 2 tampas, inofensivo a camada de ozônio, com selo de economia de energia, com lâmpada interna, capacidade para no mínimo 160 litros e com capacidade de variação de temperatura entre -12 a +5 °C.        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3142"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bebedouro elétrico de chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis.                                            </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3143"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3144"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3145"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3146"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.	                                                                                                  </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3147"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa quadrada em PVC. Mesa em plástico PVC na cor branca ou preta.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3148"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>96</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>2880</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3149"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3150"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.	                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3151"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3152"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (3,15 x 2,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>96</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>1920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3153"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck(1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação através de refletores com luz branca conforme necessidade. </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3154"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3155"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3156"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3157"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra.	                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>3400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3158"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3159"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ônibus com mínimo de 45 lugares em perfeito estado de conservação, com cinto de segurança em todos os bancos, ar condicionado, motorista com celular e uniformizado (terno e gravata), apto a identificar e recepcionar passageiros, se necessário.            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3160"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>14000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3161"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica;  ART de projeto;  ART de execução;  Termo de responsabilidade.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3162"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>220</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>12100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3163"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2804</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>70100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3164"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2804</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>16824</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3165"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>3184</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>82784</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3166"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>11200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3167"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais  executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos.                                                                             </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3168"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, aprovado pela contratante, deverá ser fornecido pela contratada, em quantidade e qualida</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3169"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00675</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3170"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00676</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 38/2022-NPLC (1152540- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51). O empenho solicitado se refere à "Campanha Institucional - Teaser 2024", cujo período</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1000000</Valor Unitário><Valor Total>1000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3171"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00677</Número da NE><Código do Credor>22748610130</Código do Credor><Credor> CLÁUDIA LIMA DE ANDRADE </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 26° Troféu CLDF da Mostra Brasília, durante o 57° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme EDITAL DE CONCURSO N° 01/2024 (1806408) e seus anexos e Resoluções </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="3172"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00678</Número da NE><Código do Credor>18618774120</Código do Credor><Credor> MARIA GLÓRIA ALVES TEIXEIRA </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 26° Troféu CLDF da Mostra Brasília, durante o 57° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme EDITAL DE CONCURSO N° 01/2024 (1806408) e seus anexos e Resoluções </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="3173"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00679</Número da NE><Código do Credor>2958850170</Código do Credor><Credor> SUELLEN ADRIANE BATISTA PEREIRA </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 26° Troféu CLDF da Mostra Brasília, durante o 57° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme EDITAL DE CONCURSO N° 01/2024 (1806408) e seus anexos e Resoluções </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="3174"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00681</Número da NE><Código do Credor>64600360478</Código do Credor><Credor> ULISSES DE FREITAS XAVIER </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 26° Troféu CLDF da Mostra Brasília, durante o 57° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme EDITAL DE CONCURSO N° 01/2024 (1806408) e seus anexos e Resoluções </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="3175"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00682</Número da NE><Código do Credor>38184494149</Código do Credor><Credor> WILLIAM ALVES DE FARIA </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 26° Troféu CLDF da Mostra Brasília, durante o 57° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme EDITAL DE CONCURSO N° 01/2024 (1806408) e seus anexos e Resoluções </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="3176"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00683</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da 2024NE00675, para alteração de sua descrição.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>246248</Valor Unitário><Valor Total>246248</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3177"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 43" com suporte. TV de retorno e cronômetro de 43 polegadas conectado a um computador que será utilizado tanto como cronômetro quanto para retorno de palco. Prever o cabeamento necessário.                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3178"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 60". Locação de TV de 60" LED com entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, com suporte para instalação aérea, suporte de parede ou pedestal. Bivolt e controle remoto. Inclusos: todo cabeamento necessário.       </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3179"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>4400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3180"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refrigerador Horizontal. Refrigerador Horizontal com 2 tampas, inofensivo a camada de ozônio, com selo de economia de energia, com lâmpada interna, capacidade para no mínimo 160 litros e com capacidade de variação de temperatura entre -12 a +5 °C.        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3181"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bebedouro elétrico de chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis.                                            </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3182"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3183"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3184"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3185"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.	                                                                                                  </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3186"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa quadrada em PVC. Mesa em plástico PVC na cor branca ou preta.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3187"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>96</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>2880</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3188"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.	                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3189"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.	                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3190"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3191"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (3,15 x 2,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavada e passada.	                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>96</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>1920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3192"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação através de refletores com luz branca conforme necessidade.</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3193"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3194"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3195"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.	                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3196"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra	                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>3400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3197"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3198"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ônibus com mínimo de 45 lugares em perfeito estado de conservação, com cinto de segurança em todos os bancos, ar condicionado, motorista com celular e uniformizado (terno e gravata), apto a identificar e recepcionar passageiros, se necessário.            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3199"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>14000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3200"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica;  ART de projeto;  ART de execução;  Termo de responsabilidade.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3201"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>220</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>12100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3202"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2804</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>70100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3203"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2804</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>16824</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3204"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>3184</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>82784</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3205"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>11200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3206"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais  executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos.                                                                             </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3207"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3208"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00684</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais e demais eletroeletrônicos. Contratação de empresa, por SRP, para atender a CLDF na organização de eventos e correlatos atrelados às</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3209"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00685</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>460000</Valor Unitário><Valor Total>460000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3210"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00686</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento PARCIAL do saldo da Nota de Empenho 2024NE00273 (SEI 1605285) referente à Campanha Ações Diversas 2024, conforme Solicitação de Empenho NPI (SEI 1839215) e Despacho DAF (SEI 1839373).                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>350000</Valor Unitário><Valor Total>350000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3211"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00687</Número da NE><Código do Credor>3659059000184</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -  ABRH</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para participação de 21 servidores da CLDF no 34º ENCONTRARH, evento de capacitação na área de recursos humanos, na modalidade presencial, no dia 03/10/2024, com a duração de 08 horas-aula, con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>37170</Valor Unitário><Valor Total>37170</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3212"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00688</Número da NE><Código do Credor>8065700000176</Código do Credor><Credor> EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da nota de empenho 2024NE0004 (SEI 1839399), cujo objeto é o fornecimento de material bibliográfico, com a finalidade de compor e atualizar o acervo da Biblioteca da CLDF, conforme Contrato nº 21/2019 (SEI 1504423). Isto se dá em vir</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4878.4800000000005</Valor Unitário><Valor Total>4878.4800000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2019-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3213"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00690</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS 10 ANOS                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3214"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00690</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS 20 ANOS                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3215"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00690</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS 30 ANOS                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3216"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00690</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS APOSENTADA                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>450</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>2250</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3217"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00690</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS APOSENTADO                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3218"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00690</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>BOTTONS CIDADÃO HONORÁRIO                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3219"><Ano>2024</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2024NE00690</Número da NE><Código do Credor>4743532000170</Código do Credor><Credor> MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - EPP</Credor><Especificação>Embalagens para bottons - Contratação de empresa especializada para confecção de 1.650 bottons de identificação e 500 embalagens para bottons, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência (SEI 1761470). Conforme Contr</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>3.5</Valor Unitário><Valor Total>1750</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3220"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00691</Número da NE><Código do Credor>5756246000535</Código do Credor><Credor> Subsec Assuntos Adm Min Des Assis Soc Fam Com Fome</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores relativo a 1 mês de RRA (2022), visando o recolhimento de contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Seguridade Social (CPSS) referente ao mês de dezembro/2022 sobre o cargo efetivo e o cargo com</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4802.5</Valor Unitário><Valor Total>4802.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Rec. de dívida      </Identificação></row>
<row _id="3221"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00692</Número da NE><Código do Credor>5756246000535</Código do Credor><Credor> Subsec Assuntos Adm Min Des Assis Soc Fam Com Fome</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores, relativo a 12 meses de RRA (2023), visando o recolhimento de contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Seguridade Social (RPSS) referente aos meses de janeiro a dezembro/2023 sobre o cargo efet</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>64560.08</Valor Unitário><Valor Total>64560.08</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Reconhecimento de dí</Identificação></row>
<row _id="3222"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00693</Número da NE><Código do Credor>5756246000535</Código do Credor><Credor> Subsec Assuntos Adm Min Des Assis Soc Fam Com Fome</Credor><Especificação>Anulação de empenho para correção do texto da descrição e referência.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>64560.08</Valor Unitário><Valor Total>64560.08</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Reconhecimento de dí</Identificação></row>
<row _id="3223"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00694</Número da NE><Código do Credor>5756246000535</Código do Credor><Credor> Subsec Assuntos Adm Min Des Assis Soc Fam Com Fome</Credor><Especificação>Anulação da 2024NE00691 para inclusão das publicações no DCL e DODF em sua descrição.                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4802.5</Valor Unitário><Valor Total>4802.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Rec. de dívida      </Identificação></row>
<row _id="3224"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00695</Número da NE><Código do Credor>5756246000535</Código do Credor><Credor> Subsec Assuntos Adm Min Des Assis Soc Fam Com Fome</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores relativo a 1 mês de RRA (2022), visando o recolhimento de contribuição previdenciária para o RPPS referente a dez/2022 sobre os cargos efetivo e comissionado de servidora requisitada. Conforme Parecer 0020</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4802.5</Valor Unitário><Valor Total>4802.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Rec. de dívida      </Identificação></row>
<row _id="3225"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00696</Número da NE><Código do Credor>5756246000535</Código do Credor><Credor> Subsec Assuntos Adm Min Des Assis Soc Fam Com Fome</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercícios anteriores, relativo a 12 meses de RRA (2023), visando o recolhimento de contribuição previdenciária para o RPPS, referente aos meses de jan a dez/2023 sobre o cargo efetivo mais o cargo comissionado de servidora req</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>64560.08</Valor Unitário><Valor Total>64560.08</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Rec. de Dívida      </Identificação></row>
<row _id="3226"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00697</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>740</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>18500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3227"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00697</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>740</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>4440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3228"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00697</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira. Contratação de empresa, por SRP, para atender a CLD</Especificação><Quantidade>760</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>19760</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3229"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00699</Número da NE><Código do Credor>11311279000140</Código do Credor><Credor> EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 2135 </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA, de empresa para o fornecimento de material bibliográfico incluindo livros impressos, multimeios, folhetos, mapas, fascículos avulsos de periódicos, entre outros, para compor o acervo da Biblioteca Paulo Bertran da CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2963.33</Valor Unitário><Valor Total>8889.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="3230"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00700</Número da NE><Código do Credor>2055120000111</Código do Credor><Credor> R. S. DE PAULA INDUSTRIA E COMERCIO GRAFICO LTDA. </Credor><Especificação>Cartão adesivado em PVC, CR 80, na cor branca, com dimensões de 54 X 86 X 0,30mm, indicado para impressão e colagem da película adesiva em cartões de proximidade. Aquisição, por dispensa, de suprimentos para impressão de crachás de identificação funcional</Especificação><Quantidade>2500</Quantidade><Valor Unitário>0.42</Valor Unitário><Valor Total>1050</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3231"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00701</Número da NE><Código do Credor>37262133000146</Código do Credor><Credor> ELITE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA </Credor><Especificação>Ribbon YMCKT para impressora DATACARD SD360, original, capacidade para 500 impressões, e qualidade de impressão em cores sólidas, sem falhas, manchas, ou desgaste com o uso contínuo do crachá. Aquisição, por dispensa, de suprimentos para impressão de crac</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>549.45</Valor Unitário><Valor Total>10989</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3232"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00702</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa quadrada em PVC. Mesa em plástico PVC na cor branca ou preta.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3233"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00702</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3234"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00702</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3235"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00702</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado. Tela 14 HD. Contratação de empresa, por SRP, para atender a CLDF na </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3236"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00703</Número da NE><Código do Credor>22748610130</Código do Credor><Credor> CLÁUDIA LIMA DE ANDRADE </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo total da nota de empenho 2024NE00677 (SEI 1840348), tendo em vista o pedido de desligamento (SEI 1843943), por motivos legais, da Sra. Claudia Lima de Andrade da Comissão de Seleção do 26º Troféu Câmara Legislativa, nos termos do Des</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="3237"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00704</Número da NE><Código do Credor>72225726191</Código do Credor><Credor> CIRO INÁCIO MARCONDES </Credor><Especificação>Contratação de membro para compor a Comissão de Seleção dos filmes que concorrerão ao 26° Troféu CLDF, conforme as condições e exigências estabelecidas no EDITAL DE CONCURSO N° 01/2024 (SEI 1806408) e seus anexos. A presente contratação se refere à substi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="3238"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00705</Número da NE><Código do Credor>5305148340</Código do Credor><Credor> ANA CAROLINA BEZERRA FIGUEIREDO LIMA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a 1 parlamentar e 3 servidoras da CLDF, a fim de que participem de visita técnica à Procuradoria Especial da Mulher do Ceará, de 10 a 14 de outubro de 2024, em Fortaleza/CE, conforme AMD nº 139, de 2024 (1839203), DCL nº 215 de 1º/10/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4387.5</Valor Unitário><Valor Total>4387.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 139, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3239"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00706</Número da NE><Código do Credor>69628866168</Código do Credor><Credor> DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a 1 parlamentar e 3 servidoras da CLDF, a fim de que participem de visita técnica à Procuradoria Especial da Mulher do Ceará, de 10 a 14 de outubro de 2024, em Fortaleza/CE, conforme AMD nº 139, de 2024 (1839203), DCL nº 215 de 1º/10/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4387.5</Valor Unitário><Valor Total>4387.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 139, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3240"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00707</Número da NE><Código do Credor>72285370172</Código do Credor><Credor> PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDES </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a 1 parlamentar e 3 servidoras da CLDF, a fim de que participem de visita técnica à Procuradoria Especial da Mulher do Ceará, de 10 a 14 de outubro de 2024, em Fortaleza/CE, conforme AMD nº 139, de 2024 (1839203), DCL nº 215 de 1º/10/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4387.5</Valor Unitário><Valor Total>4387.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 139, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3241"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00708</Número da NE><Código do Credor>3890175155</Código do Credor><Credor> WEMMIA ANITA LIMA SANTOS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a 1 parlamentar e 3 servidoras da CLDF, a fim de que participem de visita técnica à Procuradoria Especial da Mulher do Ceará, de 10 a 14 de outubro de 2024, em Fortaleza/CE, conforme AMD nº 139, de 2024 (1839203), DCL nº 215 de 1º/10/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4387.5</Valor Unitário><Valor Total>4387.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 139, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3242"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00709</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Armário baixo em MDF ou material tecnicamente equivalente, com duas portas de correr e tampo revestidos de lâmina natural de madeira e fechamentos/prateleira interna em laminado melamínico BP.                                                               </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1435</Valor Unitário><Valor Total>8610</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3243"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00709</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Gaveteiro volante (três gavetas) em MDF ou material tecnicamente equivalente, com frente das gavetas e tampo revestidos em lâmina natural de madeira e fechamentos em laminado melamínico BP.                                                                  </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>26000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3244"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00709</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de expediente de servidor em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés/saia em laminado melamínico BP.                                                                                             </Especificação><Quantidade>19</Quantidade><Valor Unitário>1410</Valor Unitário><Valor Total>26790</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3245"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00709</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de expediente de chefe de divisão ou diretoria em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira, saia em laminado melamínico BP e pés em estrutura metálica.                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>2350</Valor Unitário><Valor Total>14100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3246"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00709</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de reunião redonda em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés em laminado melamínico BP.                                                                                                         </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>12600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3247"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00709</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de reunião retangular em MDF ou material equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés/saia em laminado melamínico BP.   Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, para o fornecimento de mobiliário padrão para a CLDF, </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2990</Valor Unitário><Valor Total>5980</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3248"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00719</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de ev</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3249"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00720</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00100, nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEAUX (SEI 1856352).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>260000</Valor Unitário><Valor Total>260000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="3250"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00721</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2024NE00720, PARA ALTERAÇÃO DE SUA DESCRIÇÃO.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>260000</Valor Unitário><Valor Total>260000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="3251"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00722</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00100, nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEAUX (SEI 1856352).                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>260000</Valor Unitário><Valor Total>260000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="3252"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00723</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação dos valores a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativos aos meses de julho e agosto de 2024, conforme Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1856094 e SEI 1856083), Despa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>281.73</Valor Unitário><Valor Total>281.73</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="3253"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00725</Número da NE><Código do Credor>10862789761</Código do Credor><Credor> CELSO ARAUJO FONTES </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em parceria com a EGOV, de instrutor externo para ministrar palestra intitulada "ChatGPT e IA na Advocacia Pública". O evento deverá ocorrer na data provável de 16/10/2024, das 14h às 18h30, conforme Estudo T</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="3254"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00729</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG 38/2022-NPLC (1152540 - Processo-mãe 00001-00013567/2021-51). O empenho solicitado se refere à campanha de Utilidade Pública "MACHISMO NÃO 3", com previsão de exec</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1220000</Valor Unitário><Valor Total>1220000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2024-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3255"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00730</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 37/2022-NPLC (SEI 1152523 - Processo-mãe 00001-00013567/2021-51). O empenho solicitado se refere à campanha Utilidade Pública MACHISMO NÃO 3", com</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1220000</Valor Unitário><Valor Total>1220000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3256"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00731</Número da NE><Código do Credor>68314830000127</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE SAO PAULO </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00252, nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NEP (SEI 1861391).                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2070</Valor Unitário><Valor Total>2070</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3257"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00732</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 39/2022-NPLC (0982991- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51). O empenho solicitado se refere à campanha de Utilidade Pública "MACHISMO NÃO 3", com </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1220000</Valor Unitário><Valor Total>1220000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3258"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00733</Número da NE><Código do Credor>3343435000127</Código do Credor><Credor> APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00231, nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876)  para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NEP (SEI 1861422).                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3259"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00737</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00159 (SEI 1553373), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho DGP (SEI 1864774).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>71880.57</Valor Unitário><Valor Total>71880.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 25, Inciso II </Identificação></row>
<row _id="3260"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00743</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3261"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00743</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3262"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00743</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3263"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00743</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF na organização de eventos e correlatos, atrelados às atividades institucionais, internas e externas da Casa, conforme TR (1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3264"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00744</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00365, nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho DGP (SEI 1862567).                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14126.77</Valor Unitário><Valor Total>14126.77</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res nº 112/1996     </Identificação></row>
<row _id="3265"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00745</Número da NE><Código do Credor>44428382000124</Código do Credor><Credor> RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00471 (SEI 1730098), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEAUX (SEI 1860575).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14663</Valor Unitário><Valor Total>14663</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090011/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3266"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00746</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00293 (SEI 1620039), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEPAG (SEI 1865933).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11521.14</Valor Unitário><Valor Total>11521.14</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="3267"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00747</Número da NE><Código do Credor>49203278000236</Código do Credor><Credor> MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO </Credor><Especificação> Reforço da Nota de Empenho 2024NE00118 (SEI 1548469), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEPAG (SEI 1865990).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24417.62</Valor Unitário><Valor Total>24417.62</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="3268"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00748</Número da NE><Código do Credor>531954000120</Código do Credor><Credor> TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00513 (SEI 1757301), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEPAG (SEI 1866098).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8879.1</Valor Unitário><Valor Total>8879.1</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="3269"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 43" com suporte. TV de retorno e cronômetro de 43 polegadas conectado a um computador que será utilizado tanto como cronômetro quanto para retorno de palco. Prever o cabeamento necessário.                                                        </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>1260</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3270"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 60". Locação de TV de 60" LED com entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, com suporte para instalação aérea, suporte de parede ou pedestal. Bivolt e controle remoto. Inclusos: todo cabeamento necessário.       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3271"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tablet. Locação de tablet de última geração com sistema operacional atualizado de acordo com o período de realização do evento. Com processador, memória RAM que atenda às necessidades técnicas da ação proposta. Bateria com autonomia para no mínimo 10h de </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3272"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de atendimento - Módulo de 01 metro com armário.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3273"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banquetas com encosto. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>324</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3274"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3275"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 3 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                        </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3276"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3277"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa para decoração (provençal).                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3278"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3279"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3280"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>210</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3281"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3282"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica;  ART de projeto;  ART de execução;  Termo de responsabilidade.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3283"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3284"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos, etc. Função não cumulativa. A empresa deverá apr</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3285"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos, etc. Função não cumulativa. A empresa deverá apr</Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>3150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3286"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00750</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas. Especificação completa: vide TR (SEI 1103372).             Contratação de empresa, por SRP, para atender as necessidades da CLDF na organização de eventos</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3287"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00751</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00170 (SEI 1554687), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NRRI (SEI 1868486).                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4378.67</Valor Unitário><Valor Total>4378.67</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3288"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00752</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Aquisição de dois elevadores para substituição dos elevadores da ala administrativa da CLDF, e execução do projeto elaborado.                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>397900</Valor Unitário><Valor Total>397900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3289"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00752</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Fornecimento e instalação de botoeiras externas, totens de cabina e adequação do quadro de comando dos elevadores da ala política.       Contratação, por PREGÃO, de empresa para prestação de serviços de engenharia para estudos, projetos, manutenção preven</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>94000</Valor Unitário><Valor Total>94000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3290"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00753</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de manutenção preventiva, corretiva, emergencial e assistência técnica com fornecimento de mão de obra, peças, materiais originais de consumo, insumos, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários para assegurar a operação adequada dos equ</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7140</Valor Unitário><Valor Total>7140</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3291"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00753</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de manutenção preventiva, corretiva, emergencial e assistência técnica com fornecimento de mão de obra, peças, materiais originais de consumo, insumos, ferramentas, equipamentos e demais itens necessários para assegurar a operação adequada dos equ</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>12600</Valor Unitário><Valor Total>25200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3292"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00754</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação> Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00135 (SEI 1551578), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEATI (SEI 1867339).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.02</Valor Unitário><Valor Total>0.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000005/2019-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3293"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00755</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manutenção de 2 equipamentos do tipo Cardioversor bifásico (desfibrilador e marcapasso); MARCA/MODELO: CMOS Drake, vivo; NÚMERO DE PATRIMÔNIO 026748- 00 e 026749-00. 1 manutenção x 2 equipamentos x R$ 581,26 = R$ 1.162,52.                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>581.26</Valor Unitário><Valor Total>1162.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="3294"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00755</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manutenção de 4 Monitores multiparamétricos: MARCA/MODELO: Aleron, CMS 9000, PAT 019911-00 e 019912-00; e World life medical, WL80, PAT 022999-00 e 023000-00. 1 manut x 4 equipamentos x R$ 290,64 = R$ 1.162,56. Contratação de empresa para manutenção preve</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>290.64</Valor Unitário><Valor Total>1162.56</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="3295"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00756</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00599 (SEI 1797718), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUPLAC (SEI 1866361).                                                </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>0.47000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>23.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3296"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00757</Número da NE><Código do Credor>530352000159</Código do Credor><Credor> CAMARA DOS DEPUTADOS </Credor><Especificação> Reforço da Nota de Empenho 2024NE00120 (SEI 1548554), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEPAG (SEI 1867245).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31270.24</Valor Unitário><Valor Total>31270.24</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="3297"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00758</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Suporte técnico e atualização de versão que contemple manutenção legal, corretiva, adaptativa e preventiva do sistema MentoRH, pagos mensalmente.                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24215.28</Valor Unitário><Valor Total>24215.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="3298"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00758</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Capacitação do sistema MentoRH, quando necessária, prestada sob demanda da CLDF. Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00336 (SEI 1640378), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6838.51</Valor Unitário><Valor Total>6838.51</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="3299"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00759</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Anulação da 2024NE00752 para ajuste em sua descrição.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>491900</Valor Unitário><Valor Total>491900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3300"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00760</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00162 (SEI 1554357), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando nº 09/2024-TVR (SEI 1862007).                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>262716.07</Valor Unitário><Valor Total>262716.07</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3301"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00761</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Substituição dos elevadores da ala administrativa:  pagamento de 50% do valor correspondente.                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>397900</Valor Unitário><Valor Total>397900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3302"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00761</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Adequação do sistema de chamadas dos elevadores da ala política:  pagamento de 100% do valor correspondente. Contratação, por PREGÃO, de empresa para a prestação de serviços de engenharia: remoção dos 2 atuais elevadores e instalação de novos, adequação d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>94000</Valor Unitário><Valor Total>94000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3303"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00762</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00076 (SEI 1529800), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho DGP (SEI 1865172).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>79055.86</Valor Unitário><Valor Total>79055.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3304"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00763</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00331 (SEI 1635534), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEPAG (SEI 1867188).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500.14</Valor Unitário><Valor Total>4500.14</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="3305"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00764</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00005 (SEI 1509938), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NENF (SEI 1866614).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>74344.40000000001</Valor Unitário><Valor Total>74344.40000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3306"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00765</Número da NE><Código do Credor>5533015000139</Código do Credor><Credor> V. OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de oferecer o evento The Developer's Conference - SUMMIT IA BRASÍLIA, na modalidade presencial, para a capacitação de 2 (dois) servidores da CLDF, com duração de 16 horas, de 09h às 19h, nos </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1295</Valor Unitário><Valor Total>2590</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="3307"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00766</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão. Cancelamento de saldo residual da Nota de Empenho 2024NE00594 (SEI 1794717), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando Nº 80/2024-CERIM (SEI 1875766).       </Especificação><Quantidade>1386</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>36036</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3308"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00767</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado,  contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, noteboo</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3309"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00767</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Téc de equipamentos audiovisuais para montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos utilizados durante o evento. Cancelamento do saldo residual da Nota de Empenho 2024NE00641 (SEI 1823997),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3310"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00769</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00148 (SEI 1552025), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NPG (SEI 1874406).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5546.52</Valor Unitário><Valor Total>5546.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3311"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00770</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00227, nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NEP (SEI 1873671).                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9578</Valor Unitário><Valor Total>9578</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3312"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00771</Número da NE><Código do Credor>5756246000535</Código do Credor><Credor> Subsec Assuntos Adm Min Des Assis Soc Fam Com Fome</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00457, nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEPAG (SEI 1869048).                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7751.6</Valor Unitário><Valor Total>7751.6</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="3313"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00772</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3314"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00772</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3315"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00772</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3316"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00772</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente. SEMANA DO FEM</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3317"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00772</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ventiladores de coluna, com capacidade de 70m3/min, com potência de 130w. SEMANA DO FEMINICÍDIO.                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3318"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00772</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Estrutura em Boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio; Prever estruturas de suporte (parafusos, cubos) e bases de sustentação da estrutura- "sapatas", cabos de aço e catracas de suporte.SEMANA DO FEMINICÍDIO. Cancelamento do saldo residual da Nota de</Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>3360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3319"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00775</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00117 (SEI 1548454), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEPAG (SEI 1875132).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25652.05</Valor Unitário><Valor Total>25652.05</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="3320"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00776</Número da NE><Código do Credor>10432571000159</Código do Credor><Credor> COPATT COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA EPP</Credor><Especificação>Troféu de premiação fundido em bronze, com 25 cm de altura, representado por um candango abraçando uma câmera com dois rolos de filmes entre os braços, fixado por uma base de granito com 20mm de espessura, com placa de metal no formato 1,50X8cm. Aquisição</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>1025.8700000000001</Valor Unitário><Valor Total>15388.050000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="3321"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00777</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3322"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00777</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14 HD.                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3323"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00777</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3324"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00777</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF na organização de eventos e correlatos, atrelados às atividades institucionais, internas e externas da Casa, c</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3325"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00778</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00138 (SEI 1551628), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho - SEATI (SEI 1876314).                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3326"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00779</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00060 (SEI 1521000), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NPG (SEI 1876287).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.25,II c/c 13,VI </Identificação></row>
<row _id="3327"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00780</Número da NE><Código do Credor>5775256000194</Código do Credor><Credor> PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA AC</Credor><Especificação>Serviço anual de manutenção, suporte técnico e atualização de 1 (uma) licença para SIP2, para a CLDF, conforme Contrato-PG nº 52/2021-NPLC (SEI 0570490), 3º Termo Aditivo (SEI 1775184), Apostilamento (SEI 1844044), Despacho SEBIB (SEI 1880613) e Despacho </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2397.46</Valor Unitário><Valor Total>2397.46</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, I          </Identificação></row>
<row _id="3328"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00783</Número da NE><Código do Credor>530279000115</Código do Credor><Credor> SENADO FEDERAL </Credor><Especificação>Formalização do 1º TA ao Conv. 026/2022 (0708090). O aditivo pretende acrescer, no 3º ano de vigência do convênio, o repasse correspondente a 1/11 (um onze avos) do total de R$ 587.000,00, ref. ao custo do item 2 do Contrato nº 057/2024 (cláusula 12º), fi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>53363.64</Valor Unitário><Valor Total>53363.64</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Conv. nº 20220026   </Identificação></row>
<row _id="3329"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00784</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Gaveteiro volante (três gavetas) em MDF ou material tecnicamente equivalente, com frente das gavetas e tampo revestidos em lâmina natural de madeira e fechamentos em laminado melamínico BP.                                                                  </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>15600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3330"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00784</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de expediente de servidor em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés/saia em laminado melamínico BP.                                                                                             </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1410</Valor Unitário><Valor Total>16920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3331"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00784</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de expediente de chefe de divisão/diretoria em MDF ou material equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira, saia em laminado melamínico BP e pés em estrutura metálica.     Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, para o </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2350</Valor Unitário><Valor Total>2350</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3332"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00785</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Gaveteiro volante (três gavetas) em MDF ou material tecnicamente equivalente, com frente das gavetas e tampo revestidos em lâmina natural de madeira e fechamentos em laminado melamínico BP.                                                                  </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>6500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3333"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00785</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de expediente de servidor em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés/saia em laminado melamínico BP.                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1410</Valor Unitário><Valor Total>5640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3334"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00785</Número da NE><Código do Credor>1002812000139</Código do Credor><Credor> SHV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de expediente de chefe de divisão/diretoria em MDF ou material equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira, saia em laminado melamínico BP e pés em estrutura metálica.      Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, para o</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2350</Valor Unitário><Valor Total>2350</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3335"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00786</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>438</Valor Unitário><Valor Total>8760</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3336"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00786</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>888</Valor Unitário><Valor Total>42624</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3337"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00786</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.). Reforço da 2024NE00586 (SEI 1791567), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1890</Valor Unitário><Valor Total>7560</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3338"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00787</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00111 (SEI 1545335), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEAUX (SEI 1873839).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3339"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00790</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00453 (SEI 1723157), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NPG (SEI 1884347).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11989.33</Valor Unitário><Valor Total>11989.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3340"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00791</Número da NE><Código do Credor>48115921000126</Código do Credor><Credor> DIGICAST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO</Credor><Especificação>Codificador de Sinais de Áudio e Vídeo HD/SD/ONESEG para TV Digital Padrão SBTVD Modelo: Ateme/Kyrion CM5000e DUAL Todas as licenças inclusas: Versão CM5000.  Contratação, por PREGÃO, de empresa para o fornecimento de materiais eletrônicos e elétricos par</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>233000</Valor Unitário><Valor Total>466000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3341"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor SDI para Áudio.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1657</Valor Unitário><Valor Total>1657</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3342"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Distribuidor SDI.                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1367</Valor Unitário><Valor Total>2734</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3343"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor Bidirecional SDI/HDMI 3G com Fonte de Alimentação.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>747.97</Valor Unitário><Valor Total>3739.85</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3344"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor SDI para HDMI 3G com Fonte de Alimentação.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>655.97</Valor Unitário><Valor Total>3279.85</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3345"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Processador/Conversor de Áudio e Vídeo.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11997</Valor Unitário><Valor Total>11997</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3346"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor VGA/HDMI/SDI para HDMI/SDI.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3897</Valor Unitário><Valor Total>3897</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3347"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Dispositivo de Captura/Compartilhamento de Tela.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>771.77</Valor Unitário><Valor Total>3858.85</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3348"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor de Mídia.                                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>297</Valor Unitário><Valor Total>1188</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3349"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor Áudio para SDI.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1687</Valor Unitário><Valor Total>1687</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3350"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor SDI para Fibra Ótica.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1350</Valor Unitário><Valor Total>6750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3351"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Switcher de Vídeo.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25677</Valor Unitário><Valor Total>25677</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3352"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor HDMI para SDI 3G com Fonte de Alimentação.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>627</Valor Unitário><Valor Total>1254</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3353"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Patchbay HD-SDI (2x 32 / Passagem Normal).                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11000</Valor Unitário><Valor Total>11000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3354"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Sistema de Transmissão HDMI/SDI sem Fio.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5397</Valor Unitário><Valor Total>21588</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3355"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Placa de Captura de Vídeo HD-SDI.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3707</Valor Unitário><Valor Total>11121</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3356"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>NoBreak (UPS) Senoidal.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6355</Valor Unitário><Valor Total>6355</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3357"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação> Disco Rígido Externo Portátil.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>547.95</Valor Unitário><Valor Total>1095.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3358"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00792</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Rack Fechado 44U.                                           Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM , conforme Termo de Referência (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3895</Valor Unitário><Valor Total>3895</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3359"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00793</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cartão de Memória.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>227</Valor Unitário><Valor Total>908</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3360"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00793</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cartuchos de Backup Tipo LTO-5.                               Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM , conforme Termo de Referência (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SE</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>253</Valor Unitário><Valor Total>12650</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3361"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00794</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Multímetro Analógico 1.000V - 350g. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>169.45000000000002</Valor Unitário><Valor Total>508.35</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3362"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00794</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Multímetro Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>321.44</Valor Unitário><Valor Total>964.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3363"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00794</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Testador de Cabo e Rede. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16912.87</Valor Unitário><Valor Total>16912.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3364"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00794</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Medidor de Potência de Fibra Óptica e Localizadores de Falhas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29583.2</Valor Unitário><Valor Total>29583.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3365"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00794</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Furadeira e Parafusadeira com Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>395.97</Valor Unitário><Valor Total>395.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3366"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00794</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Rotulador Eletrônico Portátil. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>299</Valor Unitário><Valor Total>897</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3367"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00794</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Torno / Morsa de Bancada Tipo Mini 2.1/2. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).         Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM, conforme Termo de Referência (SEI 1749603)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>107.96000000000001</Valor Unitário><Valor Total>107.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3368"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Testador de Cabo com Conector RJ-45. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>195.20000000000002</Valor Unitário><Valor Total>780.8000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3369"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Maleta Porta Ferramentas com Divisórias. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>988.48</Valor Unitário><Valor Total>2965.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3370"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Maleta Organizadora Plástica 17 Pol. com 19 Compartimentos e 14 Divisórias Móveis. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>102.9</Valor Unitário><Valor Total>308.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3371"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Rolos de Fita para Rotulador Eletrônico Portátil. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>107.48</Valor Unitário><Valor Total>1612.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3372"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Soprador Térmico 2000W com 3 Estágios. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>205.93</Valor Unitário><Valor Total>411.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3373"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Fonte de Alimentação Regulável Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>875.08</Valor Unitário><Valor Total>875.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3374"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Crimpador 5.6". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>50.480000000000004</Valor Unitário><Valor Total>201.92000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3375"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Universal 8"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>42.17</Valor Unitário><Valor Total>168.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3376"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Corte c/ Cabo Isolado 6"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>36.35</Valor Unitário><Valor Total>145.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3377"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Corte Lateral. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>42.59</Valor Unitário><Valor Total>170.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3378"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Bico Isolado 8"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>102.53</Valor Unitário><Valor Total>205.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3379"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Pressão 10"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>44.49</Valor Unitário><Valor Total>177.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3380"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Bico Meia-Cana Curto de 4.1/2 Pol. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>67.38</Valor Unitário><Valor Total>269.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3381"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Amperímetro Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>334.83</Valor Unitário><Valor Total>1004.49</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3382"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Ferro de Solda 220v. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>54.480000000000004</Valor Unitário><Valor Total>108.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3383"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Sugador de Solda Estanho. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>38.45</Valor Unitário><Valor Total>38.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3384"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Ajustável 6. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>35.26</Valor Unitário><Valor Total>141.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3385"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda Cotoco - 3/16 x 1. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>16.22</Valor Unitário><Valor Total>64.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3386"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 3/16 x 6. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>12.530000000000001</Valor Unitário><Valor Total>50.120000000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3387"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 1/4 x 8. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>20.44</Valor Unitário><Valor Total>81.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3388"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 1/8 x 6. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3389"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 1/4 x 6. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.71</Valor Unitário><Valor Total>46.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3390"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 5/16 x 8. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.35</Valor Unitário><Valor Total>45.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3391"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 3/16 x 1. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.25</Valor Unitário><Valor Total>45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3392"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 3/16 x 3. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6.91</Valor Unitário><Valor Total>27.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3393"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 1/8 x 3. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>9.28</Valor Unitário><Valor Total>37.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3394"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 1/4 x 5. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>15.97</Valor Unitário><Valor Total>63.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3395"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Pontas de Precisão. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>72.34</Valor Unitário><Valor Total>217.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3396"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chaves Allen. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>90.15</Valor Unitário><Valor Total>270.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3397"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo Soquete Enc. 1/4 - 4 a 13mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>327.63</Valor Unitário><Valor Total>655.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3398"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chave Torx "L". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>117.64</Valor Unitário><Valor Total>235.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3399"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chave Biela Tipo L 8 mm a 19 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>271.95</Valor Unitário><Valor Total>543.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3400"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogos Chaves Comb. com Catraca Reversível 8 mm a 19 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>525.62</Valor Unitário><Valor Total>1051.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3401"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Lima Chata Murça 4" com Cabo. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26.09</Valor Unitário><Valor Total>26.09</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3402"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pinça Curva 160 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31.87</Valor Unitário><Valor Total>31.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3403"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pinça Reta 160 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35.93</Valor Unitário><Valor Total>35.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3404"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pincel 1". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5.04</Valor Unitário><Valor Total>10.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3405"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Punch Down. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>38.79</Valor Unitário><Valor Total>116.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3406"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Trena. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>62.06</Valor Unitário><Valor Total>186.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3407"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas Aço Rápido. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>265.97</Valor Unitário><Valor Total>265.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3408"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas para Madeira. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29.63</Valor Unitário><Valor Total>29.63</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3409"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas para Concreto. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>74.45</Valor Unitário><Valor Total>74.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3410"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Arco de Serra. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>56.25</Valor Unitário><Valor Total>56.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3411"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Desemcapador de Cabos Coaxiais 5-em-1. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>927.4200000000001</Valor Unitário><Valor Total>1854.8400000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3412"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00795</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate CrimpALL Broadcast Kit. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).  Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM, conforme Termo de Referência (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 2</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2413.02</Valor Unitário><Valor Total>4826.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3413"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Smartphone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>8600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3414"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Câmera Digital Profissional. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>51000</Valor Unitário><Valor Total>153000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3415"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva 70 - 200 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>17000</Valor Unitário><Valor Total>51000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3416"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva 17  55 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16900</Valor Unitário><Valor Total>33800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3417"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Steadycam Celular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3418"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Suporte Estabilizador para Celular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3419"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Microfone de Lapela. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3420"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Kit Microfone de Lapela Sem Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2900</Valor Unitário><Valor Total>5800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="3424"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Grande Angular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3425"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva, Zoom Telefoto Acessível. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3426"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Transmissor Sem Fio para Câmeras DSLR. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2800</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3427"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Mini Tripé para Multimídia. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>830</Valor Unitário><Valor Total>830</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3428"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00796</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Gravador / Reprodutor Digital de Áudio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).         Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para a aquisição de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>340</Valor Unitário><Valor Total>340</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3429"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00797</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Cartão de Memória. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>650</Valor Unitário><Valor Total>5200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3430"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00797</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Cartão de Memória SD. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3431"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00797</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Filtro Protetor 77 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3432"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00797</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Iluminador de LED para Câmeras. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>420</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3433"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00797</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Mini Iluminador de LED. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3434"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00797</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Filtro Polarizador 58 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                 Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para a aquisição de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1749603</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>840</Valor Unitário><Valor Total>1680</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3435"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Sistema de Comunicação sem Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11550</Valor Unitário><Valor Total>11550</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3436"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Kit de 3 Iluminadores LED Bicolores. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16773.44</Valor Unitário><Valor Total>33546.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3437"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Painel de LED com Baterias. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>11960</Valor Unitário><Valor Total>95680</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3438"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Suporte para Painéis Difusores/Refletores Dobráveis com Alças. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>355</Valor Unitário><Valor Total>1420</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3439"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Kit para Chroma Key Articulado. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>9882</Valor Unitário><Valor Total>19764</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3440"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Câmera Digital Portátil e Acessórios. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2400</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3441"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Filmadora Digital Profissional 4K. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>33000</Valor Unitário><Valor Total>132000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3442"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Tripé para Câmeras de Vídeo Profissionais. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>24000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3443"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Interface de Áudio USB. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>622</Valor Unitário><Valor Total>1866</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3444"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Gravador Manual Portátil Profissional com Sistema de Intercâmbio de Cápsulas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2529</Valor Unitário><Valor Total>2529</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3445"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Pedestal de Palco para Microfone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>318</Valor Unitário><Valor Total>636</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3446"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Conjunto Transmissor de Cinto e Transmissor de Microfone Lapela Sem Fio com Tomada XLR e Maleta de Transporte. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>7112</Valor Unitário><Valor Total>28448</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3447"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Caixas de Som com Subwoofer. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>417</Valor Unitário><Valor Total>1668</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3448"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Mixer de Áudio - Mesa de Som. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3022</Valor Unitário><Valor Total>3022</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3449"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Microfone Condensador Profissional . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1595</Valor Unitário><Valor Total>1595</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3450"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Pedestal Tripé Para Microfone com Trava Rápida. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>85.91</Valor Unitário><Valor Total>343.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3451"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Microfone Condensador Super-Cardióide. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13119</Valor Unitário><Valor Total>13119</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3452"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Combo Shock-Mount, Grip, Adaptador de Pedestal, Abafador de Vento e Redutor de Vento. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8369</Valor Unitário><Valor Total>8369</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3453"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Mastro do Tipo Boom para Microfone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2939</Valor Unitário><Valor Total>2939</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3454"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Garra de Suporte para Mastro do Tipo Boom. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>578</Valor Unitário><Valor Total>578</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3455"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Microfone Cardióide Bastão de Mão Portátil Sem Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5625</Valor Unitário><Valor Total>22500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3456"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00798</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cabine Portátil de Isolamento Acústico para de Gravação de Áudio com Pedestal. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603). Contratação de empresa, por PREGÃO, para aquisição de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme Termo de Re</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5424</Valor Unitário><Valor Total>5424</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3457"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Caixote Três Tabelas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>189</Valor Unitário><Valor Total>756</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3458"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Maleta de Transporte para Microfone para Conjunto Transmissor de Cinto e Transmissor de Microfone Lapela Sem Fio com Tomada XLR. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>965</Valor Unitário><Valor Total>3860</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3459"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Bateria para Iluminadores, Modelo Sony NP-F960/F970. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>254</Valor Unitário><Valor Total>1016</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3460"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Carregador Rápido de Baterias AA / AAA. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>237.03</Valor Unitário><Valor Total>711.09</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3461"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Carregador Duplo Sony BC-U2A. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2940</Valor Unitário><Valor Total>11760</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3462"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Kit para Chroma Key. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1039</Valor Unitário><Valor Total>2078</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3463"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Braçadeira Impacto para Luzes e Acessórios. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>934</Valor Unitário><Valor Total>1868</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3464"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Painéis Difusores/Refletores Dobráveis com Alças. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>696</Valor Unitário><Valor Total>2784</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3465"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Kit de Acessórios para Limpeza de Lentes Fotográficas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>299</Valor Unitário><Valor Total>1196</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3466"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Refletores de LED para Câmera Portátil Tipo Sungun. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2880</Valor Unitário><Valor Total>11520</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3467"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cápsula de Microfone Mid (Unidirecional) + Side (Bidirecional). Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>890.36</Valor Unitário><Valor Total>890.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3468"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cápsula de Entradas Duplas XLR/TRS. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1036.4</Valor Unitário><Valor Total>1036.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3469"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cachimbo de Pedestal para Microfone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>38</Valor Unitário><Valor Total>76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3470"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Fone de Ouvido Retorno de Palco. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>99.9</Valor Unitário><Valor Total>299.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3471"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00799</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Monitor / Fone de Ouvido Profissional. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).    Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para a aquisição de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1749603</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>401</Valor Unitário><Valor Total>802</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3472"><Ano>2024</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2024NE00800</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00166 (SEI 1554604), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NTO (SEI 1884263).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23359.04</Valor Unitário><Valor Total>23359.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3473"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00801</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Reforço da nota de empenho 2024NE00006 (SEI 1509964), nos termos do Despacho NPE (SEI 1881705) e Despacho DAF (SEI 1884111).                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8499.6</Valor Unitário><Valor Total>8499.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3474"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00802</Número da NE><Código do Credor>3343435000127</Código do Credor><Credor> APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00231 (SEI 1580135), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NEP (SEI 1886075).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3475"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00803</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00067 (SEI 1522994), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEAUX (SEI 1885525).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3476"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CAIXA DE SOBREPOR PARA KEYSTONE RJ45 FÊMEA.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>190</Quantidade><Valor Unitário>16.9</Valor Unitário><Valor Total>3211</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3477"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CAIXA/BOBINA DE CABO DE REDE CAT-5E F/UTP BLINDADO 305M.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>886</Valor Unitário><Valor Total>3544</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3478"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CAIXA/BOBINA DE CABO DE REDE CAT-6 UTP 305M.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>892</Valor Unitário><Valor Total>8920</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3479"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>PATCH CORD ETHERNET CAT 6 1,5M.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>20.5</Valor Unitário><Valor Total>3075</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3480"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>PATCH CORD ETHERNET CAT 6 2M PRETO.                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>29</Valor Unitário><Valor Total>1160</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3481"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>PATCH CORD ETHERNET CAT 6 50CM.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3482"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>ORGANIZADOR DE CABOS DUPLA FACE TIPO VELCRO.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>5.33</Valor Unitário><Valor Total>533</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3483"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>GUIA HORIZONTAL DE CABOS PARA RACK 19" 1U.                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>224</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3484"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR RJ 45 FÊMEA KEYSTONE CAT-6.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>27</Valor Unitário><Valor Total>4050</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3485"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR RJ 45 FÊMEA KEYSTONE CAT-6A BLINDADO.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>86</Valor Unitário><Valor Total>3440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3486"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR RJ45 MACHO CAT-6.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>3.66</Valor Unitário><Valor Total>1098</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3487"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00804</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR RJ45 MACHO CAT-6 BLINDADO. Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), conforme especificaçõ</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>2.05</Valor Unitário><Valor Total>410</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3488"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00805</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>PATCH PANEL 24P CARREGADO COM CONECTORES CAT-6A (SHIELDED). Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>7500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3489"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00806</Número da NE><Código do Credor>42510505000146</Código do Credor><Credor> M &amp; M ELETROFIBRAS LTDA </Credor><Especificação>CONJUNTO PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO.                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>1.3</Valor Unitário><Valor Total>520</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3490"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00806</Número da NE><Código do Credor>42510505000146</Código do Credor><Credor> M &amp; M ELETROFIBRAS LTDA </Credor><Especificação>RÉGUA DE TOMADAS COM DISJUNTOR.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>520</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3491"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00806</Número da NE><Código do Credor>42510505000146</Código do Credor><Credor> M &amp; M ELETROFIBRAS LTDA </Credor><Especificação>RÉGUA ELÉTRICA PADRÃO RACK 12 TOMADAS. Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), conforme especific</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>154</Valor Unitário><Valor Total>770</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3492"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00807</Número da NE><Código do Credor>42510505000146</Código do Credor><Credor> M &amp; M ELETROFIBRAS LTDA </Credor><Especificação>BANDEJA PARA RACK 19" 1U.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>90</Valor Unitário><Valor Total>450</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3493"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00807</Número da NE><Código do Credor>42510505000146</Código do Credor><Credor> M &amp; M ELETROFIBRAS LTDA </Credor><Especificação>RACK 19" DE PAREDE 8U.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>409</Valor Unitário><Valor Total>818</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3494"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00807</Número da NE><Código do Credor>42510505000146</Código do Credor><Credor> M &amp; M ELETROFIBRAS LTDA </Credor><Especificação>RACK METÁLICO 19 POLEGADAS (ALTURA MÁXIMA 705MM). Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), conform</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>775</Valor Unitário><Valor Total>2325</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3495"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 43" com suporte. TV de retorno e cronômetro de 43 polegadas conectado a um computador que será utilizado tanto como cronômetro quanto para retorno de palco. Prever o cabeamento necessário.                                                        </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3496"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 60". Locação de TV de 60" LED com entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, com suporte para instalação aérea, suporte de parede ou pedestal. Bivolt e controle remoto. Inclusos: todo cabeamento necessário.       </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3497"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>5500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3498"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bebedouro elétrico de chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis.                                            </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3499"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3500"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>625</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3501"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3502"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3503"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3504"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3505"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação através de refletores com luz branca. Iluminação externa c</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3506"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>75</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3507"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3508"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: até 40 aparelhos com 36 canais, até 99 canais dimmers, Monit dos parâmetros pelo display, Função Scroll permite controlar 6 canais simultâneos - físicos e lógicos independentes, 40 chases, Programas, Presets, Psychos, Padrão rack 19, C</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3509"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Moving Head Spot 575 - alimentação: AC 220V, 575W (Lâmpada HMi 575). 12 Canais, Movimento super suave de 16 Bit. Pan 540], Tilt 270]. Seleção de 8 Bit ou 16 Bit, c/ velocidade ajustável., Função Estrobo que pode chegar a 15Hz, Foco motorizado, com ajuste </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3510"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3511"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>380</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>3800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3512"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3513"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>10500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3514"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica;  ART de projeto;  ART de execução;  Termo de responsabilidade.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3515"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>275</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>15125</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3516"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Praticável.                                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>132</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>2640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3517"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2925</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>73125</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3518"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3057</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>18342</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3519"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>3450</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>89700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3520"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais  executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos.                                                                             </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3521"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3522"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3523"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00809</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Iluminação para montagem e instalação de equipamentos de luz, operação de serviços e equipamentos de luz/iluminação. Contratação de empresa, por SRP, para organização de eventos e correlatos atrelados às atividades ida CLDF, conforme TR (SEI 11</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3524"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00810</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>Contratação, nos termos do CONTRATO-PG nº 59/2021-NPLC (SEI 0604015), de seguro predial do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, localizada na Praça do Buriti, Quadra 2, lote 5, Brasília, Distrito Federal (móveis e imóveis), conforme co</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10700</Valor Unitário><Valor Total>10700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000043/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3525"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00811</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Valor unitário = R$ 1.200,00. OBS:  foram utilizadas as 5 diárias contratadas, pois uma das diárias teve consumo de apenas</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3526"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00811</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Ônibus com mínimo de 45 lugares em perfeito estado de conservação, com cinto de segurança em todos os bancos, ar condicionado, motorista com celular e uniformizado (terno e gravata), apto a identificar e recepcionar passageiros se necessário.             </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3527"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00812</Número da NE><Código do Credor>5699150000159</Código do Credor><Credor> EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA</Credor><Especificação>SOFTWARE VMWARE VSPHERE FOUNDATION 5-YEAR PREPAID COMMIT - PER CORE - VCF-VSP-FND-8.     Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO, para a aquisição de subscrição (licenças temporárias) de produtos VMware, com garantia, atualização e suporte técnico c</Especificação><Quantidade>656</Quantidade><Valor Unitário>3588</Valor Unitário><Valor Total>2353728</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090035/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3528"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00813</Número da NE><Código do Credor>34028316000707</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2024NE00113 (SEI 1548284), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUAL (SEI 1890875).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>49000</Valor Unitário><Valor Total>49000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 e 24, VIII </Identificação></row>
<row _id="3529"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00814</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00282 (SEI 1616364), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho ASTEA (SEI 1895345).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12540</Valor Unitário><Valor Total>12540</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="3530"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00815</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo Nota de Empenho 2024NE00157 (SEI 1553132), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEASI (SEI 1895160).                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>149439.94</Valor Unitário><Valor Total>149439.94</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3531"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00816</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva dos componentes da solução composta pelo Sistema de Informatização da sessão plenária da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compreendendo todos os componentes relativos ao painel eletrônico de votação e respectivos d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20690.7</Valor Unitário><Valor Total>20690.7</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="3532"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00816</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de medição da dispersão sonora através do espectro de frequências, utilizando software para correção acústica de ambientes, de modo que todos os alto-falantes fiquem devidamente ajustados nos termos de volume e equalização, proporcionando um equil</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14950.11</Valor Unitário><Valor Total>14950.11</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="3533"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00817</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Desenvolvimento de funcionalidades para evolução e integração dos sistemas de votação com os demais sistemas corporativos da CLDF. Cancelamento do saldo Nota de Empenho 2024NE00161 (SEI 1553617), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>235</Valor Unitário><Valor Total>47000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="3534"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00818</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Peças (sob demanda). Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva por demanda dos equipamentos instalados na CLDF, pertencentes ao patrimônio da DTVR, e para monitoração, com fornecimento de peças de repo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24174.89</Valor Unitário><Valor Total>24174.89</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3535"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00819</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00472 (SEI 1734563), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando nº 23/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1890695).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7958.21</Valor Unitário><Valor Total>7958.21</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3536"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00820</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00275 (SEI 1607176), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando nº 24/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1892717).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17712.15</Valor Unitário><Valor Total>17712.15</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3537"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00821</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00368 (SEI 1667493), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando nº 22/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1890670).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>308.37</Valor Unitário><Valor Total>308.37</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3538"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00822</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>EMISSãO DE BILHETES NACIONAIS.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>753.58</Valor Unitário><Valor Total>753.58</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3539"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00822</Número da NE><Código do Credor>8052666000103</Código do Credor><Credor> LVM VIAGENS E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>EMISSÃO DE BILHETES INTERNACIONAIS + SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00069 (SEI 1525945), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho CSG</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>64528.060000000005</Valor Unitário><Valor Total>64528.060000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3540"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00823</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00068 (SEI 1525382), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho CSG (SEI 1890104).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13416.66</Valor Unitário><Valor Total>13416.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3541"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00824</Número da NE><Código do Credor>60316817000103</Código do Credor><Credor> MICROSOFT INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de suporte especializado Microsoft Unified, contemplando Unified Enterprise Support, Enhanced Designated Engineering Platforms - EDEP, Gerenciamento de prestação de serviços - CSAM e, em caso de necessidade, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>431611.60000000003</Valor Unitário><Valor Total>431611.60000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="3542"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00825</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00195 (SEI 1556734), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUCOD (SEI 1894061).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100424.21</Valor Unitário><Valor Total>100424.21</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3543"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00826</Número da NE><Código do Credor>4744995000156</Código do Credor><Credor> TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00196 (SEI 1556756), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUCOD (SEI 1894061).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>323518.15</Valor Unitário><Valor Total>323518.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000029/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3544"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00827</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00164 (SEI 1554460), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NTO (SEI 1894986).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>77996.83</Valor Unitário><Valor Total>77996.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3545"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 60". Locação de TV de 60" LED com entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, com suporte para instalação aérea, suporte de parede ou pedestal. Bivolt e controle remoto. Inclusos: todo cabeamento necessário.       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3546"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3547"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3548"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3549"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3550"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, porta gelatina, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação e gelatina </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3551"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3552"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Púlpito: 01 unidade em acrílico.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3553"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00828</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos. Confo</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3554"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00829</Número da NE><Código do Credor>69628866168</Código do Credor><Credor> DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar e a duas servidoras a fim de que participem de visita técnica à Butique Solidária Giselle Evangelista Gonçalves, na cidade de Goiânia, nos dias 13 e 14/11/2024, conf. AMD nº 160 de 2024, DCL nº 241 de 05/11/2024 (1896693</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1350</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 160, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3555"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00830</Número da NE><Código do Credor>72285370172</Código do Credor><Credor> PATRICIA DE OLIVEIRA FERNANDES </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar e a duas servidoras a fim de que participem de visita técnica à Butique Solidária Giselle Evangelista Gonçalves, na cidade de Goiânia, nos dias 13 e 14/11/2024, conf. AMD nº 160 de 2024, DCL nº 241 de 05/11/2024 (1896693</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1350</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 160, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3556"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00831</Número da NE><Código do Credor>3890175155</Código do Credor><Credor> WEMMIA ANITA LIMA SANTOS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar e a duas servidoras a fim de que participem de visita técnica à Butique Solidária Giselle Evangelista Gonçalves, na cidade de Goiânia, nos dias 13 e 14/11/2024, conf. AMD nº 160 de 2024, DCL nº 241 de 05/11/2024 (1896693</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1350</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 160, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3557"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00832</Número da NE><Código do Credor>3869166000137</Código do Credor><Credor> BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Sofá Material Estrutura: Madeira , Material Estofamento: Espuma D28 , Revestimento: Couro , Assento composto por 2 almofadas, Cor: Preta , Características Adicionais: Dimensões aproximadas (comprimento x largura x altura): Total: 138x81x82cm; Braços: 16x8</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1150</Valor Unitário><Valor Total>2300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3558"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00832</Número da NE><Código do Credor>3869166000137</Código do Credor><Credor> BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Sofá com Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro ecológico, na cor preta;  Estrutura construída em madeira maciça proveniente de reflorestamento, com tratamento contra fungos, insetos e mofo; Assento composto por 03 almofadas;  Dimensões </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1750</Valor Unitário><Valor Total>1750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3559"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00832</Número da NE><Código do Credor>3869166000137</Código do Credor><Credor> BRTOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA </Credor><Especificação>Poltrona com Estofado em espuma D28 e inteiramente revestido em couro ecológico, na cor preta  vide Termo de Referência.¿Contratação, por pregão, via SRP, de empresa especializada no fornecimento de sofás, de 2 e 3 lugares, e poltronas, conforme Termo de </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>940</Valor Unitário><Valor Total>16920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2024-ARP </Identificação></row>
<row _id="3560"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00833</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO, de prestação de serviço técnico especializado na manutenção e reposição de peças da Central Telefônica para a CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1791899), Parecer-PG 337/2024-NPLC (SEI1803541), Despacho GMD (SEI 179</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4573.33</Valor Unitário><Valor Total>4573.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3561"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00834</Número da NE><Código do Credor>51650195000156</Código do Credor><Credor> C6M BRINDES LTDA </Credor><Especificação>Caneta plástica personalizada, carga esferográfica azul e acionamento por clique, com corpo na cor prata, detalhe em borracha azul e clipe azul.           Contratação, por DISPENSA de licitação, de empresa especializada para a confecção de 16.780 canetas </Especificação><Quantidade>16780</Quantidade><Valor Unitário>0.93</Valor Unitário><Valor Total>15605.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="3562"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00835</Número da NE><Código do Credor>53431363000148</Código do Credor><Credor> AFEFE TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00469 (SEI 1729944), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho CSG (SEI 1896626).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40600</Valor Unitário><Valor Total>40600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090012/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3563"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00836</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00213 (SEI 1564759), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEASI (SEI 1898492).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20434.36</Valor Unitário><Valor Total>20434.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3564"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00837</Número da NE><Código do Credor>15561135600</Código do Credor><Credor> ANTONIO CARLOS GRASSI </Credor><Especificação>Contratação de membros, por Inexigibilidade, para composição dos Membros do Júri Oficial da Mostra Brasília, para a realização do 26° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme EDITAL DE CONCURSO 01/2024 (1806408) e seus anexos, e nas Resoluç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "b"   </Identificação></row>
<row _id="3565"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00838</Número da NE><Código do Credor>61949574172</Código do Credor><Credor> CATARINA VERONICA BEZERRA DE MELO P ACCIOLY </Credor><Especificação>Contratação de membros, por Inexigibilidade, para composição dos Membros do Júri Oficial da Mostra Brasília, para a realização do 26° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme EDITAL DE CONCURSO 01/2024 (1806408) e seus anexos, e nas Resoluç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "b"   </Identificação></row>
<row _id="3566"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00839</Número da NE><Código do Credor>29629969149</Código do Credor><Credor> JOSE DELVINEI LUIZ DOS SANTOS </Credor><Especificação>Contratação de membros, por Inexigibilidade, para composição dos Membros do Júri Oficial da Mostra Brasília, para a realização do 26° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme EDITAL DE CONCURSO 01/2024 (1806408) e seus anexos, e nas Resoluç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "b"   </Identificação></row>
<row _id="3567"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00840</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00216 (SEI 1565178), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEATI (SEI 1896701).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>128509.7</Valor Unitário><Valor Total>128509.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3568"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00841</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00565 (SEI 1784686), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NENF (SEI 1897303).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23633.93</Valor Unitário><Valor Total>23633.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3569"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00843</Número da NE><Código do Credor>7566931000109</Código do Credor><Credor> R2R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento saldo da Nota de Empenho 2024NE00093 (SEI 1534972), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUCON (SEI 1894095).                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>126891.78</Valor Unitário><Valor Total>126891.78</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3570"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00844</Número da NE><Código do Credor>13331928000109</Código do Credor><Credor> ACE COMUNICACAO E EDITORA EIRELI </Credor><Especificação>PASTAS PARA DIPLOMAS. Pastas para acomodação de diplomas, com 32 cm de comprimento, por 24 cm de largura; confeccionadas em courino, acolchoadas, devendo o acabamento interno ser costurado e arrematado junto às costuras.  Demais especificações vide Termo </Especificação><Quantidade>1550</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>43400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3571"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00844</Número da NE><Código do Credor>13331928000109</Código do Credor><Credor> ACE COMUNICACAO E EDITORA EIRELI </Credor><Especificação>PASTAS PARA TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO E BENEMÉRITO. Demais especificações vide TR (SEI 1761501). Contratação de empresa, por PREGÃO, para confecção de 1.550 pastas para diplomas e 300 para Títulos de Cidadão Honorário e Benemérito, conforme especificaç</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>34</Valor Unitário><Valor Total>10200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3572"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00845</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00155 (SEI 1552903), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEASI (SEI 1901335).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>560882.08</Valor Unitário><Valor Total>560882.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3573"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00846</Número da NE><Código do Credor>814860000169</Código do Credor><Credor> ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00061 (SEI 1521007), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NENF (SEI 1886042).                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>725.08</Valor Unitário><Valor Total>725.08</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="3574"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00847</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Fornecimento de peças e componentes para o Contrato-PG Nº 53/2021-NPLC (SEI 1502074) - Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00202 (SEI 1557911), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercíci</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3575"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00848</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na Câmara Legislativa do Distrito Federal,¿Conforme Contrato-PG Nº 53/2021-NPLC (SEI 1502074). Reforço de s</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>72000</Valor Unitário><Valor Total>72000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3576"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00857</Número da NE><Código do Credor>34430130159</Código do Credor><Credor> RICARDO VALE DA SILVA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar a fim de que participe da Cerimônia de Abertura e do evento Jogos da Juventude, dias 13 a 17 de nov/2024, em João Pessoa - PB, conforme AMD 163 de 2024, publicado no DCL 244 de 8/11/24 (SEI 1905202), Despacho GMD (SEI  1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4950</Valor Unitário><Valor Total>4950</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 163, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3577"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00858</Número da NE><Código do Credor>3535902000110</Código do Credor><Credor> DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</Credor><Especificação>Switches SAN Brocade  vide Termo de Referência (SEI 1790836). Contratação, por PREGÃO, para aquisição de Infraestrutura de Rede de Computação com garantia e suporte técnico por 60 meses, para compor a rede de processamento de dados da CLDF, de acordo com </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>351000</Valor Unitário><Valor Total>702000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3578"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00859</Número da NE><Código do Credor>3535902000110</Código do Credor><Credor> DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</Credor><Especificação>Serviços de instalação, configuração, migração e repasse de conhecimento dos switches adquiridos. Contratação, por PREGÃO, para aquisição de Infraest de Rede de Comp. com garantia e suporte técnico por 60 meses, para compor a rede de processamento de dado</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21000</Valor Unitário><Valor Total>21000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3579"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00860</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>SWITCHES TOR (FS-2048F, FC-10-S2F48-284-02-36, FC-10-S2F48-210-02-36)                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>264000</Valor Unitário><Valor Total>528000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3580"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00860</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>TRANSCEIVERS E CABOS DAC - FN-CABLE-QSFP+1                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>988</Valor Unitário><Valor Total>3952</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3581"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00860</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>SWITCHES GERENCIA (FS-548D, FS-PSU-150, FC-10-W0548-284-02-36, FC-10-W0548-210-02-36)                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>49400</Valor Unitário><Valor Total>98800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3582"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00860</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>TRANSCEIVERS E CABOS DAC - FN-TRAN-QSFP28-DR                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>28500</Valor Unitário><Valor Total>228000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3583"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00860</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>TRANSCEIVERS E CABOS DAC - FN-TRAN-SFP28-SR                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>96</Quantidade><Valor Unitário>8500</Valor Unitário><Valor Total>816000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3584"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00860</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>TRANSCEIVERS E CABOS DAC - FN-CABLE-QSFP28-3. Contratação, por PREGÃO, para aquisição de Infraestrutura de Rede de Computação com garantia e suporte técnico por 36 meses, para compor a rede de processamento de dados da CLDF, de acordo com o TR (SEI 179083</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3600</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3585"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00861</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>INSTALAÇÃO. Contratação, por PREGÃO, para aquisição de Infraestrutura de Rede de Computação com garantia e suporte técnico por 36 meses, para compor a rede de processamento de dados da CLDF, de acordo com o Termo de Referência (SEI 1790836)  LOTE (GRUPO) </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>242000</Valor Unitário><Valor Total>242000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3586"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00862</Número da NE><Código do Credor>63684527149</Código do Credor><Credor> MARCOS MARTINS MACHADO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar a fim de que participe da Cerimônia de Abertura e do evento Jogos da Juventude, dias 13 a 16 de nov/2024, em João Pessoa - PB, conforme AMD 161 de 2024, publicado no DCL 241 de 5/11/24 (SEI 1896703), Despacho GMD (SEI 18</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3150</Valor Unitário><Valor Total>3150</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 161, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3587"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00863</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00193 (SEI 1555700), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUCON (SEI 1901743).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>58947.79</Valor Unitário><Valor Total>58947.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3588"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00864</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00194 (SEI 1555701), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUCON (SEI 1901743).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30150.33</Valor Unitário><Valor Total>30150.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3589"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00865</Número da NE><Código do Credor>20217208000174</Código do Credor><Credor> GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00205 (SEI 1558231), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEAUX (SEI 1907026).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3590"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00866</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00084 (SEI 1531607), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho CSG (SEI 1901644).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3591"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00867</Número da NE><Código do Credor>22823243000162</Código do Credor><Credor> D'SOUZA ENG MANUTENCOES E INSTALACOES ELETRICAS EI</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00085 (SEI 1531712), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho CSG (SEI 1901644).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000052/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3592"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00868</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00090 (SEI 1534701), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SACPRO (SEI 1907442).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>312.48</Valor Unitário><Valor Total>312.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000039/2019-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3593"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00869</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação dos valores a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativos ao mês de setembro de 2024, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 1908651) e Despacho SEPAG (SEI 1908687)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>205.05</Valor Unitário><Valor Total>205.05</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="3594"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00870</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00073 (SEI 1529712), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NENF (SEI 1904118).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>758.48</Valor Unitário><Valor Total>758.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3595"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 3,8 x 1,4cm.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>59</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>826</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3596"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,7 x 1,8cm.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>14.3</Valor Unitário><Valor Total>300.3</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3597"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,0 x 4,0cm.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>48.300000000000004</Valor Unitário><Valor Total>96.60000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3598"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático redondo, medindo até 2cm de diâmetro.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>41.800000000000004</Valor Unitário><Valor Total>209</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3599"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático redondo, medindo até 3cm de diâmetro.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>49.75</Valor Unitário><Valor Total>248.75</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3600"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo numerador automático sequencial e de repetição com 6 dígitos, estreito, medindo 5,0 x 21,0mm.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>247</Valor Unitário><Valor Total>1235</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3601"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 3,8 x 1,4cm.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>175</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3602"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 4,7 x 1,8cm.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>126</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3603"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 4,0 x 4,0cm.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3604"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático redondo, medindo até 2,0cm de diâmetro.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3605"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00871</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático redondo, medindo até 3,0cm de diâmetro. Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00001 (SEI 1507343), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despa</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3606"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00872</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por licitação na modalidade de PREGÃO, de empresa especializada na prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, e com fornecimento de todos os materiais necessários, para readequação do espaço destinado ao Setor de Documentação e A</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>376200</Valor Unitário><Valor Total>376200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090034/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3607"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00873</Número da NE><Código do Credor>40566362000169</Código do Credor><Credor> COSTA E GONÇALVES EDIFICAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por licitação na modalidade de PREGÃO, para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, e c/ fornecimento de todos os materiais necessários, para atender às necessidades de readequação do espaço destinado aos Gabinetes </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>148300</Valor Unitário><Valor Total>148300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3608"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00874</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo parcial da Nota de Empenho 2024NE00322 (SEI 1630251), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho DMI (SEI 1908944).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>686212.56</Valor Unitário><Valor Total>686212.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3609"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00875</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00392 (SEI 1679401), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando nº 26/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1893196).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3018.05</Valor Unitário><Valor Total>3018.05</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3610"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00876</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00273 (SEI 1605285), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando nº 27/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1893238).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11140.23</Valor Unitário><Valor Total>11140.23</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3611"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00877</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00372 (SEI 1667534), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando nº 25/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1893126).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20308.32</Valor Unitário><Valor Total>20308.32</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3612"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00878</Número da NE><Código do Credor>7797967000195</Código do Credor><Credor> NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE de licitação, de empresa especializada no fornecimento de licença para acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, com disponibilização de 4 (quatro) senhas a serem utiliza</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11960</Valor Unitário><Valor Total>47840</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, "I"        </Identificação></row>
<row _id="3613"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00879</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00116 (SEI 1548410), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho CSG (SEI 1901189).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3900.73</Valor Unitário><Valor Total>3900.73</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="3614"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00880</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00351 (SEI 1661857), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEATI (SEI 1908237).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>133110.02</Valor Unitário><Valor Total>133110.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3615"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00881</Número da NE><Código do Credor>22463530000109</Código do Credor><Credor> JDR SERVICES LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00269 (SEI 1599459), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUCON (SEI 1902259).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>34213.8</Valor Unitário><Valor Total>34213.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3616"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00882</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00407 (SEI 1686258), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho CSG (SEI 1896719).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3617"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00883</Número da NE><Código do Credor>7797967000195</Código do Credor><Credor> NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total do empenho para emissão de contrato.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11960</Valor Unitário><Valor Total>47840</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, "I"        </Identificação></row>
<row _id="3618"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00884</Número da NE><Código do Credor>18139645000175</Código do Credor><Credor> FF BIANCHI LTDA </Credor><Especificação>Cone laranja de sinalização viária, com película retrorrefletiva na cor branca/prata, tipo III da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos).       Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa para o fornecimento de equipamentos de sinal</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>135</Valor Unitário><Valor Total>40500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090025/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3619"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00885</Número da NE><Código do Credor>46928110000119</Código do Credor><Credor> 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA </Credor><Especificação>Pedestal com Sistema Retrátil de Fita, confeccionado em metal cromado de alto brilho.                     Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa para o fornecimento de equipamentos de sinalização viária para a Dipol da CLDF, conforme </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>490</Valor Unitário><Valor Total>73500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090025/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3620"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00886</Número da NE><Código do Credor>65149197000251</Código do Credor><Credor> REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS </Credor><Especificação>Smart TV de 50 polegadas, voltagem Bivolt, Full Hd, Entradas Hdmi/Usb, Conversor Digital, Tela Led, com controle Remoto e garantia de 12 meses. Contratação de empresas, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para fornecimento de televisores, conforme Termo de R</Especificação><Quantidade>31</Quantidade><Valor Unitário>1799</Valor Unitário><Valor Total>55769</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090041/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3621"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00887</Número da NE><Código do Credor>30155054000197</Código do Credor><Credor> CARDOSO APRESENTACOES E ARTIGOS LTDA </Credor><Especificação>Suporte de parede articulado com compatibilidade para TV LCD/LED de 50 polegadas, com garantia de 5 anos. Contratação de empresas, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para fornecimento de suportes de televisores, conforme Termo de Referência (SEI 1826432), D</Especificação><Quantidade>31</Quantidade><Valor Unitário>52.77</Valor Unitário><Valor Total>1635.8700000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090041/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3622"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00888</Número da NE><Código do Credor>85988790100</Código do Credor><Credor> GERALDA DE FATIMA CARDOSO PIRES DUQUE </Credor><Especificação>Pagamento do Auxílio Funeral previsto no art. 97, § 1º da Lei Complementar nº 840/2011, pleiteado pela viúva do servidor falecido MARLEI DUQUE DA SILVA, matrícula nº 11.289, conforme Requerimento Administrativo (SEI 1910777), Despacho SESPE (SEI 1911039),</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40171.5</Valor Unitário><Valor Total>40171.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Art.97,§ 1º-840/2011</Identificação></row>
<row _id="3623"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00890</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00137 (SEI 1551641), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NTO (SEI 1907552).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>823.84</Valor Unitário><Valor Total>823.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="3624"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00891</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00007 (SEI 1509995), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NPE (SEI 1907802).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1958.57</Valor Unitário><Valor Total>1958.57</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3625"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00892</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00191 (SEI 1555629), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, tendo em vista o valor excedente no saldo orçamentário.                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.01</Valor Unitário><Valor Total>0.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3626"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00893</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00165 (SEI 1554576), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NTO (SEI 1903757).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28173.940000000002</Valor Unitário><Valor Total>28173.940000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3627"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00896</Número da NE><Código do Credor>10757593000199</Código do Credor><Credor> THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00155 (SEI 1552903), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEASI (SEI 1910758).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>396.83</Valor Unitário><Valor Total>396.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3628"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00897</Número da NE><Código do Credor>8088435000141</Código do Credor><Credor> Adriano Brito da Costa Lima Ltda </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa a fim ministrar o curso IMERSÃO EM RH DE NEGÓCIOS a 9 (nove) servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na modalidade presencial, previsto para ser realizado no dia 19 de novembro de 202</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1997</Valor Unitário><Valor Total>15976</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3629"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00898</Número da NE><Código do Credor>26855539000116</Código do Credor><Credor> EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para oferecer evento de capacitação nas áreas de Licitações e Contratos denominado "Pregão Summit 2024", na modalidade presencial, em Brasília/DF, de 27 a 29 de novembro, com duração de 20h, a  ci</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>3800</Valor Unitário><Valor Total>19000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3630"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 1. Cabo USB 3.0; comprimento 1,5m; USB-C macho x USB-A macho; padrão 3.0; compatível com USB 2.0; taxa de transmissão de 4.8 Gbps ou superior; garantia do fabricante de 3 meses (mínimo).                                                               </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>26.830000000000002</Valor Unitário><Valor Total>268.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3631"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 1. Cabo USB 2.0; Comprimento 1,5 m; USBB macho x USB-A macho;¿compatível com USB 2.0; taxa de transmissão de 4.8 Gbps ou superior; garantia do fabricante de 3 meses (mínimo).                                                                           </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>19.95</Valor Unitário><Valor Total>199.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3632"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 1. Cabo USB 3.0; comprimento 1,5m; USB-B macho x USB-A macho; padrão 3.0; compatível com USB 2.0; taxa de transmissão de 4.8 Gbps ou superior; garantia do fabricante de: 3 meses (mínimo).                                                              </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>27.150000000000002</Valor Unitário><Valor Total>135.75</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3633"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 1. Cabo USB 3.0; comprimento 1,5m; USB-B macho x USB-A macho; padrão 3.0; compatível com USB 2.0; taxa de transmissão de 4.8 Gbps ou superior; garantia do fabricante de: 3 meses (mínimo).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27.26</Valor Unitário><Valor Total>27.26</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3634"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 1. Extensor USB 3.0; comprimento de 3 metros; USB-A macho x USB-A fêmea; deverá suportar 4.8 Gbps de transmissão de dados; cabo blindado; versão UBS 3.0 ou superior; Plug and Play; tamanho: 3 metros; garantia do fabricante: 3 meses (mínimo).        </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>42.15</Valor Unitário><Valor Total>252.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3635"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 1. Extensor USB 3.0 ativo com repetidor (amplificado); USB-A Macho X USB-A Fêmea; repetidor ativo; deverá suportar 4.8 Gbps de transferência de dados; cabo blindado; versão USB 3.0 ou superior; "Plug and Play"; tamanho: 10 Metros; garantia do fabric</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>275.58</Valor Unitário><Valor Total>826.74</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3636"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 1. Hub USB; entrada: USB 3.0 Tipo A macho; saídas: 4 portas USB 3.0 Tipo A fêmea (mínimo); taxa de transferência de dados: 4.8 Gbps; "Plug-and-play".                                                                                                    </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>122.31</Valor Unitário><Valor Total>611.5500000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3637"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 2. Alicate para inserção Punch Down; compatível com bloco 110/88; mola de regulagem de pressão; compatível com patch panel e keystone; regulagem para 2 níveis de pressão de impacto; lâmina de inserção dupla cambiável, sendo um dos lados com a função</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>69</Valor Unitário><Valor Total>138</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3638"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 2. Alicate para remoção do elemento de tração do cabo de fibra ótica drop flat ftth; corpo construído em aço; proteção contra corrosão; cabo emborrachado; decapagem de 5 a 30mm; diâmetro da fibra 125m².                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>89</Valor Unitário><Valor Total>178</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3639"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 2. Alicate para remoção de resina de fibra ótica; corpo construído em aço; proteção contra corrosão; cabo plastificado; diâmetro da fibra: 125m; possuir trava para manter fechado quando não estiver em uso; possuir parafuso de ajuste de fechamento.  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>72</Valor Unitário><Valor Total>144</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3640"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 2. Cortador/clivador de fibra ótica de alta precisão; corpo construído em metal; comprimento do corte entre 5 e 20mm; lâmina de tungstênio com ajuste de altura e rotação; vida útil da lâmina estimada em 36.000 cortes; diâmetro da fibra: 125m.       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>261</Valor Unitário><Valor Total>522</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3641"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00906</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>GRUPO 2. Conector para cabo fibra ótica tipo drop ftth SC APC; compatível com cabo 3x2mm; sistema de montagem rápida; perda de retorno máxima de 50db; tipo de fibra monomodo; diâmetro da fibra: 125m; temperatura de operação entre -30°C e 70°C. Aquisição d</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>17.95</Valor Unitário><Valor Total>718</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3642"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00907</Número da NE><Código do Credor>30162288000161</Código do Credor><Credor> LICITAPUAVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>GRUPO 3. Fita rotuladora flexível 12mm TZE-FX231;¿deve ser plenamente compatível com¿rotuladora da marca Brother modelo PT-E500¿por ser o equipamento atualmente utilizado¿pela CLDF; cartucho com 8m; letras PRETAS,¿fundo BRANCO.                            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>106.57000000000001</Valor Unitário><Valor Total>639.42</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3643"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00907</Número da NE><Código do Credor>30162288000161</Código do Credor><Credor> LICITAPUAVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>GRUPO 3. Fita rotuladora flexível 12mm TZE-FX631;¿deve ser plenamente compatível com¿rotuladora da marca Brother modelo PT-E500¿por ser o equipamento atualmente utilizado¿pela CLDF; cartucho com 8m; letras PRETAS,¿fundo AMARELO.                           </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>124.53</Valor Unitário><Valor Total>747.1800000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3644"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00907</Número da NE><Código do Credor>30162288000161</Código do Credor><Credor> LICITAPUAVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>GRUPO 3. Fita rotuladora flexível 18mm TZE-FX241;¿deve ser plenamente compatível com¿rotuladora da marca Brother modelo PT-E500¿por ser o equipamento atualmente utilizado¿pela CLDF; cartucho com 8m; letras PRETAS,¿fundo BRANCO.                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>136.02</Valor Unitário><Valor Total>272.04</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3645"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00907</Número da NE><Código do Credor>30162288000161</Código do Credor><Credor> LICITAPUAVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>GRUPO 3. Fita rotuladora flexível 18mm TZE-FX241;¿deve ser plenamente compatível com¿rotuladora da marca Brother modelo PT-E500¿por ser o equipamento atualmente utilizado¿pela CLDF; cartucho com 8m; letras PRETAS,¿fundo BRANCO.                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>136.03</Valor Unitário><Valor Total>136.03</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3646"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00907</Número da NE><Código do Credor>30162288000161</Código do Credor><Credor> LICITAPUAVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>GRUPO 3. Fita rotuladora flexível 18mm TZE-FX641;¿deve ser plenamente compatível com¿rotuladora da marca Brother modelo PT-E500¿por ser o equipamento atualmente utilizado¿pela CLDF; cartucho com 8m; letras PRETAS,¿fundo AMARELO.                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>135.58</Valor Unitário><Valor Total>406.74</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3647"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00907</Número da NE><Código do Credor>30162288000161</Código do Credor><Credor> LICITAPUAVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>GRUPO 3. Fita rotuladora flexível 24mm TZE-FX251;¿deve ser plenamente compatível com¿rotuladora da marca Brother modelo PT-E500¿por ser o equipamento atualmente utilizado¿pela CLDF; cartucho com 8m; letras PRETAS,¿fundo BRANCO.                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>146.29</Valor Unitário><Valor Total>438.87</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3648"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00907</Número da NE><Código do Credor>30162288000161</Código do Credor><Credor> LICITAPUAVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>GRUPO 3. Fita rotuladora flexível 24mm TZE-FX651; deve ser plenamente compatível com rotuladora da marca Brother modelo PT-E500 por ser o equipamento atualmente utilizado.   Aquisição de materiais, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, objetivando a modernização dos</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>153.24</Valor Unitário><Valor Total>459.72</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3649"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00908</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00146 (SEI 1551750), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Solicitação de Empenho Encerramento de Exercício Financeiro 2024 SEASI (SEI 1912216).       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15612.65</Valor Unitário><Valor Total>15612.65</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3650"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00909</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00318 (SEI 1629490), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Solicitação de Empenho Encerramento de Exercício Financeiro 2024 SEASI (SEI 1912216).       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>143428.71</Valor Unitário><Valor Total>143428.71</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3651"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00910</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00130 (SEI 1551455), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEMAP (SEI 1911959).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5750</Valor Unitário><Valor Total>5750</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 74, inc. I    </Identificação></row>
<row _id="3652"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00911</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00136 (SEI 1551601), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEINF (SEI 1911079).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2185</Valor Unitário><Valor Total>2185</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3653"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00912</Número da NE><Código do Credor>394445000365</Código do Credor><Credor> MINISTERIO DA EDUCACAO </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00055 (SEI 1517775), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEPAG (SEI 1867665).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>926.27</Valor Unitário><Valor Total>926.27</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="3654"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00913</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00622 (1812758), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEINOVA (SEI 1913318).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>63000</Valor Unitário><Valor Total>63000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000027/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3655"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00914</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00092 (1534791), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SACPRO (SEI 1912089).                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4498.75</Valor Unitário><Valor Total>4498.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3656"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00915</Número da NE><Código do Credor>2421421000111</Código do Credor><Credor> TIM S/A </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00095 (SEI 1535061), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SACPRO (SEI 1914103).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2242.48</Valor Unitário><Valor Total>2242.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3657"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00916</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00097 (SEI 1538072), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEAUX (SEI 1911815) e 2º Termo Aditivo (SEI 1899884).                              </Especificação><Quantidade>792</Quantidade><Valor Unitário>14.88</Valor Unitário><Valor Total>11784.960000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3658"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00917</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00750 (SEI 1873318), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho Memorando Nº 89/2024-CERIM (SEI 1914629).                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2780</Valor Unitário><Valor Total>2780</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3659"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00918</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00750 (SEI 1873318), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI¿1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho Memorando Nº 89/2024-CERIM (SEI 1914629).                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2780</Valor Unitário><Valor Total>2780</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3660"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00919</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 60". Locação de TV de 60" LED com entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, com suporte para instalação aérea, suporte de parede ou pedestal. Bivolt e controle remoto. Inclusos: todo cabeamento necessário.       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3661"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00919</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3662"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00919</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>270</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3663"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00919</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3664"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00919</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3665"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00919</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14 HD.                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3666"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00919</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, entre outros. Demais especificações conforme TR (1103372). Cance</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3667"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00920</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil  Fechamento, com abra. Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00809 (SEI 1896281), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho Memorando Nº 89/2024-CERIM (SEI</Especificação><Quantidade>180</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3668"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00921</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 60". Locação de TV de 60" LED com entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, com suporte para instalação aérea, suporte de parede ou pedestal. Bivolt e controle remoto. Inclusos: todo cabeamento necessário.       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3669"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00921</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3670"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00921</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equip audiovisuais e som. Demais especif, vide TR (1103372). Contratação de empresa p/ atender de forma perm e contínua as necessid da CLDF, na organ de eventos e correlatos atrelados às ativid instituc, internas e externas da Casa, cf TR (1103</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3671"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00922</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Software de Video Management System (VMS) - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13825</Valor Unitário><Valor Total>13825</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3672"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00922</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento de canal para todas as cameras: Dome moveis PTZ, Dome e Bullet  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>233</Quantidade><Valor Unitário>167</Valor Unitário><Valor Total>38911</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3673"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00922</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento para os analticos de vdeo de reconhecimento facial  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1172</Valor Unitário><Valor Total>35160</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3674"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00922</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Treinamento para transferencia de conhecimento tecnologico necessario a efetiva operaçao da soluçao.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1470</Valor Unitário><Valor Total>7350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3675"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00922</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Operaçao assistida presencial, realizada por profissional tecnico habilitado.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>278</Valor Unitário><Valor Total>2780</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3676"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00923</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00058 (SEI 1520955), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SSP (SEI 1915017).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2918.62</Valor Unitário><Valor Total>2918.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3677"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00924</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Software de Video Management System (VMS) - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13825</Valor Unitário><Valor Total>13825</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3678"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00924</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento de canal para todas as cameras: Dome moveis PTZ, Dome e Bullet  Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>233</Quantidade><Valor Unitário>167</Valor Unitário><Valor Total>38911</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3679"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00924</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento para os analticos de vdeo de reconhecimento facial  Marca: Hikvision. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada p/ fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento, servidor, licenças de software e serviços de infraes</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1172</Valor Unitário><Valor Total>35160</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3680"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00925</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Treinamento p/ transf. de conhecimento tecnologico necessario a efetiva operaçao da soluçao. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada p/ fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento, servidor, licenças de software e serv. de i</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1470</Valor Unitário><Valor Total>7350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3681"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00926</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Retirada do acervo.                                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>8000</Quantidade><Valor Unitário>4.95</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3682"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00926</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Registro individualizado (planilhamento) do acervo.                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>8000</Quantidade><Valor Unitário>4.8</Valor Unitário><Valor Total>38400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3683"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00926</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Guarda organizada temporária da documentação, equivalente a 8.000 caixas pelo período de 2 meses.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25440</Valor Unitário><Valor Total>25440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3684"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00926</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Atendimento ORDINÁRIO a pesquisas relativas à documentação armazenada - SOB DEMANDA.                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>29.6</Valor Unitário><Valor Total>1480</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3685"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00926</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Atendimento EMERGENCIAL a pesquisas relativas à documentação armazenada - SOB DEMANDA. Conforme Despacho GMD (SEI 1756308), Parecer-PG nº 276/2024-NPLC (SEI 1758326), Proposta (SEI 1866689), Termo de Homologação do Pregão 90030/2024 (SEI 1876875), Contrat</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3686"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00927</Número da NE><Código do Credor>57247760000115</Código do Credor><Credor> LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CO</Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de (16) dezesseis combos de licenças vitalícias do software Dante Virtual Soundcard e do Dante Via, ambos da fabricante Audinate, objetivando viabilizar o trafego de áudio sobre IP (Internet Protocol) da Câmara Legisl</Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>850</Valor Unitário><Valor Total>13600</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="3687"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00928</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Software de Video Management System (VMS) - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13825</Valor Unitário><Valor Total>13825</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3688"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00928</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento de canal para todas as cameras: Dome moveis PTZ, Dome e Bullet Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>233</Quantidade><Valor Unitário>167</Valor Unitário><Valor Total>38911</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3689"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00928</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento para os analticos de vdeo de reconhecimento facial Marca: Hikvision. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa¿especializada p/ fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento, servidor, licenças de software e serviços de infraest</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1172</Valor Unitário><Valor Total>35160</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3690"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00929</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da nota de empenho 2024NE00926 em virtude de abertura dos meses no item 3.                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>105720</Valor Unitário><Valor Total>105720</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3691"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00930</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Treinamento p/ transf. de conhecimento tecnologico necessario a efetiva operaçao da soluçao. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada p/ fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento, servidor, licenças de software e serv. de i</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1470</Valor Unitário><Valor Total>7350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3692"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00931</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Retirada do acervo.                                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>8000</Quantidade><Valor Unitário>4.95</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3693"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00931</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Registro individualizado (planilhamento) do acervo.                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>8000</Quantidade><Valor Unitário>4.8</Valor Unitário><Valor Total>38400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3694"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00931</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Guarda organizada temporária da documentação, equivalente a 8.000 caixas por mês.                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>12720</Valor Unitário><Valor Total>25440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3695"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00931</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Atendimento ORDINÁRIO a pesquisas relativas à documentação armazenada - SOB DEMANDA.                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>29.6</Valor Unitário><Valor Total>1480</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3696"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00931</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Atendimento EMERGENCIAL a pesquisas relativas à documentação armazenada - SOB DEMANDA. Conforme Termo de Referência (SEI 1754812), Despacho GMD (SEI 1756308), Parecer-PG nº 276/2024-NPLC (SEI 1758326), Proposta (SEI 1866689), Termo de Homologação do Pregã</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3697"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00932</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00094 (SEI 1535034), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NUSCON (SEI 1913483).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>215031.6</Valor Unitário><Valor Total>215031.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3698"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>6136.13</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3699"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira para púlpito - Medindo 50cm (comprimento) x 40 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>288</Valor Unitário><Valor Total>5184</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3700"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprimento).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>26</Quantidade><Valor Unitário>171.17000000000002</Valor Unitário><Valor Total>4450.42</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3701"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm (diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal). Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m.                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>449</Valor Unitário><Valor Total>898</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3702"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>216.37</Valor Unitário><Valor Total>4760.14</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3703"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Conjuntos de 3 vasos de plantas ornamentais - Os vasos conterão plantas ornamentais de espécies variadas (aprovadas pelo cerimonial da CLDF), com folhagens exuberantes em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2m de altura (incluindo </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>11000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3704"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m por 20 m.                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>270.94</Valor Unitário><Valor Total>541.88</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3705"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais (buquês).                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>206.33</Valor Unitário><Valor Total>2682.29</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3706"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres.                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>429.51</Valor Unitário><Valor Total>1288.53</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3707"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascal</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>216.09</Valor Unitário><Valor Total>1512.63</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3708"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00933</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascalho e/ou musgo branco. Dimensões do cach</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>297.12</Valor Unitário><Valor Total>2079.84</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3709"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00934</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00082 (SEI 1531161), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SSP (SEI 1916118).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19750.28</Valor Unitário><Valor Total>19750.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3710"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00935</Número da NE><Código do Credor>5872814003236</Código do Credor><Credor> VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00139 (SEI 1551667), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEINF (SEI 1916772).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1635.74</Valor Unitário><Valor Total>1635.74</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3711"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00936</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00083 (SEI 1531316), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SSP (SEI 1916118).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26542.690000000002</Valor Unitário><Valor Total>26542.690000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3712"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00937</Número da NE><Código do Credor>60316817000103</Código do Credor><Credor> MICROSOFT INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00824 (SEI 1898973), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEINF (SEI 1911379).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>540457.67</Valor Unitário><Valor Total>540457.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="3713"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00938</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Software de Video Management System (VMS) - Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13825</Valor Unitário><Valor Total>13825</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3714"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00938</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento de canal para todas as cameras: Dome moveis PTZ, Dome e Bullet Marca: Hikvision.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>233</Quantidade><Valor Unitário>167</Valor Unitário><Valor Total>38911</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3715"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00938</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Licenciamento para os analticos de vdeo de reconhecimento facial Marca: Hikvision. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada p/ fornecimento e instalação de câmeras e monitoramento, servidor, licenças de software e serviços de infraestr</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1172</Valor Unitário><Valor Total>35160</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3716"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00939</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Treinamento p/ transf. de conhecimento tecnologico necessario a efetiva operaçao da soluçao. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada p/ fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento, servidor, licenças de software e serv. de i</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1470</Valor Unitário><Valor Total>7350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3717"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00942</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3718"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00942</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3719"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00942</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3720"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00942</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas da Casa, conforme Termo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3721"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>9900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3722"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de atendimento - Módulo de 01 metro com armário.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3723"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Banquetas com encosto. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>324</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3724"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 3 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                        </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>1080</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3725"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Puff Redondo ou quadrado grande, estofado e revestido em corvino. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                               </Especificação><Quantidade>72</Quantidade><Valor Unitário>38</Valor Unitário><Valor Total>2736</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3726"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3727"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3728"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>45</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3729"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Notebook com as seguintes configurações mínimas: processador i5, HD 500GB, 8GB de RAM, com material para instalação (cabos, réguas e tomadas), sistema operacional instalado e atualizado (MS Windows 10 e MS Office atualizados). Tela 14 HD.                 </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3730"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>54</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3731"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica); Emissão de laudo técnico  elétrica;  ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3732"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>270</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>6750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3733"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>270</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>1620</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3734"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 (duas) horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3735"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos, entre ou</Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3736"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00943</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos. Confo</Especificação><Quantidade>17</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>2040</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3737"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00944</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>3</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3738"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00944</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de TV de 60" LED c/ entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, demais especificações vide TR (1103372). Contratação de empresa, por SRP, p/ atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organizaç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3739"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00945</Número da NE><Código do Credor>9344485000105</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO PYTHON BRASIL </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição a fim de oferecer o evento "Python Cerrado + Plone Conference Brasília" para a capacitação de 3 servidores, na modalidade presencial, com duração de 40 horas, que ocorrerá entre os dias 25 de n</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>1650</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3740"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00947</Número da NE><Código do Credor>30121180000120</Código do Credor><Credor> SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISAO </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2024NE00497 (SEI 1751676), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NEP (SEI 1916909).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>821</Valor Unitário><Valor Total>821</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3741"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00948</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00318 (SEI 1629490), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEASI (SEI 1919949).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>143428.71</Valor Unitário><Valor Total>143428.71</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3742"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00952</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>1888.04</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3743"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00952</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm (diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal). Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m.                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>449</Valor Unitário><Valor Total>449</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3744"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00952</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Conjuntos de 3 vasos de plantas ornamentais - Os vasos conterão plantas ornamentais de espécies variadas (aprovadas pelo cerimonial da CLDF), com folhagens exuberantes em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2m de altura (incluindo </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3745"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00952</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m x 20 m.      Contratação de empresa para prestação de serviço de ornamentação, por SRP, para fornecimento de arranjos de flores e materiais de decoração correlatos, por ocasião de eventos institucionais, cerimônias oficiai</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>270.94</Valor Unitário><Valor Total>270.94</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3746"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00953</Número da NE><Código do Credor>3113382165</Código do Credor><Credor> EDUARDO WEYNE PEDROSA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar e um servidor para participarem do "Celebration of strong Belgian-Brazilian collaboration on vaccines GSK Brazil", em 29 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro, conforme AMD nº 170, DCL nº 248 de 14 de novembro de 2024 (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>487.5</Valor Unitário><Valor Total>487.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 170/2024     </Identificação></row>
<row _id="3747"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00954</Número da NE><Código do Credor>38649233104</Código do Credor><Credor> AUGUSTO CEZAR ALVES BRAVO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar e um servidor para participarem do "Celebration of strong Belgian-Brazilian collaboration on vaccines GSK Brazil", em 29 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro, conforme AMD nº 170, DCL nº 248 de 14 de novembro de 2024 (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>487.5</Valor Unitário><Valor Total>487.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 170/2024     </Identificação></row>
<row _id="3748"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00962</Número da NE><Código do Credor>540316130</Código do Credor><Credor> THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF na 27ª Conferência da UNALE, nos dias 3 a 5 de dezembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), conforme Ato da Mesa Diretora nº 164 de 2024, publicado no DCL nº 247 de 13 de novembro de 202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2437.5</Valor Unitário><Valor Total>2437.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 164/2024     </Identificação></row>
<row _id="3749"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00963</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>320</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3750"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00963</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3751"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00963</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (1,40 x 1,40) em boas condições, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.    Contratação de empresa, por SRP, para organização de eventos atrelados às atividades institucionais da CLDF, conforme TR (1103372), ARP - PG 5/2023 (1</Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3752"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00965</Número da NE><Código do Credor>48115921000126</Código do Credor><Credor> DIGICAST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO</Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2024NE00791 (SEI 1888659), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NTO (SEI 1913298).                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>233000</Valor Unitário><Valor Total>466000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3753"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00966</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Multímetro Analógico 1.000V - 350g. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>169.45000000000002</Valor Unitário><Valor Total>508.35</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3754"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00966</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Multímetro Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>321.44</Valor Unitário><Valor Total>964.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3755"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00966</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Testador de Cabo e Rede. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16912.87</Valor Unitário><Valor Total>16912.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3756"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00966</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Medidor de Potência de Fibra Óptica e Localizadores de Falhas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29583.2</Valor Unitário><Valor Total>29583.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3757"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00966</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Furadeira e Parafusadeira com Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>395.97</Valor Unitário><Valor Total>395.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3758"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00966</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Rotulador Eletrônico Portátil. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>299</Valor Unitário><Valor Total>897</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3759"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00966</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Torno / Morsa de Bancada Tipo Mini 2.1/2. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603). Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2024NE00794 (SEI 1888664), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>107.96000000000001</Valor Unitário><Valor Total>107.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3760"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Testador de Cabo com Conector RJ-45. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>195.20000000000002</Valor Unitário><Valor Total>780.8000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3761"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Maleta Porta Ferramentas com Divisórias. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>988.48</Valor Unitário><Valor Total>2965.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3762"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Maleta Organizadora Plástica 17 Pol. com 19 Compartimentos e 14 Divisórias Móveis. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>102.9</Valor Unitário><Valor Total>308.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3763"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Rolos de Fita para Rotulador Eletrônico Portátil. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>107.48</Valor Unitário><Valor Total>1612.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3764"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Soprador Térmico 2000W com 3 Estágios. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>205.93</Valor Unitário><Valor Total>411.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3765"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Fonte de Alimentação Regulável Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>875.08</Valor Unitário><Valor Total>875.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3766"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Crimpador 5.6". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>50.480000000000004</Valor Unitário><Valor Total>201.92000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3767"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Universal 8"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>42.17</Valor Unitário><Valor Total>168.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3768"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Corte c/ Cabo Isolado 6"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>36.35</Valor Unitário><Valor Total>145.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3769"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Corte Lateral. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>42.59</Valor Unitário><Valor Total>170.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3770"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Bico Isolado 8"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>102.53</Valor Unitário><Valor Total>205.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3771"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Pressão 10"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>44.49</Valor Unitário><Valor Total>177.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3772"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Bico Meia-Cana Curto de 4.1/2 Pol. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>67.38</Valor Unitário><Valor Total>269.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3773"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Amperímetro Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>334.83</Valor Unitário><Valor Total>1004.49</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3774"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Ferro de Solda 220v. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>54.480000000000004</Valor Unitário><Valor Total>108.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3775"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Sugador de Solda Estanho. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>38.45</Valor Unitário><Valor Total>38.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3776"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Ajustável 6. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>35.26</Valor Unitário><Valor Total>141.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3777"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda Cotoco - 3/16 x 1. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>16.22</Valor Unitário><Valor Total>64.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3778"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 3/16 x 6. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>12.530000000000001</Valor Unitário><Valor Total>50.120000000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3779"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 1/4 x 8. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>20.44</Valor Unitário><Valor Total>81.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3780"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 1/8 x 6. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>16</Valor Unitário><Valor Total>64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3781"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 1/4 x 6. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.71</Valor Unitário><Valor Total>46.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3782"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 5/16 x 8. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.35</Valor Unitário><Valor Total>45.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3783"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 3/16 x 1. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.25</Valor Unitário><Valor Total>45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3784"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 3/16 x 3. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6.91</Valor Unitário><Valor Total>27.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3785"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 1/8 x 3. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>9.28</Valor Unitário><Valor Total>37.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3786"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 1/4 x 5. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>15.97</Valor Unitário><Valor Total>63.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3787"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Pontas de Precisão. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>72.34</Valor Unitário><Valor Total>217.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3788"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chaves Allen. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>90.15</Valor Unitário><Valor Total>270.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3789"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo Soquete Enc. 1/4 - 4 a 13mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>327.63</Valor Unitário><Valor Total>655.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3790"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chave Torx "L". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>117.64</Valor Unitário><Valor Total>235.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3791"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chave Biela Tipo L 8 mm a 19 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>271.95</Valor Unitário><Valor Total>543.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3792"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogos Chaves Comb. com Catraca Reversível 8 mm a 19 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>525.62</Valor Unitário><Valor Total>1051.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3793"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Lima Chata Murça 4" com Cabo. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26.09</Valor Unitário><Valor Total>26.09</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3794"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pinça Curva 160 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31.87</Valor Unitário><Valor Total>31.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3795"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pinça Reta 160 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35.93</Valor Unitário><Valor Total>35.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3796"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pincel 1". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5.04</Valor Unitário><Valor Total>10.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3797"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Punch Down. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>38.79</Valor Unitário><Valor Total>116.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3798"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Trena. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>62.06</Valor Unitário><Valor Total>186.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3799"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas Aço Rápido. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>265.97</Valor Unitário><Valor Total>265.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3800"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas para Madeira. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29.63</Valor Unitário><Valor Total>29.63</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3801"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas para Concreto. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>74.45</Valor Unitário><Valor Total>74.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3802"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Arco de Serra. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>56.25</Valor Unitário><Valor Total>56.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3803"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Desemcapador de Cabos Coaxiais 5-em-1. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>927.4200000000001</Valor Unitário><Valor Total>1854.8400000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3804"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00967</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate CrimpALL Broadcast Kit. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2413.02</Valor Unitário><Valor Total>4826.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3805"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Smartphone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>8600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3806"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Câmera Digital Profissional. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>51000</Valor Unitário><Valor Total>153000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3807"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva 70 - 200 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>17000</Valor Unitário><Valor Total>51000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3808"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva 17  55 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16900</Valor Unitário><Valor Total>33800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3809"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Steadycam Celular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3810"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Suporte Estabilizador para Celular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3811"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Microfone de Lapela. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3812"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Kit Microfone de Lapela Sem Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2900</Valor Unitário><Valor Total>5800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3813"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Microfone Dinâmico Cardióide. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3814"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Microfone Shotgun. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1800</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3815"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Câmera Digital Profissional. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7200</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3816"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Grande Angular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3817"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva, Zoom Telefoto Acessível. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3818"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Transmissor Sem Fio para Câmeras DSLR. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2800</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3819"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Mini Tripé para Multimídia. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>830</Valor Unitário><Valor Total>830</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3820"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00968</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Gravador / Reprodutor Digital de Áudio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603). Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2024NE00796 (SEI 1888796), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>340</Valor Unitário><Valor Total>340</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3821"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00969</Número da NE><Código do Credor>43670833000172</Código do Credor><Credor> JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS L</Credor><Especificação>Manta de borracha ou silicone lisa para bancada 2 a 3mm; Largura 80 a 100cm; Comprimento 200 a 220 cm; Cor preta.             Aquisição, por DISPENSA, de ferragens e materiais para obra civil, instalação elétrica, serralheria e marcenaria, objetivando a m</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>508</Valor Unitário><Valor Total>508</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, A e B </Identificação></row>
<row _id="3822"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00970</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, da UNALE, referente à inscrição de parlamentares e corpo técnico da CLDF na 27ª Conferência Nacional da UNALE  O Futuro da Educação no Brasil, realizada no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 3 a 5 de dezembro de 2024, conforme E</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3823"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00971</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Identificação de Setor A (item 7.2 do projeto de sinalização).                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>667.3000000000001</Valor Unitário><Valor Total>4671.1</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3824"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00971</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Sinalização de vaga de garagem (item 7.6 do projeto de sinalização).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1010.35</Valor Unitário><Valor Total>3031.05</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3825"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00971</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Sinalização das Galerias (item 7.10 do projeto de sinalização). Contratação, por SRP, para o fornecimento e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edifício da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1711658), Despacho GMD (SEI </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>521.25</Valor Unitário><Valor Total>3648.75</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3826"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00972</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Pintura/impressão em peças de sinalização em alumínio extrudado ou placa de ACM.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4875</Valor Unitário><Valor Total>9750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3827"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00972</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Adesivagem - Confecção e instalação de Adesivos.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3828"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00972</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e instalação de sinalização em Alumínio extrudado ou ACM. Contratação, por SRP, para o fornecimento e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edifício da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1711658), Despacho GMD (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2875</Valor Unitário><Valor Total>2875</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3829"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00973</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00007 (SEI 1509995), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NPE (SEI 1926129).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>689.22</Valor Unitário><Valor Total>689.22</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3830"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CABO XLR BALANCEADO¿Marca: DATALINK¿Modelo: MIC-002  Bonina 200 m                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1400</Quantidade><Valor Unitário>2.98</Valor Unitário><Valor Total>4172</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3831"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>MULTICABO 6 VIAS XLR BALANCEADO¿Marca: DATALINK¿Modelo: 6Px24AWG                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>13.5</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3832"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR XLR FEMEA 90º GIRATORIO¿Marca: SANTO ANGELO¿Modelo: SAS 3PR                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>20.5</Valor Unitário><Valor Total>615</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3833"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR XLR FEMEA RETO PARA CABO¿Marca: DATALINK¿Modelo:XLR-004                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>180</Quantidade><Valor Unitário>13</Valor Unitário><Valor Total>2340</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3834"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR XLR MACHO 90º GIRATORIO¿Marca: SANTO ANGELO¿Modelo: SAS 3PR                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3835"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR XLR MACHO PARA PAINEL¿Marca: SANTO ANGELO¿Modelo: SAS 3PMNN01                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>17</Valor Unitário><Valor Total>1020</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3836"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR XLR MACHO RETO PARA CABO¿Marca: DATALINK¿Modelo: XLR-001                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>17.5</Valor Unitário><Valor Total>2975</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3837"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR ETHERCON RJ45 CAT-5E FEMEA¿Marca: DATALINK¿Modelo: RJ45-002                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3838"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR ETHERCON RJ45 CAT-5E MACHO¿Marca: DATALINK¿Modelo: RJ45-001                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>45</Valor Unitário><Valor Total>675</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3839"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR P10 FEMEA PAINEL¿Marca: SANTO ANGELO¿Modelo: JACK-M                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>13.5</Valor Unitário><Valor Total>405</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3840"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00974</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR P10 TR MACHO PARA CABO¿Marca: DATALINK¿Modelo: P10-001                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>18.5</Valor Unitário><Valor Total>925</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="3850"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00975</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>MONITOR DE AUDIO ATIVO PARA ESTUDIO. Marca: JBL. Modelo: 305P MKII. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1856</Valor Unitário><Valor Total>1856</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3851"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00976</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (B/A)¿- ESPUMA ANTI- VENTO                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>185</Valor Unitário><Valor Total>11100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="3858"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00977</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO II -¿SISTEMA DE CONFERÊNCIA -¿CENTRAL DE CONFERÊNCIA                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14890</Valor Unitário><Valor Total>14890</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3859"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00977</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO II -¿SISTEMA DE CONFERÊNCIA -¿MICROFONE                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>27</Quantidade><Valor Unitário>1155</Valor Unitário><Valor Total>31185</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3860"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00977</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III -¿CARTÃO RECEPTOR                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1564</Valor Unitário><Valor Total>31280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="3862"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00977</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III -¿TRANSMISSOR BODY- PACK                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1680</Valor Unitário><Valor Total>13440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="3865"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00977</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III (C)¿- MICROFONE AURICULAR¿CARDIOIDE MINIATURIZADO                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4084</Valor Unitário><Valor Total>8168</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3866"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00977</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III (D) -MICROFONE CARDIOIDE CLIPE PARA INSTRUMENTO. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1221</Valor Unitário><Valor Total>2442</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3867"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00978</Número da NE><Código do Credor>32005178000111</Código do Credor><Credor> EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE</Credor><Especificação>CAPA PARA TABLET. MATERIAL: POLÍMERO, POLIURETANO, APLICAÇÃO: TABLET. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3868"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00979</Número da NE><Código do Credor>32005178000111</Código do Credor><Credor> EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE</Credor><Especificação>TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: MÍN 8 GB, 128 GB, SEM ARM. EXTERNO GB, PROCESSADOR CHIP M2 PRO. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CL</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>2700</Valor Unitário><Valor Total>21600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3869"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00980</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO I¿- LINE ARRAY                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>10346.01</Valor Unitário><Valor Total>134498.13</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="3872"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00980</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO IV¿- MONITOR DE CHÃO                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6363.9800000000005</Valor Unitário><Valor Total>25455.920000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3873"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00980</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO I E TIPO II -¿ESTRUTURA DE IÇAMENTO¿BUMPER                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3684.05</Valor Unitário><Valor Total>11052.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3874"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00980</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO III -¿SUPORTE DE PAREDE                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>19</Quantidade><Valor Unitário>294.66</Valor Unitário><Valor Total>5598.54</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3875"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00980</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO III - SUPORTE TIPO JUNÇÃO DE IÇAMENTO. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>95.66</Valor Unitário><Valor Total>573.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3876"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00981</Número da NE><Código do Credor>49889056000138</Código do Credor><Credor> 49.889.056 NATHALIA CHAVES CAVALCANTI </Credor><Especificação>CÂMERA PTZ                                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>6495</Valor Unitário><Valor Total>45465</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3877"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00981</Número da NE><Código do Credor>49889056000138</Código do Credor><Credor> 49.889.056 NATHALIA CHAVES CAVALCANTI </Credor><Especificação>CÂMERA PTZ - SUPORTE PARA TETO E PAREDE. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 1</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>275</Valor Unitário><Valor Total>1650</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3878"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00982</Número da NE><Código do Credor>30925451000109</Código do Credor><Credor> ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD</Credor><Especificação>CABO COAXIAL HD/SDI RG59¿23AWG                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3618.98</Valor Unitário><Valor Total>21713.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3879"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00982</Número da NE><Código do Credor>30925451000109</Código do Credor><Credor> ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD</Credor><Especificação>CONECTOR BNC MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO CAOXIAL HD/SDI RG59 MINISOLID 23 AWG. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações</Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>58.370000000000005</Valor Unitário><Valor Total>9922.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3880"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00983</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>MINI CONTATOR                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>325</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3881"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00983</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>RELÉ TEMPORIZADOR (ATÉ 30 MINUTOS). Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 177390</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>148</Valor Unitário><Valor Total>444</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3882"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00984</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>FONTE INDUSTRIAL PARA TRILHO 24VDC/10A. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 17</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>687</Valor Unitário><Valor Total>2061</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3883"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00985</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>ESTAÇÃO DE SOLDA E¿RETRABALHO DIGITAL 2 EM 1¿(SOLDADOR + AR QUENTE)                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1284.98</Valor Unitário><Valor Total>1284.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3884"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00985</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>FONTE DE TENSÃO PARA¿BANCADA                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>828</Valor Unitário><Valor Total>828</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3885"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00985</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>KIT CABO DE MULTÍMETRO PONTA¿FINA (AGULHA) + GARRAS JACARÉ                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>44</Valor Unitário><Valor Total>88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3886"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00985</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>MULTIMETRO DIGITAL TRUE¿RMS                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>773</Valor Unitário><Valor Total>1546</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3887"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00985</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE BANCADA COM GERADOR DE SINAIS. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Ref</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1980</Valor Unitário><Valor Total>1980</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3888"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00986</Número da NE><Código do Credor>31170338000115</Código do Credor><Credor> DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE </Credor><Especificação>NÍVEL A LASER. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 1773901), CONTRATO-PG Nº 72</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>865.5</Valor Unitário><Valor Total>865.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3889"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00987</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VI¿- SOFTCASE COMPATÍVEL                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>265</Valor Unitário><Valor Total>1060</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3890"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00987</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VII - SOFTCASE COMPATÍVEL. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>360</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3891"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>AMPLIFICADOR DE FONES DE OUVIDO                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2200</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3892"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>INTERFACE DE ÁUDIO USB                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>6500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3893"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO I - 48 CANAIS DE ENTRADA ESTÉREO                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>51744</Valor Unitário><Valor Total>51744</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3894"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO I - CARTÃO REMOVÍVEL DE INTERFACE DANTE                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6200</Valor Unitário><Valor Total>6200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3895"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO I - STAGE BOX COMPATÍVEL COM 32 ENTRADAS XLR E 16 SAÍDAS XLR E INTERFACE AES50                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3896"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL TIPO 1 (3 ENTRADAS XLR E 6 SAÍDAS XLR)                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>4588</Valor Unitário><Valor Total>22940</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3897"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>STAGEBOX COMPATÍVEL COM INTERFACE AES50 (8 ENTRADAS XLR E 8 SAÍDAS XLR)                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4608</Valor Unitário><Valor Total>9216</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3898"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>INTERFACE DE ÁUDIO DANTE-USB (2 ENTRADAS E 2 SAÍDAS XLR)                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10698.93</Valor Unitário><Valor Total>21397.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3899"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO II - 16 ENTRADAS XLR, 8 SAÍDAS XLR E INTERFACE DANTE                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>19000</Valor Unitário><Valor Total>133000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3900"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO III - 8 ENTRADAS XLR E 6 SAÍDAS XLR                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10467</Valor Unitário><Valor Total>20934</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3901"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE ÁUDIO DANTE (2 ENTRADAS XLR-DANTE)                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1699.83</Valor Unitário><Valor Total>8499.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3902"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE ÁUDIO DANTE (DANTE-2 SAÍDAS XLR)                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1699.83</Valor Unitário><Valor Total>8499.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3903"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO V¿- RETORNO DE CHÃO COMPACTO                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>4797</Valor Unitário><Valor Total>23985</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3904"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE VÍDEO BIDERECIONAL SIMULTÂNEO 12G (HDMI/SDI)                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>52</Quantidade><Valor Unitário>1337</Valor Unitário><Valor Total>69524</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3905"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE VÍDEO SDI-HDMI COM 2 SAÍDAS DE ÁUDIO ANALÓGICO                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1497</Valor Unitário><Valor Total>2994</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3906"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>EXTRATOR DE ÁUDIO SDI                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1521.77</Valor Unitário><Valor Total>10652.39</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3907"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SWITCHER DE VIDEO COM MULTIVIEW 10 ENTRADAS E 6 SAÍDAS SDI                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7999.2</Valor Unitário><Valor Total>39996</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3908"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SWITCHER DE VIDEO COM MULTIVIEW 20 ENTRADAS E 12 SAÍDAS SDI                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>13398.66</Valor Unitário><Valor Total>40195.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3909"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>UPDOWNCROSS HD CONVERTER SDI                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1438.46</Valor Unitário><Valor Total>4315.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3910"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00988</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>PROJETOR DE VÍDEO A LASER (MAIOR QUE 6300 LUMENS). Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referên</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23997</Valor Unitário><Valor Total>23997</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3911"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00989</Número da NE><Código do Credor>9087468000130</Código do Credor><Credor> TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME</Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VI - COMPACTA COM BATERIA E BLUETOOTH                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6299</Valor Unitário><Valor Total>25196</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3912"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00989</Número da NE><Código do Credor>9087468000130</Código do Credor><Credor> TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME</Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VII - COLUNA E SUBWOOFER COM BATERIA. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>12600</Valor Unitário><Valor Total>50400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3913"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00990</Número da NE><Código do Credor>47725628000118</Código do Credor><Credor> PRIMER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>TELA DE VÍDEO TIPO I - (40 A 45 POLEGADAS)                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1554</Valor Unitário><Valor Total>12432</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3914"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00990</Número da NE><Código do Credor>47725628000118</Código do Credor><Credor> PRIMER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>TELA DE VÍDEO TIPO II - (60 A 65 POLEGADAS)                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3332</Valor Unitário><Valor Total>13328</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3915"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00990</Número da NE><Código do Credor>47725628000118</Código do Credor><Credor> PRIMER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>TELA DE VÍDEO TIPO III - (85 A 90 POLEGADAS). Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>6090</Valor Unitário><Valor Total>66990</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3916"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00991</Número da NE><Código do Credor>31968451000140</Código do Credor><Credor> CCS Moreira Comercio de Fotografia e Vídeo </Credor><Especificação>TECLADO MACRO CUSTOMIZÁVEL COM LCD. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 177390</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1519.84</Valor Unitário><Valor Total>10638.880000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3917"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00992</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE MÍDIA LADO A                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>425</Valor Unitário><Valor Total>2975</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3918"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00992</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE MÍDIA LADO B                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>399</Valor Unitário><Valor Total>2793</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3919"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00992</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ACCESS POINT                                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>826</Valor Unitário><Valor Total>4956</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3920"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00992</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ROTEADOR / DHCP SERVER                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>319</Valor Unitário><Valor Total>638</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3921"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00992</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SWITCH GIGABIT ETHERNET 8 PORTAS (4 POE). Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>512</Valor Unitário><Valor Total>1536</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3922"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00993</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ADAPTADOR DE REDE GIGABIT ETHERNET USB 3.0                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>1280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3923"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00993</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>FONTE POE 30W                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>179</Valor Unitário><Valor Total>716</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3924"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00993</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET PCI-E 32BITS. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (S</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>60.5</Valor Unitário><Valor Total>605</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3925"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00994</Número da NE><Código do Credor>41445037000100</Código do Credor><Credor> NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA </Credor><Especificação>SWITCH GIGABIT ETHERNET 24 PORTAS. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 1773901</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>4599.53</Valor Unitário><Valor Total>27597.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3926"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00995</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Cartão de Memória. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>650</Valor Unitário><Valor Total>5200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3927"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00995</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Cartão de Memória SD. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3928"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00995</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Filtro Protetor 77 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3929"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00995</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Iluminador de LED para Câmeras. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>420</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3930"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00995</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Mini Iluminador de LED. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3931"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00995</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Filtro Polarizador 58 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603). Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2024NE00797 (SEI 1888799), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despac</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>840</Valor Unitário><Valor Total>1680</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3932"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00996</Número da NE><Código do Credor>51234359000164</Código do Credor><Credor> SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE, a fim de oferecer o evento XVIII JORNADA BRASILEIRA DE NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA, na modalidade presencial, com a duração de 12 horas e meia, a ser realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2024, conforme estabel</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3933"><Ano>2024</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2024NE00999</Número da NE><Código do Credor>64152103191</Código do Credor><Credor> ROOSEVELT VILELA PIRES </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de parlamentar da CLDF da XVII Assembleia Geral da Confederação Parlamentar das Américas, que acontecerá na cidade de San Juan, Porto Rico, no período de 9 a 11 de dezembro de 2024, conforme Ato da Mesa Diretora nº 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12798</Valor Unitário><Valor Total>12798</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 146, de 2024 </Identificação></row>
<row _id="3934"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01003</Número da NE><Código do Credor>55199989000104</Código do Credor><Credor> 55.199.989 VINICIUS ARAUJO NEPOMUCENO </Credor><Especificação>MANGUEIRA LED CHATA, 220V , IP65 (OU SUPERIOR), COR ÂMBAR OU BRANCO QUENTE (2500- 3000K) - A PROVA D'ÁGUA (RESISTENTE A INTEMPÉRIES).                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>11</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="3935"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01003</Número da NE><Código do Credor>55199989000104</Código do Credor><Credor> 55.199.989 VINICIUS ARAUJO NEPOMUCENO </Credor><Especificação>ALIMENTADOR P/ MANGUEIRA LED 220V CHATA (CABO ALIMENTADOR COMPATÍVEL COM A MANGUEIRA ESPECIFICADA).                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>75</Quantidade><Valor Unitário>17.240000000000002</Valor Unitário><Valor Total>1293</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="3936"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01003</Número da NE><Código do Credor>55199989000104</Código do Credor><Credor> 55.199.989 VINICIUS ARAUJO NEPOMUCENO </Credor><Especificação>PACOTE DE ABRAÇADEIRA PLÁSTICA DE NYLON 6.6 DE 4,8 X 20 cm (100 UNIDADES).          Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de insumos destinados à decoração natalina da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), conforme Termo de Referência (SEI 1903240)</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>18.95</Valor Unitário><Valor Total>151.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="3937"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01004</Número da NE><Código do Credor>46089683000104</Código do Credor><Credor> C&amp;M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>MANGUEIRA LED REDONDA 10 mm, 220V , IP65 (OU SUPERIOR), COR ÂMBAR OU BRANCO QUENTE (2500- 3000K) - A PROVA D'ÁGUA (RESISTENTE A INTEMPÉRIES).                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>900</Quantidade><Valor Unitário>5.33</Valor Unitário><Valor Total>4797</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="3938"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01004</Número da NE><Código do Credor>46089683000104</Código do Credor><Credor> C&amp;M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA </Credor><Especificação>ALIMENTADOR P/ MANGUEIRA LED 220V REDONDA (CABO ALIMENTADOR COMPATÍVEL COM A MANGUEIRA ESPECIFICADA).                  Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de insumos destinados à decoração natalina da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), conform</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>24.39</Valor Unitário><Valor Total>3658.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="3939"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01005</Número da NE><Código do Credor>51234359000164</Código do Credor><Credor> SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROFISIOLOGIA CLINICA </Credor><Especificação>Cancelamento da nota de empenho 2024NE00996 (SEI 1933833), em virtude da impossibilidade do servidor poder comparecer ao evento devido ao cancelamento de seu voo por causa das chuvas no aeroporto de destino, conforme Despacho SAM (SEI 1934821) e Despacho </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="3940"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01006</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00168 (SEI 1554650), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NTO (SEI 1934810).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12950</Valor Unitário><Valor Total>12950</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="3941"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01007</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO, de serviço de subscrição de plataforma integrada de desenvolvimento colaborativo em nuvem, Microsoft Azure DevOps Services, com pagamento mensal sob demanda após consumo, pelo período de 36 meses, conforme Termo de Refer</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3942"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01008</Número da NE><Código do Credor>17839055000192</Código do Credor><Credor> ESTRUTTOS LTDA </Credor><Especificação>BOBINA CABO DE FIBRA ÓTICA DROP FTTH 1FO 1000M - CABO FIBRA OPTICA - CFOAC SM DROP BLI A B 01 FO CO LSZH BB 1KM - TRANSCEND - (CABO ÓTICO MINI FLAT DROP; 1 VIA DE FIBRA ÓTICA MONOMODO ITU-T G.657. Aquisição, por DISPENSA, para modernização dos recursos au</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>542.76</Valor Unitário><Valor Total>1085.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="3943"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01009</Número da NE><Código do Credor>27981037115</Código do Credor><Credor> JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação da servidora da CLDF na 27ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), nos dias 3 a 5 de dezembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), conforme Ato da Mesa Diretora nº 178 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3510</Valor Unitário><Valor Total>3510</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 178/2024     </Identificação></row>
<row _id="3944"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01010</Número da NE><Código do Credor>72021080110</Código do Credor><Credor> POLLYANNA COSTA MIRANDA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação da servidora da CLDF na 27ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), nos dias 3 a 5 de dezembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), conforme Ato da Mesa Diretora nº 178 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3510</Valor Unitário><Valor Total>3510</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 178/2024     </Identificação></row>
<row _id="3945"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01011</Número da NE><Código do Credor>33246831149</Código do Credor><Credor> SANDRA ZITA SILVA TINE </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidora da CLDF na 27ª UNALE, de 3 a 5 de dez/2024, na cidade do Rio de Janeiro, conforme AMD nº 174 de 2024, publicado no DCL nº 261 de 29/11/2024 (SEI 1934008), Despacho GMD (SEI 1934557), Bilhete Aéreo (SEI 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1625</Valor Unitário><Valor Total>1625</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 174/2024     </Identificação></row>
<row _id="3946"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01012</Número da NE><Código do Credor>63556766000</Código do Credor><Credor> ROBERTO BELLO TAVARES DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidor da CLDF na 27ª UNALE, dia 3/12/2024, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), conforme AMD 174/2024, pub. DCL 261 de 29/11/2024 (SEI 1934008), Despacho GMD (1934557), Bilhete Aéreo (1936821) e Despacho DAF (1935</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>325</Valor Unitário><Valor Total>325</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 174/2024     </Identificação></row>
<row _id="3947"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01013</Número da NE><Código do Credor>1010659901</Código do Credor><Credor> RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidor da CLDF na 27ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE), nos dias 3 a 5 de dezembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), conforme Ato da Mesa Diretora nº 186 d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1625</Valor Unitário><Valor Total>1625</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 186/2024     </Identificação></row>
<row _id="3948"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01016</Número da NE><Código do Credor>5058935000142</Código do Credor><Credor> INTERATIVA FACILITIES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de terceiros com dedicação de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de manut. predial, com mão de obra permanente e sob demanda, incluindo o fornecimento de peças e materiais, conforme condições, quantidades e exigências</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>46999.89</Valor Unitário><Valor Total>46999.89</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090040/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3949"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01017</Número da NE><Código do Credor>5058935000142</Código do Credor><Credor> INTERATIVA FACILITIES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de terceiros com dedicação de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de manut. predial, com mão de obra permanente e sob demanda, incluindo o fornecimento de peças e materiais, conforme condições, quantidades e exigências</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>81640.25</Valor Unitário><Valor Total>81640.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090040/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3950"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01021</Número da NE><Código do Credor>64848914353</Código do Credor><Credor> BERNARDO ROGÉRIO MATA DE ARAÚJO JÚNIOR </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo do empenho, a fim de realizar ajuste no saldo, decorrente do encerramento do exercício financeiro 2024, conforme Memorando 32/2024-SEO (1941098). Despesa com verba indenizatória a ser ressarcida aos senhores deputados distrit</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29772.21</Valor Unitário><Valor Total>29772.21</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 19/2017      </Identificação></row>
<row _id="3951"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01027</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00273 (SEI 1605285), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando nº 34/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1941017).                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>849.2</Valor Unitário><Valor Total>849.2</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3952"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01042</Número da NE><Código do Credor>34430130159</Código do Credor><Credor> RICARDO VALE DA SILVA </Credor><Especificação>Reforço do saldo do empenho, a fim de realizar ajuste no saldo, decorrente do encerramento do exercício financeiro 2024, conforme Memorando 32/2024-SEO (1941098). Despesa com verba indenizatória a ser ressarcida aos senhores deputados distritais, referent</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4783.2300000000005</Valor Unitário><Valor Total>4783.2300000000005</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 19/2017      </Identificação></row>
<row _id="3953"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01048</Número da NE><Código do Credor>10445514000104</Código do Credor><Credor> SEISELLES DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO, para fornecimento de revistas e jornais periódicos, em meio digital, para suprir as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme Projeto Básico (SEI 0210996), Contrato-PG nº 45/2020</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22569.16</Valor Unitário><Valor Total>22569.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000030/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3954"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01051</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00565 (SEI 1784686), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NENF (SEI 1942738).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1777.54</Valor Unitário><Valor Total>1777.54</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3955"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01052</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART  anotação responsabilidade técnica)  Emissão de laudo técnico  elétrica;  ART de projeto;  ART de execução;  Termo de responsabilidade. Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2024NE00943 (SEI 1922740), nos termos do Memorand</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="3956"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01053</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Distribuidor VGA/HDMI e áudio 4 saídas.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>3</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3957"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01053</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de TV de 60" LED c/ entrada VGA(DSub)/UHF/VHF/CATV/HDMI, SVideo, Hd eady, Tecnologia Digital, demais especificações vide TR¿(1103372). Cancelamento total do saldo da Nota de Empenho 2024NE00944 (SEI 1922746), nos termos do Memorando-Circular nº 5/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="3958"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01056</Número da NE><Código do Credor>2421421000111</Código do Credor><Credor> TIM S/A </Credor><Especificação>Contratação remanescente do PE nº 14/2023 de 100 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago), que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, devendo o serviço oferecer </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1231.3500000000001</Valor Unitário><Valor Total>1231.3500000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="3959"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01065</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00006 (SEI 1509964), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho NPE (SEI 1948531).                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1820.08</Valor Unitário><Valor Total>1820.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3960"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01069</Número da NE><Código do Credor>14908231000102</Código do Credor><Credor> ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA ME </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de filtro de bebedouro purificador de água para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme especificações apresentadas no Termo de Referência (SEI 1884317), Parecer-PG Nº 468/2024-NPLC</Especificação><Quantidade>88</Quantidade><Valor Unitário>99</Valor Unitário><Valor Total>8712</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="3961"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01074</Número da NE><Código do Credor>7797967000195</Código do Credor><Credor> NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA </Credor><Especificação>Licença anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela Administração Pública, com sistema de pesquisas baseado na Instrução Normativa 65/2021 (Banco de Preços).Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de empresa para fornecimento de licença </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11960</Valor Unitário><Valor Total>47840</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art. 74, "I"        </Identificação></row>
<row _id="3962"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01076</Número da NE><Código do Credor>29350330000199</Código do Credor><Credor> BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI </Credor><Especificação>Bastão cola quente; transparente;11mm de diâmetro x 300mm comprimento                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>2.5</Valor Unitário><Valor Total>75</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="3963"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01076</Número da NE><Código do Credor>29350330000199</Código do Credor><Credor> BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI </Credor><Especificação>Pistola Aplicadora Potência: 147W, Vazão: 10KG/H, Temperatura Trabalho: 205°C, Aplicação: Revestimento Embalagens, Tipo: Pistola Cola Quente. Aquisição, de ferramentas manuais, equipamentos de proteção, maletas para ferramentas e equipamentos, conforme TR</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>125.74000000000001</Valor Unitário><Valor Total>125.74000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="3964"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01077</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 38/2022-NPLC (SEI 0982988- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51). O empenho solicitado se refere à campanha "Institucional - Entregas 2024", com pr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4600000</Valor Unitário><Valor Total>4600000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3965"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01078</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade institucional e de utilidade pública aos veículos e demais meios de divulgação, conforme CONTRATO-PG Nº 39/2022-NPLC (SEI 0982991- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51) e 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4600000</Valor Unitário><Valor Total>4600000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3966"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01079</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 37/2022-NPLC (1152523- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51) e 1º Termo Aditivo (1405597). O empenho solicitado se refere à campanha "Institucional</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4600000</Valor Unitário><Valor Total>4600000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="3967"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01080</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 1 METRO.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30.55</Valor Unitário><Valor Total>611</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3968"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01080</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 1,5 METRO.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>37.5</Valor Unitário><Valor Total>375</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3969"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01080</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 2 METROS.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>21.400000000000002</Valor Unitário><Valor Total>428</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3970"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01080</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 3 METROS.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>36.2</Valor Unitário><Valor Total>724</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3971"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01080</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 30 CENTÍMETROS CONECTOR EM L.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>31.3</Valor Unitário><Valor Total>939</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3972"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01080</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 50 CENTÍMETROS.                    Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo para CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (SEI 1877895), Pare</Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>23.35</Valor Unitário><Valor Total>420.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3973"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR DE VÍDEO DISPLAYPORT PARA HDMI 2.0.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>105.61</Valor Unitário><Valor Total>1056.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3974"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR DPORT PARA VGA.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>79</Valor Unitário><Valor Total>237</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3975"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR HDMI PARA VGA.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>79.9</Valor Unitário><Valor Total>399.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3976"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR MICRO-HDMI PARA HDMI.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>36</Valor Unitário><Valor Total>72</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3977"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR MINI-DISPLAYPORT PARA HDMI.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>105</Valor Unitário><Valor Total>3780</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3978"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR MINI-HDMI PARA HDMI.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>37</Valor Unitário><Valor Total>74</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3979"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR MULTI USB-C.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>432.69</Valor Unitário><Valor Total>865.38</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3980"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR USB-C PARA HDMI.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>230</Valor Unitário><Valor Total>690</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3981"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01081</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR VGA PARA HDMI.                    Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo para CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (SEI 1877895), Parecer-P</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>64.9</Valor Unitário><Valor Total>324.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3982"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01082</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGÁVEIS AA E AAA.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>276.27</Valor Unitário><Valor Total>2210.16</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3983"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01082</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>PILHAS RECARREGÁVEIS AA.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>37.43</Valor Unitário><Valor Total>1197.76</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3984"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01082</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>PILHAS RECARREGÁVEIS AAA.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>27.94</Valor Unitário><Valor Total>223.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3985"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01082</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS.                   Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo para CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (SEI 1877895), Parece</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>26.75</Valor Unitário><Valor Total>267.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3986"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01083</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>EMENDA BNC - DUPLA FÊMEA.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>2.92</Valor Unitário><Valor Total>14.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3987"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01083</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>BOTÃO LIGA/DESLIGA TIPO GANGORRA COM ILUMINAÇÃO.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>20.44</Valor Unitário><Valor Total>102.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3988"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01083</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA PLASTICA PARA MONTAGEM DE CIRCUITOS.                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>24.900000000000002</Valor Unitário><Valor Total>124.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3989"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01083</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>ESCOVA DE LIMPEZA ANTI ESTATICA.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10.67</Valor Unitário><Valor Total>21.34</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3990"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01083</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>FONTE ESTABILIZADA 9VCC.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>16.01</Valor Unitário><Valor Total>160.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3991"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01083</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>FONTE ESTABILIZADA 12VCC.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>17.29</Valor Unitário><Valor Total>172.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3992"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01083</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>PINCEL DE LIMPEZA ANTI ESTATICA.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>14.41</Valor Unitário><Valor Total>28.82</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3993"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01083</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>PINCEL LARGO DE LIMPEZA ANTI ESTATICA.             Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo para CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (SEI 1877895), Pa</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>14.97</Valor Unitário><Valor Total>29.94</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3994"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01084</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total da nota de empenho 2024NE00972 (SEI 1930555), cujo objeto é contratação de empresa especializada no fornecimento e na instalação do sistema complementar de sinalização do Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal  CLDF, de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14125</Valor Unitário><Valor Total>14125</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="3995"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01085</Número da NE><Código do Credor>42810782000174</Código do Credor><Credor> MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA </Credor><Especificação>BASE NOTEEBOK COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL.                 Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo para CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (SEI 1877895</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>114.98</Valor Unitário><Valor Total>114.98</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3996"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01086</Número da NE><Código do Credor>42771285000104</Código do Credor><Credor> WALTER FRANCISCO DE PINA </Credor><Especificação>RÉGUA DE ENERGIA DIGITAL PARA RACK.            Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo para CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (SEI 1877895), Parece</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>289.99</Valor Unitário><Valor Total>3479.88</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="3997"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01087</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Pintura/impressão em peças de sinalização em alumínio extrudado ou placa de ACM.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4875</Valor Unitário><Valor Total>9750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3998"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01087</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Adesivagem - Confecção e instalação de Adesivos.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="3999"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01087</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e instalação de sinalização em ACM. Contratação, por meio de SRP, de empresa especializada para fornecimento e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edifício da CLDF, conforme TR (SEI 1711658), Despacho GMD (SEI 1715</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2875</Valor Unitário><Valor Total>2875</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4000"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01088</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme especificações, quantidades e detalhes constantes do Te</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>371</Valor Unitário><Valor Total>371</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4001"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01089</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE DE CHÃO PARA TELA DE VÍDEO COM RODÍZIOS                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5026</Valor Unitário><Valor Total>5026</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4002"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01089</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>TESTADOR DE CABO HDMI                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>205.9</Valor Unitário><Valor Total>205.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4003"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01089</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>TESTADOR DE CABO POE C/ DISPLAY. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações, quantidades e detalhes constantes do Termo de R</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4004"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01090</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos¿audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme especificações, quantidades e detalhes constantes do Te</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>371</Valor Unitário><Valor Total>371</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4005"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01091</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ALICATE DE CRIMPAR TIPO F / BNC PARA PRENSAR TERMINAIS DE COMPRESSÃO RG 58, 59, 60. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificaçõ</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>371</Valor Unitário><Valor Total>371</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4006"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01100</Número da NE><Código do Credor>11311279000140</Código do Credor><Credor> EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 2135 </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00699 (SEI 1845757), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEBIB (SEI 1960953).                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>517.71</Valor Unitário><Valor Total>517.71</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4007"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01101</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>NOTEBOOK. Contratação, por SRP, de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), conforme TR (1252322), Contrato-PG (1445281), 2º TA (1768182), TH (1358596), ARP (1467402)</Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>7060</Valor Unitário><Valor Total>176500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4008"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01120</Número da NE><Código do Credor>1404158001838</Código do Credor><Credor> PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE de licitação, de assinatura anual da plataforma digital Biblioteca Virtual Corporativa, contemplando acesso simultâneo e integral para até 499 usuários, conforme estabelecido no Termo de Referência (SEI 1901645), Proposta </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42520.44</Valor Unitário><Valor Total>42520.44</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Artigo 74, I e § 1  </Identificação></row>
<row _id="4009"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01121</Número da NE><Código do Credor>55084750000180</Código do Credor><Credor> GAYA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Longa Metragem, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 265/2013    </Identificação></row>
<row _id="4010"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01122</Número da NE><Código do Credor>15366905000157</Código do Credor><Credor> J V C DE SOUZA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor, eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Curta Metragem, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 265/2013    </Identificação></row>
<row _id="4011"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01123</Número da NE><Código do Credor>33975477172</Código do Credor><Credor> ADRIANO JAYME GUIMARAES </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Direção, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº 1/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12000</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4012"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01124</Número da NE><Código do Credor>55084750000180</Código do Credor><Credor> GAYA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total do empenho para correção da referência.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 265/2013    </Identificação></row>
<row _id="4013"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01125</Número da NE><Código do Credor>15366905000157</Código do Credor><Credor> J V C DE SOUZA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS </Credor><Especificação>Cancelamento total do empenho para correção da referência.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 265/2013    </Identificação></row>
<row _id="4014"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01126</Número da NE><Código do Credor>55084750000180</Código do Credor><Credor> GAYA PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Longa Metragem, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4015"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01127</Número da NE><Código do Credor>15366905000157</Código do Credor><Credor> J V C DE SOUZA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Curta Metragem, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4016"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01128</Número da NE><Código do Credor>7023039171</Código do Credor><Credor> EDUARDO GABRIEL YDIRIUA DA SILVA </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Ator, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº 1/2024 (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4017"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01129</Número da NE><Código do Credor>1285668170</Código do Credor><Credor> GLEIDE DOS SANTOS FIRMINO </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Atriz, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº 1/2024 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4018"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01130</Número da NE><Código do Credor>8219159839</Código do Credor><Credor> RENATO FORTES BARBIERI </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Roteiro, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº 1/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4019"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01131</Número da NE><Código do Credor>2213837198</Código do Credor><Credor> EMILIA SILVEIRA SILBERSTEIN </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Fotografia, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº 1/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4020"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01132</Número da NE><Código do Credor>870752103</Código do Credor><Credor> SILVINO MENDONÇA CARNEIRO </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Montagem, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº 1/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4021"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01133</Número da NE><Código do Credor>69606684172</Código do Credor><Credor> MAIRA CARVALHO FERREIRA SANTOS </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Direção de Arte, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4022"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01134</Número da NE><Código do Credor>33533080838</Código do Credor><Credor> GUILHERME DE CASTRO DUARTE MARTINS </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Edição de Som, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4023"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01135</Número da NE><Código do Credor>7313916671</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE FRAGA PEREIRA </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Trilha Sonora, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4024"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01136</Número da NE><Código do Credor>26736443000139</Código do Credor><Credor> SAL FILMES E PRODUCOES LTDA </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri popular, categoria Melhor Longa Metragem, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4025"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01137</Número da NE><Código do Credor>29180200000155</Código do Credor><Credor> CLARABOIA FILMES LTDA </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri popular, categoria Melhor Curta Metragem, do 26º Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal - Mostra Brasília, do 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, conforme Item 8 do Edital de Concurso nº 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. Nº 259/2012    </Identificação></row>
<row _id="4026"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01138</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação> Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00792 (SEI 1888660), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Pag</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>122774.45</Valor Unitário><Valor Total>122774.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4027"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01139</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00793 (SEI 1888663), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13558</Valor Unitário><Valor Total>13558</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4028"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01140</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00798 (SEI 1888803), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>413397.52</Valor Unitário><Valor Total>413397.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4029"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01141</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00799 (SEI 1888804), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40653.55</Valor Unitário><Valor Total>40653.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4030"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01142</Número da NE><Código do Credor>18139645000175</Código do Credor><Credor> FF BIANCHI LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00884 (SEI 1913838), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40500</Valor Unitário><Valor Total>40500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090025/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4031"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01143</Número da NE><Código do Credor>46928110000119</Código do Credor><Credor> 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00885 (SEI 1913841), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>73500</Valor Unitário><Valor Total>73500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090025/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4032"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01144</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Identificação de Setor A (item 7.2 do projeto de sinalização).                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>667.3000000000001</Valor Unitário><Valor Total>4671.1</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4033"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01144</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Sinalização de vaga de garagem (item 7.6 do projeto de sinalização).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1010.35</Valor Unitário><Valor Total>3031.05</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4034"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01144</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Sinalização das Galerias (item 7.10 do projeto de sinalização).   Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2024NE00971 (SEI 1930537), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falt</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>521.25</Valor Unitário><Valor Total>3648.75</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>900022/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4035"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01145</Número da NE><Código do Credor>14908231000102</Código do Credor><Credor> ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA ME </Credor><Especificação> Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE1069 (SEI 1953741), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8712</Valor Unitário><Valor Total>8712</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4036"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01146</Número da NE><Código do Credor>42510505000146</Código do Credor><Credor> M &amp; M ELETROFIBRAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00806 (SEI 1895728), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1810</Valor Unitário><Valor Total>1810</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4037"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01147</Número da NE><Código do Credor>42510505000146</Código do Credor><Credor> M &amp; M ELETROFIBRAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00807 (SEI 1895729), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3593</Valor Unitário><Valor Total>3593</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4038"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01148</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00976 (SEI 1932191), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16636.6</Valor Unitário><Valor Total>16636.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4039"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01149</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00977 (SEI 1932192), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>446281</Valor Unitário><Valor Total>446281</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4040"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01150</Número da NE><Código do Credor>32005178000111</Código do Credor><Credor> EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE</Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00978 (SEI 1932195), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4041"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01151</Número da NE><Código do Credor>32005178000111</Código do Credor><Credor> EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE</Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00979 (SEI 1932198), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21600</Valor Unitário><Valor Total>21600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4042"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01152</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00980 (SEI 1932200), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>296780.55</Valor Unitário><Valor Total>296780.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4043"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01153</Número da NE><Código do Credor>30925451000109</Código do Credor><Credor> ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD</Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00982 (SEI 1932225), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31636.780000000002</Valor Unitário><Valor Total>31636.780000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4044"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01154</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00983 (SEI 1932242), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>769</Valor Unitário><Valor Total>769</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4045"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01155</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00984 (SEI 1932247), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2061</Valor Unitário><Valor Total>2061</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4046"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01156</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00985 (SEI 1932250), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5726.9800000000005</Valor Unitário><Valor Total>5726.9800000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4047"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01157</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00987 (SEI 1932255), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4048"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01158</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00988 (SEI 1932256), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>516789.91000000003</Valor Unitário><Valor Total>516789.91000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4049"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01159</Número da NE><Código do Credor>9087468000130</Código do Credor><Credor> TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME</Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00989 (SEI 1932258), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>75596</Valor Unitário><Valor Total>75596</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4050"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01160</Número da NE><Código do Credor>47725628000118</Código do Credor><Credor> PRIMER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00990 (SEI 1932260), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>92750</Valor Unitário><Valor Total>92750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4051"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01161</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00992 (SEI 1932264), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12898</Valor Unitário><Valor Total>12898</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4052"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01162</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00993 (SEI 1932265), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2601</Valor Unitário><Valor Total>2601</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4053"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01163</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01089 (SEI 1958692), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5531.900000000001</Valor Unitário><Valor Total>5531.900000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4054"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01164</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01091 (SEI 1958932), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>371</Valor Unitário><Valor Total>371</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4055"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01165</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE00906 (SEI 1916392), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4022</Valor Unitário><Valor Total>4022</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="4056"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01166</Número da NE><Código do Credor>17839055000192</Código do Credor><Credor> ESTRUTTOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01008 (SEI 1938113), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1085.52</Valor Unitário><Valor Total>1085.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, a e b. </Identificação></row>
<row _id="4057"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01167</Número da NE><Código do Credor>29350330000199</Código do Credor><Credor> BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01076 (SEI 1956609), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>200.74</Valor Unitário><Valor Total>200.74</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4058"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01168</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01080 (SEI 1956922), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3497.3</Valor Unitário><Valor Total>3497.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="4059"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01169</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01081 (SEI 1956925), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7498.4800000000005</Valor Unitário><Valor Total>7498.4800000000005</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="4060"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01170</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01082 (SEI 1956927), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3898.94</Valor Unitário><Valor Total>3898.94</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="4061"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01171</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01083 (SEI 1956930), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>654.4</Valor Unitário><Valor Total>654.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="4062"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01172</Número da NE><Código do Credor>42810782000174</Código do Credor><Credor> MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01085 (SEI 1956931), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>114.98</Valor Unitário><Valor Total>114.98</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="4063"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01173</Número da NE><Código do Credor>42771285000104</Código do Credor><Credor> WALTER FRANCISCO DE PINA </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da Nota de Empenho 2024NE01086 (SEI 1956932), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Paga</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3479.88</Valor Unitário><Valor Total>3479.88</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art.75, III, a e b  </Identificação></row>
<row _id="4064"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01174</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo remanescente da Nota de Empenho 2024NE00474 (SEI 1734745), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando 36/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1962197).                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45968.28</Valor Unitário><Valor Total>45968.28</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4065"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01175</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo remanescente da Nota de Empenho 2024NE00370 (SEI 1667518), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando 33/2024-CEPUBLICIDADE (SEI 1936039).                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>58311.82</Valor Unitário><Valor Total>58311.82</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4066"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01176</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2024NE00192 (SEI 1555675), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho SEINOVA (SEI 1964218).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>94414.75</Valor Unitário><Valor Total>94414.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4067"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01178</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE01079 (SEI 1956653), conforme Despacho Solicitação de Empenho NPI (SEI 1965257) e Despacho DAF (SEI 1965719).                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1260000</Valor Unitário><Valor Total>1260000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4068"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01179</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE01078 (SEI 1956656), conforme Despacho Solicitação de Empenho NPI (SEI 1965277) e Despacho DAF (SEI 1965713).                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1260000</Valor Unitário><Valor Total>1260000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4069"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01180</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 38/2022-NPLC (SEI 0982988- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51). O empenho solicitado se refere à campanha "Institucional - Entregas 2024", com pr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2520000</Valor Unitário><Valor Total>2520000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4070"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01193</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2024NE00149 (SEI 1552088), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Despacho CERIM (SEI 1965410).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1663.96</Valor Unitário><Valor Total>1663.96</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4071"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01194</Número da NE><Código do Credor>3113382165</Código do Credor><Credor> EDUARDO WEYNE PEDROSA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da 2024NE00953 (SEI 1927007), tendo em vista a restituição dos valores referentes às diárias concedidas devido a cancelamento de viagem de deputado, conforme Despachos do Gab do Deputado Eduardo Pedrosa (SEI 1931111 e 1957875), AMD 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>487.5</Valor Unitário><Valor Total>487.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 170/2024     </Identificação></row>
<row _id="4072"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01195</Número da NE><Código do Credor>38649233104</Código do Credor><Credor> AUGUSTO CEZAR ALVES BRAVO </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da 2024NE00954 (SEI 1927010), tendo em vista a restituição dos valores recebidos a maior, referentes às diárias concedidas, devido a cancelamento de viagem de deputado, conforme Despachos do Gab do Deputado Eduardo Pedrosa (SEI 19311</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>97.5</Valor Unitário><Valor Total>97.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 170/2024     </Identificação></row>
<row _id="4073"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01197</Número da NE><Código do Credor>394445000365</Código do Credor><Credor> MINISTERIO DA EDUCACAO </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00055 (SEI 1517775), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando 33/2024-SEO (1970521).                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>320.59000000000003</Valor Unitário><Valor Total>320.59000000000003</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="4074"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01200</Número da NE><Código do Credor>530352000159</Código do Credor><Credor> CAMARA DOS DEPUTADOS </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00120 (SEI 1548554), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando 33/2024-SEO (1970521).                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>64726.14</Valor Unitário><Valor Total>64726.14</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="4075"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01201</Número da NE><Código do Credor>4119545000172</Código do Credor><Credor> EDITORA VERBO JURIDICO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00223 (SEI 1573481), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando 33/2024-SEO (1970521).                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.06</Valor Unitário><Valor Total>0.06</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25 II e 13 VI  </Identificação></row>
<row _id="4076"><Ano>2024</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2024NE01203</Número da NE><Código do Credor>531954000120</Código do Credor><Credor> TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2024NE00513 (SEI 1757301), nos termos do Memorando-Circular nº 5/2024-DAF (SEI 1852876) para o encerramento do exercício 2024, conforme Memorando 33/2024-SEO (1970521).                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>71829.37</Valor Unitário><Valor Total>71829.37</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="4077"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00001</Número da NE><Código do Credor>63567474120</Código do Credor><Credor> RAFAEL SILVEIRA E SILVA </Credor><Especificação>Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, de professor para a orientação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de especialização em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, a servidores da</Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>411.33</Valor Unitário><Valor Total>5758.62</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4078"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00002</Número da NE><Código do Credor>11311279000140</Código do Credor><Credor> EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 2135 </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para o fornecimento parcelado de material bibliográfico nacional e estrangeiro, exclusivamente disponível no mercado interno brasileiro, incluindo livros impressos, multimeios, folhetos, map</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26669.98</Valor Unitário><Valor Total>26669.98</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="4079"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00003</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Licitações e Contratos.                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4080"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00003</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Orçamento e Finanças.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4081"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00003</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Recursos Humanos.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4082"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00003</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Convênios e Parcerias.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9545.65</Valor Unitário><Valor Total>9545.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4083"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00003</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>Boletim de Administração Pública e Gestão Municipal. Assinatura anual dos periódicos impressos e digitais de Boletins de Licitações e Contratos, de Orçamento e Finanças, de Recursos Humanos, de Convênios e Parcerias e de Administração Pública e Gestão Mun</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10221.12</Valor Unitário><Valor Total>10221.12</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4084"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00004</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da Garantia DELL EMC ProSupport Plus, que compreende a prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, em hardware e software, on-site e remoto, incluindo fornecimento e substituição de p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>166529.18</Valor Unitário><Valor Total>166529.18</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4085"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00005</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az Repos and Boards (Basic)-Basic-1 User Part number: WF9-00011                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1260</Quantidade><Valor Unitário>35.35</Valor Unitário><Valor Total>44541</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4086"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00005</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az Test Plans-Std User-1/Mo Part number: AAA-15043¿Az Test Plans-Std User-1/Mo Part number: AAA-15043¿                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>144</Quantidade><Valor Unitário>306.48</Valor Unitário><Valor Total>44133.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4087"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00005</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az P/L-Self-hosted CI/CD Concurrent Job-1/Mo Part number: WF9-00009                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>88.41</Valor Unitário><Valor Total>10609.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4088"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00005</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az P/L-Microsoft-hosted CI/CD Concurrent Job-1/Mo Part number: WF9-00008                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>235.76</Valor Unitário><Valor Total>8487.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4089"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00005</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Capacitação na utilização e administração da plataforma. Contratação, na modalidade PREGÃO, de serviço de subscrição de plataforma integrada de desenvolvimento colaborativo em nuvem, Microsoft Azure DevOps Services, conf. condições, quantidades, exigência</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>404.25</Valor Unitário><Valor Total>4851</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4090"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00006</Número da NE><Código do Credor>2543216001109</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>NOTEBOOK. Contratação, por SRP, de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de Tecnologia da Informação (Desktops, notebooks e monitores de vídeo), de acordo com as especificações e as exigências constantes no Termo de Referência (1252322</Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>7060</Valor Unitário><Valor Total>176500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4091"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00007</Número da NE><Código do Credor>14745075000106</Código do Credor><Credor> CONFIANCA ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), abrangendo coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados no Setor de Assi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2263.68</Valor Unitário><Valor Total>2263.68</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="4092"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00008</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de empenho para regularização do cronograma de desembolso.                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>112621.68000000001</Valor Unitário><Valor Total>112621.68000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4093"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00009</Número da NE><Código do Credor>14745075000106</Código do Credor><Credor> CONFIANCA ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da 2025NE00007 em virtude do processo vinculado estar errado.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2263.68</Valor Unitário><Valor Total>2263.68</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="4094"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00010</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az Repos and Boards (Basic)-Basic-1 User Part number: WF9-00011                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1260</Quantidade><Valor Unitário>35.35</Valor Unitário><Valor Total>44541</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4095"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00010</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az Test Plans-Std User-1/Mo Part number: AAA-15043¿Az Test Plans-Std User-1/Mo Part number: AAA-15043                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>144</Quantidade><Valor Unitário>306.48</Valor Unitário><Valor Total>44133.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4096"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00010</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az P/L-Self-hosted CI/CD Concurrent Job-1/Mo Part number: WF9-00009                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>88.41</Valor Unitário><Valor Total>10609.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4097"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00010</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az P/L-Microsoft-hosted CI/CD Concurrent Job-1/Mo Part number: WF9-00008                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>235.76</Valor Unitário><Valor Total>8487.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4098"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00010</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Capacitação na utilização e administração da plataforma. Contratação, na modalidade PREGÃO, de serviço de subscrição de plataforma¿integrada de desenvolvimento colaborativo em nuvem, Microsoft Azure DevOps Services, conf. condições, quantidades, exigência</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>404.25</Valor Unitário><Valor Total>4851</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4099"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00011</Número da NE><Código do Credor>14745075000106</Código do Credor><Credor> CONFIANCA ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), abrangendo coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados no Setor de Assi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2263.68</Valor Unitário><Valor Total>2263.68</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II         </Identificação></row>
<row _id="4100"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00012</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços de Suporte Técnico e Manutenção da Mensageria MENTORH                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5065.47</Valor Unitário><Valor Total>5065.47</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4101"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00012</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços de Suporte Técnico e Manutenção da Mensageria MENTORH                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>12663.68</Valor Unitário><Valor Total>139300.48</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4102"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00012</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Serviços Eventuais                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>800</Valor Unitário><Valor Total>80000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4103"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00012</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Treinamento. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, treinamento e eventuais customizações da solução de Mensageria MENTORH (e-Social) adquirida pela CLDF para automatização do processo de escrituraç</Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>326.8</Valor Unitário><Valor Total>4248.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4104"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00013</Número da NE><Código do Credor>14737767832</Código do Credor><Credor> RICARDO SUGANUMA </Credor><Especificação>Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, de professor para a orientação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, a servidor da C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2879.31</Valor Unitário><Valor Total>2879.31</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="4105"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00014</Número da NE><Código do Credor>79384374172</Código do Credor><Credor> TATIANA FEITOSA DE BRITTO </Credor><Especificação>Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, de professora para a orientação e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, a servidores d</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>370.19</Valor Unitário><Valor Total>2591.33</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4106"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00015</Número da NE><Código do Credor>51311014000167</Código do Credor><Credor> LAG LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para assinatura bianual da plataforma digital "Lista de Autoridades Governamentais - LAG", com acesso simultâneo integral a até 100 usuários, de acordo com o Termo de Referência (SEI 1919105), Prop</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15482.15</Valor Unitário><Valor Total>15482.15</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4107"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00016</Número da NE><Código do Credor>18139645000175</Código do Credor><Credor> FF BIANCHI LTDA </Credor><Especificação>Cone de sinalização viária, com película retrorrefletiva na cor branca/prata, tipo III da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos). Contratação, por licitação na modalidade  PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de sinaliza</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>135</Valor Unitário><Valor Total>40500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090025/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4108"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00017</Número da NE><Código do Credor>46928110000119</Código do Credor><Credor> 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA </Credor><Especificação>Pedestal com Sistema Retrátil de Fita: Confeccionado em metal cromado de alto brilho. Contratação, por licitação na modalidade  PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de sinalização viária para a Diretoria de Polícia Legislativa </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>490</Valor Unitário><Valor Total>73500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090025/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4109"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00018</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Divisória sanitária em Laminado Melamínico Estrutural TS, esp.: 10mm Ref.: Verde Pastel L158 da Formica.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>41</Quantidade><Valor Unitário>860</Valor Unitário><Valor Total>35260</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4110"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00018</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Divisória sanitária em Laminado Melamínico Estrutural TS, esp.: 10mm Ref.: Verde Claro L110 da Formica.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>850</Valor Unitário><Valor Total>5950</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4111"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00018</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Divisória sanitária em Laminado Melamínico Estrutural TS, esp.: 10mm Ref.: Azul Francês L115 da Formica. Contratação, por meio de SRP, de emp. p/ fornec. e inst., sob demanda, de div. sanitárias em painéis de Lam. Melamínico Estrut. TS e revest. para pare</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>936</Valor Unitário><Valor Total>9360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4112"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Fecho e contra-fecho livre/ocupado em metal cromado para divisória sanitária em painel TS 10mm, conforme o padrão existente no edifício.                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>280</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4113"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Dobradiça em metal cromado para divisória sanitária em painel TS 10mm, incluindo parafusos, conforme o padrão existente no edifício.                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>131</Valor Unitário><Valor Total>1965</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4114"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Suporte Tipo "U" para fixação de divisória sanitária em painel TS 10mm, incluindo parafusos e bucha, conforme o padrão existente no edifício.                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>121</Valor Unitário><Valor Total>3630</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4115"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Perfil Batente em Alumínio para divisória sanitária em painel TS 10mm, incluindo parafusos, tampa e sapata, conforme o padrão existente no edifício.                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>296</Valor Unitário><Valor Total>1480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4116"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para parede em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.: 1,3mm Ref.: Verde Pastel L158 da Formica.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>435</Valor Unitário><Valor Total>1740</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4117"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para parede em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.: 1,3mm Ref.: Verde Claro L110 da Formica.                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>414</Valor Unitário><Valor Total>2898</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4118"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para parede em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.: 1,3mm Ref.: Azul Francês L115 da Formica.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>388</Valor Unitário><Valor Total>9700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4119"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para parede em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.: 1,3mm Ref.: Gelo L106 da Formica.                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>59</Quantidade><Valor Unitário>386</Valor Unitário><Valor Total>22774</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4120"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00019</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento p/ móveis e portas em chapa de Lam. Melamínico de alta pressão, esp.: 0,8mm Ref.: Cinza Talar L010 da Formica. Contratação, por meio de SRP, de emp. p/ fornec. e inst., sob demanda, de div. Sanit. em painéis de Lam. Melamínico Estrut. TS e re</Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>315</Valor Unitário><Valor Total>11025</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4121"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00020</Número da NE><Código do Credor>17839055000192</Código do Credor><Credor> ESTRUTTOS LTDA </Credor><Especificação>BOBINA CABO DE FIBRA ÓTICA DROP FTTH 1FO 1000M - CABO FIBRA OPTICA - CFOAC SM DROP BLI A B 01 FO CO LSZH BB 1KM - TRANSCEND. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de bobinas de fibra ótica, ferramentas e conectores para cabos de fibra ótica e rede, cabos/</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>542.76</Valor Unitário><Valor Total>1085.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4122"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00021</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de emp. p/ prestação de serv. de gestão de Plano de Saúde, incluindo audit. Financ., admin. e de procedimentos na área médica e odontológica, execução de processos de trabalho, treinamento, assessoria, consultoria e assistência presencial, com</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1014020.16</Valor Unitário><Valor Total>1014020.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4123"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Cabo USB 3.0; comprimento 1,5m; USB-C macho x USB-A macho; padrão 3.0; compatível com USB 2.0; taxa de transmissão de 4.8 Gbps ou superior; garantia do fabricante de 3 meses (mínimo).                                                                        </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>26.830000000000002</Valor Unitário><Valor Total>268.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4124"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Cabo USB 2.0; Comprimento 1,5 m; USBB macho x USB-A macho;¿compatível com USB 2.0; taxa de transmissão de 4.8 Gbps ou superior; garantia do fabricante de 3 meses (mínimo)                                                                                     </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>19.95</Valor Unitário><Valor Total>199.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4125"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Cabo USB 3.0; comprimento 1,5m; USB-B macho x USB-A macho; padrão 3.0; compatível com USB 2.0; taxa de transmissão de 4.8 Gbps ou superior; garantia do fabricante de: 3 meses (mínimo)                                                                        </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>27.150000000000002</Valor Unitário><Valor Total>135.75</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4126"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Extensor USB 3.0; comprimento de 3 metros; USB-A macho x USB-A fêmea; deverá suportar 4.8 Gbps de transmissão de dados; cabo blindado; versão UBS 3.0 ou superior; Plug and Play; tamanho: 3 metros; garantia do fabricante: 3 meses (mínimo).                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>42.15</Valor Unitário><Valor Total>252.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4127"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Extensor USB 3.0 ativo com repetidor (amplificado); USB-A Macho X USB-A Fêmea; repetidor ativo; deverá suportar 4.8 Gbps de transferência de dados; cabo blindado; versão USB 3.0 ou superior; "Plug and Play"; tamanho: 10 Metros; garantia do fabricante: 3 m</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>275.58</Valor Unitário><Valor Total>826.74</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4128"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Hub USB; entrada: USB 3.0 Tipo A macho; saídas: 4 portas USB 3.0 Tipo A fêmea (mínimo); taxa de transferência de dados: 4.8 Gbps; "Plug-and-play"                                                                                                              </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>122.31</Valor Unitário><Valor Total>611.5500000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4129"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Alicate para inserção Punch Down; compatível com bloco 110/88; mola de regulagem de pressão; compatível com patch panel e keystone; regulagem para 2 níveis de pressão de impacto; lâmina de inserção dupla cambiável, sendo um dos lados com a função de corte</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>69</Valor Unitário><Valor Total>138</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4130"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Alicate para remoção do elemento de tração do cabo de fibra ótica drop flat ftth; corpo construído em aço; proteção contra corrosão; cabo emborrachado; decapagem de 5 a 30mm; diâmetro da fibra 125 m²                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>89</Valor Unitário><Valor Total>178</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4131"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Alicate para remoção de resina de fibra ótica; corpo construído em aço; proteção contra corrosão; cabo plastificado; diâmetro da fibra: 125 m; possuir trava para manter fechado quando não estiver em uso; possuir parafuso de ajuste de fechamento.          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>72</Valor Unitário><Valor Total>144</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4132"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Cortador/clivador de fibra ótica de alta precisão; corpo construído em metal; comprimento do corte entre 5 e 20mm; lâmina de tungstênio com ajuste de altura e rotação; vida útil da lâmina estimada em 36.000 cortes; diâmetro da fibra: 125 m.               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>261</Valor Unitário><Valor Total>522</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4133"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Cabo USB 3.0; comprimento 1,5m; USB-B macho x USB-A macho; padrão 3.0; compatível com USB 2.0; taxa de transmissão de 4.8 Gbps ou superior; garantia do fabricante de: 3 meses (mínimo)                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27.26</Valor Unitário><Valor Total>27.26</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4134"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00022</Número da NE><Código do Credor>47054644000126</Código do Credor><Credor> ITALO SANTOS SILVA </Credor><Especificação>Conector p/ cabo fibra ótica tipo drop ftth SC APC; compatível c/ cabo 3x2mm; sist. de montagem rápida; perda retorno máxima de 50db; fibra monomodo; diâmetro da fibra: 125 m; temperatura de operação entre -30°C e 70°C. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃ</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>17.95</Valor Unitário><Valor Total>718</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4135"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00023</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Contratação de emp. p/ prestação de serv. de gestão de Plano de Saúde, incluindo audit. Financ., admin. e de procedimentos na área médica e odontológica, execução de processos de trabalho, treinamento, assessoria, consultoria e assistência presencial, com</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>546010.85</Valor Unitário><Valor Total>546010.85</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4136"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00024</Número da NE><Código do Credor>29350330000199</Código do Credor><Credor> BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI </Credor><Especificação>Bastão cola quente; transparente;11mm de diâmetro x 300mm comprimento                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>2.5</Valor Unitário><Valor Total>75</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inc. III, "</Identificação></row>
<row _id="4137"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00024</Número da NE><Código do Credor>29350330000199</Código do Credor><Credor> BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI </Credor><Especificação>Pistola Aplicadora Potência: 147W, Vazão: 10KG/H, Temperatura Trabalho: 205°C, Aplicação: Revestimento Embalagens, Tipo: Pistola Cola Quente. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de ferramentas manuais, equipamentos de proteção, maletas para ferramentas </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>125.74000000000001</Valor Unitário><Valor Total>125.74000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inc. III, "</Identificação></row>
<row _id="4138"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00025</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, na modalidade PREGÃO, especializada em prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualização de versão de portais internet e intranet da CLDF na tecnologia Liferay Portal, conforme Contrato-</Especificação><Quantidade>750</Quantidade><Valor Unitário>1134.72</Valor Unitário><Valor Total>851040</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4139"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00026</Número da NE><Código do Credor>43262746000186</Código do Credor><Credor> JUSTI TRADUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de  PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) p/ a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>223964.29</Valor Unitário><Valor Total>223964.29</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4140"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00027</Número da NE><Código do Credor>17839055000192</Código do Credor><Credor> ESTRUTTOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da NE para inclusão de número de contrato.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1085.52</Valor Unitário><Valor Total>1085.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4141"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00028</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Suporte técnico e atualização de versão. Contratação de empresa, na modalidade PREGÃO, especializada em prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualização de versão de portais internet e intranet da CLDF na tecn</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>24021.07</Valor Unitário><Valor Total>264231.77</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4142"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00029</Número da NE><Código do Credor>17839055000192</Código do Credor><Credor> ESTRUTTOS LTDA </Credor><Especificação>BOBINA CABO DE FIBRA ÓTICA DROP FTTH 1FO 1000M - CABO FIBRA OPTICA - CFOAC SM DROP BLI A B 01 FO CO LSZH BB 1KM - TRANSCEND. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de bobinas de fibra ótica, ferramentas e conectores p/ cabos de fibra ótica e rede, cabos/ex</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>542.76</Valor Unitário><Valor Total>1085.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 75, III, "a" e "</Identificação></row>
<row _id="4143"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00030</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para pronto atendimento a usuários de recursos de TI da CLDF, contemplando: planejamento, desenvolvimento, implantação e execução de atividades de suporte técnico, remoto e presenci</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>159977.75</Valor Unitário><Valor Total>159977.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4144"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00031</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 1 METRO                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>30.55</Valor Unitário><Valor Total>611</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4145"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00031</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 1,5 METRO                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>37.5</Valor Unitário><Valor Total>375</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4146"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00031</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 2 METROS                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>21.400000000000002</Valor Unitário><Valor Total>428</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4147"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00031</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 3 METROS                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>36.2</Valor Unitário><Valor Total>724</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4148"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00031</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 30 CENTÍMETROS CONECTOR EM L                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>31.3</Valor Unitário><Valor Total>939</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4149"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00031</Número da NE><Código do Credor>29003455000142</Código do Credor><Credor> FGP SOLUTIONS EIRELI ME </Credor><Especificação>CABO HDMI 2.0 50 CENTÍMETROS. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme TR (1864964), Desp. GMD (1877895), Parecer-PG (1885208), Proposta Final Grupo 2 (1944541</Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>23.35</Valor Unitário><Valor Total>420.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4150"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR DE VÍDEO DISPLAYPORT PARA HDMI 2.0                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>105.61</Valor Unitário><Valor Total>1056.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4151"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR DPORT PARA VGA                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>79</Valor Unitário><Valor Total>237</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4152"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR HDMI PARA VGA                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>79.9</Valor Unitário><Valor Total>399.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4153"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR MICRO-HDMI PARA HDMI                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>36</Valor Unitário><Valor Total>72</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4154"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR MINI-DISPLAYPORT PARA HDMI                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>105</Valor Unitário><Valor Total>3780</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4155"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR MINI-HDMI PARA HDMI                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>37</Valor Unitário><Valor Total>74</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4156"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR MULTI USB-C                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>432.69</Valor Unitário><Valor Total>865.38</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4157"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR USB-C PARA HDMI                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>230</Valor Unitário><Valor Total>690</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4158"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00032</Número da NE><Código do Credor>7187140000160</Código do Credor><Credor> ANDERSON AMORIM ROSA </Credor><Especificação>ADAPTADOR VGA PARA HDMI. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme TR (1864964), Desp. GMD (1877895), Parecer-PG (1885208), Proposta Grupo 4 (1944558), Rel. da </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>64.9</Valor Unitário><Valor Total>324.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, "a" e </Identificação></row>
<row _id="4159"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00033</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>CARREGADOR PARA PILHAS RECARREGÁVEIS AA E AAA                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>276.27</Valor Unitário><Valor Total>2210.16</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4160"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00033</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>PILHAS RECARREGÁVEIS AA                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>37.43</Valor Unitário><Valor Total>1197.76</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4161"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00033</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>PILHAS RECARREGÁVEIS AAA                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>27.94</Valor Unitário><Valor Total>223.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4162"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00033</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>BATERIA ALCALINA DE 9 VOLTS. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme TR (1864964), Desp. GMD (1877895), Parecer-PG (1885208), Proposta Grupo 6 (1944820), Rel.</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>26.75</Valor Unitário><Valor Total>267.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4163"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00034</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>EMENDA BNC - DUPLA FÊMEA                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>2.92</Valor Unitário><Valor Total>14.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4164"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00034</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>BOTÃO LIGA/DESLIGA TIPO GANGORRA COM ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>20.44</Valor Unitário><Valor Total>102.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4165"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00034</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA PLASTICA PARA MONTAGEM DE CIRCUITOS                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>24.900000000000002</Valor Unitário><Valor Total>124.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4166"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00034</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>ESCOVA DE LIMPEZA ANTI ESTATICA¿                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10.67</Valor Unitário><Valor Total>21.34</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4167"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00034</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>FONTE ESTABILIZADA 9VCC                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>16.01</Valor Unitário><Valor Total>160.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4168"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00034</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>FONTE ESTABILIZADA 12VCC                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>17.29</Valor Unitário><Valor Total>172.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4169"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00034</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>PINCEL DE LIMPEZA ANTI ESTATICA                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>14.41</Valor Unitário><Valor Total>28.82</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4170"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00034</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>PINCEL LARGO DE LIMPEZA ANTI ESTATICA. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme TR (1864964), Desp. GMD (1877895), Parecer-PG (1885208), Proposta Grupo 7 (1944</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>14.97</Valor Unitário><Valor Total>29.94</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4171"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00035</Número da NE><Código do Credor>42810782000174</Código do Credor><Credor> MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA </Credor><Especificação>BASE NOTEEBOK COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme TR (1864964), Desp. GMD (1877895), Parecer-PG (1885208), Proposta Grupo 14 (19</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>114.98</Valor Unitário><Valor Total>114.98</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4172"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00036</Número da NE><Código do Credor>42771285000104</Código do Credor><Credor> WALTER FRANCISCO DE PINA </Credor><Especificação>RÉGUA DE ENERGIA DIGITAL PARA RACK. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme TR (1864964), Desp. GMD (1877895), Parecer-PG (1885208), Proposta Grupo 20 (194485</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>289.99</Valor Unitário><Valor Total>3479.88</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4173"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00037</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>BOLSA DE ESTÁGIO                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>109</Quantidade><Valor Unitário>16800</Valor Unitário><Valor Total>1831200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4174"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00037</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>AUXíLIO-TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIO                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>109</Quantidade><Valor Unitário>3432</Valor Unitário><Valor Total>374088</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4175"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00037</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>Taxa de administração. Contratação, na modalidade de PREGÃO, de instituição credenciada como Agente de Integração Escola-Empresa com o objetivo de propiciar a plena operacionalização de estágio de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em in</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>915.6</Valor Unitário><Valor Total>10987.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4176"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00038</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, de subscrições anuais da solução de Business Intelligence (BI) denominada Power BI Premium USL Per User, incluindo atualizações e suporte técnico, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Refe</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>1260</Valor Unitário><Valor Total>63000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000027/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4177"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00039</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de fornecedor de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para mensuração de tamanho funcional de softwares para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições, especificações e quantidades referentes ao LOTE </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20434.36</Valor Unitário><Valor Total>20434.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4178"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00040</Número da NE><Código do Credor>65149197000251</Código do Credor><Credor> REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS </Credor><Especificação>Lousa Digital. Contratação de empresa visando à aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação: Tablet e Lousa Interativa Digital touchscreen, conforme DMI - Termo de Referência (SEI 1871349). Conforme Parecer-PG Nº 451/2024-NPLC (SEI 1891049), Pro</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>13797</Valor Unitário><Valor Total>137970</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090045/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4179"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira - Medindo 1,5m (comprimento) x 50 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>472.01</Valor Unitário><Valor Total>5192.11</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4180"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo Jardineira para púlpito - Medindo 50cm (comprimento) x 40 cm (altura no ponto mais elevado).                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>288</Valor Unitário><Valor Total>5184</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4181"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para Mesa - Medindo: 30 cm (altura) X 50 cm (comprimento).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>26</Quantidade><Valor Unitário>171.17000000000002</Valor Unitário><Valor Total>4450.42</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4182"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais de Impacto sobre Pedestal - Medindo 90 cm (diâmetro do arranjo) x 1,80m (altura incluindo o pedestal). Altura total do conjunto (arranjo e pedestal): 3 m.                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>449</Valor Unitário><Valor Total>898</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4183"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Mesa Centro - Medindo: 50 cm (diâmetro) X 60 cm (altura).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>47</Quantidade><Valor Unitário>216.37</Valor Unitário><Valor Total>10169.39</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4184"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Conjuntos de 3 vasos de plantas ornamentais - Os vasos conterão plantas ornamentais de espécies variadas (aprovadas pelo cerimonial da CLDF), com folhagens exuberantes em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2m de altura (incluindo </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4185"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m por 20 m                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>270.94</Valor Unitário><Valor Total>541.88</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4186"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais (buquês)                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>28</Quantidade><Valor Unitário>206.33</Valor Unitário><Valor Total>5777.24</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4187"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>429.51</Valor Unitário><Valor Total>6013.14</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4188"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascal</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>216.09</Valor Unitário><Valor Total>3241.35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4189"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00041</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis duas hastes, especialmente nas cores rosa, lilás e branca. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascalho e/ou musgo branco. Dimensões: 20 cm </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>297.12</Valor Unitário><Valor Total>4456.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4190"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00042</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>Contratação de serviços de qualidade de produtos de software e de processos de engenharia de software para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 22/2020-NPLC (SEI 0154285). Conforme Apostilamento (SEI 1839511), 4º Termo Aditivo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>149439.94</Valor Unitário><Valor Total>149439.94</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4191"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00043</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por Inexigibilidade de Licitação, a fim de ministrar evento de capacitação online para servidores da CLDF, intitulado "ALTA PERFORMANCE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS Desafios e oportunidades em modelagens e tecnologias", no período</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3930</Valor Unitário><Valor Total>11790</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4192"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00044</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de audiodescrição sob demanda com previsão máxima de 80 horas por mês. A solução deve fornecer espaço em nuvem para disponibilização dos conteúdos (upload e download dos arquivos de áudio e d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4193"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00045</Número da NE><Código do Credor>55749422000156</Código do Credor><Credor> 55.749.422 RODRIGO DO NASCIMENTO PINTO </Credor><Especificação>Espuma de lapela. Contratação, por DISPENSA de licitação, de empresa especializada para fornecimento de Acessórios para Produção Audiovisual, com vistas ao atendimento das necessidades da TV Câmara Distrital da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>12.85</Valor Unitário><Valor Total>257</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="4194"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00046</Número da NE><Código do Credor>47211967000186</Código do Credor><Credor> GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE ARTICULADO DE PAREDE PARA MONITOR DE VÍDEO DE 22 A 25 POLEGADAS                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>249.93</Valor Unitário><Valor Total>749.79</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4195"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00046</Número da NE><Código do Credor>47211967000186</Código do Credor><Credor> GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO PARA TELA DE VÍDEO (40 A 65 POLEGADAS)¿¿                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4196"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00046</Número da NE><Código do Credor>47211967000186</Código do Credor><Credor> GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TELA DE VÍDEO (60 A 85 POLEGADAS)                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>239</Valor Unitário><Valor Total>717</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4197"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00046</Número da NE><Código do Credor>47211967000186</Código do Credor><Credor> GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE DE TETO PARA TELA DE VÍDEO TIPO I - (35 A 65 POLEGADAS)                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>385</Valor Unitário><Valor Total>1925</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4198"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00046</Número da NE><Código do Credor>47211967000186</Código do Credor><Credor> GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE DE TETO PARA TELA DE VÍDEO TIPO II - (60 A 85 POLEGADAS)                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>720</Valor Unitário><Valor Total>5760</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4199"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00046</Número da NE><Código do Credor>47211967000186</Código do Credor><Credor> GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE DUPLO ARTICULADO DE MESA PARA MONITORES DE VÍDEO. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, objetivando a modernização dos recursos audiovisuais da CLDF, conform</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>424.32</Valor Unitário><Valor Total>4243.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4200"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00047</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Mão de obra por evento de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do edifício sede da CLDF.                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2560.83</Valor Unitário><Valor Total>2560.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4201"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00047</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Mão de obra por evento de MANUTENÇÃO CORRETIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do edifício sede da CLDF. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0060922). Conforme Contrato-PG nº 22/2021-NPLC (SEI 0416834), Apostilament</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3362.2400000000002</Valor Unitário><Valor Total>13448.960000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4202"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00048</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE DE PAREDE MONITOR DE ÁUDIO ATIVO PARA ESTÚDIO. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, objetivando a modernização dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme e</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>634</Valor Unitário><Valor Total>2536</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4203"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00049</Número da NE><Código do Credor>42810782000174</Código do Credor><Credor> MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA </Credor><Especificação>SPLITER HDMI 2.0 1X4 ATIVO                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>226.49</Valor Unitário><Valor Total>1358.94</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4204"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00049</Número da NE><Código do Credor>42810782000174</Código do Credor><Credor> MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA </Credor><Especificação>SPLITER HDMI 2.0 1X8 ATIVO. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, objetivando a modernização dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações apresentadas </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1070.02</Valor Unitário><Valor Total>2140.04</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4205"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00050</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>PEÇAS para manutenção do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do edifício sede da CLDF, de acordo com o item 5, da planilha do anexo I do Termo de Referência (SEI 0060922). Demais especificações, vide Termo de Referência. Conforme Contrato-</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32000</Valor Unitário><Valor Total>32000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4206"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00051</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Operação assistida presencial. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada para fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento, servidor, licenças de software e serviços de infraestrutura para modernização e ampliação do Sistema Di</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>278</Valor Unitário><Valor Total>2780</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4207"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00052</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Serviços de manutenção preventiva periódica, conforme agendamento prévio                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1449</Valor Unitário><Valor Total>8694</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4208"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00052</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Serviços de manutença o corretiva, de suporte te cnico, por chamado. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada para fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento, servidor, licenças de software e serviços de infraestrutura para </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>805</Valor Unitário><Valor Total>9660</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4209"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00053</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>MATERIAL a ser empregado na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos motores do Grupo Moto-Gerador, com fornecimento de peças e materiais para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>44006.88</Valor Unitário><Valor Total>44006.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4210"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00054</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos motores do Grupo Moto-Gerador, com fornecimento de peças e materiais para atender às necessidades da Câma</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6989.12</Valor Unitário><Valor Total>6989.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4211"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00064</Número da NE><Código do Credor>8990948000143</Código do Credor><Credor> CRP TECNOLOGIA S.A. </Credor><Especificação>Desenvolvimento, sustentação e manutenção corretiva e evolutiva de softwares pagos por Sprint executada. Contratação de empresa de serviços técnicos espec. para o desenvolvimento, manutenção corretiva e evolutiva e sustentação de sistemas de informação, c</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>73807.37</Valor Unitário><Valor Total>442844.22000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090031/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4212"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00065</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VI - SOFTCASE COMPATÍVEL.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>265</Valor Unitário><Valor Total>1060</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4213"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00065</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VII - SOFTCASE COMPATÍVEL. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações, quantidades e detalhes constantes do Termo d</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>360</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4214"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>AMPLIFICADOR DE FONES DE OUVIDO.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2200</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4215"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>INTERFACE DE ÁUDIO USB.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>6500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4216"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO I - 48 CANAIS DE ENTRADA ESTÉREO.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>51744</Valor Unitário><Valor Total>51744</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4217"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO I - CARTÃO REMOVÍVEL DE INTERFACE DANTE.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6200</Valor Unitário><Valor Total>6200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4218"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO I - STAGE BOX COMPATÍVEL COM 32 ENTRADAS XLR E 16 SAÍDAS XLR E INTERFACE AES50.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4219"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL TIPO 1 (3 ENTRADAS XLR E 6 SAÍDAS XLR).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>4588</Valor Unitário><Valor Total>22940</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4220"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>STAGEBOX COMPATÍVEL COM INTERFACE AES50 (8 ENTRADAS XLR E 8 SAÍDAS XLR)                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4608</Valor Unitário><Valor Total>9216</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4221"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>INTERFACE DE ÁUDIO DANTE-USB (2 ENTRADAS E 2 SAÍDAS XLR).                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10698.93</Valor Unitário><Valor Total>21397.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4222"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO II - 16 ENTRADAS XLR, 8 SAÍDAS XLR E INTERFACE DANTE.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>19000</Valor Unitário><Valor Total>133000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4223"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO III - 8 ENTRADAS XLR E 6 SAÍDAS XLR.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10467</Valor Unitário><Valor Total>20934</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4224"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE ÁUDIO DANTE (2 ENTRADAS XLR-DANTE).                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1699.83</Valor Unitário><Valor Total>8499.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4225"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE ÁUDIO DANTE (DANTE-2 SAÍDAS XLR).                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1699.83</Valor Unitário><Valor Total>8499.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4226"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO V - RETORNO DE CHÃO COMPACTO.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>4797</Valor Unitário><Valor Total>23985</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4227"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE VÍDEO BIDERECIONAL SIMULTÂNEO 12G (HDMI/SDI).                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>52</Quantidade><Valor Unitário>1337</Valor Unitário><Valor Total>69524</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4228"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE VÍDEO SDI-HDMI COM 2 SAÍDAS DE ÁUDIO ANALÓGICO.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1497</Valor Unitário><Valor Total>2994</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4229"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>EXTRATOR DE ÁUDIO SD.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1521.77</Valor Unitário><Valor Total>10652.39</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4230"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SWITCHER DE VIDEO COM MULTIVIEW 10 ENTRADAS E 6 SAÍDAS SDI.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7999.2</Valor Unitário><Valor Total>39996</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4231"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SWITCHER DE VIDEO COM MULTIVIEW 20 ENTRADAS E 12 SAÍDAS SDI.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>13398.66</Valor Unitário><Valor Total>40195.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4232"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>UPDOWNCROSS HD CONVERTER SDI.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1438.46</Valor Unitário><Valor Total>4315.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4233"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00066</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>PROJETOR DE VÍDEO A LASER (MAIOR QUE 6300 LUMENS). Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações, quantidades e detalhes constantes do Ter</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23997</Valor Unitário><Valor Total>23997</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4234"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00067</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (B/A) - ESPUMA ANTI- VENTO                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>185</Valor Unitário><Valor Total>11100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4235"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00067</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO II - SISTEMA DE CONFERÊNCIA - ESPUMA ANTI-VENTO                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>54</Quantidade><Valor Unitário>68.9</Valor Unitário><Valor Total>3720.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4236"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00067</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III   CABO CW-P10 ANGULAR. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme especificaçõe</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>227</Valor Unitário><Valor Total>1816</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4237"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (A) -¿GOOSENECK CONDENSADOR SHOTGUN ATÉ 600MM                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>55</Quantidade><Valor Unitário>3199</Valor Unitário><Valor Total>175945</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4238"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (B) -¿GOOSENECK CONDENSADOR SHOTGUN ATÉ 670MM                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3290</Valor Unitário><Valor Total>9870</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4239"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (B/A) - BASE PARA MICROFONE GOOSENECK COM BOTÃO                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>27</Quantidade><Valor Unitário>1430</Valor Unitário><Valor Total>38610</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4240"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO II -SISTEMA DE CONFERÊNCIA -BASE                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>27</Quantidade><Valor Unitário>3299</Valor Unitário><Valor Total>89073</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4241"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO II -SISTEMA DE CONFERÊNCIA -CENTRAL DE CONFERÊNCIA                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14890</Valor Unitário><Valor Total>14890</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4242"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO II -SISTEMA DE CONFERÊNCIA -MICROFONE                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>27</Quantidade><Valor Unitário>1155</Valor Unitário><Valor Total>31185</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4243"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III - CARTÃO RECEPTOR                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1564</Valor Unitário><Valor Total>31280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="4245"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III - TRANSMISSOR BODY- PACK                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1680</Valor Unitário><Valor Total>13440</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4246"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III (A) - MICROFONE DE MÃO SEM FIO                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>1850</Valor Unitário><Valor Total>24050</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="4248"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III (C) - MICROFONE AURICULAR¿CARDIOIDE MINIATURIZADO                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4084</Valor Unitário><Valor Total>8168</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4249"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00068</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III (D) -MICROFONE CARDIOIDE CLIPE PARA INSTRUMENTO. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações, quantidades </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1221</Valor Unitário><Valor Total>2442</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4250"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00069</Número da NE><Código do Credor>9087468000130</Código do Credor><Credor> TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME</Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VI - COMPACTA COM BATERIA E BLUETOOTH.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6299</Valor Unitário><Valor Total>25196</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4251"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00069</Número da NE><Código do Credor>9087468000130</Código do Credor><Credor> TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME</Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VII - COLUNA E SUBWOOFER COM BATERIA. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>12600</Valor Unitário><Valor Total>50400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
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<row _id="4253"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00070</Número da NE><Código do Credor>47725628000118</Código do Credor><Credor> PRIMER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>TELA DE VÍDEO TIPO II - (60 A 65 POLEGADAS).                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3332</Valor Unitário><Valor Total>13328</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4254"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00070</Número da NE><Código do Credor>47725628000118</Código do Credor><Credor> PRIMER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>TELA DE VÍDEO TIPO III - (85 A 90 POLEGADAS). Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>6090</Valor Unitário><Valor Total>66990</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4255"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00071</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ALICATE DE CRIMPAR TIPO F / BNC PARA PRENSAR TERMINAIS DE COMPRESSÃO RG 58, 59, 60. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificaçõ</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>371</Valor Unitário><Valor Total>371</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4256"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00072</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO DIGITAL 2 EM 1 (SOLDADOR + AR QUENTE).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1284.98</Valor Unitário><Valor Total>1284.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4257"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00072</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>FONTE DE TENSÃO PARA BANCADA.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>828</Valor Unitário><Valor Total>828</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4258"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00072</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>KIT CABO DE MULTÍMETRO PONTA FINA (AGULHA) + GARRAS JACARÉ.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>44</Valor Unitário><Valor Total>88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4259"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00072</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>773</Valor Unitário><Valor Total>1546</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4260"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00072</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE BANCADA COM GERADOR DE SINAIS. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Ref</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1980</Valor Unitário><Valor Total>1980</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4261"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00073</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE DE CHÃO PARA TELA DE VÍDEO COM RODÍZIOS                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5026</Valor Unitário><Valor Total>5026</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4262"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00073</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>TESTADOR DE CABO HDMI                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>205.9</Valor Unitário><Valor Total>205.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4263"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00073</Número da NE><Código do Credor>42166294000176</Código do Credor><Credor> EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>TESTADOR DE CABO POE C/ DISPLAY. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme especificações, quanti</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4264"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00074</Número da NE><Código do Credor>32005178000111</Código do Credor><Credor> EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE</Credor><Especificação>CAPA PARA TABLET MATERIAL: POLÍMERO, POLIURETANO, APLICAÇÃO: TABLET. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações, quantidades</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4265"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00075</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>MINI CONTATOR.                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>65</Valor Unitário><Valor Total>325</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4266"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00075</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>RELÉ TEMPORIZADOR (ATÉ 30 MINUTOS). Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 177390</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>148</Valor Unitário><Valor Total>444</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4267"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00076</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>FONTE INDUSTRIAL PARA TRILHO 24VDC/10A. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 17</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>687</Valor Unitário><Valor Total>2061</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4268"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00077</Número da NE><Código do Credor>30925451000109</Código do Credor><Credor> ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD</Credor><Especificação>CABO COAXIAL HD/SDI RG59 23AWG.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3618.98</Valor Unitário><Valor Total>21713.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4269"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00077</Número da NE><Código do Credor>30925451000109</Código do Credor><Credor> ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD</Credor><Especificação>CONECTOR BNC MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO CAOXIAL HD/SDI RG59 MINISOLID 23 AWG. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações </Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>58.370000000000005</Valor Unitário><Valor Total>9922.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4270"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00078</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO I - LINE ARRAY.                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>10346.01</Valor Unitário><Valor Total>134498.13</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4271"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00078</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO II - SUBWOOFER.                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>13125.380000000001</Valor Unitário><Valor Total>26250.760000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4272"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00078</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO III - SIDE FILL.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>4445.29</Valor Unitário><Valor Total>93351.09</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4273"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00078</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO IV - MONITOR DE CHÃO.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6363.9800000000005</Valor Unitário><Valor Total>25455.920000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4274"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00078</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO I E TIPO II - ESTRUTURA DE IÇAMENTO BUMPER.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3684.05</Valor Unitário><Valor Total>11052.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4275"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00078</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO III - SUPORTE DE PAREDE.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>19</Quantidade><Valor Unitário>294.66</Valor Unitário><Valor Total>5598.54</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4276"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00078</Número da NE><Código do Credor>36839023000131</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO III - SUPORTE TIPO JUNÇÃO DE IÇAMENTO. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>95.66</Valor Unitário><Valor Total>573.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4277"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00079</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ADAPTADOR DE REDE GIGABIT ETHERNET USB 3.0.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>1280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4278"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00079</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>FONTE POE 30W.                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>179</Valor Unitário><Valor Total>716</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4279"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00079</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET PCI-E 32BITS. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (S</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>60.5</Valor Unitário><Valor Total>605</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4280"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00080</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE MÍDIA LADO A.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>425</Valor Unitário><Valor Total>2975</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4281"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00080</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE MÍDIA LADO B.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>399</Valor Unitário><Valor Total>2793</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4282"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00080</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ACCESS POINT.                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>826</Valor Unitário><Valor Total>4956</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4283"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00080</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ROTEADOR / DHCP SERVER.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>319</Valor Unitário><Valor Total>638</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4284"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00080</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>SWITCH GIGABIT ETHERNET 8 PORTAS (4 POE). Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>512</Valor Unitário><Valor Total>1536</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4285"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00081</Número da NE><Código do Credor>32005178000111</Código do Credor><Credor> EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE</Credor><Especificação>TABLET TELA: SUPERIOR 10 POL, MEM. RAM: MÍN. 8 GB, 128 GB, S/ ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, CHIP M2 PRO, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA: 8,1 A 13 MPX, COM WI-FI / 5G / BLUETOOTH, SIST. OP. PROPRIETÁRIO. Aquisição, por PREGÃO, de equip., mate</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>2700</Valor Unitário><Valor Total>21600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4286"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00085</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, sob demanda, no edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência SEAUX (SEI 0913037</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>2057.78</Valor Unitário><Valor Total>20577.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4287"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00085</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, sob demanda, no edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência SEAUX (SEI 0913037</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1115.56</Valor Unitário><Valor Total>1115.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4288"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00086</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Software Embarcado ao Terminal do Parlamentar. Contratação, por INEXIGIBILIDADE de licitação, de novos Terminais de Registro de Presença e Voto do Parlamentar, visando a atualização do Software do Sistema Eletrônico de Votação para uma versão Web, incluso</Especificação><Quantidade>33</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>99000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4289"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00088</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Terminal de Registro de Presença e Voto do Parlamentar. Contratação, por INEXIGIBILIDADE de licitação, de novos Terminais de Registro de Presença e Voto do Parlamentar, visando a atualização do Software do Sistema Eletrônico de Votação para uma versão Web</Especificação><Quantidade>33</Quantidade><Valor Unitário>4650</Valor Unitário><Valor Total>153450</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4290"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00091</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de Instalação.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19000</Valor Unitário><Valor Total>19000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4291"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00091</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Treinamento Operacional. Contratação, por INEXIGIBILIDADE de licitação, de novos Terminais de Registro de Presença e Voto do Parlamentar, visando a atualização do Software do Sistema Eletrônico de Votação para uma versão Web, incluso serviços de instalaçã</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15850</Valor Unitário><Valor Total>15850</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4292"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00092</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Operação assistida. Contratação, por INEXIGIBILIDADE de licitação, de novos Terminais de Registro de Presença e Voto do Parlamentar, visando a atualização do Software do Sistema Eletrônico de Votação para uma versão Web, incluso serviços de instalação, tr</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>895</Valor Unitário><Valor Total>17900</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4293"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00101</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Contribuição Previdenciária Patronal sobre Serviços de Terceiros prestados por pessoas físicas, a ser recolhida no exercício de 2025, conforme MEMORANDO Nº 10/2025-SEPAG (SEI 1984788) e Despacho DAF (SEI 1987109).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>INSS S/ TERCEIROS PF</Identificação></row>
<row _id="4294"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00102</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Identificação de Setor A (item 7.2 do projeto de sinalização).                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>667.3000000000001</Valor Unitário><Valor Total>4671.1</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4295"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00102</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Sinalização de vaga de garagem (item 7.6 do projeto de sinalização).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1010.35</Valor Unitário><Valor Total>3031.05</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4296"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00102</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Sinalização das Galerias (item 7.10 do projeto de sinalização). Contratação, por SRP, de empresa especializada para fornecimento e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edifício da CLDF, conforme TR (SEI 1711658), Despacho GMD</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>521.25</Valor Unitário><Valor Total>3648.75</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4297"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00103</Número da NE><Código do Credor>48115921000126</Código do Credor><Credor> DIGICAST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO</Credor><Especificação>Codificador de Sinais de Áudio e Vídeo HD/SD/ONESEG para TV Dig Padrão SBTVD, Ateme/Kyrion CM5000e DUAL Todas as licenças inclusas: Versão CM5000e substituiu CM5000 e AM2102. Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>233000</Valor Unitário><Valor Total>466000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4298"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00104</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Multímetro Analógico 1.000V - 350g. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>169.45000000000002</Valor Unitário><Valor Total>508.35</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4299"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00104</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Multímetro Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>321.44</Valor Unitário><Valor Total>964.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4300"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00104</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Testador de Cabo e Rede. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16912.87</Valor Unitário><Valor Total>16912.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4301"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00104</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Medidor de Potência de Fibra Óptica e Localizadores de Falhas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29583.2</Valor Unitário><Valor Total>29583.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4302"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00104</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Furadeira e Parafusadeira com Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>395.97</Valor Unitário><Valor Total>395.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4303"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00104</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Rotulador Eletrônico Portátil. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>299</Valor Unitário><Valor Total>897</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4304"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00104</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Torno / Morsa de Bancada Tipo Mini 2.1/2. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).   Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme TR (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SEI 1756674), Termo de Homo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>107.96000000000001</Valor Unitário><Valor Total>107.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4305"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Smartphone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4300</Valor Unitário><Valor Total>8600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4306"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Câmera Digital Profissional. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>51000</Valor Unitário><Valor Total>153000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4307"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva 70 - 200 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>17000</Valor Unitário><Valor Total>51000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4308"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva 17   55 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16900</Valor Unitário><Valor Total>33800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4309"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Steadycam Celular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4310"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Suporte Estabilizador para Celular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4311"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Microfone de Lapela. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4312"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Kit Microfone de Lapela Sem Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2900</Valor Unitário><Valor Total>5800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4313"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Microfone Dinâmico Cardióide. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4314"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Microfone Shotgun. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1800</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4315"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Câmera Digital Profissional. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7200</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4316"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Grande Angular. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4317"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Lente Teleobjetiva, Zoom Telefoto Acessível. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4318"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Transmissor Sem Fio para Câmeras DSLR. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2800</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4319"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Mini Tripé para Multimídia. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>830</Valor Unitário><Valor Total>830</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4320"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00105</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Gravador / Reprodutor Digital de Áudio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).    Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme TR (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SEI 1756674), Termo de Homol</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>340</Valor Unitário><Valor Total>340</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4321"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor SDI para Áudio                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1657</Valor Unitário><Valor Total>1657</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4322"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Distribuidor SDI                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1367</Valor Unitário><Valor Total>2734</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4323"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor Bidirecional SDI/HDMI 3G com Fonte de Alimentação                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>747.97</Valor Unitário><Valor Total>3739.85</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="4325"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Processador/Conversor de Áudio e Vídeo                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11997</Valor Unitário><Valor Total>11997</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="4330"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor SDI para Fibra Ótica                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1350</Valor Unitário><Valor Total>6750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4331"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Switcher de Vídeo                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25677</Valor Unitário><Valor Total>25677</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4332"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor HDMI para SDI 3G com Fonte de Alimentação                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>627</Valor Unitário><Valor Total>1254</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4333"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Patchbay HD-SDI (2x 32 / Passagem Normal)                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11000</Valor Unitário><Valor Total>11000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4334"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Sistema de Transmissão HDMI/SDI sem Fio                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5397</Valor Unitário><Valor Total>21588</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4335"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Placa de Captura de Vídeo HD-SDI                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3707</Valor Unitário><Valor Total>11121</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4336"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>NoBreak (UPS) Senoidal                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6355</Valor Unitário><Valor Total>6355</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4337"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Disco Rígido Externo Portátil                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>547.95</Valor Unitário><Valor Total>1095.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4338"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00106</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Rack Fechado 44U.    Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme TR (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SEI 1756674), Termo de Homologação 90028/2024 (SEI 1828645), Despacho GMD (SEI 1753122), Propost</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3895</Valor Unitário><Valor Total>3895</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4339"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Sistema de Comunicação sem Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11550</Valor Unitário><Valor Total>11550</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4340"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Kit de 3 Iluminadores LED Bicolores. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16773.44</Valor Unitário><Valor Total>33546.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4341"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Painel de LED com Baterias. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>11960</Valor Unitário><Valor Total>95680</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4342"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Suporte para Painéis Difusores/Refletores Dobráveis com Alças. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>355</Valor Unitário><Valor Total>1420</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4343"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Kit para Chroma Key Articulado. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>9882</Valor Unitário><Valor Total>19764</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4344"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Câmera Digital Portátil e Acessórios. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2400</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4345"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Filmadora Digital Profissional 4K. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>33000</Valor Unitário><Valor Total>132000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4346"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Tripé para Câmeras de Vídeo Profissionais. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>24000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4347"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Interface de Áudio USB. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>622</Valor Unitário><Valor Total>1866</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4348"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Gravador Manual Portátil Profissional com Sistema de Intercâmbio de Cápsulas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2529</Valor Unitário><Valor Total>2529</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4349"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Pedestal de Palco para Microfone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>318</Valor Unitário><Valor Total>636</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4350"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Conjunto Transmissor de Cinto e Transmissor de Microfone Lapela Sem Fio com Tomada XLR e Maleta de Transporte. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>7112</Valor Unitário><Valor Total>28448</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4351"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Caixas de Som com Subwoofer. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>417</Valor Unitário><Valor Total>1668</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4352"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Mixer de Áudio - Mesa de Som. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3022</Valor Unitário><Valor Total>3022</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4353"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Microfone Condensador Profissional . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1595</Valor Unitário><Valor Total>1595</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4354"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Pedestal Tripé Para Microfone com Trava Rápida. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>85.91</Valor Unitário><Valor Total>343.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4355"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Microfone Condensador Super-Cardióide. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13119</Valor Unitário><Valor Total>13119</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4356"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Combo Shock-Mount, Grip, Adaptador de Pedestal, Abafador de Vento e Redutor de Vento. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8369</Valor Unitário><Valor Total>8369</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4357"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Mastro do Tipo Boom para Microfone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2939</Valor Unitário><Valor Total>2939</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4358"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Garra de Suporte para Mastro do Tipo Boom. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>578</Valor Unitário><Valor Total>578</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4359"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Microfone Cardióide Bastão de Mão Portátil Sem Fio. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5625</Valor Unitário><Valor Total>22500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4360"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00107</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cabine Portátil de Isolamento Acústico para de Gravação de Áudio com Pedestal. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603). Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme TR (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5424</Valor Unitário><Valor Total>5424</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4361"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Testador de Cabo com Conector RJ-45. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>195.20000000000002</Valor Unitário><Valor Total>780.8000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4362"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Maleta Porta Ferramentas com Divisórias. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>988.48</Valor Unitário><Valor Total>2965.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4363"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Maleta Organizadora Plástica 17 Pol. com 19 Compartimentos e 14 Divisórias Móveis. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>102.9</Valor Unitário><Valor Total>308.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4364"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Rolos de Fita para Rotulador Eletrônico Portátil. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>107.48</Valor Unitário><Valor Total>1612.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4365"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Soprador Térmico 2000W com 3 Estágios. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>205.93</Valor Unitário><Valor Total>411.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4366"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Fonte de Alimentação Regulável Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>875.08</Valor Unitário><Valor Total>875.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4367"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Crimpador 5.6". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>50.480000000000004</Valor Unitário><Valor Total>201.92000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4368"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Universal 8"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>42.17</Valor Unitário><Valor Total>168.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4369"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Corte c/ Cabo Isolado 6"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>36.35</Valor Unitário><Valor Total>145.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4370"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Corte Lateral. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>42.59</Valor Unitário><Valor Total>170.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4371"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Bico Isolado 8"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>102.53</Valor Unitário><Valor Total>205.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4372"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate de Pressão 10"". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>44.49</Valor Unitário><Valor Total>177.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4373"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Bico Meia-Cana Curto de 4.1/2 Pol. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>67.38</Valor Unitário><Valor Total>269.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4374"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Amperímetro Digital. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>334.83</Valor Unitário><Valor Total>1004.49</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4375"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Ferro de Solda 220v. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>54.480000000000004</Valor Unitário><Valor Total>108.96000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4376"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Sugador de Solda Estanho. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>38.45</Valor Unitário><Valor Total>38.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4377"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Ajustável 6 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>35.26</Valor Unitário><Valor Total>141.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4378"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda Cotoco - 3/16  x 1 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>16.22</Valor Unitário><Valor Total>64.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4379"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 3/16  x 6 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>12.530000000000001</Valor Unitário><Valor Total>50.120000000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4380"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 1/4  x 8 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>20.44</Valor Unitário><Valor Total>81.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="4382"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 1/4  x 6 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.71</Valor Unitário><Valor Total>46.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4383"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave de Fenda 5/16  x 8 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.35</Valor Unitário><Valor Total>45.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4384"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 3/16  x 1 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>11.25</Valor Unitário><Valor Total>45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4385"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 3/16  x 3 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6.91</Valor Unitário><Valor Total>27.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4386"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 1/8  x 3 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>9.28</Valor Unitário><Valor Total>37.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4387"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Chave Phillips 1/4  x 5 . Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>15.97</Valor Unitário><Valor Total>63.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4388"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Pontas de Precisão. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>72.34</Valor Unitário><Valor Total>217.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4389"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chaves Allen. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>90.15</Valor Unitário><Valor Total>270.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4390"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo Soquete Enc. 1/4 - 4 a 13mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>327.63</Valor Unitário><Valor Total>655.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4391"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chave Torx "L". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>117.64</Valor Unitário><Valor Total>235.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4392"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Chave Biela Tipo L 8 mm a 19 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>271.95</Valor Unitário><Valor Total>543.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4393"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogos Chaves Comb. com Catraca Reversível 8 mm a 19 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>525.62</Valor Unitário><Valor Total>1051.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4394"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Lima Chata Murça 4" com Cabo. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26.09</Valor Unitário><Valor Total>26.09</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4395"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pinça Curva 160 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31.87</Valor Unitário><Valor Total>31.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4396"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pinça Reta 160 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35.93</Valor Unitário><Valor Total>35.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4397"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Pincel 1". Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5.04</Valor Unitário><Valor Total>10.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4398"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate Punch Down. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>38.79</Valor Unitário><Valor Total>116.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4399"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Trena. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>62.06</Valor Unitário><Valor Total>186.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4400"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas Aço Rápido. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>265.97</Valor Unitário><Valor Total>265.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4401"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas para Madeira. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29.63</Valor Unitário><Valor Total>29.63</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4402"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Jogo de Brocas para Concreto. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>74.45</Valor Unitário><Valor Total>74.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4403"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Arco de Serra. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>56.25</Valor Unitário><Valor Total>56.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4404"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Desencapador de Cabos Coaxiais 5-em-1. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>927.4200000000001</Valor Unitário><Valor Total>1854.8400000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4405"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00108</Número da NE><Código do Credor>16754240000111</Código do Credor><Credor> QUALITE DISTRIBUIDORA EIRELI ME </Credor><Especificação>Alicate CrimpALL Broadcast Kit. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603). Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme TR (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SEI 1756674), Termo de Homologação 9002</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2413.02</Valor Unitário><Valor Total>4826.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4406"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00109</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Cartão de Memória. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>650</Valor Unitário><Valor Total>5200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4407"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00109</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Cartão de Memória SD. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4408"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00109</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Filtro Protetor 77 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>300</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4409"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00109</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Iluminador de LED para Câmeras. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>420</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4410"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00109</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Mini Iluminador de LED. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4411"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00109</Número da NE><Código do Credor>43127104000174</Código do Credor><Credor> EVERTON SILVA DOS SANTOS </Credor><Especificação>Filtro Polarizador 58 mm. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603). Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme TR (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SEI 1756674), Termo de Homologação 90028/2024</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>840</Valor Unitário><Valor Total>1680</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4412"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00110</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cartão de Memória                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>227</Valor Unitário><Valor Total>908</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4413"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00110</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cartuchos de Backup Tipo LTO-5. Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme TR (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SEI 1756674), Termo de Homologação 90028/2024 (SEI 1828645), Despacho GMD (SEI 175312</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>253</Valor Unitário><Valor Total>12650</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4414"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Caixote Três Tabelas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>189</Valor Unitário><Valor Total>756</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4415"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Maleta de Transporte para Microfone para Conjunto Transmissor de Cinto e Transmissor de Microfone Lapela Sem Fio com Tomada XLR. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>965</Valor Unitário><Valor Total>3860</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4416"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Bateria para Iluminadores, Modelo Sony NP-F960/F970. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>254</Valor Unitário><Valor Total>1016</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4417"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Carregador Rápido de Baterias AA / AAA. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>237.03</Valor Unitário><Valor Total>711.09</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4418"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Carregador Duplo Sony BC-U2A. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2940</Valor Unitário><Valor Total>11760</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4419"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Kit para Chroma Key. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1039</Valor Unitário><Valor Total>2078</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4420"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Braçadeira Impacto para Luzes e Acessórios. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>934</Valor Unitário><Valor Total>1868</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4421"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Painéis Difusores/Refletores Dobráveis com Alças. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>696</Valor Unitário><Valor Total>2784</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4422"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Kit de Acessórios para Limpeza de Lentes Fotográficas. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>299</Valor Unitário><Valor Total>1196</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4423"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Refletores de LED para Câmera Portátil Tipo Sungun. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2880</Valor Unitário><Valor Total>11520</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4424"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cápsula de Microfone Mid (Unidirecional) + Side (Bidirecional). Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>890.36</Valor Unitário><Valor Total>890.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4425"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cápsula de Entradas Duplas XLR/TRS. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1036.4</Valor Unitário><Valor Total>1036.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4426"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Cachimbo de Pedestal para Microfone. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>38</Valor Unitário><Valor Total>76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4427"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Fone de Ouvido Retorno de Palco. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603).                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>99.9</Valor Unitário><Valor Total>299.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4428"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00111</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Monitor / Fone de Ouvido Profissional. Demais especificações, vide TR (SEI 1749603). Aquisição, por PREGÃO, de materiais eletrônicos e elétricos para a DICOM da CLDF, conforme TR (SEI 1749603), Parecer-PG Nº 274/2024-NPLC (SEI 1756674), Termo de Homologaç</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>401</Valor Unitário><Valor Total>802</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4429"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00115</Número da NE><Código do Credor>40566362000169</Código do Credor><Credor> COSTA E GONÇALVES EDIFICAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por PREGÃO, para prestação de serviço comum de engenharia - reforma do 5º pavimento do edifício sede da CLDF, conforme especificações constantes do Termo de Referência (SEI 1821364), Proposta (1877794), Termo de Homologação (189218</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9465.6</Valor Unitário><Valor Total>9465.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4430"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00116</Número da NE><Código do Credor>46851421000127</Código do Credor><Credor> BERT ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por pregão, para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender a readequação de espaços no Térreo Inferior da CLDF, conforme TR (1873866) e Contrato-PG 8/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>182112.74</Valor Unitário><Valor Total>182112.74</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090047/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4431"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00117</Número da NE><Código do Credor>46851421000127</Código do Credor><Credor> BERT ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por pregão, para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender a readequação de espaços no Térreo Inferior da CLDF, conforme TR (1873866) e Contrato-PG 8/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>77867.40000000001</Valor Unitário><Valor Total>77867.40000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090047/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4432"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00118</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva dos componentes da solução composta pelo Sistema de Informatização da sessão plenária, compreendendo todos os componentes relativos ao painel eletrônico de votação e respectivos dispositivos de votação e aferimento de pre</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>30037.86</Valor Unitário><Valor Total>360454.32</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4433"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00118</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Serviço de medição da dispersão sonora através do espectro de frequências, utilizando software para correção acústica de ambientes, de modo que todos os alto-falantes fiquem devidamente ajustados nos termos de volume e equalização. Contratação de empresa,</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>9270.81</Valor Unitário><Valor Total>37083.24</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4434"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00119</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Desenvolvimento de funcionalidades para evolução e integração dos sistemas de votação com os demais sistemas corporativos da CLDF. Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE, para prestação de serviços de assistência técnica nos Sistemas Eletrônicos de V</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>247.85</Valor Unitário><Valor Total>49570</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4435"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00120</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Aquisição de licenças para sistema de manutenção/intervenção remota em computadores (SCCM/CALs - aquisição de licenças de software do fabricante Microsoft), conforme Contrato-PG 6/2023-NPLC (SEI 1070824),Termo de Referência SEATI (SEI 1013722), Proposta (</Especificação><Quantidade>456</Quantidade><Valor Unitário>596.72</Valor Unitário><Valor Total>272104.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4436"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00121</Número da NE><Código do Credor>14908231000102</Código do Credor><Credor> ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA ME </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de filtro de bebedouro purificador de água para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme especificações apresentadas no Termo de Referência (SEI 1884317), Parecer-PG Nº 468/2024-NPLC</Especificação><Quantidade>88</Quantidade><Valor Unitário>99</Valor Unitário><Valor Total>8712</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4437"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00122</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de Pó Químico seco ABC, com carga nominal de 06 Kg. (Recarga)                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>283</Quantidade><Valor Unitário>28.71</Valor Unitário><Valor Total>8124.93</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4438"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00122</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de Pó Químico seco ABC, com carga nominal de 06 Kg. (Recarga/Teste hidrostático)                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>39.9</Valor Unitário><Valor Total>1197</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4439"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00122</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de gás carbônico (CO2)   Classe B e C, com carga nominal de 06 Kg. (Recarga/Teste hidrostático)                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>83</Quantidade><Valor Unitário>79.67</Valor Unitário><Valor Total>6612.610000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4440"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00122</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 10 litros. (Recarga/Teste hidrostático)                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>36.9</Valor Unitário><Valor Total>36.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4441"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00122</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor sobre rodas, de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 75 litros. (Recarga/Teste hidrostático)                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>181.53</Valor Unitário><Valor Total>181.53</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4442"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00122</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 ½ TIPO 2 Mangueira 1 ½ polegadas para combate a incêndio tipo 2, de acordo com a Norma ABNT NBR 12779. Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de prestação de serviços de recarga de extintores e de teste hidrostático das </Especificação><Quantidade>256</Quantidade><Valor Unitário>18.72</Valor Unitário><Valor Total>4792.32</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4443"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00123</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Pagamento de contribuição referente à filiação da Câmara Legislativa do Distrito Federal e parlamentares à União dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, durante o exercício de 2025, conforme Resolução Nº 112 de 27 de junho de 1996 (SEI 1988599)</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>15843.12</Valor Unitário><Valor Total>190117.44</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. 112, 27/06/1996</Identificação></row>
<row _id="4444"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00124</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>LIVRO DE ATAS CARTONADO CAPA PRETA DE 210 X 300MM COM 100 FLS.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4445"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00124</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 2M.             Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Ref</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>2.6</Valor Unitário><Valor Total>78</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4446"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00125</Número da NE><Código do Credor>28076288000105</Código do Credor><Credor> PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME</Credor><Especificação>CLIPS NIQUELADO GRANDE 4/0 CX COM 50 UNIDADES.         Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo d</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>2.11</Valor Unitário><Valor Total>211</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000007/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4447"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA CREPE COR BEGE PARA EMPACOTAMENTO DE 50MM X 50M.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>7.55</Valor Unitário><Valor Total>830.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4448"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TIPO MÁGICA DE 12MM X 33M.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>75</Quantidade><Valor Unitário>10.9</Valor Unitário><Valor Total>817.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4449"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 30M.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>135</Quantidade><Valor Unitário>0.9</Valor Unitário><Valor Total>121.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4450"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 50M.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>1.4000000000000001</Valor Unitário><Valor Total>168</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4451"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PASTA DE PLÁSTICO EM "L" TRANSPARENTE.                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3000</Quantidade><Valor Unitário>0.51</Valor Unitário><Valor Total>1530</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4452"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3.94</Valor Unitário><Valor Total>197</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4453"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATÔMICO PARA QUADRO BRANCO COR AZUL.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>55</Quantidade><Valor Unitário>2.13</Valor Unitário><Valor Total>117.15</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4454"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATÔMICO PARA QUADRO BRANCO COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>2.15</Valor Unitário><Valor Total>193.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4455"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATÔMICO PARA QUADRO BRANCO COR VERDE.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>2.14</Valor Unitário><Valor Total>128.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4456"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATÔMICO PERMANENTE COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>1.8800000000000001</Valor Unitário><Valor Total>112.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4457"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00126</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATÔMICO PERMANENTE COR VERMELHA.    Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1.9000000000000001</Valor Unitário><Valor Total>76</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4458"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00127</Número da NE><Código do Credor>49465331000196</Código do Credor><Credor> JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA </Credor><Especificação>RÉGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA COM 30CM.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.5</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000009/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4459"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00127</Número da NE><Código do Credor>49465331000196</Código do Credor><Credor> JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA </Credor><Especificação>RÉGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA COM 50CM.       Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referên</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000009/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4460"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00128</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>APONTADOR DE LÁPIS TIPO ESCOLAR EM PLÁSTICO.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>0.4</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4461"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00128</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>BORRACHA BRANCA TAMANHO MÉDIO PLASTIFICADA.        Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Re</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>0.8</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4462"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00129</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada em serviços de operacionalização e assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profissionais qualificados essenciais ao funcionamento da TV da CLDF, para execução e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3552265.5700000003</Valor Unitário><Valor Total>3552265.5700000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4463"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00130</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>INSUMOS DE ENFERMAGEM.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>44047.88</Valor Unitário><Valor Total>44047.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4464"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00130</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MEDICAMENTOS. Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa para fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos para o Setor de Assistência à Saúde da CLDF (SAS-CLDF), conforme Termo de Referência (SEI 1685162), Contrato-P</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24067.16</Valor Unitário><Valor Total>24067.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4465"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00131</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva por demanda dos equipamentos instalados na CLDF, pertencentes ao patrimônio da DTVR, e monitoração, com fornecimento de peça</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35999.75</Valor Unitário><Valor Total>35999.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4466"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00132</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>PEÇAS (SOB DEMANDA). Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva por demanda dos equipamentos instalados na CLDF, pertencentes ao patrimônio da DTVR, e monitoração, com fornecimento de peças de reposição</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21416.3</Valor Unitário><Valor Total>21416.3</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4467"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00133</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de PREGÃO, de serviços de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, em regime 24x7x365, executado remotamente por meio de um CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC), bem como pres</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>9713.93</Valor Unitário><Valor Total>77711.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4468"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00133</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de PREGÃO, de serviços de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, em regime 24x7x365, executado remotamente por meio de um CENTRO DE OPERAÇÕES DE REDE (NOC), bem como pres</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7528.93</Valor Unitário><Valor Total>7528.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4469"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00134</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO QUE CONTEMPLE MANUTENÇÃO LEGAL, CORRETIVA, ADAPTATIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA MENTORH, PAGOS MENSALMENTE. R$ 60.538,29 (VALOR MENSAL) X 3 MESES (JANEIRO A MARÇO/2025) + R$ 42.376,80 (21 DIAS EM ABRIL).              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>223991.67</Valor Unitário><Valor Total>223991.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4470"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00134</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>CAPACITAÇÃO - TREINAMENTO POR DEMANDA (ESTIMADA 1 TURMA PARA 2025). Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE, para prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão, manutenção da tecnologia (plataforma tecnológica); manutenção evolutiva</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25000</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4471"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>11306</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4472"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>13360.800000000001</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4473"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>20892</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4474"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Couchê Liso/Fosco.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1800</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>127944</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4475"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>7572</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4476"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>125</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>5175</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4477"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1400</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>61376</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4478"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação> Impressão - Papel Opaline.                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>889.75</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4479"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>5562</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4480"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação> Impressão - Papel Reciclato.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>125</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>8330</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4481"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>1355.5</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4482"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>39440</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4483"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II.                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>61500</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4484"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>40360</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4485"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Emba lagem em Papel Kraft.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4486"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>106610</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4487"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - CTP por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>48530</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4488"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - PROVA por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1000</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>30980</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4489"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>174</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4490"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação> Pré- impressão - Serviço de Diagramação e Arte I.                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>15656</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4491"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00135</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, em SRP, para confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais itens </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>12760.5</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4492"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00136</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>MANUTENÇÃO EVOLUTIVA. Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE, para prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão, manutenção da tecnologia (plataforma tecnológica); manutenção evolutiva, capacitação e treinamento no software aplica</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>1016.3000000000001</Valor Unitário><Valor Total>304890</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4493"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00137</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>CONSULTORIA (POR DEMANDA). Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE, para prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão, manutenção da tecnologia (plataforma tecnológica); manutenção evolutiva, capacitação e treinamento no software a</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>13500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4494"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>11306</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4495"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>8907.2</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4496"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação> Impressão - Papel Cartão Supremo.                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>20892</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4497"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Couchê Liso/Fosco.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>56864</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4498"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares).                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>3028.8</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4499"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>3312</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4500"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>3507.2000000000003</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4501"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>889.75</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4502"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>3708</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4503"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>5997.6</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4504"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação> Impressão - Papel Vergê.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>1084.4</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4505"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>39440</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4506"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II.                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>36900</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4507"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>40360</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4508"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Embalagem em Papel Kraft.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>105</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4509"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>85288</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4510"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - CTP por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>24265</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4511"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - PROVA por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>15490</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4512"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>92.8</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4513"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré- impressão - Serviço de Diagramação e Arte I.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>11742</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4514"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00138</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré-impressão - Serviço de Diagramação e Arte II. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, em SRP, para confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais itens </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>10208.4</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="4515"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00139</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para a execução indireta de serviços contínuos e sob demanda de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF, </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>428751.38</Valor Unitário><Valor Total>857502.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4516"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00139</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para a execução indireta de serviços contínuos e sob demanda de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>242959.11000000002</Valor Unitário><Valor Total>242959.11000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4517"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00140</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de solução telejornalismo móvel e portátil (mochilink), para áudio e vídeo, baseado em tecnologia via rede de dados com recepção e exibição em banda base.                         </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>19485.19</Valor Unitário><Valor Total>194851.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4518"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00140</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de solução telejornalismo móvel e portátil (mochilink), para áudio e vídeo, baseado em tecnologia via rede de dados com recepção e exibição em banda base, conforme CONTRATO-PG Nº 5</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13639.68</Valor Unitário><Valor Total>13639.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4519"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00141</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manutenção de equipamento cardioversor bifásico. 3 manutenções x 2 equip. x R$ 581,26 = R$ 3.487,56.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>581.26</Valor Unitário><Valor Total>3487.56</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4520"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00141</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manutenção em equipamento Monitor multiparamétrico. 3 manutenções x 4 equip. x R$ 290,64 = R$ 3.487,68. Contratação de empresa para prestação de serviço técnico de manutenção preventiva com 4 visitas ao ano e com periodicidade de 3 meses, e manutenção cor</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>290.64</Valor Unitário><Valor Total>3487.6800000000003</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4521"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00142</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>ÁREA PROTEGIDA (SERVIÇO CONTÍNUO): SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR UTI MÓVEL (VIATURA TIPO D, TRIPULADA POR EQUIPE MÍNIMA COMPOSTA POR 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR DE AMBULÂNCIA), SEGUIDO DE REMOÇÃO DE PARA HOSPITAL OU UPA, A PARTIR DO ED</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>4105.08</Valor Unitário><Valor Total>49260.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4522"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00142</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>EVENTOS EXTERNOS (SOB DEMANDA): UMA UTI MÓVEL (VIATURA TIPO D, TRIPULADA POR EQUIPE MÍN. DE 1 MÉDICO, 1 ENFERMEIRO E 1 CONDUTOR DE AMBULÂNCIA), DE PLANTÃO ININTERRUPTO, EM LOCALIDADE FORA DA CLDF, NO DF, DURANTE SESSÕES ESPECIAIS E ATIVIDADES PARLAMENTARE</Especificação><Quantidade>240</Quantidade><Valor Unitário>325.35</Valor Unitário><Valor Total>78084</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4523"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00143</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Serviços de legenda oculta (Closed Caption) de forma automática por reconhecimento de voz, e ininterrupta em regime 24x7, para programação diária da TV Câmara Distrital, na modalidade locação de software com fornecimento de equipamentos necessários para p</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>8387.95</Valor Unitário><Valor Total>75491.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4524"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00143</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de legenda oculta (Closed Caption) de forma automática por reconhecimento de voz, e ininterrupta em regime 24x7, para programação diária da TV Câmara Distrital, na modalidade locação de software com fornec</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1677.5900000000001</Valor Unitário><Valor Total>1677.5900000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4525"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00144</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF - Fábrica de Business Intelligence (BI) - Serviço Especializado de BI, em regime de Fábrica de Software dimensionado em PF, por 12 meses, nas quantidad</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>258000</Valor Unitário><Valor Total>258000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4526"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00145</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de MBA em GESTÃO DE CIDADES, de longa duração, com 384 horas-aula, na modalidade online, com início previsto para 1º de abril de 2025 e com prazo de conclusão dentro de, no m</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1455.3</Valor Unitário><Valor Total>13097.7</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4527"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00146</Número da NE><Código do Credor>34878390000119</Código do Credor><Credor> E -LIVRO EDUCACIONAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE de licitação, de assinatura anual da plataforma digital de livros, contemplando acesso simultâneo integral para até 400 usuários, conforme estabelecido no Termo de Referência (SEI 1920181), Proposta (SEI 1932284), Ato de C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19200</Valor Unitário><Valor Total>19200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, inc I, § 1º </Identificação></row>
<row _id="4528"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00147</Número da NE><Código do Credor>5872814003236</Código do Credor><Credor> VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme Contrat</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42939.11</Valor Unitário><Valor Total>42939.11</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4529"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00150</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a CLDF, para a participação em Projetos Especiais desenvolvidos pela Escola do Legislativo </Especificação><Quantidade>108</Quantidade><Valor Unitário>1820.08</Valor Unitário><Valor Total>196568.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4530"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00151</Número da NE><Código do Credor>1114245000102</Código do Credor><Credor> CONNECTOR ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Fevereiro a dezembro/2025 - Contratação de empresa para prestação de serviço comum, de caráter continuado, com fornecimento de mão de obra de Copeiragem (copeiro e garçom), incluindo o fornecimento de material de consumo por demanda e equipamentos necessá</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>118826.90000000001</Valor Unitário><Valor Total>1307095.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090044/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4531"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00151</Número da NE><Código do Credor>1114245000102</Código do Credor><Credor> CONNECTOR ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Valor proporcional para 6 dias em janeiro - Contratação de empresa para prestação de serviço comum, de caráter continuado, com fornecimento de mão de obra de Copeiragem (copeiro e garçom), incluindo o fornecimento de material de consumo por demanda e equi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23765.38</Valor Unitário><Valor Total>23765.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090044/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4532"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00152</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>Mochilas personalizadas tipo saco.                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>5500</Quantidade><Valor Unitário>7.22</Valor Unitário><Valor Total>39710</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4533"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00152</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>Cadernos personalizados.        Contratação de empresa para o fornecimento, sob demanda, de mochilas personalizadas tipo saco e cadernos personalizados, para distribuição do "Kit-cidadão" aos participantes do programa "Conhecendo o Parlamento", realizado </Especificação><Quantidade>3500</Quantidade><Valor Unitário>7.3</Valor Unitário><Valor Total>25550</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4534"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00154</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Empenho para o período de 01 a 31 de janeiro de 2025: R$ 11.500,00   R$ 5.750,00 (saldo disponível em restos a pagar) = R$ 5.750,00. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços contínuos de suporte e manutenção evolutiva para os sistemas de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5750</Valor Unitário><Valor Total>5750</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 74, inc. I    </Identificação></row>
<row _id="4535"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00155</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Fornecimento de peças de reposição.             Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados, conforme Con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31548.56</Valor Unitário><Valor Total>31548.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4536"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00156</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Serviços mecânicos.            Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados, conforme Contrato-PG Nº 24/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35000</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4537"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00157</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>JANEIRO A JULHO/2025. Contratação direta de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio desta Câmara Le</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>3827.6</Valor Unitário><Valor Total>26793.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="4538"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00157</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>8 DIAS EM AGOSTO, DESCONTADO O SALDO EM RP. Contratação direta de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>131.72</Valor Unitário><Valor Total>131.72</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="4539"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00158</Número da NE><Código do Credor>43017238000132</Código do Credor><Credor> SINERGICA - SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO, de empresa para o fornecimento e instalação de 2 equipamentos Nobreak e 2 bancos de baterias com autonomia mínima de 45 minutos a 30KVA em cada NoBreak, com garantia e suporte técnico de 48 meses, conforme Termo de Referência (SEI</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>149999.99</Valor Unitário><Valor Total>299999.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090046/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4540"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00159</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Fevereiro a dezembro/2025. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços contínuos de suporte e manutenção evolutiva para os sistemas de gestão dos bens permanentes (patrimônio) e dos bens de consumo (almoxarifado), conforme Contrato-PG nº 27</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>11500</Valor Unitário><Valor Total>126500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 74, inc. I    </Identificação></row>
<row _id="4541"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00160</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SÍTIOS E PORTAIS - VALOR UNIT. REAJUSTADO: R$ 1.188,71. EMPENHO REFERENTE À MAJORAÇÃO DE R$ 53,99 POR UST. Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualiz</Especificação><Quantidade>750</Quantidade><Valor Unitário>53.99</Valor Unitário><Valor Total>40492.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4542"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00161</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO - VALOR MENSAL REAJUSTADO: R$ 25.164,02. EMPENHO REFERENTE À MAJORAÇÃO DE R$ 1.142,95 POR MÊS. Contratação de empresa para prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualizaç</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>1142.95</Valor Unitário><Valor Total>12572.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4543"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00162</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para o fornecimento de kits de lanche, sob demanda, para os participantes dos Projetos de Educação para a Cidadania executados pela Escola do Legislativo - ELEGIS, da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme CONTRATO-</Especificação><Quantidade>2304</Quantidade><Valor Unitário>6.63</Valor Unitário><Valor Total>15275.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4544"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00163</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Guarda organizada temporária da documentação.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>12720</Valor Unitário><Valor Total>50880</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4545"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00163</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Atendimento ORDINÁRIO a pesquisas relativas à documentação armazenada - SOB DEMANDA.                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>29.6</Valor Unitário><Valor Total>7400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4546"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00163</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Atendimento EMERGENCIAL a pesquisas relativas à documentação armazenada - SOB DEMANDA.                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4547"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00163</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Devolução do acervo.                 Contratação de empresa, na modalidade PREGÃO, para a prestação de serviços de retirada de acervo, guarda organizada temporária da documentação, atendimento a pesquisas relativas à documentação armazenada e devolução do</Especificação><Quantidade>8000</Quantidade><Valor Unitário>4.75</Valor Unitário><Valor Total>38000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4548"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00164</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por Sistema de Registro de Preços, para fornecimento diário de água mineral sem gás, em galões de 20 litros, para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG Nº 1/2023 (SEI 1009195), Ata </Especificação><Quantidade>1800</Quantidade><Valor Unitário>14.88</Valor Unitário><Valor Total>26784</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000049/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4549"><Ano>2025</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2025NE00165</Número da NE><Código do Credor>814860000169</Código do Credor><Credor> ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA, de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia para processamento da rouparia do Setor de Assistência à Saúde (SAS), envolvendo coleta, pesagem, classificação, transporte, lavagem, higienização, desinfecção, p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2297.64</Valor Unitário><Valor Total>2297.64</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="4550"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00166</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Prestação de serviços.         Contratação de empresa, por PREGÃO, para prestação de serviços de assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central do edifício da CLDF, conforme Contr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>332112.51</Valor Unitário><Valor Total>332112.51</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4551"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00167</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Materiais.         Contratação de empresa, por PREGÃO, para prestação de serviços de assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central do edifício da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 22</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35000</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4552"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00168</Número da NE><Código do Credor>26587509000176</Código do Credor><Credor> DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM RACK PARA MESA DE SOM DIGITAL YAMAHA DM3-D. Aquisição, por DISPENSA, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (1877895), P</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1088</Valor Unitário><Valor Total>2176</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90029/2024          </Identificação></row>
<row _id="4553"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00169</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>MESA CHAVEADORA 12 CANAIS PARA RACK. Aquisição, por DISPENSA, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (SEI 1877895), Parecer-PG 446/2024 (1885208), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>380</Valor Unitário><Valor Total>380</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90029/2024          </Identificação></row>
<row _id="4554"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00170</Número da NE><Código do Credor>28426824000147</Código do Credor><Credor> GUSTAVO GONZAGA DOS SANTOS </Credor><Especificação>HARD CASE COM ALÇA E RODÍZIOS. Aquisição, por DISPENSA, de equipamentos e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equipamentos de vídeo, conforme Termo de Referência (SEI 1864964), Despacho GMD (SEI 1877895), Parecer-PG 446/2024 (1885208), Propos</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1218.75</Valor Unitário><Valor Total>2437.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>90029/2024          </Identificação></row>
<row _id="4555"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00171</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>JANEIRO a JULHO. Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do parque de microcomputadores desktops e notebooks da CLDF, com substituição de peças quando houver necessidade, de acordo c</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>7960</Valor Unitário><Valor Total>55720</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4556"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00171</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>PROPORCIONAL: 4 DIAS EM AGOSTO. Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do parque de microcomputadores desktops e notebooks da CLDF, com substituição de peças quando houver necessida</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1061.33</Valor Unitário><Valor Total>1061.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4557"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00173</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC para ligações telefônicas originadas no Distrito Federal, na modalidade LOCAL, LDN, MÓVEL LOCAL, MÓVEL LDN e LDI, visando atender às neces</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80000</Valor Unitário><Valor Total>80000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4558"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00174</Número da NE><Código do Credor>2421421000111</Código do Credor><Credor> TIM S/A </Credor><Especificação>Contratação remanescente, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2023, de 100 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago), que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, devendo os</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17000</Valor Unitário><Valor Total>17000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2023-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4559"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00175</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO, de prestação de serviço técnico especializado na manutenção e reposição de peças da Central Telefônica para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 54/2024-NPLC (SEI 1872409), Proposta (SEI 1835</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>4900</Valor Unitário><Valor Total>58800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4560"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00176</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para execução de serviços de publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação, visando atender ao princípio da publicidade dos atos da Administração, conforme CONTRATO-PG Nº 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art.24, inciso XXIII</Identificação></row>
<row _id="4561"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00179</Número da NE><Código do Credor>351165010</Código do Credor><Credor> FRANCIANE MELEU FERREIRA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidores da CLDF no 2º Congresso de Comunicação Pública do Sudeste, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2025, na cidade de Campinas (São Paulo), conforme Ato da Mesa Diretora nº 8 de 2025, publicado no DCL nº 26 de 0</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 08/2025      </Identificação></row>
<row _id="4562"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00180</Número da NE><Código do Credor>85577138191</Código do Credor><Credor> CLEYTON DOS SANTOS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidores da CLDF no 2º Congresso de Comunicação Pública do Sudeste, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2025, na cidade de Campinas (São Paulo), conforme Ato da Mesa Diretora nº 8 de 2025, publicado no DCL nº 26 de 0</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>900</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 08/2025      </Identificação></row>
<row _id="4563"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00181</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme CONTRATO-PG Nº 2/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2777527.2</Valor Unitário><Valor Total>2777527.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4564"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00182</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do Edifício Sede da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 0190712), Contrato-PG nº 40/2020 (SEI 150591</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>480000</Valor Unitário><Valor Total>480000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="4565"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00183</Número da NE><Código do Credor>474973000162</Código do Credor><Credor> ECAD ESC CENTRAL DE ARR E DIST </Credor><Especificação>Autorização, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em caráter não exclusivo, mediante pagamento mensal da respectiva retribuição autoral, para execução pública e utilização de obras musicais, literomusicais e de fonogramas do repertório protegido pelo ECAD, i</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>4682.6900000000005</Valor Unitário><Valor Total>56192.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4566"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00184</Número da NE><Código do Credor>20217208000174</Código do Credor><Credor> GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação, por licitação, na modalidade PREGÃO, de fornecimento de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum e etanol hidratado),em rede de postos credenciados em todo território nacional, através da implantação e operação de sistema (software) in</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>240000</Valor Unitário><Valor Total>240000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000040/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4567"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00185</Número da NE><Código do Credor>34028316000707</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços postais e telemáticos, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato nº 9912457834 (SEI 1040062), 4º Termo Aditivo (SEI 1754518), Despacho NUAL (SEI 2003614) e Despacho DA</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 e 24, VIII </Identificação></row>
<row _id="4568"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00186</Número da NE><Código do Credor>53431363000148</Código do Credor><Credor> AFEFE TURISMO LTDA </Credor><Especificação>PASSAGEM NACIONAL.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>699.62</Valor Unitário><Valor Total>55969.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090012/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4569"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00186</Número da NE><Código do Credor>53431363000148</Código do Credor><Credor> AFEFE TURISMO LTDA </Credor><Especificação>PASSAGEM INTERNACIONAL.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>2577.02</Valor Unitário><Valor Total>51540.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090012/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4570"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00186</Número da NE><Código do Credor>53431363000148</Código do Credor><Credor> AFEFE TURISMO LTDA </Credor><Especificação>SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>260.81</Valor Unitário><Valor Total>5216.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090012/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4571"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00186</Número da NE><Código do Credor>53431363000148</Código do Credor><Credor> AFEFE TURISMO LTDA </Credor><Especificação>TAXA FIXA DE AGENCIAMENTO.  Contratação, por pregão, de prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, pag</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>8.57</Valor Unitário><Valor Total>857</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090012/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4572"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00187</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO, de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11949.15</Valor Unitário><Valor Total>11949.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4573"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00188</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>JANEIRO A NOVEMBRO/2025. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos situados na CLDF, conforme Contrato-PG Nº 46/2020-NPLC (SEI 0282124), 4º Ter</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>6649.72</Valor Unitário><Valor Total>73146.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4574"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00188</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>PROPORCIONAL: 14 DIAS EM DEZEMBRO, DESCONTANDO SALDO DE RP. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças aos equipamentos gráficos situados na CLDF, conforme Contrato-PG Nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1324.8600000000001</Valor Unitário><Valor Total>1324.8600000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4575"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00189</Número da NE><Código do Credor>2543216000714</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>ITEM 1 DO GRUPO G1 - SERVIDORES TIPO RACK ATÉ 2U COM 2 CPUS INTEL 40 CORES, 1,5TB RAM 4800MHZ OU MAIS, 2XSSD NVME 3DWPD OU MAIS 480GB RAID 1 HW 4GB, 1XUTP 1GE, 2 PLACAS DUAL SFP28 25GE, 2 PLACAS DUAL HBA 32/64GE, TPM2, ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA, FONTES H</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>270000</Valor Unitário><Valor Total>3240000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000014/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4576"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00189</Número da NE><Código do Credor>2543216000714</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>ITEM 2 DO GRUPO G1 - SERVIDORES TIPO RACK ATÉ 4U COM 2 CPUS INTEL 40 CORES, 1,5TB RAM 4800MHZ OU MAIS, 2XSSD NVME 3DWPD OU MAIS 480GB RAID 1 HW 4GB, 1XUTP 1GE, 2 PLACAS DUAL SFP28 25GE, 2 PLACAS DUAL HBA 32/64GE, 4 GPUS 24GB OU MAIS VRAM FP32 90TFLOPS, TP</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>745880.24</Valor Unitário><Valor Total>2237640.72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000014/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4577"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00189</Número da NE><Código do Credor>2543216000714</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>ITEM 3 DO G1 - GRUPO DE 2 RACKS, COM 4 PDUS EM CADA E DEMAIS REQUISITOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.  Aquisição, por SRP, de servidores de infraestrutura na modalidade Rack e equipamentos de rede para datacenter, com garantia e suporte por 60 m, con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000014/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4578"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00190</Número da NE><Código do Credor>2543216000714</Código do Credor><Credor> PERFIL COMPUTACIONAL LTDA </Credor><Especificação>ITEM 4, G1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MOVING, CONFIGURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES PARA UM GRUPO DE ATÉ 12 SERVIDORES NOVOS, EM 2 RACKS. Aquisição, por SRP, de servidores de infraestrutura na modalidade Rack e equipamentos de rede para datacenter, conform</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70000</Valor Unitário><Valor Total>70000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000014/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4579"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00191</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da NE00187 em virtude de detalhamento dos meses na descrição, por ser nota de empenho na modalidade global.                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11949.15</Valor Unitário><Valor Total>11949.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4580"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00192</Número da NE><Código do Credor>53431363000148</Código do Credor><Credor> AFEFE TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da 2025NE00186 em decorrência do Ofício AFEFE - Solicitação de Rescisão Contratual (SEI 1971983) e do documento solicitando o cancelamento imediato do contrato (SEI 2007686).                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>113583.2</Valor Unitário><Valor Total>113583.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090012/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4581"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00193</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO, de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS¿(Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1937.7</Valor Unitário><Valor Total>11626.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4582"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00193</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>PROPORCIONAL relativo a 5 dias (01 a 05/07/2025). Contratação, por PREGÃO, de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>322.95</Valor Unitário><Valor Total>322.95</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4583"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00194</Número da NE><Código do Credor>41653466000173</Código do Credor><Credor> WB EDUCAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição para ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO DIGITAL, de longa duração, com 400 horas-aula, na modalidade online, com início previsto para 10 de setembro de 2024 e término previsto p</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2380</Valor Unitário><Valor Total>7140</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4584"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00195</Número da NE><Código do Credor>10498974000281</Código do Credor><Credor> INSTITUTO NEG. ESTUDO E PESQ. ADM PUBL - INP LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa, a fim de oferecer evento de capacitação na área de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), na modalidade presencial, com a duração de 24 horas, para servidor da CLDF, no período de 24 a 26 de m</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5100</Valor Unitário><Valor Total>5100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4585"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00196</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>JANEIRO A OUTUBRO. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping TV e Rádio, compreendendo a captação, a seleção, a compilação em bancos de dados, a organização, a avaliação e a remessa de matérias à CLDF, conforme CONTRATO-P</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>4105</Valor Unitário><Valor Total>41050</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4586"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00196</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>PROPORCIONAL: 28 DIAS EM NOVEMBRO. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping TV e Rádio, compreendendo a captação, a seleção, a compilação em bancos de dados, a organização, a avaliação e a remessa de matérias à CLDF, con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3831.33</Valor Unitário><Valor Total>3831.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4587"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00197</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fech. laterais. Contratação de empresa por SRP, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais da CLDF, conforme TR (SEI 1103372), TH nº 19/2023 (SEI 1298693), ARP-PG 5/2023 (SEI 1</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>5600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4588"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>6600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4589"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação por refletores com luz branca conf necessidade. Ilumin ext</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4590"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4591"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, porta gelatina, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação e gelatina </Especificação><Quantidade>72</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4592"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais e até 99 canais dimmers, Monit dos parâmetros pelo display, Função Scroll controla 6 canais simult - Canais físicos e lógicos independ, 40 chases, Programas, Presets, Psychos, Padrão rack 19, Con</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4593"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Moving Head Spot 575 - alimentação: AC 220V, 575W (Lâmpada HMi 575). 12 Canais, Movimento super suave de 16 Bit. Pan 540], Tilt 270]. Seleção de 8 Bit ou 16 Bit, com veloc ajustável. Função Estrobo que pode chegar a 15Hz, Foco motorizado, com ajuste sensí</Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4594"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4595"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil Fechamento, com abra.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4596"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução - locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso</Especificação><Quantidade>132</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>13200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4597"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>3150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4598"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART - anotação responsabilidade técnica) Emissão de laudo técnico - elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4599"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>225</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>12375</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4600"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3738</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>93450</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4601"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Púlpito: 01 unidade em acrílico.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4602"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3738</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>22428</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4603"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>4800</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>124800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4604"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 (duas) horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>1250</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4605"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos.                                                                              </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4606"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Atividades técnicas para a exec de proj de eventos nas áreas de geração, transmissão e distrib de energia elétrica, entre outros equip eletrônicos, aux no desenv de equip e suas aplicações, prep de especific, desenhos, técnicas de execução, </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4607"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos para realização de serviços durante eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos, entre ou</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4608"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4609"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação> Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.     </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4610"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00198</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de Iluminação Profissional. Demais espec. vide TR (1103372). Contratação de empresa por SRP, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais da CLDF, conforme TH nº 19/2023 (1298693), ARP-PG 5/2023 (1315943), 1º Termo</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4611"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00199</Número da NE><Código do Credor>37116704000134</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOG</Credor><Especificação>Contratação de fundação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM ASSESSORIA POLÍTICA, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, presencial, de outubro de 2023 a março d</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>960</Valor Unitário><Valor Total>2880</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="4612"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00200</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, de abril de 2024 a março de 2025, com 384 horas-aula, a servidor da Câmara Legislativa do Distrito Fe</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1577.55</Valor Unitário><Valor Total>4732.650000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4613"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00201</Número da NE><Código do Credor>4887267000101</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ARTE E COMUNICAÇÃO </Credor><Especificação>Contratação de associação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de MBA EM BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, com 420 horas-aula, de 03/04/2024 a 03/10/2025, duração de 18 meses,</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>650</Valor Unitário><Valor Total>5850</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="4614"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00202</Número da NE><Código do Credor>60765823000130</Código do Credor><Credor> Soc. Beneficente Israelita Hosp. Albert Einstein. </Credor><Especificação>Mensalidades.                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>4323.26</Valor Unitário><Valor Total>17293.04</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4615"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00202</Número da NE><Código do Credor>60765823000130</Código do Credor><Credor> Soc. Beneficente Israelita Hosp. Albert Einstein. </Credor><Especificação>Mensalidade residual. Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE (EAD), de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, a distância, com </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4323.2300000000005</Valor Unitário><Valor Total>4323.2300000000005</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4616"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00203</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto para ministrar o curso de PÓS-GRADUAÇÃO MBA - TRANSIÇÃO PARA A ECONOMIA DE BAIXO CARBONO NO SETOR PÚBLICO E PRIVADO, à distância, de longa duração, em nível de especialização, lato sensu, de abril de 2024 a abril de 2025, com 384 </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>2394.5</Valor Unitário><Valor Total>16761.5</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4617"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00204</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil, de longa duração, com 384 horas- aula, na modalidade online, com o início previsto para 30 de agosto de 2024 e de término </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>12400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4618"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00205</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em Direito Processual Civil, de longa duração, com 384 horas- aula, na modalidade online, com o início previsto para 30 de agosto de 2024 e de término </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>12400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4619"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00206</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento da nota 2025NE00205 em virtude de já ter sido feito uma anterior (2025Ne00204) com mesmo teor.                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>12400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4620"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00207</Número da NE><Código do Credor>10277241000136</Código do Credor><Credor> FERNANDA F PONTIN </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário de Justiça para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 14/2023-NPLC (SEI 1263924). Conforme S</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>149.75</Valor Unitário><Valor Total>1797</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4621"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00208</Número da NE><Código do Credor>3343435000127</Código do Credor><Credor> APPANA INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso "Formação em Mentoria e Coaching", com a duração de 140 horas/aula, na modalidade online ao vivo, entre os dias 02 de setembro de 2024 e 07 de abril de 2025, para servidora d</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1875</Valor Unitário><Valor Total>7500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4622"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00209</Número da NE><Código do Credor>25808907187</Código do Credor><Credor> JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar a fim de que participe do evento "InvestMadeira", na Ilha da Madeira, em Portugal, nos dias 21 a 26 de fevereiro de 2025, conforme Ato da Mesa Diretora nº 10 de 2025, publicado no DCL nº 28 de 6 de fevereiro de 2025 (200</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15320.25</Valor Unitário><Valor Total>15320.25</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 10/2025      </Identificação></row>
<row _id="4623"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00215</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de MBA EM GESTÃO DE CIDADES, de longa duração, online, de 27 de agosto de 2024 a 26 de agosto de 2025, com 384 horas-aula, para servidor da CLDF, conforme Termo de Refe</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1293.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>10348.800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4624"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00216</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de ministrar o curso de MBA em Gestão de Cidades, de longa duração, online, de 10 de setembro de 2024 a 27 de agosto de 2025, com 384 horas-aula, para um servidor da CLDF, conforme Termo de</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1617</Valor Unitário><Valor Total>12936</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4625"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00217</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva, c/ fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 180 Press, incluindo suporte técnico à estação de rasterização de imagem (RIP) e con</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>17465.510000000002</Valor Unitário><Valor Total>192120.61000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4626"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00217</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva, c/ fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 180 Press, incluindo suporte técnico à estação de rasterização de imagem (RIP) e con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17465.48</Valor Unitário><Valor Total>17465.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4627"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00218</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping impresso e online, conforme CONTRATO-PG Nº 8/2022-NPLC (SEI 0699115), 2º Termo Aditivo (SEI 1459737), 3º Termo Aditivo (SEI 1957900), Apostilamento (SEI 1188837), Despacho NJCI (S</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>2510.11</Valor Unitário><Valor Total>30121.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4628"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00221</Número da NE><Código do Credor>68314830000127</Código do Credor><Credor> FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE SAO PAULO </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição para ministrar o curso de pós-graduação lato sensu em MBA EM GESTÃO DE PESSOAS, em nível de especialização, à distância, com 18 meses de duração, de maio de 2024 a novembro de 2025, com 400 hor</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>2070</Valor Unitário><Valor Total>22770</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4629"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00222</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Janeiro a setembro/2025. Prestação de serviços de engenharia, que incluem a manutenção preventiva, corretiva, emergencial e assistência técnica para assegurar a operação adequada dos equipamentos e das instalações mecânicas dos 10 (dez) elevadores localiz</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>12600</Valor Unitário><Valor Total>113400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4630"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00222</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Valor proporcional: 14 dias em outubro/2025. Prestação de serviços de engenharia, que incluem a manutenção preventiva, corretiva, emergencial e assistência técnica para assegurar a operação adequada dos equipamentos e das instalações mecânicas dos 10 (dez</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5880</Valor Unitário><Valor Total>5880</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4631"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00223</Número da NE><Código do Credor>1011976000122</Código do Credor><Credor> ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A </Credor><Especificação>Pagamento de despesas contratuais referentes à aferição e monitoramento do sistema que compõe a Mini Usina de Energia Fotovoltaica de 115 KWP, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, conforme Termo de Referência, fls. 6 a 18 (</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1599.67</Valor Unitário><Valor Total>19196.04</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000008/2017-ARPTCU</Identificação></row>
<row _id="4632"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00227</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataforma ZENITE FACIL.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>2752</Valor Unitário><Valor Total>13760</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="4633"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00227</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Orientações por escrito em Licitações e Contratos.                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>874</Valor Unitário><Valor Total>10488</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="4634"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00227</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Interações de recurso de inteligência artificial para consultas de temas e questões específicas sobre contratações públicas. Contratação de empresa, por Inexigibilidade de Licitação, conforme Termo de Referência (SEI 1986393), Proposta (SEI 1961185), Pare</Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="4635"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00228</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Cancelamento da 2025NE00227 em virtude de falta do contrato na especificação.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27248</Valor Unitário><Valor Total>27248</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="4636"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00229</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataforma ZENITE FACIL.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>2752</Valor Unitário><Valor Total>13760</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="4637"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00229</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Orientações por escrito em Licitações e Contratos.                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>874</Valor Unitário><Valor Total>10488</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="4638"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00229</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Interações de recurso de inteligência artificial para consultas de temas e questões específicas sobre contratações públicas. Contratação de empresa, por Inexigibilidade de Licitação, conforme Termo de Referência (SEI 1986393), Proposta (SEI 1961185), Pare</Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="4639"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00231</Número da NE><Código do Credor>27981037115</Código do Credor><Credor> JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidora da CLDF na 2ª Edição da Imersão no Sistema de Serviço Social e de Saúde da Itália, na cidade de Bolonha - Itália, nos dias 24 a 28 de fev 2025, conforme AMD nº 9 de 2025, republicado no DCL nº 30 de 10/0</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11762.4</Valor Unitário><Valor Total>11762.4</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação> AMD nº 9/2025      </Identificação></row>
<row _id="4640"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00232</Número da NE><Código do Credor>3884308000135</Código do Credor><Credor> DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI </Credor><Especificação>PERSIANAS DO TIPO ROLÔ TELA SOLAR PARA AS DIVERSAS SALAS DO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF. ESPECIFICAÇÕES: VIDE TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1837622).                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>980</Quantidade><Valor Unitário>115</Valor Unitário><Valor Total>112700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4641"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00232</Número da NE><Código do Credor>3884308000135</Código do Credor><Credor> DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI </Credor><Especificação>PERSIANAS DO TIPO BLACKOUT PARA AS DIVERSAS SALAS DO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF. ESPECIFICAÇÕES: VIDE TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 1837622). Contratação, por meio de SRP, para fornecimento e instalação de persianas para o edifício sede da CLDF, conforme Proposta (</Especificação><Quantidade>106</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>13568</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4642"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00233</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Prestação dos serviços de Profilaxia e Tratamento Ambiental de ambientes fechados e de acesso coletivo, sob demanda, utilizando produto saneante registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para fins de controle biológico, no edifício sede da CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6708.33</Valor Unitário><Valor Total>40249.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4643"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00234</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>JANEIRO A MAIO/2025. Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 280 Press, incluindo suporte técnico </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>22480</Valor Unitário><Valor Total>112400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4644"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00234</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>PROPORCIONAL: 16 DIAS EM JUNHO/2025. Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 280 Press, incluindo </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11989.34</Valor Unitário><Valor Total>11989.34</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4645"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00235</Número da NE><Código do Credor>5699150000159</Código do Credor><Credor> EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por PREGÃO, visando à aquisição de subscrição (licenças temporárias) de produtos VMware, integrantes da infraestrutura computacional CLDF, com garantia, atualização e suporte técnico, conforme Termo de Referência (1792858) e Contra</Especificação><Quantidade>544</Quantidade><Valor Unitário>3588</Valor Unitário><Valor Total>1951872</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090035/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4646"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00237</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF, conforme Contratos números 1331/2017 e 1332/2017 (SEI 1504798) , Processo-mãe 001-000831/2017, Solicitação de Empenho CSG (SEI 2017153) e Despacho DAF (SEI 2017201).                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1800000</Valor Unitário><Valor Total>1800000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="4647"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00239</Número da NE><Código do Credor>3884308000135</Código do Credor><Credor> DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2025NE00232, A FIM DE AGUARDAR REGISTRO DO CONTRATO E ALTERAR MODALIDADE DE EMPENHO.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>126268</Valor Unitário><Valor Total>126268</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4648"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00240</Número da NE><Código do Credor>3884308000135</Código do Credor><Credor> DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI </Credor><Especificação>Aquisição e instalação de persianas novas do tipo Rolô tela solar, no mesmo padrão, medidas e cor das persianas já instaladas nas diversas salas do edifício sede da CLDF (conforme exemplos do ANEXO IV), com tecido único, fator de abertura de 1%, trilho in</Especificação><Quantidade>980</Quantidade><Valor Unitário>115</Valor Unitário><Valor Total>112700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4649"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00240</Número da NE><Código do Credor>3884308000135</Código do Credor><Credor> DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI </Credor><Especificação>Aquisição e instalação de persianas novas do tipo Blackout, com tecido único 100% blackout, trilho inferior quadrado em alumínio, acionamento manual com corrente de esferas em aço inox e garantia mínima de 5 anos. Contratação, por meio de SRP, de empresa </Especificação><Quantidade>106</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>13568</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4650"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00242</Número da NE><Código do Credor>45874714000167</Código do Credor><Credor> A.N.D CAPELLI LTDA. </Credor><Especificação>Cadeira fixa com braços para interlocutor.                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>949</Valor Unitário><Valor Total>14235</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000003/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4651"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00242</Número da NE><Código do Credor>45874714000167</Código do Credor><Credor> A.N.D CAPELLI LTDA. </Credor><Especificação>Cadeira ergonômica giratória de espaldar médio, encosto em tela, braços reguláveis, apoio lombar.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>94</Quantidade><Valor Unitário>1619.99</Valor Unitário><Valor Total>152279.06</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000003/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4652"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00242</Número da NE><Código do Credor>45874714000167</Código do Credor><Credor> A.N.D CAPELLI LTDA. </Credor><Especificação>Cadeira ergonômica giratória de espaldar alto, encosto em tela, braços reguláveis, apoio lombar e apoio para cabeça. Aquisição, por meio da Ata de Registro de Preços PG Nº 3/2024 (1522369), de cadeiras giratórias e fixas, com vistas ao atendimento das dem</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1835.18</Valor Unitário><Valor Total>9175.9</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000003/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4653"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00243</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 17/2021-NPLC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>483242.76</Valor Unitário><Valor Total>483242.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4654"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00244</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Alteração na descrição da NE.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>483242.76</Valor Unitário><Valor Total>483242.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4655"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00245</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Janeiro a novembro/2025. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF, conforme Co</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>42316.93</Valor Unitário><Valor Total>465486.23</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4656"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00245</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Valor residual em dez/25 em virtude de saldo em Restos a pagar. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segment</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17756.53</Valor Unitário><Valor Total>17756.53</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4657"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00252</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Monocromáticas A4. 64 unidades x R$ 106,34 (valor unitário).                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>6805.76</Valor Unitário><Valor Total>81669.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4658"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00252</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Policromáticas A4.  12 unidades x R$ 136,17 (valor unitário).                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1634.04</Valor Unitário><Valor Total>19608.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4659"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00252</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Policromáticas A3.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>193.73000000000002</Valor Unitário><Valor Total>2324.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4660"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00252</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Páginas impressas Monocromáticas. 100.000 unidades/mês x R$ 0,0266 (valor unitário).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>2660</Valor Unitário><Valor Total>31920</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4661"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00252</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Páginas impressas Policromáticas - 80.000 / mês x R$ 0,1316 (vlr unit).       Contratação, por PREGÃO, de empresa para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão) com fornecimento de insumos (exceto o papel) e repo</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>10528</Valor Unitário><Valor Total>126336</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4662"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00253</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>JANEIRO A MAIO/2025. Serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação de política prevencionista</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>189256.54</Valor Unitário><Valor Total>946282.7000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4663"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00253</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>PROPORCIONAL - 16 DIAS EM JUNHO/2025. Serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação de políti</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100936.82</Valor Unitário><Valor Total>100936.82</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4664"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00254</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6157.45</Valor Unitário><Valor Total>6157.45</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="4665"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00255</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção preventiva.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>37</Quantidade><Valor Unitário>638.88</Valor Unitário><Valor Total>23638.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4666"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00255</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção corretiva sob demanda. Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva anual (programada) e corretiva (por demanda), com fornecimento de peças, para os equipamentos fotográficos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), du</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32196.350000000002</Valor Unitário><Valor Total>32196.350000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4667"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00256</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Fornecimento de Peças. Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva anual (programada) e corretiva (por demanda), com fornecimento de peças, para os equipamentos fotográficos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), durante 12 me</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>91878.5</Valor Unitário><Valor Total>91878.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4668"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00258</Número da NE><Código do Credor>5058935000142</Código do Credor><Credor> INTERATIVA FACILITIES LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de terceiros com dedicação de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de manutenção predial, com mão de obra permanente e sob demanda, incluindo o fornecimento de peças e materiais, de acord</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1342982.06</Valor Unitário><Valor Total>1342982.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090040/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4669"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00259</Número da NE><Código do Credor>5058935000142</Código do Credor><Credor> INTERATIVA FACILITIES LTDA </Credor><Especificação>Peças e materiais. Contratação, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de terceiros com dedicação de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de manutenção predial, com mão de obra permanente e sob demanda, incluindo o fornecimento de peças e </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>515432.13</Valor Unitário><Valor Total>515432.13</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090040/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4670"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00265</Número da NE><Código do Credor>49329367100</Código do Credor><Credor> Iolando Almeida de Souza </Credor><Especificação>Cancelamento total do empenho para correção da descrição do empenho.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>207586.85</Valor Unitário><Valor Total>207586.85</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 197/2024     </Identificação></row>
<row _id="4671"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00267</Número da NE><Código do Credor>69628866168</Código do Credor><Credor> DAYSE AMARILIO DONETTS DINIZ </Credor><Especificação>Cancelamento total do empenho para correção da descrição.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>165857.29</Valor Unitário><Valor Total>165857.29</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 197/2024     </Identificação></row>
<row _id="4672"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00269</Número da NE><Código do Credor>37342649104</Código do Credor><Credor> DANIEL DE CASTRO SOUSA </Credor><Especificação>Cancelamento total do empenho para correção da descrição.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>165857.29</Valor Unitário><Valor Total>165857.29</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 197/2024     </Identificação></row>
<row _id="4673"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00271</Número da NE><Código do Credor>87568519104</Código do Credor><Credor> DANIEL XAVIER DONIZET </Credor><Especificação>Cancelamento total do empenho para correção da descrição.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>207586.85</Valor Unitário><Valor Total>207586.85</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 197/2024     </Identificação></row>
<row _id="4674"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00289</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Projetor multimídia de 5.000 ansi lumens. Resolução XGA (1024x768); Tipo da lâmpada: 350W; suportar resolução VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200); Compatibilidade com HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p; Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4675"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00289</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4676"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00289</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tela de projeção (2m x 3m, com tripé).                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4677"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00289</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Demais especificações vide Termo de Referência (SEI 1103372). Conforme Termo de Homologação nº 19/2023 (SEI 1298693), Ata de Registro de Preços - PG 5/2023 (SEI 1315943), 1º Termo Aditivo (SEI 1791635), Despacho</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4678"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00290</Número da NE><Código do Credor>5801353000104</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO </Credor><Especificação>Pagamento da anuidade, relativa ao ano de 2025, concernente à filiação da CLDF à Associação Brasileira de Escolas do Legislativo - ABEL. Conforme Despacho NEP (SEI 2025127), Boleto (SEI 2025100) e Despacho DAF (SEI 2026345).                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="4679"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00291</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O EQUIPAMENTO SHOWBROWSER: - CHAMADOS ILIMITADOS; - ACESSOS REMOTOS PARA RESOLUÇÕES; - VISITAS PRESENCIAIS PARA ATUALIZAÇÕES.                                                                                               </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>5237.900000000001</Valor Unitário><Valor Total>57616.9</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4680"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00291</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O EQUIPAMENTO SHOWPLAY: - CHAMADOS ILIMITADOS; - ACESSOS REMOTOS PARA RESOLUÇÕES; - VISITAS PRESENCIAIS PARA ATUALIZAÇÕES.                                                                                                  </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>5237.900000000001</Valor Unitário><Valor Total>57616.9</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4681"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00291</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA O EQUIP. SHOWLOUDNESS: - CHAMADOS ILIMITADOS; - ACESSOS REMOTOS PARA RESOLUÇÕES; - VISITAS PRESENCIAIS PARA ATUALIZAÇÕES. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES SHOWBROWSER, SHOWPLAY E SHO</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>523.79</Valor Unitário><Valor Total>5761.6900000000005</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4682"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00292</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na Câmara Legisla</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>22007.53</Valor Unitário><Valor Total>176060.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4683"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00293</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na Câmara Legisla</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>39600</Valor Unitário><Valor Total>39600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4684"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00295</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 39/2022-NPLC (SEI 0982991- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51) e 1º Termo Aditivo (SEI 1016526). O empenho solicitado se refere à campanha "Utili</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2400000</Valor Unitário><Valor Total>2400000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4685"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00296</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG Nº 38/2022 (SEI 1152540). O empenho se refere à campanha "Utilidade Pública - Dengue 2025", cujo período de execução é de fevereiro e março de 2025, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4686"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00297</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 37/2022- (SEI 0982986). O empenho solicitado se refere à campanha "Utilidade Pública - Dengue 2025", cujo período de execução é de fevereiro e mar</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4687"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00300</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Projetor multimídia de 5.000 ansi lumens com sistema DLP; Resolução XGA (1024x768); Suportar resolução VGA (640 x 480) a UXGA (1600 x 1200); Compatibilidade com HDTV: 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p; Compatibilidade de vídeo: NTSC, PAL, SECAM; </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4688"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00300</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tela de projeção (2m x 3m, com tripé).                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4689"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00300</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>140</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4690"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00300</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4691"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00300</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4692"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00300</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Toalha de mesa quadrada (1,40 x 1,40) em boas condições do tecido, sem manchas, com bainha, lavadas e passadas.                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4693"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00300</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Locação de Passarela/Passadeira em carpete 4mm, com largura de 2 m.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>12000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4694"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00300</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som, conforme TR. Contratação de empresa, por SRP, para organização de eventos da CLDF, conforme Termo de Referência (1103372), Termo de Homologação nº 19/2023(1298693), ARP - 5/2023(1315943), 1º TA (1791635), Desp C</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4695"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00301</Número da NE><Código do Credor>8990948000143</Código do Credor><Credor> CRP TECNOLOGIA S.A. </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento, manutenção corretiva e evolutiva e sustentação de sistemas de informação, pagos por Sprint executada, conforme Contrato-PG Nº 80/2024-NPLC (SEI 1903394), Pro</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>73807.37</Valor Unitário><Valor Total>590458.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090031/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4696"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00302</Número da NE><Código do Credor>64779858100</Código do Credor><Credor> CLAUDIO TALA DE SOUZA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidor da CLDF no evento de capacitação na área de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), na modalidade presencial, com a duração de 24 horas, no período de 24 a 26 de março de 2025 em Foz do Iguaçu/ PR, con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1250</Valor Unitário><Valor Total>1250</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 26/2025      </Identificação></row>
<row _id="4697"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00304</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>INTERRUPTOR INTELIGENTE TOUCH WI-FI.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>125.07000000000001</Valor Unitário><Valor Total>250.14000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4698"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00304</Número da NE><Código do Credor>37630109000112</Código do Credor><Credor> MCS COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA </Credor><Especificação>MODULO RELE CONTROLADO POR WI-FI (INTERRUPTOR SMART INTELIGENTE). Aquisição de equip. e itens de audiovisual, eletrônica e suportes para equip. de vídeo, objetivando a modernização dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações apresentadas no</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>68.93</Valor Unitário><Valor Total>689.3000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, III, a e b </Identificação></row>
<row _id="4699"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Monitor TV 43" com suporte. TV de retorno e cronômetro de 43 polegadas conectado a um computador que será utilizado tanto como cronômetro quanto para retorno de palco. Prever o cabeamento necessário.                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4700"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>4400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4701"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Bebedouro elétrico de chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis.                                            </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4702"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4703"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a escolher. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4704"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de apoio, mesa lateral ou mesa de centro pequenas para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.	                                                                                                  </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4705"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa quadrada em PVC. Mesa em plástico PVC na cor branca ou preta.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4706"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4707"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,80 metros.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>92</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>2760</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4708"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4709"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4710"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pts de AC, c/ steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação através de refletores com luz branca conf. necessidade. Ilum. </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4711"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4712"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4713"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil   Fechamento, com abra                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>3400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4714"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Painel de LED de alta resolução locação de painéis eletrônicos modulares, com capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, P2mm, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos acessórios para controle e gerenciamento de imagens. Caso n</Especificação><Quantidade>140</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>14000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4715"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4716"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART   anotação responsabilidade técnica)   Emissão de laudo técnico   elétrica;   ART de projeto;   ART de execução;   Termo de responsabilidade.                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4717"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>11000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4718"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2590</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>64750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4719"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2590</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>15540</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4720"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>3444</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>89544</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4721"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>11200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4722"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 (duas) horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4723"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais   executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos.                                                                            </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4724"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista. Demais especificações vide TR (SEI 1103372).                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4725"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4726"><Ano>2025</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2025NE00305</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Demais especificações vide TR (SEI 1103372). Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades i</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4727"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo dos veículos placa JJL6417, JJL6437 e JKH5431.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>606.1</Valor Unitário><Valor Total>1818.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4728"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo do veículo placa JGC3131.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4729"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo do veículo placa JJU4571.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>475</Valor Unitário><Valor Total>475</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4730"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo do veículo placa JKA9587.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>650.3000000000001</Valor Unitário><Valor Total>650.3000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4731"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo do veículo placa JKK8968.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>490.6</Valor Unitário><Valor Total>490.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4732"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo do veículo placa JJU4541.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>645.3000000000001</Valor Unitário><Valor Total>645.3000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4733"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo dos veículos placa RED 3G07, RED 3G15, RED 3G36 e RED 5G08.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>630.9</Valor Unitário><Valor Total>2523.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4734"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo do veículo placa REV 6J81.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>602.2</Valor Unitário><Valor Total>602.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4735"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00309</Número da NE><Código do Credor>47006254000180</Código do Credor><Credor> LTI SEGUROS S/A </Credor><Especificação>Seguro Automotivo do veículo placa SGP 0A85. Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada em seguro automotivo com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo) e cobertura a terceiros (danos materiais e pessoais), para 14 (quatorze</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>686.3000000000001</Valor Unitário><Valor Total>686.3000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4736"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00310</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CPF, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO COM VALIDADE POR 3 ANOS.                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>390</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4737"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00310</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CPF, COM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO COM VALIDADE POR 3 ANOS.                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4738"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00310</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CNPJ, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE POR 3 ANOS.                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>136.5</Valor Unitário><Valor Total>136.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4739"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00310</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CNPJ, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE POR 1 ANO.  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificados dig</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4740"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00311</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>Anulação da 2025NE00310 para alteração da modalidade de empenho.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>926.5</Valor Unitário><Valor Total>926.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4741"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00312</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CPF, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO COM VALIDADE POR 3 ANOS.                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>390</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4742"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00312</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CPF, COM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO COM VALIDADE POR 3 ANOS.                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4743"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00312</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CNPJ, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE POR 3 ANOS.                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>136.5</Valor Unitário><Valor Total>136.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4744"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00312</Número da NE><Código do Credor>50506800000157</Código do Credor><Credor> DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA </Credor><Especificação>CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1, PADRÃO ICP-BRASIL, E-CNPJ, SEM FORNECIMENTO DE TOKEN CRIPTOGRÁFICO USB PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO, COM VALIDADE POR 1 ANO. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificados digi</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="4745"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00313</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO, de empresa para prestação de serviço de engenharia para execução de um pergolado metálico com cobertura de vidro, forro ripado de madeira e execução de piso de granito, junto ao restaurante objeto do ACT  nº 12/2024 entre a CLDF e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15714.19</Valor Unitário><Valor Total>15714.19</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090026/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4746"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00314</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>MESA BISTRÔ COM 3 BANQUETAS ALTAS COM ENCOSTO DE APOIO (MESAS CROMADAS EM VIDRO, MADEIRA OU ALUMÍNIO, DE ACORDO COM O PERFIL DO EVENTO). A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 3 OPÇÕES PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO FISCAL SETORIAL.                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4747"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00314</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>POLTRONA COM ESTRUTURA EM MADEIRA, REVESTIDO COM ESPUMA DE POLIURETANO, MANTA ACRÍLICA E ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO OU TECIDO (COR A DEFINIR). A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 3 (TRÊS) OPÇÕES PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO FISCAL SETORIAL.                        </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4748"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00314</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TAPETE DIVERSO PARA DECORAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4749"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00314</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>EXTENSÕES E RÉGUAS DE TOMADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4750"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00314</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>GERADOR DE ENERGIA TIPO 2 - LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO DE GRUPO GERADOR SUPER SILENCIADO MOTOR DE 300/KVA. INCLUIR COMBUSTÍVEL PARA USO ININTERRUPTO E OS PASSA CABOS NECESSÁRIOS INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA. PREVER A DISTRIBUIÇÃO DA</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4751"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00314</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>GRADIL   FECHAMENTO, COM ABRA.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4752"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00314</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO LOCAÇÃO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS MODULARES, COM CAPACIDADE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS ESTÁTICAS E DINÂMICAS DIGITAL, P2MM, INDOOR OU OUTDOOR. INCLUIR EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE IMAGENS. CASO N</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4753"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00314</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E SOM PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AUDIOVISUAIS, COMPUTADORES E DEMAIS ELETROELETRÔNICOS. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF na </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4754"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00315</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso  Pós-Graduação em Direito Constitucional , de longa duração, com 384 horas-aula, na modalidade online, com início 04 de abril de 2025 e com prazo de conclusão dentro de, no m</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>13950</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4755"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00316</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento em virtude de erro no numero do contrato.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13950</Valor Unitário><Valor Total>13950</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4756"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00317</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso  Pós-Graduação em Direito Constitucional , de longa duração, com 384 horas-aula, na modalidade online, com início 04 de abril de 2025 e com prazo de conclusão dentro de, no m</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>13950</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4757"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00326</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Teste de arrancamento estático anual.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2652</Valor Unitário><Valor Total>2652</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="4758"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00326</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Estimativa de pontos a serem reinstalados por ano (sob demanda).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>109.26</Valor Unitário><Valor Total>2403.7200000000003</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="4759"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00326</Número da NE><Código do Credor>27433008000106</Código do Credor><Credor> RF SOLUCOES DE PREVENCAO CONTRA QUEDA EM ALTURA LT</Credor><Especificação>Tratamento de impermeabilização nos pontos que vierem a ser reinstalados (sob demanda).  Execução de sistema de ancoragem química, conforme projeto, nas lajes de cobertura do prédio adm., do prédio do Plenário e do prédio do Auditório da CLDF, buscando fa</Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>11.67</Valor Unitário><Valor Total>256.74</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="4760"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00327</Número da NE><Código do Credor>17677587000170</Código do Credor><Credor> J F COMUNICACAO E CRISE LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso, in company,  Artefatos de Contratação na Lei 14.133/2021", de forma presencial, para até 35 participantes, com carga horária de 16 horas, conforme Estudo Técnico Preliminar </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10400</Valor Unitário><Valor Total>10400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4761"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00328</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira, revestido com espuma de poliuretano, manta acrílica e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 (três) opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4762"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00328</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil   Fechamento, com abra. Contratação de empresa, por SRP, para organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1103372), Termo de Homologação nº 19/2023 (SEI </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4763"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00335</Número da NE><Código do Credor>33975477172</Código do Credor><Credor> ADRIANO JAYME GUIMARAES </Credor><Especificação>Ressarcimento referente à diferença de valores no pagamento do vencedor do prêmio 26º Troféu CLDF, no 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, categoria Melhor Direção, em função do desconto a maior do valor de contribuição do INSS, conforme apurado</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>463.54</Valor Unitário><Valor Total>463.54</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 39/2017      </Identificação></row>
<row _id="4764"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00336</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de juros e multa referente à retificação dos valores a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativo ao mês de janeiro de 2025, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 2055449) e Despacho SEPAG (SEI 2055456). </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4.29</Valor Unitário><Valor Total>4.29</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS patronal</Identificação></row>
<row _id="4765"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00337</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>9 PARCELAS - ABR A DEZ/25. Contratação de instituição de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,      para ministrar a servidora da CLDF o curso " Pós-Graduação em Direito Legislativo ", de longa duração, online, ao vivo, com início previsto em 04 de ab</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1140</Valor Unitário><Valor Total>10260</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="4766"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00338</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Perfil Batente em Alumínio para divisória sanitária em painel TS 10mm, incluindo parafusos, tampa e sapata, conf. padrão existente no edifício. Contratação, por meio de SRP, de emp. p/ fornec. e inst., sob demanda, de div. Sanit. em painéis de Lam. Melamí</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>296</Valor Unitário><Valor Total>1480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4767"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00339</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por inexigibilidade de licitação, para ministrar o curso de pós-graduação "MBA em Gestão de Cidades" a servidor da CLDF, na modalidade online, ao vivo, com início previsto para 01 de abril de 2025, por um período de 12 meses, c</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1293.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>11642.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art.74, inc.III, "f"</Identificação></row>
<row _id="4768"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00341</Número da NE><Código do Credor>10498974000281</Código do Credor><Credor> INSTITUTO NEG. ESTUDO E PESQ. ADM PUBL - INP LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00195 (SEI 2008655), em virtude da desistência do servidor no evento de capacitação, conforme Despacho CPTCE (SEI 2058252), Despacho GMD (SEI 2056277) e Despacho DAF (SEI 2058703).                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5100</Valor Unitário><Valor Total>5100</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4769"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00344</Número da NE><Código do Credor>46172688120</Código do Credor><Credor> LAZARO JOSE SOARES TOLENTINO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidores da CLDF no evento FESPA BRASIL 2025, promovido pela APS EVENTOS CORPORATIVOS E FESPA, em São Paulo, de 17 a 20 de março de 2025, conforme Ato da Mesa Diretora nº 42, publicado no DCL nº 53 de 18 de març</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>975</Valor Unitário><Valor Total>975</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 42/2025      </Identificação></row>
<row _id="4770"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00345</Número da NE><Código do Credor>33508828115</Código do Credor><Credor> LUIS ANTONIO FIDYK </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS para participação de servidores da CLDF no evento FESPA BRASIL 2025, promovido pela APS EVENTOS CORPORATIVOS E FESPA, em São Paulo, de 17 a 20 de março de 2025, conforme Ato da Mesa Diretora nº 42, publicado no DCL nº 53 de 18 de març</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>975</Valor Unitário><Valor Total>975</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 42/2025      </Identificação></row>
<row _id="4771"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00346</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>9 PARCELAS - ABR A DEZ/25 - Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso "Pós-Graduação em Licitações e Contratos" a Deputado Distrital da CLDF, na modalidade online, ao vivo, com início previsto para abril de 2025, por</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1293.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>11642.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="4772"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00347</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>PINTURA/IMPRESSÃO EM PEÇAS DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO OU PLACA DE ACM.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>4875</Valor Unitário><Valor Total>48750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4773"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00347</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>ADESIVAGEM - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>22500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4774"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00347</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO OU PVC. Contratação, por meio de SRP, de empresa especializada para fornecimento e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edifício da CLDF, conforme condições, quantidades, exig</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>2625</Valor Unitário><Valor Total>13125</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4775"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00348</Número da NE><Código do Credor>11319526000155</Código do Credor><Credor> VSTP EDUCAÇÃO S.A </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por inexigibilidade de licitação, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em DATA ANALYTICS, de longa duração, com 360 horas-aula, na modalidade online, com início previsto para 27 de março de 2025, com prazo de conclusão d</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>738</Valor Unitário><Valor Total>6642</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4776"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00351</Número da NE><Código do Credor>46545770000110</Código do Credor><Credor> AIRCONEX BY LEAVINI LTDA </Credor><Especificação>Informação de disponibilidade orçamentária visando à contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de oxigênio medicinal dos 3 cilindros pertencentes ao Setor de Saúde da CLDF, para atender às necessi</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>139</Valor Unitário><Valor Total>417</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4777"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00352</Número da NE><Código do Credor>64779858100</Código do Credor><Credor> CLAUDIO TALA DE SOUZA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo total da nota de empenho 2025NE00302 (SEI 2031427), referente a devolução de pagamento de diárias nacionais, em virtude da desistência do servidor em participar do evento de capacitação, conforme Despacho CPTCE (SEI 2058252), Despach</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1250</Valor Unitário><Valor Total>1250</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 26/2025      </Identificação></row>
<row _id="4778"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00353</Número da NE><Código do Credor>17178195000167</Código do Credor><Credor> SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, para ministrar à servidora da CLDF o curso "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", de longa duração, na modalidade online, de 08 de abril de 2025 a 10 de novembro de 2026, </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>679</Valor Unitário><Valor Total>6111</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4779"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00354</Número da NE><Código do Credor>46545770000110</Código do Credor><Credor> AIRCONEX BY LEAVINI LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento para atualização da descrição.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>139</Valor Unitário><Valor Total>417</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4780"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00355</Número da NE><Código do Credor>46545770000110</Código do Credor><Credor> AIRCONEX BY LEAVINI LTDA </Credor><Especificação>Recarga dos cilindros de oxigênio medicinal. Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de oxigênio medicinal dos 3 cilindros pertencentes ao Setor de Saúde da CLDF, conforme especificações constan</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>139</Valor Unitário><Valor Total>417</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4781"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00356</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para o fornecimento de kits de lanche, sob demanda, para os participantes dos Projetos de Educação para a Cidadania executados pela Escola do Legislativo - ELEGIS, da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme CONTRATO-</Especificação><Quantidade>10000</Quantidade><Valor Unitário>6.63</Valor Unitário><Valor Total>66300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4782"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00357</Número da NE><Código do Credor>530279000115</Código do Credor><Credor> SENADO FEDERAL </Credor><Especificação>Convênio entre a CLDF e o Senado Federal para tornar disponível à Biblioteca da CLDF o Sistema Informatizado de Gestão de Bibliotecas (SIB), administrado pela Biblioteca do Senado, possibilitando a alimentação, a atualização e o uso do catálogo bibliográf</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>115200</Valor Unitário><Valor Total>115200</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Conv. nº20220026    </Identificação></row>
<row _id="4783"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00361</Número da NE><Código do Credor>18500164000143</Código do Credor><Credor> L K A GESTÃO DE EVENTOS, CURSOS E NEGOCIOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de empresa para ministrar o curso, in company, "Cerimonial e Protocolo Público na Prática - Gestão de Eventos", para 40 servidores da CLDF, com carga horária de 20 horas/aula, na modalidade presencial, entre os dias 07 e </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1116.55</Valor Unitário><Valor Total>44662</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4784"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00362</Número da NE><Código do Credor>19268267000192</Código do Credor><Credor> FUNDAÇÃO DOM CABRAL - FDC </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição para promover o curso "Felicidade Corporativa", na modalidade online, com aulas assíncronas (gravadas), com a duração de 09 horas/aula, para servidora da CLDF, conforme Estudo Técnico Prelimina</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>990</Valor Unitário><Valor Total>990</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4785"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00363</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>ARMÁRIO LATERAL (AL). Em MDF (ou equivalente), com tampo e duas prateleiras revestidos de lâmina natural de madeira e fechamentos, prateleira interna e portas de abrir revestidos com laminado melamínico BP preto brilhante. Dimensões (L,P,A): 1,30 x 0,50 x</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3100</Valor Unitário><Valor Total>12400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4786"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00363</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>ARMÁRIO PARA MESA (AM). Em MDF (ou equivalente) com porta revestida em lâmina natural de madeira e fechamentos/prateleiras internas revestidos com laminado melamínico BP preto brilhante. Dimensões (L,P,A): 0,42 x 0,52 x 0,72m.                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4787"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00363</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>APARADOR (AP). Em MDF (ou equivalente), com tampo, pés e saia revestidos com laminado melamínico BP preto fosco. Dimensões (L,P,A): 1,90m x 0,40 x 0,75m.                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4000</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4788"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00363</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE EXPEDIENTE - TIPO 01 (ME1). Em MDF (ou equivalente), com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés/saia revestidos com laminado melamínico BP preto brilhante. Dimensões (L,P,A): 1,80 x 0,90 x 0,75m.                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>7700</Valor Unitário><Valor Total>30800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4789"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00363</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE EXPEDIENTE - TIPO 02 (ME2). Em MDF (ou equivalente), com tampo, pés e saia revestidos com laminado melamínico BP preto (comum) e passa fios redondo metálico na cor preta. Dimensões (L,P,A): 2,00 x 0,90 x 0,75m.                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3300</Valor Unitário><Valor Total>3300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4790"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00363</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE REUNIÕES - TIPO 01A (MR1A). Em MDF (ou equivalente), com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés/saia em laminado melamínico BP preto brilhante. Dimensões (L,P,A): 2,00 x 0,90 x 0,75m.                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3900</Valor Unitário><Valor Total>15600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4791"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00363</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE REUNIÕES - TIPO 01B (MR1B). Em MDF (ou equivalente), com tampo revestido em  lâmina¿natural de madeira e pés/saia em laminado melamínico BP preto brilhante. Dimensões (L,P,A): 2,60 x 1,00 x 0,75m.                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4900</Valor Unitário><Valor Total>4900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4792"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00363</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>MESA DE REUNIÕES - TIPO 02 (MR2). Contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de mobiliários para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília-DF, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 191704</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3900</Valor Unitário><Valor Total>3900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4793"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00364</Número da NE><Código do Credor>21347527000167</Código do Credor><Credor> MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI </Credor><Especificação>TAPETE RETANGULAR - PADRÃO EM LISTRAS / GEOMÉTRICO. Em fibra sintética, cor predominante bege/cinza, altura baixa. Dimensões: 3,00 x 4,00m.                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2070</Valor Unitário><Valor Total>2070</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4794"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00364</Número da NE><Código do Credor>21347527000167</Código do Credor><Credor> MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI </Credor><Especificação>TAPETE RETANGULAR - LISO BEGE. Em fibra sintética, Cor bege, altura baixa. 2,50 x 3,00m. Contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de mobiliários para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília-DF, conforme con</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1450</Valor Unitário><Valor Total>2900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4795"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00365</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO. Revestimento em Couro Sintético; Assento e Encosto; Madeira Maciça; Espaldar Baixo; Estofado de Espuma; Dimensões (L,P,A): 0,52 x 0,55 x 0,85m.                                                                                  </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1976</Valor Unitário><Valor Total>15808</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4796"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00365</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>CADEIRA SEM BRAÇO - COR PRETA. Polipropileno e fibra de vidro injetado, na cor preta. Dimensões (L, P, A): 0,50x0,55x0,82m.                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>344</Valor Unitário><Valor Total>2064</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4797"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00365</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>MESA LATERAL - TIPO 02. Mesa Redonda; Estrutura em madeira maciça tauari com tonalidade média e acabamento fosco. Dimensões (L,P,A): 0,55x0,55x0,55m.¿                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>369</Valor Unitário><Valor Total>1107</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4798"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00365</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>BANQUETA ALTA. Contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de mobiliários para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília-DF, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 1917043), Despacho GMD (S</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>598</Valor Unitário><Valor Total>3588</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4799"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00366</Número da NE><Código do Credor>21347527000167</Código do Credor><Credor> MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI </Credor><Especificação>TAPETE RETANGULAR - PADRÃO FORMAS ORGÂNICAS / ABSTRATO. Em fibra sintética, cor predominante¿bege/laranja/azul/vermelha, altura baixa. Dimensões: 3,00 x 4,00m.                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2655</Valor Unitário><Valor Total>5310</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4800"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00366</Número da NE><Código do Credor>21347527000167</Código do Credor><Credor> MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI </Credor><Especificação>TAPETE RETANGULAR - PADRÃO EM LISTRAS / GEOMÉTRICO. Em fibra sintética, cor predominante bege/cinza,¿altura baixa. Dimensões: 3,00 x 4,00m.                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2070</Valor Unitário><Valor Total>2070</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4801"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00366</Número da NE><Código do Credor>21347527000167</Código do Credor><Credor> MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI </Credor><Especificação>TAPETE RETANGULAR - RÚSTICO BEGE/CRU. Em fibra sintética ou natural, 3,00 x 4,00m. Contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de mobiliários para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília-DF, conforme condições</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2900</Valor Unitário><Valor Total>2900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4802"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00367</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>POLTRONA ESTOFADA EM COURO.  Revestimento em Couro Sintético; Madeira Maciça; Espaldar Médio; Estofado de Espuma; Dimensões (L,P,A): 0,95 x 0,80 x 0,82M.                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3669</Valor Unitário><Valor Total>14676</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4803"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00367</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO. Revestimento em Couro Sintético Assento e Encosto; Madeira Maciça; Espaldar Baixo; Estofado de Espuma. Dimensões (L,P,A): 0,52 x 0,55 x 0,85m.                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1976</Valor Unitário><Valor Total>7904</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4804"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00367</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>CADEIRA DE MADEIRA SEM BRAÇO.  Revestimento em Couro Sintético Assento e Encosto; Madeira Maciça; Espaldar Baixo; Estofado de Espuma. Dimensões (L,P,A): 0,55 x 0,58 x 0,84m.                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>890</Valor Unitário><Valor Total>1780</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4805"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00367</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>MESA DE CENTRO. Mesa Redonda baixa; Estrutura em madeira maciça tauari com tonalidade média e acabamento fosco. Dimensões (L,P,A): 1,00x1,00x0,35m.                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1874</Valor Unitário><Valor Total>3748</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4806"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00367</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>MESA LATERAL - TIPO 01. Mesa Redonda; Estrutura em madeira maciça tauari com tonalidade média e acabamento fosco. Dimensões (L,P,A): 0,55x0,55x0,55m.¿                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>960</Valor Unitário><Valor Total>2880</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4807"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00367</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>BANCO DE MADEIRA - TRÊS LUGARES. Contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada no fornecimento de mobiliários para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em Brasília-DF, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 1917043</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>897</Valor Unitário><Valor Total>2691</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4808"><Ano>2025</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2025NE00368</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, para ministrar o curso de Pós-Graduação em Licitações e Contratos, para servidora da CLDF, na modalidade online, ao vivo, quinzenalmente às sextas-feiras e aos sábados, de abril de 2</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1293.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>11642.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4809"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00371</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG Nº 38/2022 (SEI 1152540). O empenho solicitado se refere a ações diversas e pontuais de comunicação institucional para o ano de 2025, conforme Memora</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>330000</Valor Unitário><Valor Total>330000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4810"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00372</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG Nº 39/2022- (SEI 1152533) e 1º Termo Aditivo (SEI 1254416). O empenho solicitado se refere a ações diversas e pontuais de comunicação institucional p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>340000</Valor Unitário><Valor Total>340000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4811"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00373</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 37/2022 (SEI 1152523). O empenho se refere a ações diversas e pontuais de comunicação institucional para o ano de 2025, conforme 2º Termo Aditivo (SEI 18</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>330000</Valor Unitário><Valor Total>330000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4812"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00374</Número da NE><Código do Credor>46172688120</Código do Credor><Credor> LAZARO JOSE SOARES TOLENTINO </Credor><Especificação>Cancelamento da nota de Empenho 2025NE00369 devido à utilização equivocada do subelemento, onde foi utilizado o 02, e o correto seria o 01.                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>786.5500000000001</Valor Unitário><Valor Total>786.5500000000001</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 42/2025         </Identificação></row>
<row _id="4813"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00376</Número da NE><Código do Credor>33508828115</Código do Credor><Credor> LUIS ANTONIO FIDYK </Credor><Especificação>Cancelamento da nota de Empenho 2025NE00369 devido à utilização equivocada do subelemento, onde foi utilizado o 02, e o correto seria o 01.                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>786.5500000000001</Valor Unitário><Valor Total>786.5500000000001</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 42/2025         </Identificação></row>
<row _id="4814"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00378</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso MBA em Gestão Pública e Políticas Públicas, online, às terças e quintas-feiras, das 18h00 às 21h15, de abril de 2025 a abril de 2026, com 384 horas-aula, para servidora da CL</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1299</Valor Unitário><Valor Total>11691</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4815"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00379</Número da NE><Código do Credor>56890785000170</Código do Credor><Credor> GENY MARIA BENTO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Passagem Nacional.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150000</Valor Unitário><Valor Total>150000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4816"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00379</Número da NE><Código do Credor>56890785000170</Código do Credor><Credor> GENY MARIA BENTO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Passagem Internacional.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>130000</Valor Unitário><Valor Total>130000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4817"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00379</Número da NE><Código do Credor>56890785000170</Código do Credor><Credor> GENY MARIA BENTO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Seguro Viagem Internacional.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7000</Valor Unitário><Valor Total>7000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4818"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00379</Número da NE><Código do Credor>56890785000170</Código do Credor><Credor> GENY MARIA BENTO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Taxa fixa de agenciamento. Contrat. de empresa p/ prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornec. de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo o pa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4819"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 3,8 x 1,4cm.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>59</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>826</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4820"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,7 x 1,8cm.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>14.3</Valor Unitário><Valor Total>300.3</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4821"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático, medindo 4,0 x 4,0cm.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>48.300000000000004</Valor Unitário><Valor Total>96.60000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4822"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático redondo, medindo até 2cm de diâmetro.¿¿                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>41.800000000000004</Valor Unitário><Valor Total>209</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4823"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo automático redondo, medindo até 3cm de diâmetro.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>49.75</Valor Unitário><Valor Total>248.75</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4824"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Carimbo numerador automático sequencial e de repetição com 6 dígitos, estreito, medindo 5,0 x 21,0mm.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>247</Valor Unitário><Valor Total>1235</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4825"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 3,8 x 1,4cm.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>175</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4826"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 4,7 x 1,8cm.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>126</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4827"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático medindo 4,0 x 4,0cm.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4828"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático redondo, medindo até 2,0cm de diâmetro.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4829"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00381</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Borracha para carimbo automático redondo, medindo até 3,0cm de diâmetro. Contratação, por SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de empresa especializada no fornecimento de carimbos e produtos análogos, sob demanda, com vistas ao atendimento das requisições no âm</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>35</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4830"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00383</Número da NE><Código do Credor>61160768000117</Código do Credor><Credor> LEX EDITORA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual da plataforma jurídica Magisternet.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5165</Valor Unitário><Valor Total>5165</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, caput      </Identificação></row>
<row _id="4831"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00383</Número da NE><Código do Credor>61160768000117</Código do Credor><Credor> LEX EDITORA S/A. </Credor><Especificação>Assinatura anual de 12 Revistas Especializadas.             Assinatura da Plataforma Jurídica Magisternet e 12 títulos das revistas especializadas da Lex Editora, com acesso online ilimitado pela intranet e pela internet, pelo período de 12 meses, conform</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4800</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, caput      </Identificação></row>
<row _id="4832"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00385</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TENDA MODELO PIRAMIDAL, 04 ÁGUAS, CALHADA E FECHAMENTOS LATERAIS. Contratação de empresa, por SRP, para organização de eventos e correlatos, conforme TR (SEI 1103372), Termo de Homologação (SEI 1298693), Ata de Registro de Preços 5/2023 (SEI 1315943), 1º </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>11200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4833"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00386</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisória, com no mínimo 85mm e no máximo 105mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>438</Valor Unitário><Valor Total>7884</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4834"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00386</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisória, com no mínimo 85mm e no máximo 105mm de espessura, tipo painel cego/painel de vidro duplo ao teto.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>888</Valor Unitário><Valor Total>8880</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4835"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00386</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.).  Contratação de empresa, por SRP, para fornecimento e instalação de divisórias de painéis cegos e/ou vi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1890</Valor Unitário><Valor Total>1890</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4836"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00387</Número da NE><Código do Credor>8990948000143</Código do Credor><Credor> CRP TECNOLOGIA S.A. </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento, manutenção corretiva e evolutiva e sustentação de sistemas de informação, pagos por Sprint executada, conforme Contrato-PG Nº 80/2024-NPLC (SEI 1903394), Pro</Especificação><Quantidade>34</Quantidade><Valor Unitário>73807.37</Valor Unitário><Valor Total>2509450.58</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090031/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4837"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00388</Número da NE><Código do Credor>6164913000120</Código do Credor><Credor> AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por pregão, de empresa para prestação de serviços de avaliação, análise e diagnóstico da qualidade do ar interior dos ambientes climatizados da CLDF, sob demanda, para o cumprimento do estabelecido pela Resolução nº 09 da ANVISA, de 16/01/200</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5694</Valor Unitário><Valor Total>11388</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4838"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00402</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 37/2022 (SEI 1152523). O reforço de empenho se refere à Campanha Ações Diversas Institucional - Aniversário de Brasília 2025, conforme 2º Termo Aditivo (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>370000</Valor Unitário><Valor Total>370000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4839"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00403</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos e sob demanda, de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF orie</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>186398.15</Valor Unitário><Valor Total>186398.15</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4840"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00403</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos e sob demanda, de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF orie</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>428953.34</Valor Unitário><Valor Total>857906.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4841"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00403</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos e sob demanda, de vigilância patrimonial (armada e desarmada) para a preservação do patrimônio público e a segurança dos servidores e do público em geral no edifício e em áreas da CLDF orie</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>243073.55000000002</Valor Unitário><Valor Total>243073.55000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4842"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00405</Número da NE><Código do Credor>43147693000152</Código do Credor><Credor> ABERJE ASSOC. BRAS. DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de Associação, a fim de oferecer evento de capacitação na área de Comunicação Pública, à distância, com a duração de 60 horas-aula, do dia 17/05/2025 a 01/11/2025, na modalidade online, para servidora da CLDF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4843"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00406</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sonorização completa.   Cancelamento parcial da nota de empenho 2025NE00289 (SEI 2029417), conforme despacho CERIM (SEI 2092842) e Despacho DAF (SEI 2093349).                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4844"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00407</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em madeira reforçada.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>106</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>2650</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4845"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00407</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Forração de carpete.       Cancelamento parcial da nota de empenho 2025NE00305 (SEI 2034216), conforme despacho CERIM (SEI 2092842) e Despacho DAF (SEI 2093349).                                                                                              </Especificação><Quantidade>106</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>636</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4846"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00408</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da nota de empenho 2025NE00371 (SEI 2080685), conforme Solicitação de Empenho (SEI 2093009) e Despacho DAF (SEI 2094323).                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>185000</Valor Unitário><Valor Total>185000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4847"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00409</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da nota de empenho 2025NE00372 (SEI 2080774), conforme Solicitação de Empenho (SEI 2093043) e Despacho DAF (SEI 2094313).                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>185000</Valor Unitário><Valor Total>185000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4848"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00411</Número da NE><Código do Credor>21922841000126</Código do Credor><Credor> WE GOV TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE, para promover o evento "14º Redes WeGov", com duração de 16 horas/aula, de curta duração, a se realizar em Florianópolis - SC, nos dias 29 e 30 de abril de 2025, para dois servidores da CLDF, conforme Estud</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2350</Valor Unitário><Valor Total>4700</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4849"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00412</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>24525.77</Valor Unitário><Valor Total>24525.77</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="4850"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00420</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Taxa de matrícula.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4851"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00420</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Parcelas. Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de empresa para ministrar o curso de pós-graduação stricto sensu,  Mestrado em Direito Constitucional , de longa duração, com 560 horas-aula, na modalidade presencial, com início em março de 2025 e prazo de conc</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>4264.55</Valor Unitário><Valor Total>38380.950000000004</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="4852"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00421</Número da NE><Código do Credor>4041085000107</Código do Credor><Credor> NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL PARA ÁGUA.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3500</Quantidade><Valor Unitário>4.78</Valor Unitário><Valor Total>16730</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4853"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00421</Número da NE><Código do Credor>4041085000107</Código do Credor><Credor> NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL PARA CAFÉ.                 Aquisição, por SRP, de copos biodegradáveis para água e café para atendimento das demandas da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1675034) e Ata de Registro de Preços - PG 8/2024 (SEI 1740402),</Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>2.5300000000000002</Valor Unitário><Valor Total>5060</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="4854"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00422</Número da NE><Código do Credor>22463530000109</Código do Credor><Credor> JDR SERVICES LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Copeiragem para atendimento das necessidades da CLDF, incluindo o fornecimento de material de consumo por demanda e equipamentos necessários, conforme Contrato-PG Nº 7/2024 (SEI 1597026), cu</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>74457.38</Valor Unitário><Valor Total>74457.38</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4855"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00423</Número da NE><Código do Credor>72251689168</Código do Credor><Credor> ADRIANO WAMBIER GUSSO</Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidor da CLDF a fim de que participe do evento " 14º Redes WeGov ", em Florianópolis - SC, nos dias 29 e 30 de abril de 2025, conforme Ato da Mesa Diretora nº 64 de 2025, publicado no DCL nº 77 de 14 de abril de 2024 (SEI 2100829</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 64/2025         </Identificação></row>
<row _id="4856"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00424</Número da NE><Código do Credor>2889468127</Código do Credor><Credor> DIOGO CARNEIRO FERREIRA</Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidor da CLDF a fim de que participe do evento " 14º Redes WeGov ", em Florianópolis - SC, nos dias 29 e 30 de abril de 2025, conforme Ato da Mesa Diretora nº 64 de 2025, publicado no DCL nº 77 de 14 de abril de 2024 (SEI 2100829</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 64/2025         </Identificação></row>
<row _id="4857"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00425</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Suporte técnico e manutenção, valor mensal R$ 60.538,29 x 8 meses (Maio a Dezembro/2025)                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>484306.32</Valor Unitário><Valor Total>484306.32</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4858"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00425</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Suporte técnico e manutenção, valor R$ 18.161,48 (9 dias em Abril)                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18161.48</Valor Unitário><Valor Total>18161.48</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4859"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00425</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção da tecnologia (banco dados cachê), pago anualmente. Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, p/ prestação de serv. de suporte técnico e atualização de versão; manut. da tecnologia; manut. evolutiva p/ desenvolvimento de novas f</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22700</Valor Unitário><Valor Total>22700</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4860"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00426</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Reforço emitido em duplicidade (cancelado pela NE 2025NE00428                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>525167.8</Valor Unitário><Valor Total>525167.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4861"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00427</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Reforço emitido em duplicidade (cancelado pela NE 2025NE00429)                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>525167.8</Valor Unitário><Valor Total>525167.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4862"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00428</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Anulação de empenho (2025NE00426) devido a problemas no sistema SIGGO.                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>525167.8</Valor Unitário><Valor Total>525167.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4863"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00429</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Anulação de empenho (2025NE427) devido a problemas no sistema SIGGO.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>525167.8</Valor Unitário><Valor Total>525167.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4864"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00430</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso MBA em Gestão Pública e Políticas Públicas para servidora da CLDF, na modalidade online, ao vivo, às terças e quintas-feiras, a partir de abril de 2025, por 12 meses, com 384</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1039.2</Valor Unitário><Valor Total>9352.800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4865"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00431</Número da NE><Código do Credor>46851421000127</Código do Credor><Credor> BERT ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação da segunda colocada do Pregão Eletrônico 90038/24 (SEI 1892181), para atender ao REMANESCENTE em função da rescisão do Contrato 63/24 (2037344), cujo objeto é a prestação de serviço comum de engenharia para readequação do espaço destinado aos </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>85763.37</Valor Unitário><Valor Total>85763.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4866"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00432</Número da NE><Código do Credor>39951337000110</Código do Credor><Credor> LAB OF CODES SOLUCOES DIGITAIS LTDA</Credor><Especificação>Mensuração de softwares web e aplicativos mobile.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1800</Quantidade><Valor Unitário>5.2</Valor Unitário><Valor Total>9360</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4867"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00432</Número da NE><Código do Credor>39951337000110</Código do Credor><Credor> LAB OF CODES SOLUCOES DIGITAIS LTDA</Credor><Especificação>Mensuração de Proj. de Business Intelligence. Contratação de emp. para prest. de serv. especializ. em TI, para mensurar o tamanho funcional dos produt. de softw. por meio de téc. de medição indicativa, estimativa e detalhada com aplic. da Análise Pontos d</Especificação><Quantidade>2200</Quantidade><Valor Unitário>5.2</Valor Unitário><Valor Total>11440</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4868"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00433</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Rec. de dívida exerc. 2024, p/ pag. valor retroativo de AGO a DEZ, ref. a reajuste contratual realizado via Apostil.(2059292) ao Contrato-PG (1533259), cujo objeto é a prest. de serv. de manut., suporte téc., treinamento e eventuais customizações da soluç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1046.72</Valor Unitário><Valor Total>1046.72</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, inciso "II"</Identificação></row>
<row _id="4869"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00436</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por PREGÃO, para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados, conforme Contrato-PG Nº 24/2021-NPLC (SEI 15182</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4870"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00437</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por Sistema de Registro de Preços, para fornecimento de água mineral sem gás, em galões de 20 litros, para atender às necessidades da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1942758), Despacho GMD (SEI 1947025), Parecer-PG nº 88/20</Especificação><Quantidade>2336</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>11680</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000016/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4871"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00439</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPLETO; SONORIZAÇÃO PARA ATENDER ATÉ 1000 PESSOAS, COM POTÊNCIA/VOLUME ADEQUADOS AO ESPAÇO, SEJA ELE ABERTO OU FECHADO, CONTENDO MESA DE SOM DE 24 CANAIS, CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 400 WATTS, NOTEBOOK</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4872"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00439</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>CADEIRA PLÁSTICA PARA AUDITÓRIO. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO COM SUPORTE ATÉ 200KG, NA COR BRANCA. DISTRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO LOCAL INDICADO INCLUSA.                                                                                  </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4873"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00439</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PRANCHÃO COM PÉS RETRÁTEIS COM MÉDIA DE 0,70X1,80 METROS.                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4874"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00439</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO LOCAÇÃO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS MODULARES, COM CAPACIDADE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS ESTÁTICAS E DINÂMICAS DIGITAL, P2MM, INDOOR OU OUTDOOR. INCLUIR EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE IMAGENS. CASO N</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4875"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00439</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART DE ELÉTRICA (ART   ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA)  EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO   ELÉTRICA; ART DE PROJETO; ART DE EXECUÇÃO; TERMO DE RESPONSABILIDADE.                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4876"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00439</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E SOM. Contratação de empresa, por SRP, para organização de eventos e correlatos, conforme TR (SEI 1103372), Termo de Homologação 19/2023 (SEI 1298693), Ata de Registro de Preços 5/2023 (SEI 1315943), 1º TA (SEI 179163</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4877"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00442</Número da NE><Código do Credor>9447062000110</Código do Credor><Credor> CLESIO MENES BERNARDES LTDA</Credor><Especificação>ENVELOPE PARDO TIMBRADO DE 250 X 353MM (MÉDIO) - Envelope pardo, em papel Kraft natural 80g/m², com a logomarca e timbre "CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL" (conforme Anexo I), de 250 x 353mm, cintado em maço de 100 envelopes.                        </Especificação><Quantidade>11200</Quantidade><Valor Unitário>0.5</Valor Unitário><Valor Total>5600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000015/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4878"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00442</Número da NE><Código do Credor>9447062000110</Código do Credor><Credor> CLESIO MENES BERNARDES LTDA</Credor><Especificação>ENVELOPE PARDO TIMBRADO DE 310 X 410MM (GRANDE) - papel tipo Kraft natural 80g/m², com a logomarca e timbre "CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL" (conforme Anexo I), de 310 x 410 mm, cintado em maço de 100 envelopes. Aquisição, por SRP, de envelopes pa</Especificação><Quantidade>11200</Quantidade><Valor Unitário>0.65</Valor Unitário><Valor Total>7280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000015/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="4879"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00445</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG Nº 38/2022 (SEI 1152540). O empenho se refere à prorrogação da campanha de Utilidade Pública - Dengue, fundamentada na Nota Técnica 27/2025-NPI (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1000000</Valor Unitário><Valor Total>1000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4880"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00446</Número da NE><Código do Credor>20204743000190</Código do Credor><Credor> WEDAN CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial, abrangendo o Plano de Saúde do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 5/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42250</Valor Unitário><Valor Total>42250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000006/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4881"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00447</Número da NE><Código do Credor>9094300000151</Código do Credor><Credor> OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa, a fim de ministrar o curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios - Online, entre os dias 12 e 16 de maio de 2025, para servidoras da CLDF, com duração de 24 horas/aula, conforme Estudo Técnic</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3490</Valor Unitário><Valor Total>6980</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4882"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00448</Número da NE><Código do Credor>9094300000151</Código do Credor><Credor> OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA </Credor><Especificação>ANULAÇÃO DA 2025NE00447 - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DO CREDOR.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3490</Valor Unitário><Valor Total>6980</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4883"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00449</Número da NE><Código do Credor>49922136000148</Código do Credor><Credor> NUVEM E REBOOT COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso in company  Comunicação e Redes Sociais , com a duração de 15 horas e 60 participantes, conforme Estudo Técnico Preliminar da Contratação (SEI 2086624), Proposta (SEI 2086562</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80000</Valor Unitário><Valor Total>80000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="4884"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00450</Número da NE><Código do Credor>49922136000148</Código do Credor><Credor> NUVEM E REBOOT COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso in company  Escrita Criativa e Storytelling , com a duração de 15 horas e 60 participantes, conforme Estudo Técnico Preliminar da Contratação (SEI 2086624), Proposta (SEI 208</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20500</Valor Unitário><Valor Total>20500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="4885"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00451</Número da NE><Código do Credor>49922136000148</Código do Credor><Credor> NUVEM E REBOOT COMUNICACAO INTEGRADA LTDA</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso in company  Oratória e Comunicação , com a duração de 15 horas e 60 participantes, conforme Estudo Técnico Preliminar da Contratação (SEI 2086624), Proposta (SEI 2086562), Pa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20500</Valor Unitário><Valor Total>20500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="4886"><Ano>2025</Ano><Mês>abril</Mês><Número da NE>2025NE00452</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do DF para a CLDF, para a participação em Projetos Especiais desenvolvidos pela Escola do Legislativo do Distrito Fe</Especificação><Quantidade>313</Quantidade><Valor Unitário>1820.08</Valor Unitário><Valor Total>569685.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4887"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00453</Número da NE><Código do Credor>9094300000151</Código do Credor><Credor> OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE, para a participação de 2 servidoras no evento "Gestão Tributária de Contratos e Convênios - Online", entre os dias 12 e 16 de maio de 2025, com duração de 24 horas/aula, conforme Estudo Técnico Preliminar da Co</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3490</Valor Unitário><Valor Total>6980</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4888"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00456</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00385 (SEI 2086513), por cancelamento do evento, conforme Despacho CERIM (SEI 2120635).                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11200</Valor Unitário><Valor Total>11200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4889"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Balcão de atendimento - Módulo de 01 metro com armário.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4890"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4891"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1,40 de diâmetro.                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4892"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4893"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4894"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4895"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, porta gelatina, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação e gelatina </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4896"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART   anotação responsabilidade técnica)   Emissão de laudo técnico   elétrica;   ART de projeto;   ART de execução;   Termo de responsabilidade.                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4897"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4898"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>600</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4899"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 04 águas, calhada e fechamentos laterais.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>5600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4900"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos, tais como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais promocionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos, entre outros. Profissional devidamente uniformizada(o), com unifo</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4901"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00457</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos. Contratação de empresa, por SRP, para atender as necessidades da CLDF na organização de eventos e correlatos, conforme TR (1103372), Termo de Homologação nº 19/2023 (1298693), ARP -nº 5/2023 (1315943), 1º TA (1791</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4902"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00460</Número da NE><Código do Credor>398099000121</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de oferecer evento de capacitação na área de Lei de Responsabilidade Fiscal, na modalidade presencial, com a duração de 20 horas, à servidora da CLDF, previsto para o período de 19 a 23/05/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4903"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00461</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, de subscrições anuais da solução de Business Intelligence (BI) denominada Power BI Premium USL Per User, incluindo atualizações e suporte técnico, conforme condições e exigências estabelecidas no TR (1373375).</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4032</Valor Unitário><Valor Total>4032</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000027/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4904"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00462</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil Fechamento, com abra. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua às necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas, conforme TR (1103372), T</Especificação><Quantidade>240</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="4905"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cadeira plástica para auditório. Serviço de locação de cadeira plástica sem braço com suporte até 200kg, na cor branca. Distribuição e organização no local indicado inclusa.                                                                                  </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4906"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1,40 de diâmetro.                                                   </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4907"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4908"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4909"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4910"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, porta gelatina, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação e gelatina </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4911"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4912"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4913"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00463</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda mod. galpão, 2 águas, fecham. lona antichama, inclus. laterais, mód. 5m2 entre bases e pé dir. mín. 9m2 alt. na cumieira. Cont. de empresa, por SRP, p/ atender a CLDF, na organiz. de eventos atrelados às ativid. instit., internas e externas, conf. T</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>2600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4914"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00481</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil Fechamento, com abra. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua às necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas, conforme TR (1103372), T</Especificação><Quantidade>360</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP     </Identificação></row>
<row _id="4915"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00482</Número da NE><Código do Credor>2434797000160</Código do Credor><Credor> FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00039 (SEI 2141488), tendo em vista o término do Contrato-PG Nº 8/2020-NPLC (SEI 0097637), que se refere a prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação para mensuração de tamanho </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13411.53</Valor Unitário><Valor Total>13411.53</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000001/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4916"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00483</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Curso Gestão da Informação. Contratação de empresa de capacitação, para ministrar a Trilha de Desenvolvimento Gerencial da Elegis, in company, na modalidade on-line, com aulas ao vivo, carga horária total de 15h e previsão de atendimento a até 60 particip</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>429</Valor Unitário><Valor Total>25740</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4917"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00484</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Curso Gestão do Tempo para Líderes. Contratação de empresa de capacitação, para ministrar a Trilha de Desenvolvimento Gerencial da Elegis, in company, na modalidade on-line, com aulas ao vivo, carga horária total de 9h e previsão de atendimento a até 60 p</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>265</Valor Unitário><Valor Total>15900</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4918"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00485</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Curso Gestão Estratégica. Contratação de empresa de capacitação, para ministrar a Trilha de Desenvolvimento Gerencial da Elegis, in company, na modalidade presencial, com aulas ao vivo, carga horária total de 15h e previsão de atendimento a até 60 partici</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>830</Valor Unitário><Valor Total>49800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4919"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00486</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Curso Liderança e Gestão de Equipes de Alta Performance. Contratação de empresa de capacitação, para ministrar a Trilha de Desenvolvimento Gerencial da Elegis, in company,  modalidade presencial, com aulas ao vivo, carga horária total de 16h e previsão de</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>1430</Valor Unitário><Valor Total>85800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4920"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00487</Número da NE><Código do Credor>34370234000142</Código do Credor><Credor> SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Curso Gestão de Projetos para Líderes. Contratação de empresa de capacitação, para ministrar a Trilha de Desenvolvimento Gerencial da Elegis, in company, na modalidade presencial, com aulas ao vivo, carga horária total de 15h e previsão de atendimento a a</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1568</Valor Unitário><Valor Total>62720</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4921"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00488</Número da NE><Código do Credor>46851421000127</Código do Credor><Credor> BERT ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, para prestação de serviço comum de engenharia, não contínuo, com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender a readequação de espaços no Térreo Inferior da CLDF, conforme TR (1873866) e Contrato-PG 8/2025 (1976478)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>43790.19</Valor Unitário><Valor Total>43790.19</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090047/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4922"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00496</Número da NE><Código do Credor>56890785000170</Código do Credor><Credor> GENY MARIA BENTO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Passagem Nacional                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150000</Valor Unitário><Valor Total>150000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4923"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00496</Número da NE><Código do Credor>56890785000170</Código do Credor><Credor> GENY MARIA BENTO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Passagem Internacional                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>130000</Valor Unitário><Valor Total>130000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4924"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00496</Número da NE><Código do Credor>56890785000170</Código do Credor><Credor> GENY MARIA BENTO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Seguro Viagem Internacional.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7000</Valor Unitário><Valor Total>7000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4925"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00496</Número da NE><Código do Credor>56890785000170</Código do Credor><Credor> GENY MARIA BENTO DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Taxa fixa de agenciamento. Cancelamento do saldo da nota de empenho 2025NE00379 (2083467 e 2146604), decorrente da Rescisão Contrato PG 16/25 (2090211), obj. prest. de serv. de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/re</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4926"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00497</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Assinatura para acesso a 90 Normas Técnicas Brasileiras ABNT (NBR) e MERCOSUL (AMN).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5766.14</Valor Unitário><Valor Total>5766.14</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="4927"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00497</Número da NE><Código do Credor>33402892000106</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS </Credor><Especificação>Assinatura para acesso a 09 Normas Técnicas International Organization for Standardization (ISO). Contratação de assim. do sistema digital multiusuário ABNT Coleção, com acesso às Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO, pela internet, com </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2245.94</Valor Unitário><Valor Total>2245.94</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="4928"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00499</Número da NE><Código do Credor>33945015000181</Código do Credor><Credor> ASSOC.BRAS.DE ENG.SANITARIA E AMB. ABES </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa, para participação de servidor da CLDF no 33° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, na modalidade presencial, em Brasília/DF, com a duração de 30 horas, previsto para o período </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1580</Valor Unitário><Valor Total>1580</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4929"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00501</Número da NE><Código do Credor>6963327000145</Código do Credor><Credor> ASSOC. BRAS. DE TELEVISÕES E RÁDIOS LEGISLATIVAS </Credor><Especificação>Termo de Coop. Técnica celebrado entre a ASTRAL e a CLDF (SEI 0473537), referente ao intercâmbio de conhecimentos, informações e experiências, para implantação, gestão e expansão dos canais de rádio e tv dos legislativos, bem como seminários, cursos, pale</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>T.C.T. (SEI 0473537)</Identificação></row>
<row _id="4930"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00504</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 38/2022 (SEI 1479842). O empenho solicitado se refere à campanha de Publicidade Institucional "Mobilidade - 2025", cujo período de execução é de maio e junho de 2025</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2400000</Valor Unitário><Valor Total>2400000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4931"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00505</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 37/2022 (SEI 1152523). O empenho solicitado se refere à campanha de Publicidade Institucional "Mobilidade - 2025", cujo período de execução é de maio e junho de 2025</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4932"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00506</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme CONTRATO-PG Nº 39/2022-NPLC (SEI 0982991- Processo-mãe 00001-00013567/2021-51) e 1º Termo Aditivo (SEI 1016526). O empenho solicitado se refere à campanha de Pub</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2300000</Valor Unitário><Valor Total>2300000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="4933"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00507</Número da NE><Código do Credor>60792942000181</Código do Credor><Credor> CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por inexigibilidade de licitação, para o fornecimento de 09 (nove) números ISBN (International Standard Book Number / Padrão Internacional de Numeração de Livro), para registro das publicações bibliográficas institucionais prod</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>27.400000000000002</Valor Unitário><Valor Total>246.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="4934"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00508</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Revista Jurídica.                Demais itens: Consultoria telefônica - quantidade: 30 - Valor R$0,00. Módulo IOB Consultoria Telefônica sem excedente - quantidade: 1 - Valor R$0,00. Quantidade de usuários IOB Online - quantidade: 5 - Valor R$0,00. Quanti</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1848</Valor Unitário><Valor Total>1848</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4935"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00508</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Revista Síntese de Direito Administrativo.                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2231</Valor Unitário><Valor Total>2231</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4936"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00508</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Módulo IOB Online - Inteligência.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3360</Valor Unitário><Valor Total>3360</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4937"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00508</Número da NE><Código do Credor>43217850000159</Código do Credor><Credor> IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT</Credor><Especificação>Módulo IOB Síntesenet. Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de assinatura anual dos produtos IOB, que contempla as plataformas IOB Online e SinteseNet Jurídico e os periódicos Revista Síntese de Direito Administrativo e Revista Jurídica, ambas impressas e on</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1529</Valor Unitário><Valor Total>1529</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="4938"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00509</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas, conf. TR (1103372), Te</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>210</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="4939"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00510</Número da NE><Código do Credor>398099000121</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00460 (SEI 2129781), decorrente da alteração do período de realização do evento de capacitação na área de Lei de Responsabilidade Fiscal, na modalidade presencial, com a duração de 20 horas, à servidora da CL</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4940"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00511</Número da NE><Código do Credor>48308307191</Código do Credor><Credor> ANA KATIA FERREIRA CONCEICAO </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutora para a 6ª Semana Legislativa da mulher, a ser realizada entre os dias 27 e 29 de maio de 2025, como parte integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereir</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>616.98</Valor Unitário><Valor Total>616.98</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4941"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00512</Número da NE><Código do Credor>72150300168</Código do Credor><Credor> MARLLA ANGELICA DOS SANTOS DA COSTA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutora para a 6ª Semana Legislativa da mulher, a ser realizada entre os dias 27 e 29 de maio de 2025, como parte integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereir</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>658.12</Valor Unitário><Valor Total>658.12</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4942"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00513</Número da NE><Código do Credor>85252379149</Código do Credor><Credor> MICHELLE GOMES HERINGER CALDEIRA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutora para a 6ª Semana Legislativa da mulher, a ser realizada entre os dias 27 e 29 de maio de 2025, como parte integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereir</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>493.59000000000003</Valor Unitário><Valor Total>493.59000000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4943"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00514</Número da NE><Código do Credor>398099000121</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a fim de oferecer evento de capacitação na área de Lei de Responsabilidade Fiscal, na modalidade presencial, duração de 20 horas, à servidora da CLDF, previsto para o período de 21 a 25/07/25, conf</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4944"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00515</Número da NE><Código do Credor>50559257104</Código do Credor><Credor> ANA PAULA BERNARDES </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutora para a 6ª Semana Legislativa da mulher, a ser realizada entre os dias 27 e 29 de maio de 2025, como parte integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereir</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>616.98</Valor Unitário><Valor Total>616.98</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4945"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00516</Número da NE><Código do Credor>56362480163</Código do Credor><Credor> GIOVANA DAL BIANCO PERLIN </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutora para a 6ª Semana Legislativa da mulher, a ser realizada entre os dias 27 e 29 de maio de 2025, como parte integrante do Programa Câmara e Cidadania, instituída pela Lei Nº 6.106 de 2 de fevereir</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>616.99</Valor Unitário><Valor Total>616.99</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="4946"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00517</Número da NE><Código do Credor>63684527149</Código do Credor><Credor> MARCOS MARTINS MACHADO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe do evento Pan-American Freedom Forum - 2025, no período de 02 a 08/06/2025, em Orlando, Estados Unidos da América, conforme Ato da Mesa Diretora nº 87/2025, publicado no DCL nº 100, de 19 de maio </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17140.5</Valor Unitário><Valor Total>17140.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 87/2025      </Identificação></row>
<row _id="4947"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00518</Número da NE><Código do Credor>2849211141</Código do Credor><Credor> DANIEL FIGUEIREDO PINHEIRO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidor, a fim de que participe do evento Pan-American Freedom Forum - 2025, no período de 02 a 08/06/2025, em Orlando, Estados Unidos da América, conforme Ato da Mesa Diretora nº 87/2025, publicado no DCL nº 100, de 19 /05/2025 (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17140.5</Valor Unitário><Valor Total>17140.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 87/2025      </Identificação></row>
<row _id="4948"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00519</Número da NE><Código do Credor>5965853000181</Código do Credor><Credor> LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA </Credor><Especificação>Relatório atuarial sob demanda. Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial, abrangendo o Plano de Saúde do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados D</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16633.33</Valor Unitário><Valor Total>16633.33</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="4949"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>62103.58</Valor Unitário><Valor Total>62103.58</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4950"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação Pleno                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>115853.92</Valor Unitário><Valor Total>115853.92</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4951"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação Sênior                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>206696.28</Valor Unitário><Valor Total>206696.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4952"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>88098.64</Valor Unitário><Valor Total>88098.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4953"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Analista de suporte computacional Sênior                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>83693.71</Valor Unitário><Valor Total>83693.71</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4954"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Administrador de sistemas operacionais Sênior                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>108681.27</Valor Unitário><Valor Total>108681.27</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4955"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Administrador de banco de dados Sênior                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>94668.28</Valor Unitário><Valor Total>94668.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4956"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Analista de sistemas de automação Sênior                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>62103.58</Valor Unitário><Valor Total>62103.58</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4957"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Analista de redes e de comunicação de dados Sênior                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27409.23</Valor Unitário><Valor Total>27409.23</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4958"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Analista de redes e de comunicação de dados Pleno                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>33477.49</Valor Unitário><Valor Total>33477.49</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4959"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Técnico de Rede (Telecomunicações) Pleno                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35852.11</Valor Unitário><Valor Total>35852.11</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4960"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Administrador em segurança da informação Sênior                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20247.57</Valor Unitário><Valor Total>20247.57</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4961"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00521</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Administrador em seg. da inform. Pleno. Contratação de serviço especializado de Op., Sup. e Sustentação à Infraestrutura de Tecnologia da Informação da CLDF, em regime 24×7, e de Central de Serv. organiz. no modelo de Serv. Desk, com serviço de atendiment</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>41113.840000000004</Valor Unitário><Valor Total>41113.840000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4962"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00522</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida referente ao pagamento retroativo da repactuação ao Contrato-PG nº02/2023 (1017642), cujo objeto é a contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização da CLDF, conforme Termo de Referência (0969231), 2º Term</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>345.99</Valor Unitário><Valor Total>345.99</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4963"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00523</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CABO XLR BALANCEADO (metro).                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>2.98</Valor Unitário><Valor Total>596</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4964"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00523</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>MULTICABO 6 VIAS XLR BALANCEADO.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>13.5</Valor Unitário><Valor Total>270</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4965"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00523</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR CANON XLR FEMEA RETO PARA MONTAGEM EM CABO.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>13</Valor Unitário><Valor Total>390</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4966"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00523</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR CANON XLR MACHO RETO PARA MONTAGEM EM CABO.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>17.5</Valor Unitário><Valor Total>525</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4967"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00523</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR P10 TR (MONO) MACHO RETO PARA MONTAGEM EM CABO.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>18.5</Valor Unitário><Valor Total>185</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4968"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00523</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR P10 TRS (ESTÉREO) MACHO RETO PARA MONTAGEM EM CABO. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (1773901), Proposta (18463</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>16.5</Valor Unitário><Valor Total>247.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4969"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00524</Número da NE><Código do Credor>38387756000108</Código do Credor><Credor> MAXXIMUM CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>MONITOR DE AUDIO ATIVO PARA ESTUDIO. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (1773901), Proposta (1846398), Termo de Julgamento</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1856</Valor Unitário><Valor Total>7424</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4970"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00525</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (B/A) - ESPUMA ANTIVENTO. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (1773901), Proposta (1846453), Termo de Julg</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>185</Valor Unitário><Valor Total>11100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4971"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III - CHASSI RECEPTOR.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>7500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4972"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III - CARTÃO RECEPTOR.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1564</Valor Unitário><Valor Total>9384</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4973"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III (a) - MICROFONE DE MÃO SEM FIO.                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1850</Valor Unitário><Valor Total>11100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4974"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III -TRANSMISSOR BODYPACK.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1680</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4975"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III (C)- MICROFONE AURICULAR CARDIOIDE MINIATURIZADO.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4084</Valor Unitário><Valor Total>8168</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4976"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO III (B)- MICROFONE AURICULAR CARDIÓIDE.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1164</Valor Unitário><Valor Total>2328</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4977"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (B/A) - BASE PARA MICROFONE GOOSENECK COM BOTÃO.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1430</Valor Unitário><Valor Total>4290</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4978"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (A) -GOOSENECK CONDENSADOR SHOTGUN ATÉ 600MM.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3199</Valor Unitário><Valor Total>12796</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4979"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00526</Número da NE><Código do Credor>45078161000136</Código do Credor><Credor> AV CONECT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA </Credor><Especificação>MICROFONE TIPO I (B) -GOOSENECK CONDENSADOR SHOTGUN ATÉ 670MM. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme  Termo de Referência (1773901), Proposta (18</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3290</Valor Unitário><Valor Total>3290</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4980"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00527</Número da NE><Código do Credor>32005178000111</Código do Credor><Credor> EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE</Credor><Especificação>CAPA PARA TABLET.  Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (1773901), Proposta (1846590), Termo de Julgamento - Pregão 90027/20</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>20</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4981"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00528</Número da NE><Código do Credor>32005178000111</Código do Credor><Credor> EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTE</Credor><Especificação>TABLET TELA: SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM: MÍN 8 GB, 128 GB, SEM ARM. EXTERNO GB.  Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (1</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2700</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4982"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00529</Número da NE><Código do Credor>49889056000138</Código do Credor><Credor> 49.889.056 NATHALIA CHAVES CAVALCANTI </Credor><Especificação>CÂMERA PTZ.  Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (1773901), Proposta (1846870), Termo de Julgamento - Pregão 90027/2024 (18</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6495</Valor Unitário><Valor Total>6495</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4983"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00530</Número da NE><Código do Credor>30925451000109</Código do Credor><Credor> ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD</Credor><Especificação>CONECTOR BNC MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO COAXIAL HD/SDI RG59 MINISOLID 23 AWG.  Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações  do Termo </Especificação><Quantidade>135</Quantidade><Valor Unitário>58.370000000000005</Valor Unitário><Valor Total>7879.95</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4984"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00531</Número da NE><Código do Credor>29646786000109</Código do Credor><Credor> MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA </Credor><Especificação>RELÉ TEMPORIZADOR (ATÉ 30 MINUTOS).  Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme especificações  do Termo de Referência (1773901), Proposta (1830572), </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>148</Valor Unitário><Valor Total>592</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="4985"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00532</Número da NE><Código do Credor>5379350000124</Código do Credor><Credor> MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA </Credor><Especificação>ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO DIGITAL 2 EM 1 (SOLDADOR + AR QUENTE). Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Pro</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1284.98</Valor Unitário><Valor Total>1284.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4986"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00533</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VI   SOFTCASE COMPATÍVEL. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Proposta (SEI 1847842), Te</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>265.48</Valor Unitário><Valor Total>530.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4987"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00534</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>AMPLIFICADOR DE FONES DE OUVIDO.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2200</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4988"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00534</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>MESA DE SOM DIGITAL TIPO II - 16 ENTRADAS XLR, 8 SAÍDAS XLR E INTERFACE DANTE.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>19000</Valor Unitário><Valor Total>38000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4989"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00534</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SWITCHER DE VIDEO COM MULTIVIEW 10 ENTRADAS E 6 SAÍDAS SDI.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>7999.2</Valor Unitário><Valor Total>23997.600000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
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<row _id="4991"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00534</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO V - RETORNO DE CHÃO COMPACTO.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>4797</Valor Unitário><Valor Total>19188</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4992"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00534</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>UPDOWNCROSS HD CONVERTER SDI.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1438.46</Valor Unitário><Valor Total>1438.46</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4993"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00534</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE ÁUDIO DANTE (2 ENTRADAS XLR-DANTE).                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1699.83</Valor Unitário><Valor Total>1699.83</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4994"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00534</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>CONVERSOR DE VÍDEO SDI-HDMI COM 2 SAÍDAS DE ÁUDIO ANALÓGICO.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1497</Valor Unitário><Valor Total>4491</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4995"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00534</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SWITCHER DE VIDEO COM MULTIVIEW 20 ENTRADAS E 12 SAÍDAS SDI. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Proposta (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13398.66</Valor Unitário><Valor Total>13398.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4996"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00535</Número da NE><Código do Credor>9087468000130</Código do Credor><Credor> TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME</Credor><Especificação>CAIXA ACÚSTICA TIPO VI - COMPACTA COM BATERIA E BLUETOOTH. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Proposta (SEI</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>6299</Valor Unitário><Valor Total>12598</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4997"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00536</Número da NE><Código do Credor>47725628000118</Código do Credor><Credor> PRIMER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>TELA DE VÍDEO TIPO I - (40 A 45 POLEGADAS).                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1554</Valor Unitário><Valor Total>6216</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4998"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00536</Número da NE><Código do Credor>47725628000118</Código do Credor><Credor> PRIMER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>TELA DE VÍDEO TIPO II - (60 A 65 POLEGADAS). Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Proposta (SEI 1846944), Ter</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>3332</Valor Unitário><Valor Total>16660</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="4999"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00537</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ADAPTADOR DE REDE GIGABIT ETHERNET USB 3.0.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>768</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5000"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00537</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET PCI-E 32BITS. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Proposta (SEI 1871852), Ter</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>60.5</Valor Unitário><Valor Total>605</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5001"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00538</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ACCESS POINT.                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>826</Valor Unitário><Valor Total>826</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5002"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00538</Número da NE><Código do Credor>48199907000158</Código do Credor><Credor> P. CHELES COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>ROTEADOR / DHCP SERVER. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Proposta (SEI 1871852), Termo de Julgamento - Pr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>319</Valor Unitário><Valor Total>319</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5003"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00539</Número da NE><Código do Credor>31968451000140</Código do Credor><Credor> CCS Moreira Comercio de Fotografia e Vídeo </Credor><Especificação>TECLADO MACRO CUSTOMIZÁVEL COM LCD (STREAM DECK ELGATO). Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Proposta (SEI 1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1519.84</Valor Unitário><Valor Total>1519.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5004"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00540</Número da NE><Código do Credor>41445037000100</Código do Credor><Credor> NKSTECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA </Credor><Especificação>SWITCH GIGABIT ETHERNET 24 PORTAS. Aquisição, por PREGÃO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1773901), Proposta (SEI 1847083), Termo de Julg</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4599.53</Valor Unitário><Valor Total>4599.53</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5005"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00542</Número da NE><Código do Credor>25229516000133</Código do Credor><Credor> GIOVANNI SANTOS TREINAMENTO GERENCIAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição, para ministrar à servidora da CLDF a Formação em Coaching Integral Sistêmico - FCIS, de média duração, com 268 horas-aula, na modalidade híbrida, com início previsto para 27 de maio de 2025 e </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10796.45</Valor Unitário><Valor Total>10796.45</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5006"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00543</Número da NE><Código do Credor>2085842000119</Código do Credor><Credor> INSTITUTO ANTONIO HOUAISS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da assinatura anual da plataforma Houaiss.On, contendo o Dicionário Houaiss eletrônico e corretores, com acesso anual pela internet por login e senha para 100 usuários. conforme Termo de Referência SEBIB (SEI</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>76.8</Valor Unitário><Valor Total>7680</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5007"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00546</Número da NE><Código do Credor>28097989000112</Código do Credor><Credor> CAMOA SERVIÇOS TELECOM LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO, de empresa prestadora de serviço de comunicação de dados, codificação e decodificação em protocolo SRT, mediante locação de equipamento, e entrega de sinal audiovisual codificado via link dedicado e redundante, permitindo a retran</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>6250</Valor Unitário><Valor Total>43750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5008"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00547</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>OPERAÇÃO ASSISTIDA.                                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27000</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5009"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00547</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>CAPACITAÇÃO (FT-FGT-ADM, FT-NSE4-IMM, FT-FSW).                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>17500</Valor Unitário><Valor Total>105000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5010"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00547</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO. Contratação de empresa, por PREGÃO, para a aquisição de Infraestrutura de Rede de Computação com garantia e suporte técnico pelo período de 36 meses, para compor a rede de processamento de dados da CLDF, de acordo com Termo de </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>11700</Valor Unitário><Valor Total>421200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5011"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00548</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>O365 E5 SUB PER USER.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2396.52</Valor Unitário><Valor Total>4793.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5012"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00548</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>O365 E3 SUB PER USER.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>1406.04</Valor Unitário><Valor Total>2812080</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5013"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00548</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>O365 E3 SUB PER USER (PRÓ-RATA DO PEDIDO ADICIONAL).                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>1171.7</Valor Unitário><Valor Total>468680</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5014"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00548</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>M365 F3 SUB PER USER.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>489.96000000000004</Valor Unitário><Valor Total>171486</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5015"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00548</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>EOA EXCHANGE ONLINE SUB PER USER.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>131.88</Valor Unitário><Valor Total>46158</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5016"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00548</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>O365 EXTRA FILE STORAGE SUB ADD-ON EXTRA STORAGE 1 GB.  Aquisição de solução de compartilhamento e edição de documentos, comunicação e colaboração em nuvem, conforme detalhado no Termo de Referência (SEI 1473989), Proposta Ajustada (SEI 1585945), Termo de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12.96</Valor Unitário><Valor Total>12.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5017"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00550</Número da NE><Código do Credor>34409656000184</Código do Credor><Credor> PA ARQUIVOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00163 (SEI 1998392), devido ao encerramento do Contrato-PG Nº 62/2024-NPLC (SEI 1900793), por cumprimento das obrigações, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de retirada de acerv</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14871.380000000001</Valor Unitário><Valor Total>14871.380000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5018"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00551</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Substituição dos elevadores da ala administrativa   50%. Contratação, por PREGÃO, de empresa para prestação de serviços de engenharia, que incluem a remoção dos dois atuais elevadores da ala admin. e a instalação de novos, adequação do sistema de chamadas</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>397900</Valor Unitário><Valor Total>397900</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5019"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00553</Número da NE><Código do Credor>28097989000112</Código do Credor><Credor> CAMOA SERVIÇOS TELECOM LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo total do empenho para correção da descrição.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>43750</Valor Unitário><Valor Total>43750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5020"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00554</Número da NE><Código do Credor>28097989000112</Código do Credor><Credor> CAMOA SERVIÇOS TELECOM LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO, de serviço de comunic. dados, codificação e decodificação em protocolo SRT, por locação equipamento, e entrega de sinal audiovisual codificado via link dedicado e redundante da TV Câmara Distrital para a sede da Sky, permitindo a </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>6250</Valor Unitário><Valor Total>43750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5021"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00555</Número da NE><Código do Credor>60386923000155</Código do Credor><Credor> R/LOPEZZ ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, mediante INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para promoção do evento PAN AMERICAN FREEDOM FORUM 2025, a se realizar em Orlando/FL, Estados Unidos da América, no período de 2 a 8 de junho de 2025, para parlamentar e servidor da CLDF, conf</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>11245</Valor Unitário><Valor Total>22490</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5022"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00556</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Conversor SDI para Áudio.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1657</Valor Unitário><Valor Total>1657</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5023"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00556</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Distribuidor SDI.                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1367</Valor Unitário><Valor Total>5468</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5024"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00556</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Sistema de Transmissão HDMI/SDI sem Fio.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5397</Valor Unitário><Valor Total>10794</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5025"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00556</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Placa de Captura de Vídeo HD-SDI. DeckLink Duo 2. Contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada para a aquisição de materiais eletrônicos e elétricos para a Diretoria de Comunicação Social  da CLDF, conforme Termo de Referência (1749603). Co</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3707</Valor Unitário><Valor Total>14828</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5026"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00557</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Passagem Nacional                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>130000</Valor Unitário><Valor Total>130000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5027"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00557</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Passagem Internacional                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>110000</Valor Unitário><Valor Total>110000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5028"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00557</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Seguro viagem internacional                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5500</Valor Unitário><Valor Total>5500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5029"><Ano>2025</Ano><Mês>maio</Mês><Número da NE>2025NE00557</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Taxa fixa de agenciamento. Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, incl</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5030"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00559</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1,40 de diâmetro                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5031"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00559</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tapete diverso para decoração. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas e externas da Casa, conforme TR (1</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5032"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00560</Número da NE><Código do Credor>48308307191</Código do Credor><Credor> ANA KATIA FERREIRA CONCEICAO </Credor><Especificação>Cancelamento da 2025NE00511 (SEI 2159264), tendo em vista a não execução do serviço, conforme solicitado no Despacho NPE (SEI 2168661) e Despacho DAF (SEI 2169202).                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>616.98</Valor Unitário><Valor Total>616.98</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5033"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00561</Número da NE><Código do Credor>56362480163</Código do Credor><Credor> GIOVANA DAL BIANCO PERLIN </Credor><Especificação>Cancelamento da 2025NE00516 (SEI 2159273), tendo em vista a não execução do serviço, conforme solicitado no Despacho NPE (SEI 2168661) e Despacho DAF (SEI 2169202).                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>616.99</Valor Unitário><Valor Total>616.99</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5034"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00562</Número da NE><Código do Credor>3718795663</Código do Credor><Credor>ANGELA CRISTINA SALGUEIRO MARQUES                 </Credor><Especificação>Contratação de professora, por INEXIGIBILIDADE,  para ministrar a disciplina "Participação Política On-line e Democracia" no curso de Pós-graduação lato sensu em Comunicação Legislativa, oferecido pelo ILB em parceria com a CLDF, conforme Estudo Técnico P</Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>411.33</Valor Unitário><Valor Total>9871.92</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5035"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00563</Número da NE><Código do Credor>82623147</Código do Credor><Credor>MARILIA MAGALHÃES TEIXEIRA                        </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora da CLDF a fim de que participe do 41º Encontro Nacional da ABEL - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 4 a 6 de junho de 2025, em Natal/RN, conforme AMD nº 115 de 2025, publicado no D</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 115/2025     </Identificação></row>
<row _id="5036"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00564</Número da NE><Código do Credor>2373448157</Código do Credor><Credor>THAIS DE OLIVEIRA ALCANTARA                       </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora da CLDF a fim de que participe do 41º Encontro Nacional da ABEL - Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, no período de 4 a 6 de junho de 2025, em Natal/RN, conforme AMD nº 115 de 2025, publicado no D</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 115/2025     </Identificação></row>
<row _id="5037"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00565</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento PARCIAL de saldo da 2025NE00300 (SEI 2031399), tendo em vista solicitação via Despacho de Cancelamento de Saldo CERIM (SEI 2175387) e Despacho DAF (SEI 2176161).                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>930</Valor Unitário><Valor Total>930</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="5038"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00566</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da 2025NE00305 (SEI 2034216), tendo em vista solicitação via Despacho de Cancelamento de Saldo CERIM (SEI 2175387) e Despacho DAF (SEI 2176161).                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2510</Valor Unitário><Valor Total>2510</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="5039"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00567</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da 2025NE00439 (SEI 2111535), tendo em vista solicitação via Despacho de Cancelamento de Saldo CERIM (SEI 2175387) e Despacho DAF (SEI 2176161).                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2400</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5040"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00568</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento PARCIAL de saldo da 2025NE00457 (SEI 2125412), tendo em vista solicitação via Despacho de Cancelamento de Saldo CERIM (SEI 2175387) e Despacho DAF (SEI 2176161).                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12610</Valor Unitário><Valor Total>12610</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5041"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00569</Número da NE><Código do Credor>9094300000151</Código do Credor><Credor> OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de instituição para ministrar às servidoras da CLDF o curso de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e outras Informações Fiscais e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de outras enti</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1890</Valor Unitário><Valor Total>3780</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5042"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00570</Número da NE><Código do Credor>72619976000158</Código do Credor><Credor>AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA                   </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA RESIDENTE (FIXA) - R$ 434.702,87 (VALOR MENSAL) / 30 X 13 DIAS EM JUNHO/2025.                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>188371.24</Valor Unitário><Valor Total>188371.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5043"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00570</Número da NE><Código do Credor>72619976000158</Código do Credor><Credor>AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA                   </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA RESIDENTE (FIXA). R$ 434.702,87 x 6. JULHO A DEZEMBRO/2025.                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>434702.87</Valor Unitário><Valor Total>2608217.2199999997</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5044"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00570</Número da NE><Código do Credor>72619976000158</Código do Credor><Credor>AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA                   </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA SOB DEMANDA (EVENTUAL) - R$ 11.289,71 (VALOR MENSAL) / 30 X 13 DIAS EM JUNHO/2025.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4892.21</Valor Unitário><Valor Total>4892.21</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5045"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00570</Número da NE><Código do Credor>72619976000158</Código do Credor><Credor>AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA                   </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA SOB DEMANDA (EVENTUAL). R$ 11.289,71 x 6. JULHO A DEZEMBRO/25. Contratação, por PREGÃO, de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada para atender às necessidades da CLDF, a serem executados em regime de dedicação exclusiva de mão d</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>11289.710000000001</Valor Unitário><Valor Total>67738.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5046"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00571</Número da NE><Código do Credor>13759849000195</Código do Credor><Credor>INDÚSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA                </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de 3 (três) púlpitos portáteis em acrílico transparente, seguindo as condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência (SEI 2135874). Conforme Despacho GMD (SEI 2140199), Parecer-PG nº 204/2025</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1629.6200000000001</Valor Unitário><Valor Total>4888.86</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5047"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00573</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2024 p/ pagamento do valor retroativo aos meses SET a DEZ, referente a reajuste contratual realizado via Apostilamento (SEI 2136338) ao Contrato 26/2024 (1709521) - serviços de manutenção dos equipamentos da DTVR -</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1056.98</Valor Unitário><Valor Total>1056.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5048"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00574</Número da NE><Código do Credor>1074941160</Código do Credor><Credor> JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe do evento Jubileu dos Governantes, no período de 17 a 23 de junho de 2025, no Vaticano/Itália, conforme Ato da Mesa Diretora nº 100/2025, publicado no DCL nº 103, de 22 de maio de 2025 (SEI 215629</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19305</Valor Unitário><Valor Total>19305</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 100/2025     </Identificação></row>
<row _id="5049"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00579</Número da NE><Código do Credor>51742847000182</Código do Credor><Credor>AGROPECUARIA ALVORADA LTDA                        </Credor><Especificação>Jogo de bingo grande nº 3 com globo profissional.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>285</Valor Unitário><Valor Total>285</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5050"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00579</Número da NE><Código do Credor>51742847000182</Código do Credor><Credor>AGROPECUARIA ALVORADA LTDA                        </Credor><Especificação>Caixa organizadora produzida em papelão kraft com tampa e alças projetadas. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de materiais de consumo a serem utilizados em certames licitatórios, conforme Termo de Referência (SEI 2148200), Despacho GMD (SEI 2155676), </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>34.300000000000004</Valor Unitário><Valor Total>343</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5051"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00585</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação> Pagamento de juros e multa referente à retificação dos valores a pagar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, relativos ao mês de abril de 2025, conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais (SEI 2187095) e Despacho SEPAG (SEI 2187208). </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>108.11</Valor Unitário><Valor Total>108.11</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retif. INSS Patr.   </Identificação></row>
<row _id="5052"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00586</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1,40 de diâmetro.                                                   </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5053"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00586</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5054"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00586</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal, 4 águas, calhada e fechamentos laterais. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos e correlatos atrelados às atividades institucionais, internas </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>5600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5055"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00587</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CAIXA/BOBINA DE CABO DE REDE CAT-6 UTP 305M.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>892</Valor Unitário><Valor Total>2676</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5056"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00587</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR RJ45 MACHO CAT-6.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>3.66</Valor Unitário><Valor Total>1098</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5057"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00587</Número da NE><Código do Credor>46869912000103</Código do Credor><Credor> DOMINI TELECOM LTDA </Credor><Especificação>CONECTOR RJ45 MACHO CAT-6 BLINDADO. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de equipamentos, materiais e insumos de instalação, para atualização tecnológica dos recursos audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme especificações, qua</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>2.05</Valor Unitário><Valor Total>205</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5058"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00588</Número da NE><Código do Credor>78766907187</Código do Credor><Credor>JULIANA ARAUJO CRUVINEL                           </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de membro da Comissão de Seleção do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (SEI 2121504), Edital de concurso Nº 01/ 2025 (SEI 2141774), Port</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="5059"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00589</Número da NE><Código do Credor>2289576131</Código do Credor><Credor>LETICIA MORAIS BISPO                              </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de membro da Comissão de Seleção do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (SEI 2121504), Edital de concurso Nº 01/ 2025 (SEI 2141774), Port</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="5060"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00590</Número da NE><Código do Credor>5153020150</Código do Credor><Credor>NICOLAU DE OLIVEIRA ARAUJO                        </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de membro da Comissão de Seleção do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (SEI 2121504), Edital de concurso Nº 01/ 2025 (SEI 2141774), Port</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="5061"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00591</Número da NE><Código do Credor>3623384186</Código do Credor><Credor>RENAN MONTENEGRO MARQUES                          </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de membro da Comissão de Seleção do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (SEI 2121504), Edital de concurso Nº 01/ 2025 (SEI 2141774), Port</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="5062"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00592</Número da NE><Código do Credor>76561100115</Código do Credor><Credor>WELLINGTON JOSÉ LOURENÇO DE ABREU                 </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de membro da Comissão de Seleção do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (SEI 2121504), Edital de concurso Nº 01/ 2025 (SEI 2141774), Port</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="5063"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00600</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Item 1 - Ponto de Acesso Sem Fio   AP. Contratação, por PREGÃO, da expansão da infraestrutura de rede sem fio, com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (S</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>305964</Valor Unitário><Valor Total>305964</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5064"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00601</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Item 2 - Instalação de pontos de rede para conexão dos APs.  Contratação, por PREGÃO, da expansão da infraestrutura de rede sem fio, com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>1742</Valor Unitário><Valor Total>62712</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5065"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00603</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Detalhamento das quantidades do item.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>305964</Valor Unitário><Valor Total>305964</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5066"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00604</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Item 1 - Ponto de Acesso Sem Fio   AP. Contratação, por PREGÃO, da expansão da infraestrutura de rede sem fio, com garantia e suporte técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (S</Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>8499</Valor Unitário><Valor Total>305964</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5067"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00608</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2024, referente ao pagamento retroativo aos meses de Nov e Dez, decorrente da repactuação contratual ao Contrato 49/2023 (SEI 1514828) - serviços de manutenção dos softwares ShowBrowser, ShowPlay e ShowLoudness. Co</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>882.61</Valor Unitário><Valor Total>882.61</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5068"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00610</Número da NE><Código do Credor>3113382165</Código do Credor><Credor> EDUARDO WEYNE PEDROSA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe das celebrações alusivas aos 20 anos do Movimento Orgulho Autista Brasil - MOAB, nos dias 18 e 19 de junho de 2025, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), conforme Ato da Mesa Diretora nº 128, publicad</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1462.5</Valor Unitário><Valor Total>1462.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 128/2025     </Identificação></row>
<row _id="5069"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00611</Número da NE><Código do Credor>38649233104</Código do Credor><Credor> AUGUSTO CEZAR ALVES BRAVO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidor, a fim de que participe das celebrações alusivas aos 20 anos do Movimento Orgulho Autista Brasil - MOAB, nos dias 18 e 19 de junho de 2025, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), conforme Ato da Mesa Diretora nº 128, publicado n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1462.5</Valor Unitário><Valor Total>1462.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 128/2025     </Identificação></row>
<row _id="5070"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00612</Número da NE><Código do Credor>5555382000133</Código do Credor><Credor> AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. </Credor><Especificação>Contratação de empresa visando a disponibilização de 100 (cem) licenças de acesso à plataforma ALURA, com cursos externos de capacitação on-line, assíncronos, na modalidade a distância, de média duração (mínimo de 60 horas-aula), para servidores das diver</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1380</Valor Unitário><Valor Total>138000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5071"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00613</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>PROPORCIONAL: 14 DIAS EM JUN/2025. Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 280 Press, incluindo su</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10490.66</Valor Unitário><Valor Total>10490.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5072"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00613</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>JULHO A DEZEMBRO/2025. Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 280 Press, incluindo suporte técnic</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>22480</Valor Unitário><Valor Total>134880</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5073"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00614</Número da NE><Código do Credor>6107675000110</Código do Credor><Credor>ROMEIRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA            </Credor><Especificação>ETAPA 1 - ESTUDO DE VIABILIDADE: DIAGNÓSTICO DO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL EXISTENTE, BALANÇO HÍDRICO (DEMANDA E OFERTA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL), AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS, CUSTOS PRELIMINARES E PAYBACK;                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20115.71</Valor Unitário><Valor Total>20115.71</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5074"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00614</Número da NE><Código do Credor>6107675000110</Código do Credor><Credor>ROMEIRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA            </Credor><Especificação>ETAPA 2 - PROJETO BÁSICO: DESENHOS, MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO SINTÉTICO;                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8955.16</Valor Unitário><Valor Total>8955.16</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5075"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00614</Número da NE><Código do Credor>6107675000110</Código do Credor><Credor>ROMEIRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA            </Credor><Especificação>ETAPA 3 - PROJ EXECUTIVO: DESENHOS, PERSPECTIVAS ISOM. DEFINITIVAS, MEMORIAIS DESC. E DE CÁLCULO, ESPECIF., DET. DOS SISTEMAS DE ÁGUA, DE ESGOTO, PLUVIAL E INTERF., ORÇ. DETALHADO. Contratação, por DISPENSA, para elaboração de estudos e projetos para impl</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8429.130000000001</Valor Unitário><Valor Total>8429.130000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5076"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00615</Número da NE><Código do Credor>6107675000110</Código do Credor><Credor>ROMEIRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA            </Credor><Especificação>ANULAÇÃO DA 2025NE00614 PARA ALTERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>37500</Valor Unitário><Valor Total>37500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5077"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00616</Número da NE><Código do Credor>6107675000110</Código do Credor><Credor>ROMEIRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA            </Credor><Especificação>ETAPA 1 - ESTUDO DE VIABILIDADE: DIAGNÓSTICO DO SISTEMA¿HIDROSSANITÁRIO E PLUVIAL EXISTENTE, BALANÇO HÍDRICO (DEMANDA E OFERTA DE ÁGUA NÃO POTÁVEL), AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS, CUSTOS PRELIMINARES E PAYBACK;                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20115.71</Valor Unitário><Valor Total>20115.71</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5078"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00616</Número da NE><Código do Credor>6107675000110</Código do Credor><Credor>ROMEIRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA            </Credor><Especificação>ETAPA 2 - PROJETO BÁSICO: DESENHOS, MEMORIAIS DESCRITIVO E DE CÁLCULO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO SINTÉTICO;                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8955.16</Valor Unitário><Valor Total>8955.16</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5079"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00616</Número da NE><Código do Credor>6107675000110</Código do Credor><Credor>ROMEIRO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA            </Credor><Especificação>ETAPA 3 - PROJ EXECUTIVO: DESENHOS, PERSPECTIVAS ISOM. DEFINITIVAS, MEMORIAIS DESC. E DE CÁLCULO, ESPECIF., DET. DOS SISTEMAS DE ÁGUA, DE ESGOTO, PLUVIAL E INTERF., ORÇ. DETALHADO. Contratação, por DISPENSA, para elaboração de estudos e projetos para impl</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8429.130000000001</Valor Unitário><Valor Total>8429.130000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5080"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00617</Número da NE><Código do Credor>60765823000130</Código do Credor><Credor> Soc. Beneficente Israelita Hosp. Albert Einstein. </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de Pós-Graduação EAD - Auditoria em Serviços de Saúde, online, com 360 horas-aula, no período de 24 de junho de 2025 a 22 de julho de 2026, para servidor da CLDF, conforme Te</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1498.73</Valor Unitário><Valor Total>10491.11</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5081"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00627</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Sistema de Comunicação sem Fio. Acréscimo ao Contrato-PG 56/2024 (SEI 1874878), referente à contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada para a aquisição de materiais eletrônicos e elétricos para a Diretoria de Comunicação Social (DICOM) da</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11550</Valor Unitário><Valor Total>11550</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5082"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00628</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Bateria para Iluminadores, Modelo Sony NPF960/F970.                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>254</Valor Unitário><Valor Total>4572</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5083"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00628</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Fone de Ouvido Retorno de Palco.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>99.9</Valor Unitário><Valor Total>699.3000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5084"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00628</Número da NE><Código do Credor>10806106000130</Código do Credor><Credor> R &amp; R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Monitor / Fone de Ouvido Profissional. Acréscimo ao Contrato-PG 56/2024 (SEI 1874878), referente à contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada para a aquisição de materiais eletrônicos e elétricos para a Diretoria de Comunicação Social (DI</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>401</Valor Unitário><Valor Total>3208</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5085"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00629</Número da NE><Código do Credor>10432571000159</Código do Credor><Credor> COPATT COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA EPP</Credor><Especificação>Troféu fundido em bronze, com 25 cm de altura, representado por um candango abraçando uma câmera com dois rolos de filmes entre os braços, fixado por uma base de granito, com placa de metal no formato 1,50X8cm, fixada sobre a base na parte frontal. Aquisi</Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>1748.25</Valor Unitário><Valor Total>22727.25</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5086"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00632</Número da NE><Código do Credor>41801417000130</Código do Credor><Credor>CARNEIRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA               </Credor><Especificação>SUPORTE PEDESTAL MÓVEL PARA TV 55 A 85 MOTORIZADO PARA VIDEOCONFERÊNCIA TW85 NB COM CONTROLE REMOTO. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de suporte móvel com regulagem de altura eletrônica via controle remoto para lousa interativa digital Samsung WA75C.</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>2900</Valor Unitário><Valor Total>29000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5087"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00633</Número da NE><Código do Credor>49506420000133</Código do Credor><Credor>MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                 </Credor><Especificação>CAIXA DE GIZ DE CERA COM 12 CORES, BEM PIGMENTADO, ATÓXICO, RESISTENTE À QUEBRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 12,8 CM X 1,3 CM X 11,1 CM.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>555</Quantidade><Valor Unitário>3.62</Valor Unitário><Valor Total>2009.1000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="5088"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00633</Número da NE><Código do Credor>49506420000133</Código do Credor><Credor>MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA                 </Credor><Especificação>CAIXA DE GIZ DE CERA COM 12 CORES, BEM PIGMENTADO, ATÓXICO, RESISTENTE À QUEBRA, DIMENSÕES APROX 12,8 CM X 1,3 CM X 11,1 CM. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de 1.500 caixas de giz de cera, com 12 cores cada, destinadas às atividades da Elegis, no âm</Especificação><Quantidade>945</Quantidade><Valor Unitário>3.63</Valor Unitário><Valor Total>3430.35</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="5089"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00634</Número da NE><Código do Credor>44428382000124</Código do Credor><Credor> RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA </Credor><Especificação>Limpeza da Fachada Externa envidraçada com estrutura de alumínio.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>6951</Quantidade><Valor Unitário>3.25</Valor Unitário><Valor Total>22590.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090011/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5090"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00634</Número da NE><Código do Credor>44428382000124</Código do Credor><Credor> RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA </Credor><Especificação>Limpeza da Fachada Externa- Revestimento com painéis de alumínio composto tipo ACM na cor Branco.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1334</Quantidade><Valor Unitário>3.25</Valor Unitário><Valor Total>4335.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090011/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5091"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00634</Número da NE><Código do Credor>44428382000124</Código do Credor><Credor> RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA </Credor><Especificação>Limpeza da Fachada Externa- Revestimeto tipo FULGET na cor Cinza escuro.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1582</Quantidade><Valor Unitário>3.25</Valor Unitário><Valor Total>5141.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090011/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5092"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00634</Número da NE><Código do Credor>44428382000124</Código do Credor><Credor> RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA </Credor><Especificação>Limpeza de Fachada Externa- Fechamento metálico em painéis de Aluzinc, tipo PAINEL "COLORDECK 250" da "HUNTER DOUGLAS . Contratação de empresa, por PREGÃO, para prestar serviços continuados de limpeza dos vidros das fachadas do edifício sede e plenário da</Especificação><Quantidade>961</Quantidade><Valor Unitário>3.25</Valor Unitário><Valor Total>3123.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090011/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5093"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00635</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF - Fábrica de Business Intelligence (BI) - Serviço Especializado de Business Inteligence (BI), em regime de Fábrica de Software dimensionado em Pontos d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>369052</Valor Unitário><Valor Total>369052</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5094"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00636</Número da NE><Código do Credor>19316354000178</Código do Credor><Credor>BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP                        </Credor><Especificação>Papel couchê 115g brilho, 66x96cm, pacotes com 250 folhas.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>174.9</Valor Unitário><Valor Total>26235</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090006/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5095"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00636</Número da NE><Código do Credor>19316354000178</Código do Credor><Credor>BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP                        </Credor><Especificação>Papel Ap 75g, 66x96cm, pacotes com 500 folhas.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>214</Valor Unitário><Valor Total>21400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090006/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5096"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00636</Número da NE><Código do Credor>19316354000178</Código do Credor><Credor>BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP                        </Credor><Especificação>Papel Ap 120g, 66x96cm, com 250 folhas.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>178</Valor Unitário><Valor Total>17800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090006/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5097"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00636</Número da NE><Código do Credor>19316354000178</Código do Credor><Credor>BRASILIA PAPEIS EIRELI EPP                        </Credor><Especificação>Papel Ap 180g, 66x96cm, pacotes com 125 folhas. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de papéis e insumos para atender às necessidades do Núcleo de Editoração e Produção Gráfica - NPG, da Câmara legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exigências</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>141</Valor Unitário><Valor Total>8460</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090006/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5098"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00637</Número da NE><Código do Credor>51222903000158</Código do Credor><Credor>LEVE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA                 </Credor><Especificação>Fita adesiva de PVC para empacotamento, 48mmx100m, na cor marrom. Aquisição, por PREGÃO, de papéis e insumos para atender às necessidades do Núcleo de Editoração e Produção Gráfica - NPG, da Câmara legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exi</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>8.67</Valor Unitário><Valor Total>1734</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090006/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5099"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00638</Número da NE><Código do Credor>26976381000132</Código do Credor><Credor>MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA            </Credor><Especificação>Papel Ap 90g, 66x96cm, pacotes com 250 folhas. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de papéis e insumos para atender às necessidades do Núcleo de Editoração e Produção Gráfica - NPG, da Câmara legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exigências </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>124.9</Valor Unitário><Valor Total>62450</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090006/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5100"><Ano>2025</Ano><Mês>junho</Mês><Número da NE>2025NE00641</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>Contratação por PREGÃO, de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos motores do Grupo Moto-Gerador, com fornecimento de peças e materiais para atender às necessidades da CLDF, de acordo </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14187.1</Valor Unitário><Valor Total>14187.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5101"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00647</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Fornecimento de peças de reposição.                 Contratação, por pregão, de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>70000</Valor Unitário><Valor Total>70000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5102"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00648</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Serviços mecânicos.                 Contratação, por pregão, de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados, conforme Contra</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15000</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5103"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00649</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Proporcional junho 2025.    Contratação, por execução indireta, de serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>106974.94</Valor Unitário><Valor Total>106974.94</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5104"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00649</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Julho a dezembro 2025.    Contratação, por execução indireta, de serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvime</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>229232.02000000002</Valor Unitário><Valor Total>1375392.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5105"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00650</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>438</Valor Unitário><Valor Total>17520</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5106"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00650</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto.                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>888</Valor Unitário><Valor Total>6216</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5107"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00650</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.)                                                                                                         </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1890</Valor Unitário><Valor Total>13230</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5108"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00650</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Vidro de segurança transparente (incolor), com espessura mínima de 6 mm.    Contratação de empresa, por SRP, para fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias de painéis cegos e/ou vidro com os complementos necessários (portas, fechaduras, maçane</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>295</Valor Unitário><Valor Total>1770</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5109"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00651</Número da NE><Código do Credor>76561100115</Código do Credor><Credor>WELLINGTON JOSÉ LOURENÇO DE ABREU                 </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2025NE00592 - Wellington (SEI 2197083) em virtude de desligamento a pedido, de membro da Comissão de Seleção do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme doc. SEI 2204317, Despacho CGTCL (SEI 2220247) e De</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="5110"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00652</Número da NE><Código do Credor>62162306620</Código do Credor><Credor>GLAUCIA RABELO VELOSO                             </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de membro da Comissão de Seleção do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (2121504) e Edital de concurso Nº 01/ 2025 (2141774)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, b     </Identificação></row>
<row _id="5111"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00653</Número da NE><Código do Credor>27981037115</Código do Credor><Credor> JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS </Credor><Especificação>Ressarc. à servidora da CLDF pela compra de pass. aéreas, ante a ausência contratual p/ despesa na época, p/ participar da "2ª Edição da Imersão no Sistema de Serviço Social e de Saúde da Itália" - Bolonha - Itália, dias 24 a 28/02/2025, conf. AMD 9, de 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7436.68</Valor Unitário><Valor Total>7436.68</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 9/2025       </Identificação></row>
<row _id="5112"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00654</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Divisória sanitária em Laminado Melamínico Estrutural TS, esp.: 10mm Ref.: Verde Pastel L158 da Formica.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>860</Valor Unitário><Valor Total>34400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5113"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00654</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Divisória sanitária em Laminado Melamínico Estrutural TS, esp.: 10mm Ref.: Azul Francês L115 da Formica. Contratação, por SRP, de empresa para fornec. e instalação, sob demanda, de divisórias sanitárias e revestimento para paredes, portas e mobiliário, co</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>936</Valor Unitário><Valor Total>9360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5114"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00655</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Fecho e contra-fecho livre/ocupado em metal cromado para divisória sanitária em painel TS 10mm, conforme o padrão existente no edifício.                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>280</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5115"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00655</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para parede em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.:1,3mm Ref:Gelo L106 da Formica. Contratação, por SRP, de empresa para fornec. e instalação, sob demanda, de divisórias sanitárias e revestimento para paredes, portas e mobiliár</Especificação><Quantidade>59</Quantidade><Valor Unitário>386</Valor Unitário><Valor Total>22774</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5116"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00656</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para pronto atendimento a usuários de recursos de TI da CLDF, contemplando: planejamento, desenvolvimento, implantação e execução de atividades de suporte técnico, remoto e presenci</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19000</Valor Unitário><Valor Total>19000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5117"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00663</Número da NE><Código do Credor>26990812000115</Código do Credor><Credor> TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento total do saldo da nota de empenho 2025NE00042 (SEI 1984769), devido ao encerramento do Contrato-PG nº 22/2020 (SEI 0154285), conforme solicitado no Despacho SEASI (SEI 2224793) e Despacho DAF (SEI 2225021).                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>149439.94</Valor Unitário><Valor Total>149439.94</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5118"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00664</Número da NE><Código do Credor>456881000150</Código do Credor><Credor>METALMADEIRA MOVEIS LTDA                          </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de carrinhos ergonômicos de transporte de livros para bibliotecas, conforme Termo de Referência (SEI 2151821), Despacho GMD (SEI 2158868), Parecer-PG nº 228/2025-NPLC (SEI 2172361), Proposta (SEI 2226872), Relatório d</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2600</Valor Unitário><Valor Total>5200</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5119"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00665</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Proporcional de junho 2025. Manutenção preventiva e corretiva.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5483.11</Valor Unitário><Valor Total>5483.11</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5120"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00665</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção preventiva e corretiva. Contratação, por PREGÃO, de empresa para manutenção preventiva mensal e corretiva, por demanda, dos equipamentos instalados na CLDF (patrimônio da TVR), e prestação de serviços de monitoração, com fornecimento de peças d</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6913.81</Valor Unitário><Valor Total>41482.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5121"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00666</Número da NE><Código do Credor>5872814003236</Código do Credor><Credor> VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme Contrat</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1209.99</Valor Unitário><Valor Total>1209.99</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5122"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00666</Número da NE><Código do Credor>5872814003236</Código do Credor><Credor> VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação de link de dados de 2 Gbps para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, conforme Contrat</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>7259.96</Valor Unitário><Valor Total>43559.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5123"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00667</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa para operacionalização e assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, com admissão de profissionais para o funcionamento da TV da CLDF, a fim de garantir a execução e veiculação de conteúdo audiovisual d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3068444.21</Valor Unitário><Valor Total>3068444.21</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5124"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00669</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Mão de obra por evento de manutenção preventiva.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2560.83</Valor Unitário><Valor Total>5121.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5125"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00669</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Mão de obra por evento de manutenção corretiva. Contratação, por PREGÃO, de empresa para prestação de serviços de REPARAÇÃO INICIAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos da CLDF, de forma contínua, com f</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>3362.2400000000002</Valor Unitário><Valor Total>16811.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5126"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00672</Número da NE><Código do Credor>36003671000153</Código do Credor><Credor>CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA          </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE,, de empresa para promover o curso completo de "Licitações e Contratos para formação de gestores, com enfoque em contratações públicas com abordagens de IA na fase preparatória", para 5 servidores da CLDF, com uma carga ho</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>4851</Valor Unitário><Valor Total>24255</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5127"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00687</Número da NE><Código do Credor>27981037115</Código do Credor><Credor> JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS </Credor><Especificação>Cancelamento da nota de empenho 2025NE00653 (SEI 2224523) em virtude do subelemento de despesa ter sido utilizado equivocadamente. Onde lê-se código 01 - Passagens Nacionais, alterar para código 02 - Passagens Internacionais.                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7436.68</Valor Unitário><Valor Total>7436.68</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 9/2025       </Identificação></row>
<row _id="5128"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00688</Número da NE><Código do Credor>27981037115</Código do Credor><Credor> JANE MARY MARROCOS MALAQUIAS </Credor><Especificação>Ressarc. à servidora da CLDF pela compra de pass. aéreas, ante a ausência¿contratual p/ despesa na época, p/ participar da "2ª Edição da Imersão no Sistema de¿Serviço Social e de Saúde da Itália" - Bolonha - Itália, dias 24 a 28/02/2025, conf.¿AMD 9, de 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7436.68</Valor Unitário><Valor Total>7436.68</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 9/2025       </Identificação></row>
<row _id="5129"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00689</Número da NE><Código do Credor>54704872000160</Código do Credor><Credor>AMANDA BASTOS DA SILVA LANG                       </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de canecas de porcelana reutilizáveis, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 2115628), Parecer-PG 178/2025 (SEI 2143944), Despacho GMD (SEI 2131675), Proposta (SEI 2175874), Relatór</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>8.78</Valor Unitário><Valor Total>4390</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5130"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00699</Número da NE><Código do Credor>4615450000140</Código do Credor><Credor>RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA-EPP          </Credor><Especificação>Produção do Curso HTML5. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para o fornecimento de um curso, formatado para a CLDF e disponibilizado em sua Plataforma de Educação a Distância, na modalidade a distância, de curta duração (30 horas-au</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1407.27</Valor Unitário><Valor Total>42218.1</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5131"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00700</Número da NE><Código do Credor>4615450000140</Código do Credor><Credor>RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA-EPP          </Credor><Especificação>Vídeo em OFF (até 5 min). Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para o fornecimento de um curso, formatado para a CLDF e disponibilizado em sua Plataforma de Educação a Distância, na modalidade a distância, de curta duração (30 horas-a</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>3082.75</Valor Unitário><Valor Total>24662</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5132"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00701</Número da NE><Código do Credor>4615450000140</Código do Credor><Credor>RALEDUC - TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA-EPP          </Credor><Especificação>ESPECIALISTA. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para o fornecimento de um curso, formatado para a CLDF e disponibilizado em sua Plataforma de Educação a Distância, na modalidade a distância, de curta duração (30 horas-aula), para o</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>33000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5133"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00704</Número da NE><Código do Credor>58458522187</Código do Credor><Credor> GINA VIEIRA PONTE DE ALBUQUERQUE </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de 1 (uma) instrutora externa   para a realização do curso  Educação Política: Democracia e Cidadania , voltado a educadores da rede pública do DF, conforme estabelecido no Termo de Referência (SEI 2211631), </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>370.19</Valor Unitário><Valor Total>12956.65</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso III,</Identificação></row>
<row _id="5134"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00705</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Renovação, aquisição e atualização (upgrade) de licenças de produtos Microsoft integrantes da infraestrutura computacional da CLDF, com garantia e suporte técnico (Software Assurance), conforme Termo de Referência (SEI 1635660), Contrato 24/2024 (SEI 1702</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>478848.87</Valor Unitário><Valor Total>478848.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090015/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5135"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00706</Número da NE><Código do Credor>45319408000169</Código do Credor><Credor>TECNOGOV COMERCIAL LTDA                           </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de 7 coletores de dados, com Sistema Operacional Android, leitura de código de barras compatível com Sistema RioPro, bem como registro de informações, para uso do SEMAP, conforme condições e exigências estabelecidas n</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>2999</Valor Unitário><Valor Total>20993</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5136"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00707</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Manutenção da tecnologia (banco de dados cachê), pago anualmente. Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, p/ prestação de serv. de suporte técnico e atualização de versão; manutenção da tecnologia; manutenção evolutiva p/ o desenvolvimen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1579.92</Valor Unitário><Valor Total>1579.92</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="5137"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00709</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Prestação de serviços. Contratação de empresa, por PREGÃO, para prestação de serviços de assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central do edifício da CLDF, conforme Contrato-PG N</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>364010.29</Valor Unitário><Valor Total>364010.29</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5138"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00710</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Materiais. Contratação de empresa, por PREGÃO, para prestação de serviços de assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central do edifício da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 22/2022-NP</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5139"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00711</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>TRANSIT Micro-ônibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel, Placa SGR-2D36,                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2131.37</Valor Unitário><Valor Total>2131.37</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5140"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00711</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>TRANSIT Micro-ônibus 15 Lug. 2.0 16V Diesel, Placa SGR-2D27.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2131.37</Valor Unitário><Valor Total>2131.37</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5141"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00711</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>TOYOTA COROLLA XEI 2.0, PLACA RED-5G07. Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada em seguro automotivo com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo) e cobertura a terceiros (danos materiais e pessoais), para 03 (três) veículo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1167.59</Valor Unitário><Valor Total>1167.59</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5142"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00714</Número da NE><Código do Credor>60501293000112</Código do Credor><Credor> EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, para o fornecimento de assinatura anual de acesso à Revista dos Tribunais Online - RT Online, com acesso a 38 títulos de periódicos online e 01 boletim online atualizados, pesquisa, consulta e acesso a jurisprudência, leg</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28189.41</Valor Unitário><Valor Total>28189.41</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="5143"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00715</Número da NE><Código do Credor>64152103191</Código do Credor><Credor> ROOSEVELT VILELA PIRES </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar da CLDF a fim de que participe da Conferência Legislativa Anual da National Conference of State Legislatures - NCSL, compondo a delegação UNALE, em Boston/EUA, de 4 a 6/8/25, conforme AMD 151/25, DCL 142 de 11/7/25 (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11623.5</Valor Unitário><Valor Total>11623.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 151/2025        </Identificação></row>
<row _id="5144"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00718</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, por meio do Contrato-PG nº 37/2022 (SEI 1152523). O empenho solicitado se refere à campanha de Utilidade Pública "PETS 2025", cujo período de execução é de agosto e setem</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000000</Valor Unitário><Valor Total>2000000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5145"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00719</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, por meio do Contrato-PG nº 39/2022 (SEI 0982991) e 1º TA (SEI 1016526). O empenho solicitado se refere à campanha de Utilidade Pública "PETS 2025", cujo período de execuç</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1950000</Valor Unitário><Valor Total>1950000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5146"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00720</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, por meio do Contrato-PG nº 38/2022 (SEI 1479842). O empenho solicitado se refere à campanha de Utilidade Pública "PETS 2025", cujo período de execução é de agosto e setem</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1950000</Valor Unitário><Valor Total>1950000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5147"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de sonorização completo; Sonorização para atender até 1000 pessoas, com potência/volume adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, contendo mesa de som de 24 canais, caixas acústicas tipo line array com potência mínima de 400 watts, notebook</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1100</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5148"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa Redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas, sem braço ou com braço, com pés e encosto em estrutura metálica cromada, estofadas em cores. De 90 cm a 1,40 de diâmetro.                                                   </Especificação><Quantidade>108</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>4320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5149"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa bistrô com 3 banquetas altas com encosto de apoio (mesas cromadas em vidro, madeira ou alumínio, de acordo com o perfil do evento). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                        </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5150"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 2 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5151"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Sofá 3 lugares. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia do fiscal setorial.                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5152"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tecido de malha tensionada para revestimentos de mesas, fundo de palco e ornamentação em geral.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>260</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>5200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5153"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Elétrica do Pavilhão - 30 refletores de HQI 400 w vapor metálico, luz branca. 50 pontos de AC, com steck (1 bancadas recepção/1 palco/2 banheiros superluxo/ 2banheiros contêiner) Palco: iluminação através de refletores com luz branca conforme necessidade.</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5154"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa cabos necessários independente da distância. Prever a distribuição da</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5155"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Refletor Led Par 64 Rgbw 54 Leds De 3w Dmx Rgb Strobo, em alumínio com base para chão e teto até 1.000 watts de potência, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, porta gelatina, incluindo lâmpada, cabeamento e instalação e gelatina </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5156"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Iluminação - Ribalda de Led 3W com controle DMX, de acordo com a necessidade do evento e ambiente, incluindo cabeamento e instalação.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5157"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa de iluminação: Controla até 40 aparelhos com 36 canais, Controla até 99 canais dimmers, Monitoramento dos parâmetros pelo display, Função Scroll permite controlar 6 canais simultâneos - Canais físicos e lógicos independentes, 40 chases, Programas, Pr</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5158"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Moving Head Spot 575 - alimentação: AC 220V, 575W (Lâmpada HMi 575). 12 Canais, Movimento super suave de 16 Bit. Pan 540], Tilt 270]. Seleção de 8 Bit ou 16 Bit, com velocidade ajustável., Função Estrobo que pode chegar a 15Hz, Foco motorizado, com ajuste</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5159"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Refletor Set Light; Lâmpada refletora spot set light 500W.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5160"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil   Fechamento, com abra.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5161"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Climatização da Área. Cobertura de 700m². Sistema Breesty sistema que combina a micro aspersão com a ventilação. Névoa fina (spray) de água atomizada impulsionada por ventilador para acelerar a evaporação e reduzir a temperatura do ambiente.              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>350</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5162"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>ART de elétrica (ART   anotação responsabilidade técnica); Emissão de laudo técnico   elétrica; ART de projeto; ART de execução; Termo de responsabilidade.                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5163"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Palco Estruturado - A estrutura também deve contemplar: Escadas: 02 unidades nas laterais; Rampas: 02 unidades nas laterais; Corrimão nos dois itens (rampas + escadas); Plenária: 07 metros x 0,60m de pranchões cobertos por toalhas de cetim.               </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>55</Valor Unitário><Valor Total>2640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5164"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Piso em Madeira reforçada, com revestimento em chapas de MDF, com proteção de película "floordoor".                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3200</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>80000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5165"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada para fixação em pisos.                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3200</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>19200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5166"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo galpão, duas águas, com fechamentos em lona antichama, inclusive nas suas laterais, montada em módulos de 05 metros entre as bases e com pé direito mínimo de 09 metros de altura na cumieira.                                                    </Especificação><Quantidade>3200</Quantidade><Valor Unitário>26</Valor Unitário><Valor Total>83200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5167"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Profissional responsável por coordenar o conjunto de itens relacionados ao evento, entregas e despachos, organização de espaços, cadastramento de staff, controle de acesso, carga e descarga, dentre outros. Deverá se apresentar 2 (duas) horas antes do iníc</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>250</Valor Unitário><Valor Total>2250</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5168"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Auxiliar de serviços gerais   executar funções de manutenção, entregas, digitação, carregar materiais, auxiliar no transporte e demais serviços inerentes à organização de eventos.                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5169"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Eletricista - Realiza atividades técnicas para a execução de projetos de eventos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, entre outros equipamentos eletrônicos, auxiliando no desenvolvimento de equipamentos e suas aplicações, </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5170"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Segurança. Profissional uniformizado com experiência na atividade de segurança de eventos e pessoas, devidamente uniformizada(o), devendo possuir experiência no trato com autoridades. O uniforme, cujo modelo deverá ser aprovado pela contratante, deverá se</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5171"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Técnico de equipamentos audiovisuais e som. Profissional devidamente capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5172"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00723</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO. Contratação de empresa, por SRP, para atender de forma permanente e contínua as necessidades da CLDF, na organização de eventos, conforme Termo de Referência (SEI 1103372), Termo de Homologação nº 19/2023 (SEI 1298693), Ata de Regis</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5173"><Ano>2025</Ano><Mês>julho</Mês><Número da NE>2025NE00724</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2025NE00723 (SEI 2255402), conforme solicitado no Despacho CERIM (SEI 2256332) e Despacho DAF (SEI 2256392).                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>211750</Valor Unitário><Valor Total>211750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5174"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00725</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>DIVISÓRIAS COM 100 MM DE ESPESSURA, TIPO PAINEL CEGO DO PISO AO TETO. Contratação de empresa, por SRP, para fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias de painéis cegos e/ou vidro com todos os complementos necessários, por meio da Ata de Registr</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>438</Valor Unitário><Valor Total>1752</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5175"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00726</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00236 (SEI 2018310), decorrente da exoneração ocorrida em 01/04/2025, do servidor requisitado FABIO BORGES FERREIRA DA COSTA, conforme Extrato (SEI 2259787), Despacho SEPAG (SEI 2259103) e Despacho DAF (SEI 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>282422.06</Valor Unitário><Valor Total>282422.06</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="5176"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00727</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00286 (SEI 2026233), decorrente da exoneração ocorrida em 20/02/2025, do servidor requisitado LUIZ GUSTAVO NEIVA FERREIRA, conforme Extrato (SEI 2260459), Despacho SEPAG (SEI 2260060) e Despacho DAF (SEI 2260</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>511339.01</Valor Unitário><Valor Total>511339.01</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="5177"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00729</Número da NE><Código do Credor>10786518000156</Código do Credor><Credor>ART INTEGRA LTDA                                  </Credor><Especificação>Aquisição, por PREGÃO, de câmeras robóticas do tipo PTZ (Pan-Tilt-Zoom), modelo Sony BRC-AM7, para instalação no Plenário "Jorge Cauhy" da CLDF, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 2135710). Conforme Despacho GMD (SEI</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>106000</Valor Unitário><Valor Total>424000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090011/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5178"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00730</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2250</Quantidade><Valor Unitário>0.5</Valor Unitário><Valor Total>1125</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5179"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00730</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1210</Quantidade><Valor Unitário>0.5</Valor Unitário><Valor Total>605</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5180"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00730</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA. Aquisição de canetas para expediente, por PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, para atendimento da demanda da CLDF, a partir das especificações contidas no TR (SEI 1682078) e conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024 (SEI 1784609),</Especificação><Quantidade>450</Quantidade><Valor Unitário>0.5</Valor Unitário><Valor Total>225</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5181"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00731</Número da NE><Código do Credor>46368367000163</Código do Credor><Credor>AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA                           </Credor><Especificação>TV 50 POLEGADAS, Smart TV, Wi-Fi, tela LED e demais especificações no anexo I do Termo de Referência. Aquisição, por DISPENSA, de 23 televisores para CLDF, conforme TR (2212403), Despacho GMD ( 2219457), Parecer-PG 292/2025 (2229381), Proposta (2260200 ),</Especificação><Quantidade>23</Quantidade><Valor Unitário>1616.4</Valor Unitário><Valor Total>37177.200000000004</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="5182"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00732</Número da NE><Código do Credor>51971490000104</Código do Credor><Credor>JR CRUZ LICITACOES LTDA                           </Credor><Especificação>SUPORTE TRI-ARTICULADO TV LCD/LED 10"A 60" PRETO PIX - MARCA: PIX - FABRICANTE: PIX - MODELO/VERSÃO: 45042 LCD/LED 10'' A 60''. Aquisição, por DISPENSA, de 23 suportes para televisores da CLDF, conforme TR (2212403), Despacho GMD ( 2219457), Parecer-PG 29</Especificação><Quantidade>23</Quantidade><Valor Unitário>72.19</Valor Unitário><Valor Total>1660.3700000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inciso II  </Identificação></row>
<row _id="5183"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00733</Número da NE><Código do Credor>11325221000156</Código do Credor><Credor>CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME          </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada no fornecimento e instalação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Serv</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1800</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5184"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00735</Número da NE><Código do Credor>53934725104</Código do Credor><Credor>ALICE STEFÂNIA CURI                               </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de membros do Júri Oficial do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (SEI 2121504), Edital de concurso nº 01/ 2025 (SEI 2141774</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Artigo 74, III, b.  </Identificação></row>
<row _id="5185"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00736</Número da NE><Código do Credor>16066782487</Código do Credor><Credor>BERTRAND DE SOUZA LIRA                            </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de membros do Júri Oficial do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (SEI 2121504), Edital de concurso nº 01/ 2025 (SEI 2141774</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Artigo 74, III, b.  </Identificação></row>
<row _id="5186"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00737</Número da NE><Código do Credor>3611519693</Código do Credor><Credor>EWERTON BELICO DE SOUSA                           </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de membros do Júri Oficial do 27° Troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos da Resolução nº 259/2012, Ato da Mesa Diretora nº 77/2025 (SEI 2121504), Edital de concurso nº 01/ 2025 (SEI 2141774</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4461.84</Valor Unitário><Valor Total>4461.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Artigo 74, III, b.  </Identificação></row>
<row _id="5187"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00745</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>TOTEM DIRECIONAL DE PEDESTRES (ITEM 7.3 DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO). Contratação, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de empresa especializada para fornecimento e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edifício da CLDF, c</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>6100</Valor Unitário><Valor Total>73200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5188"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00746</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Passadeira em carpete.           Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00300 (SEI 2031399), tendo em vista solicitação via Despacho de Cancelamento de Saldo de NEs (SEI 2271917) e Despacho DAF (SEI 2271960).                                       </Especificação><Quantidade>1378</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>8268</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000019/2023-SRP</Identificação></row>
<row _id="5189"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00747</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gradil-fechamento.             Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00481 (SEI 2144691), tendo em vista solicitação via Despacho de Cancelamento de Saldo de NE (SEI 2271917) e Despacho DAF (SEI 2271960).                                          </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP     </Identificação></row>
<row _id="5190"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00748</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Mesa redonda com tampo de vidro e estrutura metálica cromada com 4 cadeiras fixas.                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5191"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00748</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5192"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00748</Número da NE><Código do Credor>13922714000107</Código do Credor><Credor> MILLENNIUM EVENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Tenda modelo piramidal.        Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00586 (SEI 2193709), tendo em vista solicitação via Despacho de Cancelamento de Saldo de NEs (SEI 2271917) e Despacho DAF (SEI 2271960).                                         </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>5600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5193"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00749</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de multa e juros referente à retificação das contribuições previdenciárias de competência de Junho de 2025, conforme Guia Previdência Social INSS-06/2025-RETIFICACAO 1 (SEI 2272392) e Despacho SEPAG (SEI 2272429).                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>51.370000000000005</Valor Unitário><Valor Total>51.370000000000005</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Retificação Contribu</Identificação></row>
<row _id="5194"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Gabarito para Vaga de idoso (60+) 120 X 120cm, em polímero - espessura mínima 1mm.                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>159.15</Valor Unitário><Valor Total>159.15</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5195"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Gabarito para Vaga PCD 120 X 120cm, em polímero - espessura mínima 1mm.                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>358.07</Valor Unitário><Valor Total>358.07</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5196"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Gabarito para Área de Refúgio PCD em escada de emergência - dimensões 80 X 80cm, em polímero - espessura mínima 1mm.                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>109.48</Valor Unitário><Valor Total>109.48</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5197"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Gabarito para faixa de circulação Vaga PCD, largura: 120cm, em polímero - espessura mínima 1mm.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>180</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5198"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Gabarito para indicação de PARE, em polímero - espessura mínima 1mm.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>184.69</Valor Unitário><Valor Total>184.69</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5199"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Gabarito para vaga de gestante 120 X 120cm, em polímero - espessura mínima 1mm.                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>117.81</Valor Unitário><Valor Total>117.81</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5200"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Gabarito para numeração de vaga (0-9), altura do texto: 20cm, em polímero - espessura mínima 1mm ou metálico.                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>95</Valor Unitário><Valor Total>285</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5201"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Lombada de borracha modular, nas cores preta e amarela, altura mínima: 5cm.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>44</Quantidade><Valor Unitário>380</Valor Unitário><Valor Total>16720</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5202"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Conjunto para acabamento de lombada modular em borracha (01 preto + 01 amarelo), altura mínima: 5cm (compatível com item 8).                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>153</Valor Unitário><Valor Total>1683</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5203"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00750</Número da NE><Código do Credor>19814481000105</Código do Credor><Credor> SILK BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME </Credor><Especificação>Conjunto de parafuso / bucha / arruela para fixação de lombada de borracha em laje de concreto (compatível com itens 8 e 9).        Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de material de consumo para execução de serviços de sinalização do estacionamento da </Especificação><Quantidade>440</Quantidade><Valor Unitário>1.37</Valor Unitário><Valor Total>602.8000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5204"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00752</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>TAXA DE MATRÍCULA.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="5205"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00752</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>AGOSTO A DEZEMBRO/2025. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de pós-graduação stricto sensu à servidora da CLDF, Mestrado em Comunicação Digital, de longa duração, com 576 h/a, modalidade híbrida, com início previsto para agosto de 2025 e prazo </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>2256.75</Valor Unitário><Valor Total>11283.75</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="5206"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00754</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da 2025NE00041 (SEI 1984738), considerando o fim da vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2/2023-NPLC (SEI 1236563), cujo objeto é a prestação de serviço de ornamentação para fornecimento de arranjos de flores e materiais de decoraçã</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>52958.57</Valor Unitário><Valor Total>52958.57</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5207"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00765</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da 2025NE00129 (SEI 1993501), referente ao Contrato-PG nº 35/2021-NPLC (SEI 1987935), cujo objeto é a operacionalização e assistência técnica de televisão digital, em regime de execução indireta, por meio da admissão de profi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400000</Valor Unitário><Valor Total>400000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5208"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00768</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>22 DIAS EM AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2806.91</Valor Unitário><Valor Total>2806.91</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="5209"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00768</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>SETEMBRO A DEZEMBRO/2025. Contratação direta de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, criada pelo Ministério da Economia e operacionalizada pelo SERPRO para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Administração Pública Federal, para </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3827.6</Valor Unitário><Valor Total>15310.4</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="5210"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00769</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF, conforme Contratos números 1331/2017 e 1332/2017 (SEI 1504798), Processo-mãe 001-000831/2017, Solicitação de Empenho CSG (SEI 2285194) e Despacho DAF (SEI 2285261).                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1300000</Valor Unitário><Valor Total>1300000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="5211"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00772</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO, para a prestação de serviço comum, de caráter continuado, com fornecimento de mão de obra para a produção e operacionalização de rádio e TV, em regime de dedicação exclusiva, conforme especificações contidas </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3349829.76</Valor Unitário><Valor Total>3349829.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>900008/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5212"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00776</Número da NE><Código do Credor>41227287000174</Código do Credor><Credor>ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA </Credor><Especificação>BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIMENSÕES 16 X 08 X 04 CM (ADMITIDA VARIAÇÃO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS).                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5213"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00776</Número da NE><Código do Credor>41227287000174</Código do Credor><Credor>ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA </Credor><Especificação>PORTA-AGULHA TIPO MAYO-HEGAR 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5214"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00776</Número da NE><Código do Credor>41227287000174</Código do Credor><Credor>ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA </Credor><Especificação>PINÇA ANATÔMICA DE DISSECÇÃO 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>90</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5215"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00776</Número da NE><Código do Credor>41227287000174</Código do Credor><Credor>ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA </Credor><Especificação>PINÇA DENTE DE RATO 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de instrumental de sutura para utilização no Setor de Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na assistência direta a pacientes, conforme Termo de Referência (SEI</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>90</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5216"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00777</Número da NE><Código do Credor>60720748000190</Código do Credor><Credor>CLASS CURSOS GESTAO EDUCACIONAL LTDA              </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, do curso de capacitação "Catalogação em RDA: introdução ao novo código", na área de Resource Description and Access (RDA), online, com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, no período de 15/08 a 15/11 de 2025, com 1</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>359</Valor Unitário><Valor Total>1077</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5217"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00780</Número da NE><Código do Credor>51338961000141</Código do Credor><Credor>SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUB. LTDA   </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de capacitação "CONECTAIA - Compras Públicas Inteligentes: Do Planejamento à Execução com apoio da Inteligência Artificial", na modalidade presencial, nos dias 24 e 25/09/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2990</Valor Unitário><Valor Total>2990</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5218"><Ano>2025</Ano><Mês>agosto</Mês><Número da NE>2025NE00784</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>RESSARCIMENTO NF. 000.003.297 (2277900) ref. aquisição de peça não prevista no Contrato-PG 22/2022 (1996454), cujo objeto é a prestação de serviço de assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicioname</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4431.6900000000005</Valor Unitário><Valor Total>4431.6900000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5219"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00786</Número da NE><Código do Credor>34028316000103</Código do Credor><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços postais exclusivos prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 2277218), Termo de Condições Comerciais - ECT (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10000</Valor Unitário><Valor Total>10000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="5220"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00787</Número da NE><Código do Credor>64152103191</Código do Credor><Credor> ROOSEVELT VILELA PIRES </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar da CLDF a fim de que participe da Reunião do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar das Américas (COPA), a ser realizada em Catamarca, Argentina, no período de 1 a 3 de setembro de 2025, conforme Ato da Mesa Direto</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11400.75</Valor Unitário><Valor Total>11400.75</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº170/2025      </Identificação></row>
<row _id="5221"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Pequena para púlpito - Medindo cerda de 0,60 m de comprimento x 0,40 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>190</Valor Unitário><Valor Total>1900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5222"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Média - Medindo 1,50m de comprimento x 0,50 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>320</Valor Unitário><Valor Total>9600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5223"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Grande - Medindo 2,50m de comprimento x 0,50 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>349</Valor Unitário><Valor Total>3490</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5224"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Caminho de flores para mesa diretora - Contratado por metro linear x 0,30 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>214</Valor Unitário><Valor Total>1712</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5225"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjo para mesa de centro Pequeno - Medindo cerca de 0,20m de altura e diâmetro proporcional ao arranjo, conforme escolha das flores/folhas.                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>84</Valor Unitário><Valor Total>840</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5226"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para mesa de centro Médio - Medindo cerca de 0,30m de altura e diâmetro proporcional ao arranjo, conforme escolha das flores/folhas.                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>139</Valor Unitário><Valor Total>1390</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5227"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para mesa de centro Grande - Medindo cerca de 0,50m de altura e diâmetro proporcional ao arranjo, conforme escolha das flores/folhas.                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>169</Valor Unitário><Valor Total>1690</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5228"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjo Floral de impacto Pequeno - Medindo cerca de 0,60m de altura (incluindo o vaso) X 0,50m de diâmetro. O arranjo deve conter flores e folhagens exuberantes.                                                                                             </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>220</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5229"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjo Floral de impacto Grande - Medindo cerca de 1,10m de altura (incluindo o vaso) X 0,90m de diâmetro. O arranjo deve conter flores e folhagens exuberantes.                                                                                              </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>380</Valor Unitário><Valor Total>3800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5230"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Pedestal em madeira, ou ferro, ou outro material equivalente, aprovado pela Coordenadoria de Cerimonial, medindo aproximadamente 0,80m de altura.                                                                                                              </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5231"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Vaso de planta ornamental de espécies variadas, aprovado pela Coordenadoria de Cerimonial, com folhagens em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 1,50m de altura (incluindo o vaso).                                                    </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>5120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5232"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Vaso de planta ornamental de espécies variadas, aprovado pela Coordenadoria de Cerimonial, com folhagens robustas em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2,50 m de altura (incluindo o vaso).                                          </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>296</Valor Unitário><Valor Total>11840</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5233"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m de largura por 20m de comprimento, contratados por diária.                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>177</Valor Unitário><Valor Total>1770</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5234"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais tipo buquê. Cor e flores a definir.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5235"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) em duas hastes. Cor a definir. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascalho e/ou musgo. Dimensões do </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>240</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5236"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres - composta por crisântemos, rosas ou flores do campo equivalentes, com folhagem verde, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m, com faixa.                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>279</Valor Unitário><Valor Total>837</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5237"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00788</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroa fúnebre entregue em outros estados do país - composta por crisântemos, rosas ou flores do campo equivalentes, com folhagem verde, medindo aprox. 1,20m x 0,90m, com faixa. Contratação, por SRP, de empresa para prestação de serviço de ornamentação, fo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>387</Valor Unitário><Valor Total>387</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5238"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00789</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Serviço de desenvolvimento de sítios e portais.            Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualização de versão de portais internet e intranet da CLDF na tecnologi</Especificação><Quantidade>185</Quantidade><Valor Unitário>1188.71</Valor Unitário><Valor Total>219911.35</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5239"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00790</Número da NE><Código do Credor>398099000121</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00514 (SEI 2159249), decorrente da desistência do pedido de custeio para participação de servidora da CLDF no 25º Curso sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, previsto para o período de 21 a 25/07/2025, devi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5240"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00791</Número da NE><Código do Credor>10251429000105</Código do Credor><Credor>BRAZ &amp; BRAZ LTDA                                  </Credor><Especificação>Veículo Sedan Médio                                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>44856</Valor Unitário><Valor Total>179424</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090017/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5241"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00791</Número da NE><Código do Credor>10251429000105</Código do Credor><Credor>BRAZ &amp; BRAZ LTDA                                  </Credor><Especificação>Veículo Sedan Compacto. Contrat., PREG. ELETRÔN., empr. p/ prest. de serv. de locação de veíc. ato.. "0 km", inclui a manut. prev, e corret., s/ motorista, s/ fornecim. de comb., com seguro total s/ repasse de franquia, por 30 meses, p/ atender transp. in</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>24024</Valor Unitário><Valor Total>96096</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090017/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5242"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00792</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>a) Base retangular para 1 mastro p/ uso interno confeccionada em madeira maciça envernizada, na cor mogno ou similar, com canopla de metal e pés de borracha p/ evitar deslizamento da base; b) 1 mastro para bandeira em madeira de 2,20 metros e 28mm de diâm</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>365</Valor Unitário><Valor Total>10950</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5243"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00792</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>a) Base retang. p/ 1 mastro p/ uso interno confec. em madeira maciça enverniz., cor mogno ou simil, com canopla de metal e pés de borracha; b) 1 mastro p/ bandeira de alum. de 2,20 m e 28mm, dividido em duas partes, c/ duas presilhas p/ fixação nos ilhose</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>442</Valor Unitário><Valor Total>1768</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5244"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00792</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>a) Base retang. reta p/ 2 mastros para uso interno confec. em madeira maciça enverniz, na cor mogno/similar; b) 2 mastros p/ bandeira de alumínio de 2,20 m e 28mm, dividido em duas partes, com duas presilhas p/ fixação nos ilhoses da bandeira e c/ encaixe</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5245"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00792</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>a) Base retangular reta p/ 3 mastros para uso interno confec. em madeira maciça envernizada, na cor mogno/similar; b) 3 mastros p/ bandeira de alumínio de 2,20 m e 28mm, dividido em duas partes, c/ duas presilhas p/ fixação nos ilhoses da bandeira e com e</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>791</Valor Unitário><Valor Total>1582</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5246"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00792</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>a) Base retang. reta p/ 4 mastros confec. madeira maciça enverniz., cor mogno/simil.; b) 4 mastros p/ bandeira alum. de 2,20 m e 28mm, duas presilhas p/ fix. nos ilhoses da band. e c/ encaix. redução inter. extremid.; c) 4 Ponteiras tipo lança e canopla p</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>930</Valor Unitário><Valor Total>1860</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5247"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00793</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>Bandeira Nacional 2 panos (cetim) Para uso interno, em dupla face, confeccionadas em tecido do tipo cetim, tecido sobre tecido com letras e estrelas bordados em pontos cheios, fechados, de acordo com as especificações contidas em instrumento legal. Costur</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5248"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00793</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>Bandeira do Distrito Federal 2 panos (cetim) Para uso interno, em dupla face, confeccionadas em tecido do tipo cetim, tecido sobre tecido com letras e estrelas bordados em pontos cheios, fechados, de acordo com as especificações contidas em instrumento le</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5249"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00793</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>Roseta fabricada em tecido acetinado com duas cores, franja e botão. Para uso interno, ideal para qualquer tipo de mastro. Tamanhos: Rosa: 13 cm, Fita: 67 cm, Botão: 2,6 cm. Cores verde e amarelo, com botão azul.                                           </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>52</Valor Unitário><Valor Total>520</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5250"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00793</Número da NE><Código do Credor>44537790000114</Código do Credor><Credor> ITALO DIAS VIEIRA                                </Credor><Especificação>Roseta fabricada em tecido acetinado com duas cores, franja e botão. Para uso interno, ideal para qualquer tipo de mastro. Tamanhos: Rosa: 13 cm, Fita: 67 cm, Botão: 2,6 cm. Cores branco e verde, com botão verde (cores das bandeiras do Brasil e Distrito F</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>52</Valor Unitário><Valor Total>520</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5251"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00794</Número da NE><Código do Credor>40178968000127</Código do Credor><Credor>PEDRO LACERDA NETO                                </Credor><Especificação>Exibição de filmes. Contratação de empresa, por Inex. de Lic., para realização do Projeto Mostra de Filmes Premiados pelo Troféu Câmara Legislativa, pelo  Cinema Voador , no âmbito do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, para exibição dos filmes ven</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>7500</Valor Unitário><Valor Total>90000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5252"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00795</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Implantação. Contratação de empresa especializada, para IMPLANTAÇÃO do sistema de serviços operacionais e táticos de gestão para o FASCAL, englobando a execução de processos de trabalho, com fornecimento de estrutura integrada tecnológica e manutenção evo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>413389.60000000003</Valor Unitário><Valor Total>413389.60000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5253"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00796</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Prestação de serviços operacionais e táticos de gestão para o Fascal, execução de processos de trabalho, assessoria, consultoria e assistência presencial, com fornecimento de estrutura integrada tecnológica, conforme Termo de Referência (2174270), Propost</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>923650</Valor Unitário><Valor Total>923650</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5254"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por PREGÃO ELETRÔNICO, para TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL no sistema de serviços operacionais e táticos de gestão para o FASCAL, relativo à execução de processos de trabalho, nas quantidades e exigências estabe</Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5255"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de auditoria administrativa do Fascal.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5256"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de cadastro de beneficiários e prestadores do Fascal.                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5257"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de contas a receber do Fascal.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5258"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de gestão e pagamento do Fascal.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>3322.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5259"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para colaboradores dos prestadores.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>664.5600000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5260"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento da equipe de perícia e auditoria médica e odontológica do Fascal.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5261"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de auditoria administrativa do Fascal.                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5262"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de cadastro de beneficiários e prestadores do Fascal.                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5263"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de contas a receber do Fascal.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5264"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de gestão e pagamento do Fascal.                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>13291.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5265"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00797</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada, por PREGÃO ELETRÔNICO, para TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL no sistema de serviços operacionais e táticos de gestão para o FASCAL, relativo à execução de processos de trabalho, nas quantidades e exigências estabe</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5266"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00798</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da nota 2025NE00797 em virtude de equivoco na descrição dos cursos.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>59810.4</Valor Unitário><Valor Total>59810.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5267"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de perícia e auditoria médica e odontológica do Fascal.                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5268"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de auditoria administrativa do Fascal.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5269"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de cadastro de beneficiários e prestadores do Fascal.                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5270"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de contas a receber do Fascal.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5271"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de gestão e pagamento do Fascal.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>3322.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5272"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para colaboradores dos prestadores.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>664.5600000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5273"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento da equipe de perícia e auditoria médica e odontológica do Fascal.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5274"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de auditoria administrativa do Fascal.                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5275"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de cadastro de beneficiários e prestadores do Fascal.                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5276"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de contas a receber do Fascal.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5277"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de gestão e pagamento do Fascal.                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>13291.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5278"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00799</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização de colaboradores dos prestadores. Contratação de empresa especializada, para TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL no sist. de serviços oper. e táticos de gestão para o FASCAL, relativo à execução de processos de traba</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5279"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00800</Número da NE><Código do Credor>11311279000140</Código do Credor><Credor> EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 2135 </Credor><Especificação>Contrat. de emp. Espec. p/ fornecimento parcelado de material bibliográfico nacional e estrangeiro, exclusivamente disponível no mercado interno brasileiro, incluindo livros impressos, multimeios, folhetos, mapas, fascículos avulsos de periódicos, entre o</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8889.99</Valor Unitário><Valor Total>8889.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="5280"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00801</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da 2025NE00296 (2030155) decorrente do encerramento da campanha "Utilidade Pública - Dengue 2025", exec. de Fev a Mar/2025, objeto do Contrato 38/2022 (1152540), que visa a prestação de serviços de public., compreendendo o conjunto de ativida</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1667.08</Valor Unitário><Valor Total>1667.08</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5281"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Abraçadeira União Horizontal, de aço carbono, com acabamento zincado de elevada resistência à oxidação, fornecida com dois parafusos de aço carbono com acabamento zincado e cabeça sextavada com 2 porcas de 2 .REF: Telbra - J.E.A                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>13</Valor Unitário><Valor Total>65</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5282"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Abraçadeira tipo D, de aço carbono com acabamento zincado de elevada resistência mecânica e à oxidação, fornecida com 1 parafuso e porca de aço carbono de 2  .Ref: Inca / Tramontina                                                                          </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>3.0300000000000002</Valor Unitário><Valor Total>30.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5283"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Abraçadeira tipo U perfilado, de aço carbono com acabamento zincado de elevada resistência mecânica e à oxidação, fornecida com 1 parafuso e porca de aço carbono de 2.1/2. Abraçadeira para fixação de eletroduto, a fixação e feita através de um parafuso pa</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>2.1</Valor Unitário><Valor Total>63</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5284"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Abraçadeira estabilizada ao calor, para temperaturas até +105ºC, com serrilhado interno. Feita de poliamida, para amarração de fios e cabos. Dimensões (mm): comprimento: 370 mm, Largura: 7.6 mm, na cor preta. Ref: T120R- PA66HS-NA DA HELERMANNTYTON       </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>0.2</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5285"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Arame galvanizado liso de alta maleabilidade, superfície macia e brilhante, alta resistência à corrosão. Bitola nº 8. Em rolo de 1 kg. Ref.: Gerdau                                                                                                            </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5286"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Arruela lisa, zincada e polida, reforçada para tirante roscado. Dimensões em polegadas 3/8. Diâmetro interno: 10mm. Diâmetro externo: 25mm. Ref: Walsywa, Ancora                                                                                               </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>0.31</Valor Unitário><Valor Total>62</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5287"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Arruela fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2. ¹/2. Ref: Tramontina   Wetzel-Daisa.                                     </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>4</Valor Unitário><Valor Total>32</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5288"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Arruela fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2 . Ref: Tramontina   Wetzel-Daisa.                                         </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5289"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Bucha fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2. ¹/2. Ref: Tramontina   Wetzel-Daisa                                    </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>5.4</Valor Unitário><Valor Total>43.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5290"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Bucha fundida em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP(GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2  Ref: Tramontina   Wetzel-Daisa.                                        </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>3.5</Valor Unitário><Valor Total>21</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5291"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Bucha de nylon de expansão S 8 (SX8) com aba anti rotação, para base oca e maciças, evita que a bucha gire durante a instalação, expansão em 4 direções, com aba que impede que a bucha escorregue para dentro do furo. Embalagem com 100 Unidades. Ref:Ficher </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.4</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5292"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Box reto e flexor com rosca, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP (GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2.¹/2. Ref: Tramontina- wetzel                   </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>25.48</Valor Unitário><Valor Total>203.84</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5293"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Box reto e flexor com rosca, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com rosca BSP (GAS), para acabamento nos terminais dos eletrodutos de 2  Ref: Tramontina- wet                          </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5294"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:LL, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2.¹/2. Ref: Tramontina-Daisa                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>130.82</Valor Unitário><Valor Total>261.64</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5295"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:LR, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2.¹/2. Ref: Tramontina-Daisa                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>89</Valor Unitário><Valor Total>178</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5296"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:LL, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2 . Ref: Tramontina-Daisa.                                                             </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>67.72</Valor Unitário><Valor Total>338.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5297"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:LR, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2 . Ref: Tramontina-Daisa                                                              </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>50.63</Valor Unitário><Valor Total>253.15</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5298"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:C, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2.¹/2. Ref: Tramontina-Daisa                                                            </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>136.77</Valor Unitário><Valor Total>1094.16</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5299"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:C, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2 . Ref: Tramontina-Daisa                                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>65.84</Valor Unitário><Valor Total>329.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5300"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Chumbador CB, chumbador mecânico de expansão por torque, fornecido com jaqueta e cone separadamente, com rosca interna para ser utilizado com barras roscadas ou parafusadas. Medidas nominais de rosca 3/8. Diâmetro externo :14mm. Comprimento da jaqueta :37</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>8.59</Valor Unitário><Valor Total>429.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5301"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:LB, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2 .1/2. Ref: Tramontina-Daisa                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>89.81</Valor Unitário><Valor Total>179.62</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5302"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Chumbador CB, para fixação mecânico de expansão por torque, fornecido com jaqueta e cone separadamente, com rosca interna de 3/8, com parafuso de 3 ½  , completo com arruela, porca,jaqueta e cone. Fabricado em aço inox AISI 304. Ref: Walsywa , Ancora.    </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>9.99</Valor Unitário><Valor Total>499.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5303"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Condulete fixo sem rosca, tipo:LB, fundido em liga de alumínio silício. De alta resistência mecânica, com acabamento liso e de boa aparência, com tampa e parafusos, de 2 . Ref: Tramontina-Daisa                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>70.86</Valor Unitário><Valor Total>141.72</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5304"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Copex (Sealtubo), metálico flexível revestido com pvc, fabricado em fita de aço galvanizado (zincada, cobreada, bi cromatizada) resistente a torção e esmagamento. Na bitola de 2 .Na cor preta. Ref:Aba-flex,Decaflex                                         </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>35.97</Valor Unitário><Valor Total>539.55</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5305"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Eletroduto rígido de aço galvanizado à fogo tipo médio, com uma 1 luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento eletrolítico e zincado a fogo (Galvanizado a fogo), conforme a NBR 13057 e NBR 5624. Com diâmetro nominal de 2.¹/2, peso médio. Re</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>247.19</Valor Unitário><Valor Total>741.57</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5306"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Eletroduto rígido de aço galvanizado à fogo tipo médio, com uma 1 luva e protetor de rosca em barras de 3 metros. Acabamento eletrolítico e zincado a fogo (Galvanizado a fogo), conforme a NBR 13057 e NBR 5624. Com diâmetro nominal de 2 , peso médio. Ref: </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>122.83</Valor Unitário><Valor Total>736.98</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5307"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Luva de emenda sem rosca para eletroduto rígido, em liga de alumínio, ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência com parafusos em aço bi cromatizado. Bitola: 2.¹/2. Ref: Daisa -Tramontina.                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>29.21</Valor Unitário><Valor Total>116.84</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5308"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Luva de emenda sem rosca para eletroduto rígido, em liga de alumínio, ótima resistência mecânica, acabamento liso e de boa aparência com parafusos em aço bi cromatizado. Bitola: 2 . Ref: Daisa -Tramontina                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>72</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5309"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Vaselina solida, pura e inodora . Embalagem   Pote de 900g                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>43.910000000000004</Valor Unitário><Valor Total>43.910000000000004</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5310"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Parafuso cabeça chata, encaixe Philips de aço carbono e rosca total, acabamento zinco eletrolítico tamanho (4,0-60 mm), caixa com 100 unidades, para bucha de nylon S8.                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>20</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5311"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Porca sextavada para tirante de 3/8 (Fios por polegada 16 UNC). Ref: Ancora.0,93                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>0.79</Valor Unitário><Valor Total>158</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5312"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Parafusos cabeça de lentilha com fenda de 1/4 X3/4  com porca e arruelas lisa e arruelas de pressão. Ref: CPK 213 Eletrocalhas Kenendy                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>17.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5313"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Tirante (barras roscadas) com tratamento galvanizado a fogo, diâmetro em polegada de 3/8, (Fios por polegada 16 UNC ) em barras 1 metro. Ref: Ancora, Elecon                                                                                                   </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>42</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5314"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Saída horizontal para eletroduto de 2.¹/2, acabamento galvanizado a fogo (NBR6323), Ref: Calhas Kennedy                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>6.44</Valor Unitário><Valor Total>12.88</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5315"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Saída horizontal para eletroduto de 2  acabamento galvanizado a fogo (NBR6323), Ref: Calhas Kennedy                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>6.44</Valor Unitário><Valor Total>19.32</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5316"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Cabo elétrico unipolar de 1x10 mm², na cor preto, (fase) cabo 0,6/1KV, constituído por condutor de cobre nu, com têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação composto de termofixo em borracha HEPR 90° C, cobertura termoplástica em PVC, temperaturas máxi</Especificação><Quantidade>435</Quantidade><Valor Unitário>5.63</Valor Unitário><Valor Total>2449.05</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5317"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Cabo elétrico unipolar de 1x10 mm², na cor azul-clara, (neutro), cabo 0,6/1KV, constituído por condutor de cobre nu, com têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação composto de termofixo em borracha HEPR 90° C, cobertura termoplástica em PVC, temperatu</Especificação><Quantidade>145</Quantidade><Valor Unitário>11.5</Valor Unitário><Valor Total>1667.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5318"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Cabo elétrico unipolar de 1x10 mm², na cor verde, (terra) cabo 0,6/1KV, constituído por condutor de cobre nu, com têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação composto de termofixo em borracha HEPR 90° C, cobertura termoplástica em PVC, temperaturas máx</Especificação><Quantidade>145</Quantidade><Valor Unitário>10.84</Valor Unitário><Valor Total>1571.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5319"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Conector para cabos de 35mm², corrente nominal de100 A. Normas EN/IEC 61439-1, conexões   terminais de parafuso para conexões em cabo 35mm²,cor do isolamento branco (RAL9003), linha ACTI9, quantidade por conjunto 4 unidades.Ref: A9XPCM04- Schneider Eletri</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>184.19</Valor Unitário><Valor Total>368.38</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5320"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Disjuntor modular trifásico de 50A, curva de disparo magnético c, capacidade de corte nominal de 6ka, tipo de rede CA, tecnologia da unidade de disparo termomagnético, tensão de operação 380/415 V em CA, 50/60 Hz, tipo de controle alavanca articulada, tip</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>55.1</Valor Unitário><Valor Total>110.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5321"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Fita isolante scotch, classe A para isolamento elétrico em emendas de cabos e fios até 750V, resistência à propagação de chama, autoextinguível, na cor preta. Dimensões: comprimento: 20 metros, espessura: 0,19mm. Largura :19mm, classe de temperatura:105°C</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>21.740000000000002</Valor Unitário><Valor Total>43.480000000000004</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5322"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Fita isolante colorida de PVC, constituída por dorso vinílico, recoberta com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. ABNT NBR -NM   60454-3 TIPO -5   CLASSE C, 90°C. Dimensões: comprimento: 10 metros, largura: 18 mm, espessura: 0,13mm</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5.34</Valor Unitário><Valor Total>5.34</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5323"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Fita isolante colorida de PVC, constituída por dorso vinílico, recoberta com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. ABNT NBR -NM   60454-3 TIPO -5   CLASSE C, 90°C. Dimensões: comprimento: 10 metros, largura: 18 mm, espessura: 0,13mm</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.2</Valor Unitário><Valor Total>6.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5324"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Fita isolante colorida de PVC, constituída por dorso vinílico, recoberta com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à pressão. ABNT NBR -NM   60454-3 TIPO -5   CLASSE C, 90°C. Dimensões: comprimento: 10 metros, largura: 18 mm, espessura: 0,13mm</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5.11</Valor Unitário><Valor Total>5.11</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5325"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Terminal pré-isolado tipo pino tubular (TPP), conexão por compressão, de alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Material de cobre eletrolítico e isolação em polipropileno. Norma ABNT NBR 5370, para cabo de 10mm². Ref: Intelli               </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>2.05</Valor Unitário><Valor Total>30.75</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5326"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Terminal pré-isolado tipo olhal tubular (TPT), conexão por compressão, de alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Material de cobre eletrolítico e isolação em polipropileno. Norma ABNT NBR ,5370, para cabo de 10 mm². Ref: Intelli            </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>1.2</Valor Unitário><Valor Total>18</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5327"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Terminal pré-isolado tipo pino tubular de compressão, para cabos de cobre flexível de 4mm²- 6mm², de alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, para circuitos até 70ºC e 750V, material de cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido com retardam</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.75</Valor Unitário><Valor Total>75</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5328"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Terminal pré-isolado tipo olhal de compressão, para cabos de cobre flexível de 4mm- 6 mm², de alta condutividade elétrica e resistência a corrosão, para circuitos elétricos até 70° C e 750 V, material cobre eletrolítico e isolação em PVC rígido com retard</Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>0.93</Valor Unitário><Valor Total>93</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5329"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Broca de videa SDS PLUS, com encaixe rápido. Dimensões (mm): Diâmetro: 8.0mm, comprimento: 160 mm. REf: Makita, Dewalt                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>15.370000000000001</Valor Unitário><Valor Total>30.740000000000002</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5330"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Broca de videa SDS PLUS, com encaixe rápido. Dimensões (mm): Diâmetro: 14.00 mm, comprimento: 160 mm. REf: Makita, Dewalt.                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>15.01</Valor Unitário><Valor Total>90.06</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5331"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Broca para metal aço rápido, para perfurar metais ferrosos e não ferrosos, ligas de aço. Com ponta centralizada, dispensando o pré  furo.Dimensões (mm):Diâmetro: 8,00mm, comprimento: 75mm.Ref: MAKITA, Dewalt.                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>7.5</Valor Unitário><Valor Total>37.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5332"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Broca para metal aço rápido, para perfurar metais ferrosos e não ferrosos, ligas de aço. Com ponta centralizada, dispensando o pré  furo.Dimensões (mm):Diâmetro: 10,00mm, comprimento: 113mm. Ref: Makita, Dewalt                                             </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>17.44</Valor Unitário><Valor Total>87.2</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5333"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00802</Número da NE><Código do Credor>36557995000133</Código do Credor><Credor>JL COMÉRCIO LTDA                                  </Credor><Especificação>Disco de corte fino de ferro e aço inox para esmerilhadeira ou lixadeira pequena. Dimensões 115mmX1,0X22, 23mm.Disco tipo :4.¹/2X3/6X7/8.Ref: Starrett   Norton. Aquisição, por DISPENSA ELETRÔNICA, de materiais elétricos para serem empregados em adequação </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>3.7800000000000002</Valor Unitário><Valor Total>56.7</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5334"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00812</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>RENOVAÇÃO DE GARANTIA DO FORTISWITCH FS 1048E.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>48000</Valor Unitário><Valor Total>96000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090020/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5335"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00812</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>RENOVAÇÃO DE GARANTIA DO FORTISWITCH M426E FPOE.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>4400</Valor Unitário><Valor Total>88000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090020/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5336"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00812</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>RENOVAÇÃO DE GARANTIA DO FORTISWITCH 148FPOE.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090020/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5337"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00812</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>RENOVAÇÃO DE GARANTIA DO FORTISWITCH 148F.                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1250</Valor Unitário><Valor Total>37500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090020/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5338"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00812</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELO PERÍODO DE 18 MESES. Aquisição de garantia, por PREGÃO ELETRÔNICO,  que compreende a  prestação de  serviços de suporte, manutenção, incluindo fornecimento e substituição de peças, para os switches Fortinet da CLDF, por </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>46000</Valor Unitário><Valor Total>46000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090020/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5339"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00813</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por Sistema de Registro de Preços - SRP, para fornecimento de água mineral sem gás, em galões de 20 litros, para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 1942758), Propost</Especificação><Quantidade>2800</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>14000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000016/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5340"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00814</Número da NE><Código do Credor>73150576172</Código do Credor><Credor>KAMILA RODRIGUES ROSENDA TORRI                    </Credor><Especificação>Contratação de professora, por inexigibilidade de licitação, para participar da banca de avaliação de TCC de servidor da CLDF, no curso de Pós-Graduação lato sensu em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, em nível de especialização, conforme ETP (SEI 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1110.57</Valor Unitário><Valor Total>1110.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5341"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00815</Número da NE><Código do Credor>5223932412</Código do Credor><Credor>ROBERTA SIMOES NASCIMENTO                         </Credor><Especificação>Contratação de professora, por inexigibilidade de licitação, para participar da banca de avaliação de TCC de servidor da CLDF no curso de Pós-Graduação lato sensu em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, em nível de especialização, conforme ETP (SEI 22</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1233.99</Valor Unitário><Valor Total>1233.99</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5342"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00816</Número da NE><Código do Credor>18607653000107</Código do Credor><Credor>BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL                    </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para os equipamentos que compõem a tecnologia de radiofrequência (RFID) utilizados na Biblioteca Paulo Bertran da Câmara Legislati</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3403.2000000000003</Valor Unitário><Valor Total>13612.800000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I e </Identificação></row>
<row _id="5343"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00817</Número da NE><Código do Credor>29261229000161</Código do Credor><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS     </Credor><Especificação>SERVIDORES NÃO ASSOCIADOS (34 SERVIDORES X R$ 400,00 - 20% = R$ 10.880,00)                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>34</Quantidade><Valor Unitário>320</Valor Unitário><Valor Total>10880</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5344"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00817</Número da NE><Código do Credor>29261229000161</Código do Credor><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS     </Credor><Especificação>SERVIDOR ASSOCIADO ABEC. Contratação de empresa, por inexigibilidade de licitação, para promover a ação de capacitação "Avaliador de Artigo Científico", com aulas assíncronas online via plataforma Moodle, com acesso disponível por 365 dias após a matrícul</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5345"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00818</Número da NE><Código do Credor>38325161000128</Código do Credor><Credor>OTIS ENGENHARIA LTDA                              </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para o fornecimento e instalação de Grades de Piso para reposição de tais elementos no edifício sede da CLDF, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (SEI 224668</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>104999</Valor Unitário><Valor Total>104999</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I.         </Identificação></row>
<row _id="5346"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00819</Número da NE><Código do Credor>3659059000184</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -  ABRH</Credor><Especificação>Contratação de Associação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para participação de servidores da CLDF no 35º ENCONTRARH   2025, na modalidade presencial, em Brasília-DF, com duração de 08 horas/aulas - de 8h00 às 18h00, a ser realizado no dia 25 de setembr</Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>2025</Valor Unitário><Valor Total>26325</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5347"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00821</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>PROPORCIONAL - 06 A 30 DE JULHO/2025. R$ 1.937,70 (VALOR MENSAL) / 30 dias x 25 dias = R$ 1.614,75.                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>64.59</Valor Unitário><Valor Total>1614.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5348"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00821</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>AGO A NOV/2025: R$ 1.937,70 (VALOR MENSAL) x 4 MESES. Contratação, por PREGÃO, de link de dados de 2 Gbps para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e su</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1937.7</Valor Unitário><Valor Total>7750.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5349"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00822</Número da NE><Código do Credor>41801417000130</Código do Credor><Credor>CARNEIRO SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA               </Credor><Especificação>SUPORTE PEDESTAL MÓVEL PARA TV 55 A 85 MOTORIZADO PARA VIDEOCONFERÊNCIA TW85 NB COM CONTROLE REMOTO. Cancelamento da 2025NE00632 (SEI 2211374), decorrente da rescisão bilateral e de comum acordo, referente à Dispensa Eletrônica n° 90011/2025, conforme Ter</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>2900</Valor Unitário><Valor Total>29000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5350"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00825</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>PROPORCIONAL - 17 A 30 DE MAIO/2025 - RETROATIVO REFERENTE A REAJUSTE.                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>205.41</Valor Unitário><Valor Total>205.41</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5351"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00825</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>JUNHO E JULHO/2025 -  RETROATIVO REFERENTE A REAJUSTE.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>440.17</Valor Unitário><Valor Total>880.34</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5352"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00825</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>AGOSTO A DEZEMBRO/2025. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do parque de microcomputadores desktops e notebooks da CLDF, com substituição de peças quando houver necessidade, conforme Contrato</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>8400.17</Valor Unitário><Valor Total>42000.85</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5353"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00826</Número da NE><Código do Credor>33520545000188</Código do Credor><Credor>2A FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE ACO LTDA           </Credor><Especificação>27,9m x R$ 752,68 (VLR UNIT). CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX CURVADO E COM FIXAÇÃO ESPECIAL, CONFORME ESPECIFICADO NO TR (SEI 2264745). Contratação, por DISPENSA, de empresa especializada no fornecimento e instalação de corrimão em aço inox, sob medida, com t</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20999.77</Valor Unitário><Valor Total>20999.77</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="5354"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00827</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 38/2022 (SEI 1152540) e 2º Termo Aditivo (SEI 1880262). Empenho referente à campanha de Utilidade Pública "Machismo não 4 - 2025", cujo período de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1330000</Valor Unitário><Valor Total>1330000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5355"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00828</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 37/2022 (SEI 1152523) e 2º Termo Aditivo (SEI 1880156). Empenho referente à campanha de Utilidade Pública "Machismo não 4 - 2025", cujo período de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1330000</Valor Unitário><Valor Total>1330000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5356"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00829</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 39/2022 (SEI 0982991) e 1º Termo Aditivo (SEI 1016526). Empenho referente à  campanha de Utilidade Pública "Machismo não 4 - 2025", cujo período d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1340000</Valor Unitário><Valor Total>1340000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5357"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00842</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG Nº 38/2022 (SEI 1152540). O empenho solicitado se refere a ações diversas e pontuais de comunicação institucional para o ano de 2025, conforme Memora</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>600000</Valor Unitário><Valor Total>600000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5358"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00843</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 39/2022 (SEI 0982991) e 1º Termo Aditivo (SEI 1016526). O empenho solicitado se refere a ações diversas e pontuais de comunicação de utilidade púb</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1250000</Valor Unitário><Valor Total>1250000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5359"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00844</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 37/2022 (SEI 1152523). O empenho solicitado se refere a ações diversas e pontuais de comunicação de utilidade pública para o ano de 2025, conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1250000</Valor Unitário><Valor Total>1250000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5360"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00845</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 38/2022 (SEI 1152540). O empenho solicitado se refere a ações diversas e pontuais de comunicação de utilidade pública para o ano de 2025, conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1250000</Valor Unitário><Valor Total>1250000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5361"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00846</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de Saldo da Nota de Empenho 2025NE00373 (SEI 2080799), tendo em vista o encerramento da Campanha "Ações Diversas Institucional - Aniversário de Brasília 2025", objeto do Contrato-PG nº 37/2022 (SEI 1152523), que se refere à prestação de servi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3384.84</Valor Unitário><Valor Total>3384.84</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5362"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00847</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de Saldo da Nota de Empenho 2025NE00092 (1987566), tendo em vista o cumprimento integral do objeto constante do Contrato-PG nº 051/2024 (1859919), que compreende a instalação dos novos terminais de registro de presença e votação no Plenário, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6265</Valor Unitário><Valor Total>6265</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5363"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00848</Número da NE><Código do Credor>2387377133</Código do Credor><Credor>RODRIGO RIBEIRO BEDRITICHUK                       </Credor><Especificação>Contratação de docente, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para participar da banca de avaliação de TCC de servidor da CLDF no curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de especialização, em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, conforme condições est</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1110.57</Valor Unitário><Valor Total>1110.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5364"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00850</Número da NE><Código do Credor>72417935104</Código do Credor><Credor> Max Maciel Cavalcante </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar da CLDF, a fim de que participe de visita técnica às cidades de Fortaleza e Maracanaú/CE, para conhecer de perto a política de mobilidade urbana desses municípios, nos dias 24 a 26/09/25, conforme Ato da Mesa Diretora 20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3412.5</Valor Unitário><Valor Total>3412.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 209/2025        </Identificação></row>
<row _id="5365"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00851</Número da NE><Código do Credor>1932064125</Código do Credor><Credor> THAYENE DE OLIVEIRA ROCHA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora da CLDF, a fim de que participe de visita técnica às cidades de Fortaleza e Maracanaú/CE, para conhecer de perto a política de mobilidade urbana desses municípios, nos dias 24 a 26/09/25, conforme Ato da Mesa Diretora 209,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3412.5</Valor Unitário><Valor Total>3412.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 209/2025        </Identificação></row>
<row _id="5366"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00856</Número da NE><Código do Credor>69629110172</Código do Credor><Credor> ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS ao parlamentar, a fim de que realize visita técnica à Empresa RanMarine Technology, localizada na cidade de Roterdã, Holanda, no período de 1º a 10/10/25, conforme Ato da Mesa Diretora nº 83/2025, publicado no DCL nº 100, de 19/05/25 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27744.75</Valor Unitário><Valor Total>27744.75</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 83/2025         </Identificação></row>
<row _id="5367"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00857</Número da NE><Código do Credor>1134191000228</Código do Credor><Credor> SERVIX INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>COMPLEMENTO DO VALOR PARA O PERÍODO PROPORCIONAL DE 01 A 27/09/25. Contratação, por PREGÃO, de serviços de monitoramento e gestão de eventos dos ativos de rede e do datacenter da infraestrutura de TI da CLDF, executado remotamente por meio de um CENTRO DE</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1213.73</Valor Unitário><Valor Total>1213.73</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5368"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00862</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>1 MANUTENÇÃO X 2 EQUIP. CARDIOVERSOR BIFÁSICO.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>581.26</Valor Unitário><Valor Total>1162.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5369"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00862</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>1 MANUTENÇÃO X 4 EQUIP. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico especializado de manutenção preventiva com 4 visitas no ano, periodicidade de 3 meses, manutenção corretiva, calibração e reposição de</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>290.64</Valor Unitário><Valor Total>1162.56</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5370"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00863</Número da NE><Código do Credor>40359757000190</Código do Credor><Credor>OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA              </Credor><Especificação>MESA QUADRADA PARA O REFEITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>1441.24</Valor Unitário><Valor Total>18736.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5371"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00863</Número da NE><Código do Credor>40359757000190</Código do Credor><Credor>OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA              </Credor><Especificação>CADEIRA PARA O REFEITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>22</Quantidade><Valor Unitário>361.42</Valor Unitário><Valor Total>7951.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5372"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00863</Número da NE><Código do Credor>40359757000190</Código do Credor><Credor>OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA              </Credor><Especificação>BANQUETA MÉDIA PARA O REFEITÓRIO                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>439.45</Valor Unitário><Valor Total>1318.3500000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5373"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00863</Número da NE><Código do Credor>40359757000190</Código do Credor><Credor>OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA              </Credor><Especificação>VENTILADOR PARA A ACADEMIA                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>233.70000000000002</Valor Unitário><Valor Total>701.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5374"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00863</Número da NE><Código do Credor>40359757000190</Código do Credor><Credor>OPPORTUNITY COMERCIO E SERVICOS LTDA              </Credor><Especificação>BEBEDOURO DE COLUNA ELÉTRICO. Aquisição, na modalidade PREGÃO, de equipamentos e mobiliários mediante o fornecimento e/ou fabricação e instalação de bens para equipar os espaços destinados ao Programa Saúde e Esporte - PSE e ao Refeitório da CLDF, conform</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>766.7</Valor Unitário><Valor Total>1533.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5375"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00864</Número da NE><Código do Credor>707468000110</Código do Credor><Credor>RD MÓVEIS LTDA.                                   </Credor><Especificação>BANCO PARA O REFEITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17400</Valor Unitário><Valor Total>17400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5376"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00864</Número da NE><Código do Credor>707468000110</Código do Credor><Credor>RD MÓVEIS LTDA.                                   </Credor><Especificação>BANCO PARA A ACADEMIA                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7730</Valor Unitário><Valor Total>7730</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5377"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00864</Número da NE><Código do Credor>707468000110</Código do Credor><Credor>RD MÓVEIS LTDA.                                   </Credor><Especificação>ARMÁRIO PARA A ACADEMIA 01 - NICHOS                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4330</Valor Unitário><Valor Total>4330</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5378"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00864</Número da NE><Código do Credor>707468000110</Código do Credor><Credor>RD MÓVEIS LTDA.                                   </Credor><Especificação>ARMÁRIO PARA A ACADEMIA 02 - LOCKER                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4635</Valor Unitário><Valor Total>4635</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5379"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00864</Número da NE><Código do Credor>707468000110</Código do Credor><Credor>RD MÓVEIS LTDA.                                   </Credor><Especificação>PROTEÇÃO DE PAREDE E BANCADA PARA O REFEITÓRIO                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7950</Valor Unitário><Valor Total>7950</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5380"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00864</Número da NE><Código do Credor>707468000110</Código do Credor><Credor>RD MÓVEIS LTDA.                                   </Credor><Especificação>ESPELHO PARA A ACADEMIA, 12,6 m. Aquisição, na modalidade PREGÃO, de equipamentos e mobiliários mediante o fornecimento e/ou fabricação e instalação de bens para equipar os espaços destinados ao Programa Saúde e Esporte - PSE e ao Refeitório da CLDF, conf</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8600</Valor Unitário><Valor Total>8600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5381"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00865</Número da NE><Código do Credor>14738425000107</Código do Credor><Credor>TATAMI PONTO COM LTDA                             </Credor><Especificação>FORNECIMENTO E INSTAL. DE 36 M2 DE TATAME E DE 18 M. LINEARES DE PROTEÇÃO DE PAREDE. Aquisição, na modalidade PREGÃO, de equipamentos e mobiliários mediante o fornecimento e/ou fabricação e instalação de bens para equipar os espaços destinados ao Programa</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13858</Valor Unitário><Valor Total>13858</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5382"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00866</Número da NE><Código do Credor>57805610100</Código do Credor><Credor>ANGELA MARIA DOS SANTOS                           </Credor><Especificação>Contratação de instrutora, por INEXIGIBILIDADE, para a 2ª Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de outubro a dezembro/25, conforme ETP (SEI 2327048), Parecer-PG 447/2025 (2334080), Despacho GMD (2334509) e Despacho DAF (2336883). Rodas de convers</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>308.49</Valor Unitário><Valor Total>9254.7</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5383"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00867</Número da NE><Código do Credor>57805610100</Código do Credor><Credor>ANGELA MARIA DOS SANTOS                           </Credor><Especificação>Anulação da 2025NE00866 para ajuste no cronograma.                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>308.49</Valor Unitário><Valor Total>9254.7</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5384"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00868</Número da NE><Código do Credor>57805610100</Código do Credor><Credor>ANGELA MARIA DOS SANTOS                           </Credor><Especificação>Contratação de instrutora, por INEXIGIBILIDADE, para a 2ª Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de outubro a dezembro/25, conforme ETP (SEI 2327048), Parecer-PG 447/2025 (2334080), Despacho GMD (2334509) e Despacho DAF (2336883). Rodas de convers</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>308.49</Valor Unitário><Valor Total>9254.7</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5385"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00869</Número da NE><Código do Credor>22199780104</Código do Credor><Credor>ARMANDO DE MORAIS VELOSO                          </Credor><Especificação>Contratação de instrutor, por INEXIGIBILIDADE, para a 2ª Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, de outubro a dezembro/25, conforme ETP (2327048), Parecer-PG 447/25 (2334080), Despacho GMD (2334509) e Despacho DAF (2336883). Oficinas vivenciais sob</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>370.19</Valor Unitário><Valor Total>11105.7</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5386"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00870</Número da NE><Código do Credor>43262746000186</Código do Credor><Credor> JUSTI TRADUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2024, para pgt do valor retroativo de 29/09 a dez/2024, referente a reajuste realizado via Apostilamento (SEI 1880544) ao Contrato 45/23 (1453356), cujo objeto é a prestação de serviços de tradução/interpretação de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2756.42</Valor Unitário><Valor Total>2756.42</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5387"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00874</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da 2025NE00845 (SEI 2329765), conforme Solicitação de Empenho NPI (SEI 2333991) e Despacho DAF (SEI 2340722).                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>335000</Valor Unitário><Valor Total>335000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5388"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00875</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo parcial da Nota de Empenho 2025NE00844 (SEI 2329740), referente à Campanha "Ações Diversas   Utilidade Pública 2025", Contrato-PG nº 37/2022 (SEI 1152523), conforme Solicitação de Empenho NPI (SEI 2334005) e Despacho DAF (SEI 2340714</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>335000</Valor Unitário><Valor Total>335000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5389"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00876</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da 2025NE00843 (SEI 2329704), conforme Solicitação de Empenho NPI (SEI 2334010) e Despacho DAF (SEI 2340697).                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>335000</Valor Unitário><Valor Total>335000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5390"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00878</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press ciano   006R01647(7).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>379</Quantidade><Valor Unitário>759</Valor Unitário><Valor Total>287661</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5391"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00878</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press amarelo   006R01649(7).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>216</Quantidade><Valor Unitário>777</Valor Unitário><Valor Total>167832</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5392"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00878</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press magenta   006R01648(7).                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>242</Quantidade><Valor Unitário>770</Valor Unitário><Valor Total>186340</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5393"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00878</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press preto   006R01646(7).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>312</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>187200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5394"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00878</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Grampos (2 grampos no livreto) código 008R12941-NO - 03 unidades por caixa de 5k = 15.000 grampos por caixa   total 450.000 grampos.                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>16500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5395"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00878</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cilindros fotorreceptores Xerox Versant 180/280 Press - código 013R00676.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>1250</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5396"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00878</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos da unidade do grampeador código 008R13177. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de toners, grampos e cilindros fotorreceptores para as impressoras Xerox Versant 180 Press e Versant 280 Press, conforme Termo de Referência (SEI 2188499), Despachos GM</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>379</Valor Unitário><Valor Total>4548</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5397"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00879</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento da 2025NE00878 em virtude de erro no número do processo SEI.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>950081</Valor Unitário><Valor Total>950081</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5398"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00880</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press ciano 006R01647(7).                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>379</Quantidade><Valor Unitário>759</Valor Unitário><Valor Total>287661</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5399"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00880</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press amarelo 006R01649(7).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>216</Quantidade><Valor Unitário>777</Valor Unitário><Valor Total>167832</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5400"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00880</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press magenta 006R01648(7).                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>242</Quantidade><Valor Unitário>770</Valor Unitário><Valor Total>186340</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5401"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00880</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos toner Xerox Versant 180/280 Press preto 006R01646(7).                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>312</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>187200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5402"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00880</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Grampos (2 grampos no livreto) código 008R12941-NO - 03 unidades por caixa de 5k =¿15.000 grampos por caixa total 450.000 grampos.                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>550</Valor Unitário><Valor Total>16500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5403"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00880</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cilindros fotorreceptores Xerox Versant 180/280 Press - código 013R00676.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>1250</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5404"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00880</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cartuchos da unidade do grampeador código 008R13177. Aquisição, por PREGÃO¿ELETRÔNICO, de toners, grampos e cilindros fotorreceptores para as impressoras Xerox¿Versant 180 Press e Versant 280 Press, conforme Termo de Referência (SEI 2188499),¿Despachos GM</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>379</Valor Unitário><Valor Total>4548</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5405"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00881</Número da NE><Código do Credor>20220322000153</Código do Credor><Credor> ITC -  INSTITUTO DE TREINAMENTO CONTINUADO LTDA</Credor><Especificação>R$ 1.800,00 (valor unitário) x 10 participantes. Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso "Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (ACLS), para servidores da CLDF, na modalidade presencial, 16 horas-aulas, dias 18 e</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1800</Valor Unitário><Valor Total>18000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5406"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00882</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 39/2022 (SEI 0982991) e 1º Termo Aditivo (SEI 1016526). O empenho solicitado se refere à campanha Publicitária "UP - Machismo não 4 ", cujo períod</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>335000</Valor Unitário><Valor Total>335000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5407"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Fixação de assento.                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>30</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5408"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Fixação de encosto.                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5409"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Hidratação de revestimento geral em couro natural de 1ª qualidade.                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>21.25</Valor Unitário><Valor Total>63.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5410"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Pintura geral de estrutura.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>20.63</Valor Unitário><Valor Total>61.89</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5411"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Recuperação de base giratória com regulagem a gás.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>26.400000000000002</Valor Unitário><Valor Total>79.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5412"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Solda de base giratória (por pata).                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3.2</Valor Unitário><Valor Total>9.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5413"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Solda de haste do encosto (por haste).                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3.6</Valor Unitário><Valor Total>10.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5414"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de alavanca de regulagem de altura do assento - 3 UNIDADES x R$ 18,66.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>55.97</Valor Unitário><Valor Total>55.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5415"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de base giratória com regulagem a gás (com relax).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>69.3</Valor Unitário><Valor Total>207.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5416"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO -  Troca de bucha de eixo giratório.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>3.5</Valor Unitário><Valor Total>10.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5417"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de espuma de assento.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>43.54</Valor Unitário><Valor Total>130.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5418"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de espuma de encosto.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>21</Valor Unitário><Valor Total>63</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5419"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de espuma geral.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>27.3</Valor Unitário><Valor Total>81.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5420"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de estrutura de assento em madeira.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>9.75</Valor Unitário><Valor Total>29.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5421"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de estrutura de encosto em madeira.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>11.25</Valor Unitário><Valor Total>33.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5422"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca da mola mestra.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>6.9</Valor Unitário><Valor Total>20.7</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5423"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de pistão da base à gás.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>63</Valor Unitário><Valor Total>189</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5424"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de revestimento de apóia-braço em couro natural de 1ª qualidade (por unidade).                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>18.75</Valor Unitário><Valor Total>56.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5425"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de revestimento de assento em couro natural de 1ª qualidade.                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>90</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5426"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de revestimento de encosto em couro natural de 1ª qualidade.                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>24</Valor Unitário><Valor Total>72</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5427"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de rodízio em nylon em PU com eixo apoiado em esferas de rolamento de aço (por unidade). 3 UNIDADES X R$ 16,10.                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>48.29</Valor Unitário><Valor Total>48.29</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5428"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca geral do revestimento em couro natural de 1ª qualidade.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>103.81</Valor Unitário><Valor Total>311.43</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5429"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de espuma injetada em poliuretano de apóia-braços (p/ unid.).                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>19.5</Valor Unitário><Valor Total>58.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5430"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca de suporte do apóia-braços (por unidade).                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>6.5</Valor Unitário><Valor Total>19.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5431"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA DEPUTADO - Troca apoio de cabeça.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>245</Valor Unitário><Valor Total>735</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5432"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Fixação de assento.                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>10.06</Valor Unitário><Valor Total>40.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5433"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Fixação de encosto.                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5434"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Pintura geral de estrutura.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>16.25</Valor Unitário><Valor Total>65</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5435"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Recuperação de base giratória com regulagem a gás.                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>26.400000000000002</Valor Unitário><Valor Total>105.60000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5436"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Recuperação de base giratória com regulagem mecânica.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>12</Valor Unitário><Valor Total>48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5437"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Solda de base fixa e giratória (por pata).                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>4.8</Valor Unitário><Valor Total>19.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5438"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Solda de haste do encosto (por haste).                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3.6</Valor Unitário><Valor Total>14.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5439"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de acabamento em PVC (bordas).                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>60.6</Valor Unitário><Valor Total>242.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5440"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de alavanca de regulagem de altura do assento.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>4.2</Valor Unitário><Valor Total>16.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5441"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de base giratória com regulagem mecânica (com relax).                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5442"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de espuma geral.                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>27.3</Valor Unitário><Valor Total>109.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5443"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de estrutura de assento em resina.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>337.5</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5444"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de estrutura de encosto em resina.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>337.5</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5445"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - troca da mola mestra.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6.9</Valor Unitário><Valor Total>27.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5446"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de pistão da base à gás.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>63</Valor Unitário><Valor Total>252</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5447"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de revestimento de assento em courvin.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5448"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de revestimento de encosto em tecido.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>13</Valor Unitário><Valor Total>52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5449"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de rodízio em resina (por unidade).                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>114</Valor Unitário><Valor Total>456</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5450"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de espuma injetada em poliuretano de apóia-braços (p/ unid.).                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>19.5</Valor Unitário><Valor Total>78</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5451"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de suporte do apóia-braços (por unidade).                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6.5</Valor Unitário><Valor Total>26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5452"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA CHEFE - Troca de manopla de regulagem do suporte apóia-braços (p/ unid.).                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5.6000000000000005</Valor Unitário><Valor Total>22.400000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="5454"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUTOR - Fixação de assento.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>10.06</Valor Unitário><Valor Total>40.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5455"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUTOR - Fixação de encosto.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="5457"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUTOR - Solda de base fixa (por pata).                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2.75</Valor Unitário><Valor Total>11</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5458"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUTOR - Troca de contracapa de polipropileno injetado (encosto ou assento).                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3.25</Valor Unitário><Valor Total>13</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5459"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUTOR - Troca de estrutura de assento em madeira.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>14.26</Valor Unitário><Valor Total>57.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5460"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUTOR - Troca de revestimento de assento em tecido.                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>13.8</Valor Unitário><Valor Total>55.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5461"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUTOR - Troca de revestimento de encosto em tecido.                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>13</Valor Unitário><Valor Total>52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5462"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA INTERLOCUTOR - Troca de apóia-braços em espuma injetada em poliuretano (por unidade).                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>21</Valor Unitário><Valor Total>84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5463"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Fixação de assento.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10.06</Valor Unitário><Valor Total>20.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5464"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Fixação de encosto.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5465"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Pintura geral de estrutura.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>16.25</Valor Unitário><Valor Total>32.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5466"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Recuperação de base giratória com regulagem a gás.                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>26.400000000000002</Valor Unitário><Valor Total>52.800000000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5467"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Solda de base fixa e giratória (por pata).                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5468"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Troca de alavanca de regulagem de altura do assento.                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>14</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5469"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Troca de alavanca de regulagem do encosto.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>7</Valor Unitário><Valor Total>14</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="5471"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Troca de bucha de eixo giratório.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3.25</Valor Unitário><Valor Total>6.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="5474"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Troca de espuma geral.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>20.3</Valor Unitário><Valor Total>40.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5475"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Troca de pistão da base à gás.                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>63</Valor Unitário><Valor Total>126</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5476"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Troca de revestimento de assento em tecido.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>13.8</Valor Unitário><Valor Total>27.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5477"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA TIPO CAIXA - Troca de revestimento de encosto em tecido.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>13</Valor Unitário><Valor Total>26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5478"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Fixação de apóia-braço (por unidade).                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>12</Valor Unitário><Valor Total>24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5479"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Fixação de assento.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10.06</Valor Unitário><Valor Total>20.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5480"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Fixação de encosto.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2</Valor Unitário><Valor Total>4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5481"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Pintura geral de estrutura.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>20.63</Valor Unitário><Valor Total>41.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5482"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Troca de contracapa de polipropileno injetado (encosto ou assento).                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>3.25</Valor Unitário><Valor Total>6.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5483"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Troca de espuma de assento.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>43.54</Valor Unitário><Valor Total>87.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5484"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Troca de espuma de encosto.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>21</Valor Unitário><Valor Total>42</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5485"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Troca de espuma geral.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>20.3</Valor Unitário><Valor Total>40.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5486"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Troca de estrutura de assento em poliuretano injetado.                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>227.5</Valor Unitário><Valor Total>455</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5487"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Troca de estrutura de encosto em poliuretano injetado.                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>240.5</Valor Unitário><Valor Total>481</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5488"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>CADEIRA FIXA PARA OBESOS - Troca de revestimento de assento em tecido.                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>120.75</Valor Unitário><Valor Total>241.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
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<row _id="5492"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Serviço de Montagem/Desmontagem e Correção de problemas de funcionamento do mecanismo das poltronas como aperto de parafusos, recolocação de elementos soltos, parafusos, lubrificação, etc.                                         </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>88.88</Valor Unitário><Valor Total>31108</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5493"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Serviço de solda ou reparo em estrutura metálica, como troca de porcas espanadas, fixação ou reforço de elementos soltos, quebrados, etc.                                                                                            </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>106.4</Valor Unitário><Valor Total>5320</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5494"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Serviço de conserto da estrutura de madeira ou no estofado do assento ou encosto, como execução de reforços, colagem de elementos soltos, costura do tecido, etc.                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>159.75</Valor Unitário><Valor Total>1597.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5495"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Troca do Revestimento de Tecido (Assento ou Encosto / cor azul ou verde).                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>105</Valor Unitário><Valor Total>1050</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5496"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Troca da Espuma (Assento ou Encosto).                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>75.44</Valor Unitário><Valor Total>377.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5497"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Substituição de Parafuso (com ou sem capa) do Mecanismo.                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>117.15</Valor Unitário><Valor Total>17572.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5498"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Substituição de Mola do Mecanismo.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>5.18</Valor Unitário><Valor Total>259</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5499"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Troca de Haste de Ligação.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>176.25</Valor Unitário><Valor Total>881.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5500"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Substituição de Revestimento de Madeira da Lateral.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>206.25</Valor Unitário><Valor Total>2062.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5501"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Substituição de Revestimento de Madeira do Encosto / Assento.                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>142.5</Valor Unitário><Valor Total>712.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5502"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Substituição de Prancheta Escamoteável.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15.18</Valor Unitário><Valor Total>15.18</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5503"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00883</Número da NE><Código do Credor>34782400000118</Código do Credor><Credor> MEDIC VITALL COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA</Credor><Especificação>POLTRONA PARA AUDITÓRIO - Substituição de Spot de iluminação. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada em manutenção de mobiliário, para prestação de serviço, sob demanda, de conserto de cadeiras de trabalho e poltronas tipo auditório, com o forn</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>198.25</Valor Unitário><Valor Total>1982.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090023/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5504"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00884</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 37/2022  (SEI 1152523) e 2º Termo Aditivo (SEI 1880156). O empenho solicitado se refere à campanha de Utilidade Pública "Machismo não 4 - 2025", c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>335000</Valor Unitário><Valor Total>335000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5505"><Ano>2025</Ano><Mês>setembro</Mês><Número da NE>2025NE00885</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 38/2022 (SEI 1152540) e 2º Termo Aditivo (SEI 1880262). O empenho solicitado se refere à campanha de Utilidade Pública "Machismo não 4 - 2025", cu</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>335000</Valor Unitário><Valor Total>335000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5506"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00889</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do Edifício Sede da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 0190712), Contrato-PG nº 40/2020 (SEI 150591</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>280000</Valor Unitário><Valor Total>280000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="5507"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00890</Número da NE><Código do Credor>1021873128</Código do Credor><Credor>CLARA MARIA DE SOUSA MATOS                        </Credor><Especificação>Premiação referente à vencedora eleita pelo júri oficial, na categoria Melhor Roteiro   Filme: O cheiro do seu cabelo, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 de </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7461.84</Valor Unitário><Valor Total>7461.84</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5508"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00891</Número da NE><Código do Credor>88644995120</Código do Credor><Credor>CLAUDIA DE REZENDE DAIBERT                        </Credor><Especificação>Premiação referente à vencedora eleita pelo júri oficial, na categoria Melhor Longa-Metragem Filme: Mare Viva Mare Morta, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>124364.07</Valor Unitário><Valor Total>124364.07</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5509"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00892</Número da NE><Código do Credor>88644995120</Código do Credor><Credor>CLAUDIA DE REZENDE DAIBERT                        </Credor><Especificação>Premiação referente à vencedora eleita pelo júri popular, na categoria Melhor Longa-Metragem Filme: Mare Viva Mare Morta, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>49745.630000000005</Valor Unitário><Valor Total>49745.630000000005</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5510"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00893</Número da NE><Código do Credor>2685998152</Código do Credor><Credor>DOUGLAS DE QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA              </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Direção de Arte Filme: A última noite da rádio, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, período de 15 a 19</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7461.84</Valor Unitário><Valor Total>7461.84</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5511"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00894</Número da NE><Código do Credor>81813775753</Código do Credor><Credor> EDILEUZA PENHA DE SOUZA </Credor><Especificação>Premiação referente à vencedora eleita pelo júri oficial, na categoria Melhor Direção   Filme: Vozes e vãos, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 de setembro d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14923.69</Valor Unitário><Valor Total>14923.69</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5512"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00895</Número da NE><Código do Credor>4676164181</Código do Credor><Credor>LEONARDO VIEIRA TELES                             </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Ator   Filme: A última noite da rádio, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 de se</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7461.84</Valor Unitário><Valor Total>7461.84</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5513"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00896</Número da NE><Código do Credor>90364988134</Código do Credor><Credor>LILA SILVA FOSTER                                 </Credor><Especificação>Premiação referente à vencedora eleita pelo júri oficial, na categoria Melhor Curta-Metragem   Filme: Três, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 de setembro de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>37309.22</Valor Unitário><Valor Total>37309.22</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5514"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00897</Número da NE><Código do Credor>70152615105</Código do Credor><Credor>OLIVIA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ                        </Credor><Especificação>Premiação referente à vencedora eleita pelo júri oficial, na categoria Melhor Edição de som-Filme: Mare Viva Mare Morta, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7461.84</Valor Unitário><Valor Total>7461.84</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5515"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00898</Número da NE><Código do Credor>3535337186</Código do Credor><Credor>RAUL DE LIMA                                      </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Montagem   Filme: Rainha, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 de setembro de 202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7461.84</Valor Unitário><Valor Total>7461.84</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5516"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00899</Número da NE><Código do Credor>3535337186</Código do Credor><Credor>RAUL DE LIMA                                      </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri popular, na categoria Melhor Longa-Metragem Filme: Mare Viva Mare Morta, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, período de 15 a 19 de </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12436.41</Valor Unitário><Valor Total>12436.41</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5517"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00900</Número da NE><Código do Credor>3535337186</Código do Credor><Credor>RAUL DE LIMA                                      </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri oficial, na categoria Melhor Trilha Sonora (C-Afrobrasil) Filme: Rainha, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 19 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7461.84</Valor Unitário><Valor Total>7461.84</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5518"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00901</Número da NE><Código do Credor>3613643189</Código do Credor><Credor>TUANNY PEREIRA DE ARAÚJO                          </Credor><Especificação>Premiação referente à vencedora eleita pelo júri oficial, na categoria Melhor Atriz Filmes: Terra e Notas sobre a identidade, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, período de 15 a 19</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7461.84</Valor Unitário><Valor Total>7461.84</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5519"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00902</Número da NE><Código do Credor>3535337186</Código do Credor><Credor>RAUL DE LIMA                                      </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri popular, na categoria Melhor LongaMetragem Filme: Mare Viva Mare Morta, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na¿Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, período de 15 a 19 de¿s</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12436.41</Valor Unitário><Valor Total>12436.41</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5520"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00903</Número da NE><Código do Credor>3535337186</Código do Credor><Credor>RAUL DE LIMA                                      </Credor><Especificação>Premiação referente ao vencedor eleito pelo júri popular, na categoria Melhor Curta-Metragem  Filme: Rainha, do 27º Troféu Câmara Legislativa, exibido na Mostra Brasília do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, período de 15 a 19 de setembro de 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12436.41</Valor Unitário><Valor Total>12436.41</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res 259/22 AMD 77/25</Identificação></row>
<row _id="5521"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00905</Número da NE><Código do Credor>49329367100</Código do Credor><Credor> Iolando Almeida de Souza </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a deputado da CLDF, a fim de que participe de visita técnica à SABESP e à FENASAN, na cidade do São Paulo/SP, nos dias 21 a 23/10/25, conforme AMD nº 231, publicado no DCL de 01/10/25 (SEI 2348345), Bilhete Aéreo (SEI 2357047), Despac</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3412.5</Valor Unitário><Valor Total>3412.5</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 231 de 2025  </Identificação></row>
<row _id="5522"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00909</Número da NE><Código do Credor>3135224000107</Código do Credor><Credor>CONSELHO EXECUTIVO DAS NORMAS-PADRAO - CENP       </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso  Gestão de Publicidade na Administração Pública  a 5 servidores da CLDF, evento externo de educação, na modalidade online, com a duração de 08 horas/aula, entre os dias 14 e </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>625</Valor Unitário><Valor Total>3125</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5523"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00917</Número da NE><Código do Credor>80311601120</Código do Credor><Credor>TULIO DOURADO CARLOS                              </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de instrutor externo para ministrar o curso Business Process Modeling Notation - Modelagem de Processo, nas dependências da CLDF, duração total de 18 horas, de 03 a 07/11/25, de 14h às 17 h, conforme ETP (SEI 2340036), No</Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>329.06</Valor Unitário><Valor Total>5923.08</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5524"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00918</Número da NE><Código do Credor>1404158001838</Código do Credor><Credor> PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de assinatura anual da plataforma digital Biblioteca Virtual Corporativa, contemplando acesso simultâneo e integral para até 499 usuários, conforme Termo de Referência (SEI 1901645), Contrato-PG Nº 87/2024-NP</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42520.44</Valor Unitário><Valor Total>42520.44</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Artigo 74, I e § 1  </Identificação></row>
<row _id="5525"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00919</Número da NE><Código do Credor>31872356000149</Código do Credor><Credor>VARIMAC COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA               </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO (ELETRÔNICA), de 11 (onze) máquinas automáticas de engraxar e polir sapatos, destinadas ao uso institucional na Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 2285898), Despacho GMD (SEI 2288</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>2135</Valor Unitário><Valor Total>23485</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5526"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00920</Número da NE><Código do Credor>31872356000149</Código do Credor><Credor>VARIMAC COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA               </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO (ELETRÔNICA), 20 (vinte) refis/recargas de Graxa/Cera brilho incolor, destinadas ao uso institucional na Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 2285898), Despacho GMD (SEI 2288104), P</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>2600</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5527"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00921</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Identificação de Entrada (item 7.1 do projeto de sinalização). Contratação, por meio de SRP, de empresa especializada para fornecimento e instalação, sob demanda, do sistema complementar de sinalização do edifício da Câmara Legislativa do Distrito Federal</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3303.38</Valor Unitário><Valor Total>3303.38</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5528"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00922</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO DIGITAL - REGISTRO DE HARMÔNICOS ATÉ 63º.                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>13600</Valor Unitário><Valor Total>27200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5529"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00922</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO DIGITAL - REGISTRO DE HARMÔNICOS ATÉ 15º. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de materiais e equipamentos para manutenção das instalações prediais, com o objetivo de garantir o bom funcionamento dos sistemas elétri</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>4350</Valor Unitário><Valor Total>21750</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5530"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 4MM.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5531"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 6MM.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>49.9</Valor Unitário><Valor Total>49.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5532"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 10MM.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5533"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 35MM.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>270</Valor Unitário><Valor Total>270</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5534"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO GARFO 4MM.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>41</Valor Unitário><Valor Total>41</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5535"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO FACA OU PINO 4MM.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>50</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5536"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO FACA OU PINO 35MM.                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>280</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5537"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>BARRAMENTO TIPO PENTE TERMINAL, TRIFÁSICO.                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>110.25</Valor Unitário><Valor Total>1102.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5538"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>CONTATOR AUXILIAR COM CONTATOS 2NA + 2NF, 380VCA.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>89</Valor Unitário><Valor Total>1780</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5539"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>BLOCO CONTATOR AUXILIAR, DE MONTAGEM FRONTAL, CONTATOS 2NA + 2NF.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>88</Valor Unitário><Valor Total>1760</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5540"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>CONTATOR AUXILIAR COM CONTATOS 3NA + 1NF.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5541"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>BLOCO CONTATOR AUXILIAR COM CONTATOS 3NA + 1NF.                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>85</Valor Unitário><Valor Total>850</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5542"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>CONTATOR AUXILIAR COM CONTATOS 4NA + 0NF.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>135</Valor Unitário><Valor Total>1350</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5543"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>BLOCO CONTATOR AUXILIAR COM CONTATOS 4NA + 0NF.                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>98.29</Valor Unitário><Valor Total>982.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5544"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>DISJUNTOR MOTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, COM MANOPLA ROTATIVA, DE 70 À 80A.                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5545"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>DISJUNTOR MOTOR TRIFÁSICO TERMOMAGNÉTICO, COM BOTÃO DE IMPULSÃO, DE 24 À 32A.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>893</Valor Unitário><Valor Total>2679</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5546"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00923</Número da NE><Código do Credor>36634191000190</Código do Credor><Credor>VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA      </Credor><Especificação>CONTATO DE SINALIZAÇÃO DE FALHA 2NA COMPATÍVEL COM DISJUNTORES GV2ME E GV3P80. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO, de materiais e equipamentos para manutenção das instalações prediais, com o objetivo de garantir o bom funcionamento dos sistemas elétricos e </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>245</Valor Unitário><Valor Total>1225</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090029/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5547"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00924</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de multa e juros referente à retificação das contribuições previdenciárias de competência de Agosto de 2025, conforme Guia Previdência Social INSS-08/2025-Retificação 1 (SEI 2368098) e Despacho SEPAG (SEI 2368135).                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12.35</Valor Unitário><Valor Total>12.35</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ret. Contr. INSS    </Identificação></row>
<row _id="5548"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00928</Número da NE><Código do Credor>4198254000117</Código do Credor><Credor> MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>AutoCAD Revit LT Suite. R$ 2.861,25 (vlr unit. anual) x 3 anos = R$ 8.583,75.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>8583.75</Valor Unitário><Valor Total>34335</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090026/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5549"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00928</Número da NE><Código do Credor>4198254000117</Código do Credor><Credor> MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA </Credor><Especificação>Autodesk AEC Collection. Aq. lic. temp. de softwares de desenho técnico e de elab. de estudos e apresentações trid. de arquit. e eng., com valid. de 36 meses a partir da data ativação, dando continuidade aos serviços da ASTEA, conf. cond. e exigências est</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>47100</Valor Unitário><Valor Total>47100</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090026/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5550"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00929</Número da NE><Código do Credor>54144564000127</Código do Credor><Credor>X7 INFORMATION TECHNOLOGY LTDA                    </Credor><Especificação>Sketchup PRO. Aq. lic. temp. de softwares de desenho técnico e de elab. de estudos e apresentações trid. de arquit. e eng., com valid. de 36 meses a partir da data ativação, dando continuidade aos serviços da ASTEA, conf. cond. e exigências estab. no TR (</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8790</Valor Unitário><Valor Total>8790</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090026/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5551"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00930</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso "Inteligência artificial aplicada às contratações da administração e das estatais" a 3 servidores da CLDF, evento externo de educação, na modalidade presencial, com a duração</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>4895</Valor Unitário><Valor Total>14685</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5552"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00939</Número da NE><Código do Credor>50258623000137</Código do Credor><Credor> ABRAPP - ASS BRASILEIRA DAS ENT FECHADAS DE PREV </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, visando a participação de servidor da CLDF no  46º Congresso Brasileiro de Previdência Privada , na modalidade presencial, com a duração de 30 horas, nos dias 22, 23 e 24/10/25, das 09h00 às 18h45,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7510</Valor Unitário><Valor Total>7510</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5553"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00940</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00123 (SEI 1992872), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho DGP (SEI 2370279).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9335.04</Valor Unitário><Valor Total>9335.04</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. 112, 27/06/1996</Identificação></row>
<row _id="5554"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00941</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00037 (SEI 1982261), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho DGP (SEI 2370356).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23570</Valor Unitário><Valor Total>23570</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5555"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00942</Número da NE><Código do Credor>814860000169</Código do Credor><Credor> ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00165 (SEI 1999490), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NENF (SEI 2367079).                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>204</Valor Unitário><Valor Total>204</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5556"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00943</Número da NE><Código do Credor>76450724072</Código do Credor><Credor>VINICIUS LEOPOLDINO DO AMARAL                     </Credor><Especificação>Contratação de docente, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para participar da banca de avaliação de TCC de servidor da CLDF no curso de Pós-Graduação lato sensu, em nível de especialização, em Poder Legislativo e Direito Parlamentar, conforme condições est</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1110.57</Valor Unitário><Valor Total>1110.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5557"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00944</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>Mochila tipo saco.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>7000</Quantidade><Valor Unitário>7.61</Valor Unitário><Valor Total>53270</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5558"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00944</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>Caderno A5. Contratação de empresa para o fornecimento, sob demanda, de mochilas personalizadas tipo saco e cadernos personalizados, para distribuição do "Kit-cidadão" aos participantes do programa "Conhecendo o Parlamento", realizado pela Escola do Legis</Especificação><Quantidade>3500</Quantidade><Valor Unitário>7.7</Valor Unitário><Valor Total>26950</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5559"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00945</Número da NE><Código do Credor>24907701000177</Código do Credor><Credor>TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA                 </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa para instalação de climatização e instrumentação para automação de bombas secundárias de água gelada, com fornecimento de todos os materiais necessários, de acordo com projeto e necessidades da CLDF, conforme</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>115342.41</Valor Unitário><Valor Total>115342.41</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5560"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00946</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00129 (SEI 2372229), tendo em vista o encerramento do Contrato-PG nº 35/2021-NPLC (SEI 1987935) por Rescisão Contratual (SEI 2287969), em 31/09/2025, cujo objeto é a operacionalização e assistência técnica de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1069735.22</Valor Unitário><Valor Total>1069735.22</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000018/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5561"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00947</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00196 (SEI 2008747), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NRI (SEI 2373629).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4378.67</Valor Unitário><Valor Total>4378.67</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5562"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Televisor de tela plana com diagonal de 42 a 45 polegadas, retroiluminada por painel de LED capaz de suportar sinais em resolução Full HD ou superior; entradas UHF/VHF, HDMI, USB; entrada de cabo de rede ou Wi-fi; alto-falantes embutidos; com controle rem</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5563"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Televisor de tela plana com diagonal de 60 a 65 polegadas, retroiluminada por painel de LED capaz de suportar sinais em resolução Full HD ou superior; entradas UHF/VHF, HDMI, USB; entrada de cabo de rede ou Wi-fi; alto-falantes embutidos; com controle rem</Especificação><Quantidade>70</Quantidade><Valor Unitário>120</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5564"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Sistema de sonorização com potência e distribuição adequados ao espaço, seja ele aberto ou fechado, capaz de atender a um público de até mil pessoas; conter mesa de som digital com, no mínimo, 16 canais de entrada balanceadas, entradas auxiliares para com</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>45000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5565"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Resolução FULL HD ou superior, com painéis eletrônicos modulares, capacidade para processamento de imagens estáticas e dinâmicas digital, distância entre pixels: P2mm ou menor, indoor ou outdoor. Incluir equipamentos e acessórios para controle e gerenciam</Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>56000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5566"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>De chão ou de mesa. Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos, para garrafões tipo torre. Capacidade de 20 litros. Saída para água natural e gelada com suporte para copos descartáveis. 220v ou 110v com transformador.                               </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5567"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>100 unidades de copos plásticos descartáveis de 200 ml.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>8.5</Valor Unitário><Valor Total>680</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5568"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Lixeira com capacidade mínima de 50 litros em cor a definir.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>3750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5569"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Em ótimo estado de conservação, sem manchas, com bainha, lavada e passada. Cor a definir. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia, caso solicitado.                                                                                         </Especificação><Quantidade>1600</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>16000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5570"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>30 refletores de HQI 400w vapor metálico, luz branca, 50 pontos de AC, com steck. Iluminação externa com lâmpadas tipo HQI ou similar ressaltando equipamentos e comunicação visual. Instalações elétricas executadas conforme as normas técnicas em cabos tipo</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5571"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5572"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Gerador de energia tipo 2 - locação, montagem, instalação e retirada de conjunto de grupo gerador super silenciado com motor de 300/kva. Incluir combustível para uso ininterrupto e os passa-cabos necessários independente da distância. Prever a distribuiçã</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>32000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5573"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de montagem de instalações e estruturas de eventos (elétrica, estrutura metálica, hidráulica e demais componentes necessários ao tipo de evento), incluindo o devido a</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5574"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>A estrutura também deve conter forração (acabamento de excelência), 2 unidades de escadas, 2 unidades de rampas. Sempre que solicitado pela Contratante, incluir corrimão nos dois itens (rampas + escadas).                                                   </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5575"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Elevação em madeira com forração e pés de suporte. Sempre que solicitado, incluir acessórios de proteção (grade, corrimão etc).                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>8000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5576"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Reforçado, com revestimento em chapas de MDF e proteção de película "floordoor". Incluir rampa de acesso para PcD.                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>7000</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>140000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5577"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Serviço de forração de carpete, cor a definir, fixado com dupla face reforçada em pisos. Acabamento de excelência.                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>7000</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>42000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5578"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Tenda duas águas, em estrutura de alumínio treliçada e em lona antichama. Sempre que solicitado pela Contratante, incluir fechamentos nas laterais da tenda também em lona antichama.                                                                          </Especificação><Quantidade>7150</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>128700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5579"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>O profissional deve manter os banheiros limpos durante todo o período contratado. Fornecer e colocar papel higiênico, sabonete cremoso de boa qualidade, papel toalha de boa qualidade, álcool, saquinhos descartáveis para absorventes higiênicos e protetores</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>780</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5580"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Mesa de Iluminação tipo 1 universo com oito faders para controle dos 16 canais, Saída DMX: 1 x XLR 3 pinos fêmea ¿- 12 scanners de 16 canais ¿- 23 bancos de 8 cenas cada, totalizando 184 cenas ¿- 8 faders para ajuste do sinal DMX de 0-255 ¿- 2 faders para</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5581"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Moving Head Spot 575 - alimentação: AC 220V, 575W (Lâmpada HMi 575). 12 Canais, Movimento super suave de 16 Bit. Pan 540], Tilt 270]. Seleção de 8 Bit ou 16 Bit, com velocidade ajustável. Função Estrobo que pode chegar a 15Hz, Foco motorizado, com ajuste </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5582"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Refletor Led SMD Holofote SLIM 200w, 1800 LUMENS, Ângulo de abertura 120 graus, cor branco frio 6500 k.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5583"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Link de dados de no mínimo 500Mbps (download)/250mbps (upload), sem limite de tráfego de dados, 99% de SLA Uptime, com latência de até 50ms, podendo ser prestado por tecnologia terrestre, satélite ou por sinal 5G ou superior, incluindo implantação de sina</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5584"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido, incluindo a arrumação no local do evento. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia, caso solicitado.                                                                                                          </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>4500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5585"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Com suporte de até 200kg, na cor branca, incluindo a arrumação no local do evento. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia, caso solicitado.                                                                                                </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>4.43</Valor Unitário><Valor Total>8860</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5586"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Mesa lateral ou de centro pequena para compor ambientes. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia, caso solicitado.                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5587"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Poltrona com estrutura em madeira e acabamento em couro sintético ou tecido (cor a definir). A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia, caso solicitado.                                                                                      </Especificação><Quantidade>130</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>16900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5588"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis e média de 1,80 metro de comprimento.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>220</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>8800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5589"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Profissional treinado, capacitado e uniformizado para executar funções de manutenção, entregas, carregamentos e demais serviços inerentes à organização de eventos, bem como serviço básico de limpeza em geral com os instrumentos necessários para a realizaç</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>189.67000000000002</Valor Unitário><Valor Total>5690.1</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5590"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Profissional devidamente uniformizado, com experiência na atividade de segurança de eventos, de materiais e de pessoas, bem como no trato com autoridades.                                                                                                     </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>8000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5591"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Profissional capacitado para realização de montagem, desmontagem e manutenção de aparelhos audiovisuais, computadores e demais aparelhos eletroeletrônicos a serem utilizados durante os eventos.                                                              </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>163</Valor Unitário><Valor Total>8150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5592"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Profissional capacitado para montagem, instalação e operação de equipamentos de iluminação.                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5593"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>UTI móvel em conformidade com o Código Nacional de Trânsito, norma de segurança da ABNT e normas do Ministério da Saúde vigentes. Deve contar com a atuação de um profissional titular de diploma de Medicina, devidamente registrado no CRM   Conselho Regiona</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5594"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Grade de isolamento confeccionada em ferro e encaixe nos terminais.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>700</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>4200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5595"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Realização dos trâmites necessários para a emissão do alvará de eventos.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>850</Valor Unitário><Valor Total>3400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5596"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00948</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Sistema de linhas de microaspersão composto por tubos de alta pressão e microaspersores. Valor por área coberta. Contratação, por SRP, de emp. espec. para eventual prestação de serviços de gestão e organização de eventos internos e externos da CLDF, conf.</Especificação><Quantidade>7600</Quantidade><Valor Unitário>0.3</Valor Unitário><Valor Total>2280</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5597"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00949</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na Câmara Legisla</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>88030.12</Valor Unitário><Valor Total>88030.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5598"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00952</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Serviços de legenda oculta (Closed Caption) de forma automática por reconhecimento de voz, e ininterrupta em regime 24x7, para programação diária da TV Câmara Distrital, na modalidade locação de software com fornecimento de equipamentos necessários para p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7285.53</Valor Unitário><Valor Total>7285.53</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5599"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00952</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Serviços de legenda oculta (Closed Caption) de forma automática por reconhecimento de voz, e ininterrupta em regime 24x7, para programação diária da TV Câmara Distrital, na modalidade locação de software com fornecimento de equipamentos necessários para p</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>9106.92</Valor Unitário><Valor Total>18213.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5600"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00954</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Cancelamento de valor reforçado equivocadamente no cronograma, através da 2025NE00952.                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25499.37</Valor Unitário><Valor Total>25499.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5601"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00955</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00143 (SEI 1994799), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NTO (SEI 2379894).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25499.37</Valor Unitário><Valor Total>25499.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5602"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00961</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00142 (SEI 1994778), que se refere a serviços contínuos pré-hospitalares móveis de urgência e emergência com ambulância de suporte avançado, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>77162.46</Valor Unitário><Valor Total>77162.46</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5603"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00962</Número da NE><Código do Credor>474973000162</Código do Credor><Credor> ECAD ESC CENTRAL DE ARR E DIST </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00183 (SEI 2005750), que se refere a pagamento mensal da respectiva retribuição autoral, para execução pública e utilização de obras musicais, literomusicais e de fonogramas do repertório protegido pe</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14048.04</Valor Unitário><Valor Total>14048.04</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5604"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00963</Número da NE><Código do Credor>52285726000111</Código do Credor><Credor> KAMALEAO TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total do saldo da Nota de Empenho 2025NE00556 (SEI 2170383), que se refere a aquisição de materiais eletrônicos e elétricos para a Diretoria de Comunicação Social da CLDF, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3707</Valor Unitário><Valor Total>3707</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5605"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Molas de piso BTS 75R ou similar                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>63</Quantidade><Valor Unitário>900.9</Valor Unitário><Valor Total>56756.700000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5606"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mola de piso BTS 80 (ou similar), inclusve acessórios (somente material)                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1668.29</Valor Unitário><Valor Total>33365.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5607"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Selante para mola de piso (ref: TekBond Pesilox Protect 700 g)                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>83</Quantidade><Valor Unitário>136.71</Valor Unitário><Valor Total>11346.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5608"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Kit pivotante, regulável, em aço inox 304, para porta de 200 kg                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>63</Quantidade><Valor Unitário>171.99</Valor Unitário><Valor Total>10835.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5609"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Kit pivotante, regulável, em aço inox 304, para porta de 300 kg                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>234.09</Valor Unitário><Valor Total>4681.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5610"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fornecimento de perfil de alumínio para porta ou batente, na cor cinza RAL 7035 (pintura eletrostática), conforme padrão (somente material)                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>45</Quantidade><Valor Unitário>69.7</Valor Unitário><Valor Total>3136.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5611"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Vidro temperado de 8 mm, verde ou incolor, conforme padrão existente (material)                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>176.83</Valor Unitário><Valor Total>4420.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5612"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Vidro temperado de 10 mm, verde ou incolor, conforme padrão existente (material)                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>253.01000000000002</Valor Unitário><Valor Total>6325.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5613"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Guarnições EPDM em cunha preto para porta de alumínio e vidro (somente material)                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>2.93</Valor Unitário><Valor Total>1465</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5614"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Trinco fecho de embutir, conforme padrão existente (somente material)                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>57</Quantidade><Valor Unitário>44.24</Valor Unitário><Valor Total>2521.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5615"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Puxador de alumínio, na cor cinza RAL 7035 (pintura eletrostática). Dimensões: 32,5 x 10 x 3 cm (somente material)                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>42</Quantidade><Valor Unitário>100.10000000000001</Valor Unitário><Valor Total>4204.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5616"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P2 - 2 folhas, medindo 208 x 121,5 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5420.54</Valor Unitário><Valor Total>21682.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5617"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P5 - 2 folhas, medindo 208 x 100 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5119.88</Valor Unitário><Valor Total>5119.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5618"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P6 - 2 folhas, medindo 265,5 x 129,5 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5956.37</Valor Unitário><Valor Total>11912.74</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5619"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P8 - 2 folhas, medindo 247,5 x 145 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6072.82</Valor Unitário><Valor Total>6072.82</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5620"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P10 - 2 folhas, medindo 263 x 145 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6168.9800000000005</Valor Unitário><Valor Total>37013.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5621"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00965</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P11 - 2 folhas, medindo 255,5 x 145 com cada folha (somente material). Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de serviço especializado e fornecimento de materiais, sob demanda, para manutenção das portas de vidro e alumínio</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>6086.99</Valor Unitário><Valor Total>18260.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5622"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00966</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, sendo: cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo o pgto da taxa de embarque, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>79830.88</Valor Unitário><Valor Total>79830.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5623"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00967</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Caçamba, inclusive transporte e destinação                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>546</Valor Unitário><Valor Total>1638</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5624"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00967</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para retirada das portas, instalação da mola e kit pivotante, impermeabilização, recorte e preparo do piso e reforço do perfil nos pontos de fixação e reinstalação da folha da porta                                                              </Especificação><Quantidade>83</Quantidade><Valor Unitário>1092</Valor Unitário><Valor Total>90636</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5625"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00967</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para ajuste do esquadro da porta                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>316.13</Valor Unitário><Valor Total>12645.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5626"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00967</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Substituição de perfil de alumínio (mão de obra)                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>421.51</Valor Unitário><Valor Total>8851.710000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5627"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00967</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para remoção de vidro antigo e instalação de vidro temperado novo, inclusive guarnição                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>409.5</Valor Unitário><Valor Total>8599.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5628"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00967</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para instalação do trinco fecho                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>57</Quantidade><Valor Unitário>13.18</Valor Unitário><Valor Total>751.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5629"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00967</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para instalação de puxador de alumínio. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de serviço especializado e fornecimento de materiais, sob demanda, para manutenção das portas de vidro e alumínio da CLDF, conforme Termo de Referência (2273273), Desp</Especificação><Quantidade>42</Quantidade><Valor Unitário>13.18</Valor Unitário><Valor Total>553.5600000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5630"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00968</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00118 (SEI 2373475), cujo objeto é a manutenção corretiva e preventiva dos componentes da solução composta pelo Sistema de Informatização da sessão plenária, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) par</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7103.95</Valor Unitário><Valor Total>7103.95</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5631"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00969</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00118 (SEI 2373475), cujo objeto é a manutenção corretiva e preventiva dos componentes da solução composta pelo Sistema de Informatização da sessão plenária, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>37083.24</Valor Unitário><Valor Total>37083.24</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5632"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00970</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento total da Nota de Empenho 2025NE00119 (SEI 2373478), cujo objeto é o desenvolvimento de funcionalidades para evolução e integração dos sistemas de votação com os demais sistemas corporativos da CLDF, nos termos do nos termos do Memorando-Circu</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>49570</Valor Unitário><Valor Total>49570</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5633"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00971</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00217 (SEI 2376463), que se refere a manutenção corretiva e preventiva de impressora digital, incluindo suporte técnico de informática e operacional aos operadores da impressora, nos termos do Memorando-Circul</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10297.97</Valor Unitário><Valor Total>10297.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5634"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00972</Número da NE><Código do Credor>29261229000161</Código do Credor><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS     </Credor><Especificação>ABEC Meeting + 1 Minicurso Associado                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1000</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5635"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00972</Número da NE><Código do Credor>29261229000161</Código do Credor><Credor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS     </Credor><Especificação>ABEC Meeting + 1 Minicurso Não Associado. Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para promover o evento "ABEC MEETING 2025", com o tema comemorativo  Avançando na qualificação e inovação da editoria científica , a se realizar em João Pe</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5636"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00973</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00234 (SEI 2377687), que se refere a manutenção corretiva e preventiva de impressora digital, incluindo suporte técnico de informática e operacional aos operadores da impressora, nos termos do Memorando-Circul</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13326.94</Valor Unitário><Valor Total>13326.94</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5637"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00974</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00218 (SEI 2012686), que se refere a prestação de serviços de clipping impresso e online, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NJ (SEI 23844</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>160</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5638"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00975</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00141 (SEI 2375934), cujo objeto é prestação de serviço técnico especializado de manutenção corretiva, de calibração e de reposição de peças e de acessórios, em equipamentos de assistência em saúde (EAS) do Setor de Assist</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>243</Valor Unitário><Valor Total>243</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5639"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00976</Número da NE><Código do Credor>43262746000186</Código do Credor><Credor> JUSTI TRADUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00026 (SEI 2373114), cujo objeto é o serviço de tradução/interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o ence</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>49789.62</Valor Unitário><Valor Total>49789.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5640"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00977</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00144 (SEI 2376024), que se refere a serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>40000</Valor Unitário><Valor Total>40000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5641"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00978</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00188 (SEI 2006285), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NPG (SEI 2385022).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4750.96</Valor Unitário><Valor Total>4750.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5642"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00979</Número da NE><Código do Credor>18607653000107</Código do Credor><Credor>BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL                    </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00816 (SEI 2317387), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SEBIB (SEI 2386721).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3403.2000000000003</Valor Unitário><Valor Total>3403.2000000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I e </Identificação></row>
<row _id="5643"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00983</Número da NE><Código do Credor>42100755000108</Código do Credor><Credor>WORLD AMERICA SINALIZAÇÃO LTDA                    </Credor><Especificação>BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PERSONALIZADA.                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>970</Valor Unitário><Valor Total>33950</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090016/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5644"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00983</Número da NE><Código do Credor>42100755000108</Código do Credor><Credor>WORLD AMERICA SINALIZAÇÃO LTDA                    </Credor><Especificação>CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO PERSONALIZADO.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>485</Valor Unitário><Valor Total>9700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090016/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5645"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00983</Número da NE><Código do Credor>42100755000108</Código do Credor><Credor>WORLD AMERICA SINALIZAÇÃO LTDA                    </Credor><Especificação>BARREIRA PANTOGRÁFICA PERSONALIZADA. Aquisição, por PREGÃO, de coletes individuais e apitos para a brigada voluntária desta Casa, bem como a aquisição de materiais de sinalização viária para atender às demandas da Diretoria de Polícia Legislativa (DIPOL),</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1080</Valor Unitário><Valor Total>21600</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090016/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5646"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00984</Número da NE><Código do Credor>53746705000119</Código do Credor><Credor>ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA                 </Credor><Especificação>APITO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO VERMELHO. Aquisição, por PREGÃO, de coletes individuais e apitos para a brigada voluntária desta Casa, bem como a aquisição de materiais de sinalização viária para atender às demandas da Diretoria de Polícia Legislativa (DIP</Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>11.36</Valor Unitário><Valor Total>2272</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090016/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5647"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00985</Número da NE><Código do Credor>39603847000104</Código do Credor><Credor> MRENERGY RAONI ALDERETE LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida do exercício de 2024, para pagamento do valor retroativo ao mês de outubro/2024, referente ao Contrato 37/2024 (SEI 1789502), cujo objeto é a elaboração de estudo técnico e projeto executivo da ampliação da usina fotovoltaica, con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5279.25</Valor Unitário><Valor Total>5279.25</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I.         </Identificação></row>
<row _id="5648"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00986</Número da NE><Código do Credor>2558157013574</Código do Credor><Credor>TELEFÔNICA BRASIL S.A                             </Credor><Especificação>Aquisição, por meio da Ata de Registro de Preços nº 21/2025 (SEI 2317009), de 60 licenças Microsoft Windows Server Standard 2022 Core ALng 16 Core com Software Assurance de 36 meses, conforme condições contidas no Termo de Referência (SEI 2233784), Despac</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>10398.78</Valor Unitário><Valor Total>623926.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090009/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5649"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00987</Número da NE><Código do Credor>2558157013574</Código do Credor><Credor>TELEFÔNICA BRASIL S.A                             </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho por erro na informação de Modalidade de licitação e Referência.                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>10398.78</Valor Unitário><Valor Total>623926.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090009/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5650"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00988</Número da NE><Código do Credor>2558157013574</Código do Credor><Credor>TELEFÔNICA BRASIL S.A                             </Credor><Especificação>Aquisição, por meio da Ata de Registro de Preços nº 21/2025 (SEI 2317009), de 60 licenças Microsoft Windows Server Standard 2022 Core ALng 16 Core com Software Assurance de 36 meses, conforme condições contidas no Termo de Referência (SEI 2233784), Despac</Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>10398.78</Valor Unitário><Valor Total>623926.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000021/2025-NPLC</Identificação></row>
<row _id="5651"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00989</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PASSADEIRA EM CARPETE 4 MM, COM LARGURA DE 1,5 M, COR VERMELHA OU A DEFINIR. Contratação de empresa, por SRP, para prestação de serviços organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta (2380606), Termo de Homologação do Pregão 90013/25</Especificação><Quantidade>260</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP   </Identificação></row>
<row _id="5652"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00990</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00044 (SEI 1985092), que se refere a prestação de serviços de audiodescrição sob demanda com previsão máxima de 80 horas por mês, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>82863.62</Valor Unitário><Valor Total>82863.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5653"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00992</Número da NE><Código do Credor>49329367100</Código do Credor><Credor> Iolando Almeida de Souza </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe de visitas técnicas para conhecimento das melhores práticas de gestão de resíduos sólidos e tratamento de efluentes, na Alemanha e na Suécia, de 8 a 16/11/25, conforme AMD 250/25, DCL 232 de 21/10</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27702</Valor Unitário><Valor Total>27702</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 250/2025.    </Identificação></row>
<row _id="5654"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00997</Número da NE><Código do Credor>22589806000108</Código do Credor><Credor> CARVALHO MIRANDA COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES E</Credor><Especificação>Aquisição, por CONTRATAÇÃO DIRETA, de duas capas protetoras instaladas para cabines de elevadores de passageiros da ala administrativa (capacidade 13 passageiros), incluindo visita técnica, entrega e instalação, para preservação das superfícies internas d</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5655"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00998</Número da NE><Código do Credor>46444068000160</Código do Credor><Credor>BIOLIMP LIMPEZA APOIO E CONSERVACAO LTDA          </Credor><Especificação>TELEFONISTA - MÃO DE OBRA RESIDENTE: R$ 18.299,98 (VALOR MENSAL REFERENTE A 4 TELEFONISTAS) X 2 MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025).                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>18299.98</Valor Unitário><Valor Total>36599.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5656"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00998</Número da NE><Código do Credor>46444068000160</Código do Credor><Credor>BIOLIMP LIMPEZA APOIO E CONSERVACAO LTDA          </Credor><Especificação>AUXÍLIO CRECHE (PROPORCIONAL AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025). Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de telefonista com fornecimento de mão de obra exclusiva, conforme Termo de Referência (SEI 2312</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>1200</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5657"><Ano>2025</Ano><Mês>outubro</Mês><Número da NE>2025NE00999</Número da NE><Código do Credor>34028316000707</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00185 (SEI 2006236), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NUAL (SEI 2391244), cujo Contrato nº 9912457834 (SEI 1040062) se enc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>49349.62</Valor Unitário><Valor Total>49349.62</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Arts. 25 e 24, VIII </Identificação></row>
<row _id="5658"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01000</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00122 (SEI 1992574), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SPCS (SEI 2386863).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>587.47</Valor Unitário><Valor Total>587.47</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5659"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01002</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Passadeira em carpete 4 mm, com largura de 1,5 metro, cor vermelha ou a definir.                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>700</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>7000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5660"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01002</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Link de dados de no mínimo 200Mbps (download)/100mbps (upload), sem limite de tráfego de dados, 99% de SLA Uptime, com latência de até 100ms, podendo ser prestado por tecnologia terrestre, satélite ou por sinal 5G ou superior, incluindo implantação de sin</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5661"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01002</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Balcão de atendimento. Módulo de 1 metro de altura e 1 metro de comprimento com armário.                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5662"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01002</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Banquetas altas com encosto de apoio, incluindo a arrumação no local do evento. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia, caso solicitado.                                                                                                   </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5663"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01002</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Recepcionista com experiência em eventos corporativos e que realize serviços como recepção, credenciamento, apoio de palco, distribuição de materiais institucionais, montagem de kits de secretaria, recepção em aeroportos, entre outros. Profissional devida</Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>4320</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5664"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01002</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Brigadista de incêndio. Profissional deve ter curso completo de formação de brigadista licenciado pelo Corpo de Bombeiros e estar apto a detectar riscos de incêndio ou qualquer outro acidente, bem como promover medidas de segurança no local do evento. Alé</Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5665"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01002</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Unifilas. Demarcadores de Fila em formato de pedestal com sistema de fita retrátil dupla de 2 metros. Sempre que solicitado, essas unifilas devem conter prismas de identificação.                                                                             </Especificação><Quantidade>96</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5666"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01002</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Extintor de incêndio. Diversos tipos, conf. necessidade do evento, com devida orientação do corpo de bombeiros ou brigadistas. Contratação, por meio de SRP, de empresa especializada p/ eventual prest. de serv. de gestão e organ. eventos internos e externo</Especificação><Quantidade>72</Quantidade><Valor Unitário>45</Valor Unitário><Valor Total>3240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5667"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01004</Número da NE><Código do Credor>11325221000156</Código do Credor><Credor>CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME          </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00733 (SEI 2269652), cujo objeto é o fornecimento e instalação de link de dados de 2 Gbps para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS / DDoS na CLDF, nos termos do Memorando-Circular nº 7/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3240</Valor Unitário><Valor Total>3240</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5668"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01005</Número da NE><Código do Credor>7259712000179</Código do Credor><Credor> BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 2062 </Credor><Especificação>Equipamento Detector e Avaliador de Junção Não Linear, com painel touchscreen, antena de 2.4 GHz. Fabricante REI, modelo ORION 2.4 HX. Aquisição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de equip. de detecção de junção não linear, p/ apoiar as ações de contraint</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>320000</Valor Unitário><Valor Total>320000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="5669"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01010</Número da NE><Código do Credor>7259712000179</Código do Credor><Credor> BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 2062 </Credor><Especificação>Cancelamento, por falta de número registro de contrato no SIGGO.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>320000</Valor Unitário><Valor Total>320000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="5670"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01012</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00381 (SEI 2084751), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Documento NUAL (SEI 2389786).                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3110.75</Valor Unitário><Valor Total>3110.75</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2023-ARP</Identificação></row>
<row _id="5671"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01013</Número da NE><Código do Credor>7259712000179</Código do Credor><Credor> BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 2062 </Credor><Especificação>Equipamento Detector e Avaliador de Junção Não Linear, com painel touchscreen, antena de 2.4 GHz. Fabricante REI, modelo ORION 2.4 HX. Aquisição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de equip. de detecção de junção não linear, para apoiar as ações de contrai</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>320000</Valor Unitário><Valor Total>320000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5672"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01014</Número da NE><Código do Credor>5965853000181</Código do Credor><Credor> LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00519 (SEI 2159336), cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercíci</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16633.33</Valor Unitário><Valor Total>16633.33</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5673"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01015</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00317 (SEI 2050036), cujo objeto é o curso de "Pós-Graduação em Direito Constitucional", de longa duração, com 384 horas-aula, na modalidade online, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>930</Valor Unitário><Valor Total>930</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5674"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01017</Número da NE><Código do Credor>28097989000112</Código do Credor><Credor> CAMOA SERVIÇOS TELECOM LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2025NE00554 (SEI 2167142), cujo objeto é a prestação de serviço de comunicação de dados, codificação e decodificação em protocolo SRT, por locação equipamento, e entrega de sinal audiovisual codificado via </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>31250</Valor Unitário><Valor Total>31250</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5675"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01018</Número da NE><Código do Credor>60316817000103</Código do Credor><Credor> MICROSOFT INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Segunda parcela fixa (2º ano). Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de suporte especializado Microsoft Unified, contemplando Unified Enterprise Support, Enhanced Designated Engineering Platforms - EDEP, Gerenciamento de prestação de serviços - C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>454409.64</Valor Unitário><Valor Total>454409.64</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="5676"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01019</Número da NE><Código do Credor>26499668000119</Código do Credor><Credor>DIEGO MOURA NOGUEIRA                              </Credor><Especificação>CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER NA COR VERDE, LOGOMARCA DA CLDF IMPRESSA NA COR BRANCA, MEDINDO 11X850 MM, ACOMPANHADA DE PRENDEDOR  TIPO JACARÉ  ACOPLADO. 15 PACOTES COM 100 UNIDADES. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>168.9</Valor Unitário><Valor Total>2533.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="5677"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01020</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>CARTÃO DE PROXIMIDADE SMART CARD, EM PVC LAMINADO, BRANCO BRILHANTE. FORMATO: H10301, PADRÃO 26 BIT FORMAT, FACILITY CODE 189, FREQUÊNCIA 13,56 MHZ, PART NUMBER: 2000 PGGMN   HID, ICLASS SEM CONTATO, 2K BIT (256 BYTE) C/ 2 CONFIGURAÇÕES DE ÁREA DE APLICAÇ</Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>39</Valor Unitário><Valor Total>19500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I          </Identificação></row>
<row _id="5678"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01021</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>GERADOR DE ENERGIA TIPO 2 - LOCAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE CONJUNTO DE GRUPO GERADOR SUPER SILENCIADO COM MOTOR DE 150/KVA. INCLUIR COMBUSTÍVEL PARA USO ININTERRUPTO E OS PASSA-CABOS NECESSÁRIOS INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA. PREVER A DISTRIBUIÇÃ</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>16800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5679"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01021</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CADEIRA COM ASSENTO EM TECIDO, INCLUINDO A ARRUMAÇÃO NO LOCAL DO EVENTO. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 3 OPÇÕES PARA APROVAÇÃO PRÉVIA, CASO SOLICITADO.                                                                                                          </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5680"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01021</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>BRIGADISTA DE INCÊNDIO, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E COM KIT DE PRIMEIROS SOCORROS, ESPECIFICAÇÕES VIDE TR (2252536).  Contratação de empresa, por SRP, p/ organização de eventos, conforme TR (2252536), Termo de Homol. do Pregão 90013/25 (SEI 2361690), ARP 2</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5681"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01022</Número da NE><Código do Credor>10719671000160</Código do Credor><Credor>ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa para fornecimento de revistas e jornais periódicos, em meio digital, para suprir as necessidades da CLDF, consoante periodicidade de edição, conforme Termo de Referência (SEI 2340131), Despacho GMD (SEI 234</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5682"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01023</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00085 (SEI 1987401) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme solicitado no Documento SEAUX (SEI 2401849).                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5683"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01024</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00193 (SEI 2007775), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NUCON (SEI 2397052).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2633.5</Valor Unitário><Valor Total>2633.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5684"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01025</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00012 (SEI 1980365), cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, treinamento e eventuais customizações da solução de Mensageria MENTORH (e-Social) adquirida pela CLDF, nos te</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>65368.520000000004</Valor Unitário><Valor Total>65368.520000000004</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="5685"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01026</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00181 (SEI 2005385), cujo objeto é a execução indireta de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrit</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22553.010000000002</Valor Unitário><Valor Total>22553.010000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5686"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01027</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00131 (SEI 1993544), cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva por demanda dos equipamentos instalados na CLDF, pertencentes ao patrimônio da DTVR, nos termos do Memorando-Circular n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1700</Valor Unitário><Valor Total>1700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5687"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01028</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO AUTOMÁTICO, MEDINDO 3,8 X 1,4 CM.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20.5</Valor Unitário><Valor Total>205</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5688"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01028</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>CARIMBO AUTOMÁTICO, MEDINDO 4,7 X 1,8 CM.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>22</Valor Unitário><Valor Total>220</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5689"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01028</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO 3,8 X 1,4CM.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>13.5</Valor Unitário><Valor Total>67.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5690"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01028</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO 4,7 X 1,8CM. Contratação, por SRP, de empresa para fornecimento de carimbos e produtos análogos, sob demanda, com vistas ao atendimento das requisições no âmbito da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 2188516),</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>10.700000000000001</Valor Unitário><Valor Total>53.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5691"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01029</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00154 (SEI 1996850), cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de suporte e manutenção evolutiva para os sistemas de gestão dos bens permanentes (patrimônio) e dos bens de consumo (almoxarifado), nos termos do Memora</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14030</Valor Unitário><Valor Total>14030</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 74, inc. I    </Identificação></row>
<row _id="5692"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01030</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00437 (SEI 2111358), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SEAUX (SEI 2397101).                                                               </Especificação><Quantidade>396</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>1980</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000016/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5693"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01031</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00140 (SEI 1994280), cujo objeto é a prestação de serviços de locação de solução telejornalismo móvel e portátil (mochilink), para áudio e vídeo, baseado em tecnologia via rede de dados com recepção e exibição em banda bas</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27668.940000000002</Valor Unitário><Valor Total>27668.940000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5694"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01032</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00134 (SEI 1993919), cujo objeto é o suporte técnico e atualização de versão que contemple manutenção legal, corretiva, adaptativa e preventiva no software aplicativo MENTORH, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>37911.15</Valor Unitário><Valor Total>37911.15</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="5695"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01033</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00134 (SEI 1993919), cujo objeto é a capacitação e treinamento no software aplicativo MENTORH, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Des</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25000</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="5696"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01034</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00137 (SEI 1993921), cujo objeto é a consultoria (por demanda) no software aplicativo MENTORH, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Des</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13500</Valor Unitário><Valor Total>13500</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="5697"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01035</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00164 (SEI 1999462), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SEAUX (SEI 2397111), cujo Contrato-PG Nº 1/2023 (SEI 1009195) encerr</Especificação><Quantidade>385</Quantidade><Valor Unitário>14.88</Valor Unitário><Valor Total>5728.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000049/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5698"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01036</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00772 (SEI 2286438), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NTO (SEI 2405349).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8233.45</Valor Unitário><Valor Total>8233.45</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>900008/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5699"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01037</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00130 (SEI 1993517), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NENF (SEI 2400732). MEDICAMENTOS                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7310.84</Valor Unitário><Valor Total>7310.84</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5700"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01038</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo parcial da Nota de Empenho 2025NE00130 (SEI 1993517), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NENF (SEI 2400732). INSUMOS DE ENFERMAGEM.                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14847.720000000001</Valor Unitário><Valor Total>14847.720000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5701"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01042</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00291 (SEI 2029659), cujo objeto é a manutenção e suporte técnico dos softwares showbrowser, showplay e showloudness, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12165.550000000001</Valor Unitário><Valor Total>12165.550000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="5702"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01043</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00255 (SEI 2023886), cujo objeto é manutenção preventiva anual (programada) e corretiva (por demanda), com fornecimento de peças, para os equipamentos fotográficos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>55834.91</Valor Unitário><Valor Total>55834.91</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5703"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01044</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00256 (SEI 2023905       ), cujo objeto é manutenção preventiva anual (programada) e corretiva (por demanda), com fornecimento de peças, para os equipamentos fotográficos da Câmara Legislativa do Distrito Fed</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>91878.5</Valor Unitário><Valor Total>91878.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5704"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>ESTILETE SIMPLES PARA ESCRITÓRIO LÂMINA ESTREITA.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>0.9500000000000001</Valor Unitário><Valor Total>285</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5705"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA COM DOIS ANDARES EM ACRILICO FUME.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>18.61</Valor Unitário><Valor Total>1116.6000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5706"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>COLA COR BRANCA EMB. COM 90G.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.41</Valor Unitário><Valor Total>141</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5707"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>COLA EM BASTAO.                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>1.01</Valor Unitário><Valor Total>121.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5708"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA CREPE/BRANCA COR BEGE DE 25MM X 50M.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>3.95</Valor Unitário><Valor Total>395</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5709"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA CREPE COR BEGE PARA EMPACOTAMENTO DE 50MM X 50M.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>7.55</Valor Unitário><Valor Total>830.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5710"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA DE PVC PARA EMPACOTAMENTO DE 50MM X 50M NA COR MARROM.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3.95</Valor Unitário><Valor Total>197.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5711"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 30M.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>135</Quantidade><Valor Unitário>0.9</Valor Unitário><Valor Total>121.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5712"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 50M.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1.4000000000000001</Valor Unitário><Valor Total>56</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5713"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50MM X 50M.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>410</Quantidade><Valor Unitário>3.95</Valor Unitário><Valor Total>1619.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5714"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS TRANSPARENTE DE 24 X 32CM.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>5000</Quantidade><Valor Unitário>0.22</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5715"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>DIVISORIA PARA PASTA AZ TAMANHO OFICIO EMB. COM 12 UNIDADE.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>7.63</Valor Unitário><Valor Total>381.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5716"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PASTA DE PLASTICO COM 25 ENVELOPES PLASTICO TRANSPARENTE, COM COLCHETE E 4 FUROS PRETA 25 X 34CM.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>11.99</Valor Unitário><Valor Total>1199</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5717"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>LIMPADOR LIQUIDO PARA QUADRO BRANCO, FRASCO COM 60 ML.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>7.62</Valor Unitário><Valor Total>381</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5718"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR AZUL.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>55</Quantidade><Valor Unitário>2.13</Valor Unitário><Valor Total>117.15</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5719"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01046</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA. Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1825544), Proposta (SEI</Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>2.14</Valor Unitário><Valor Total>171.20000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5720"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01047</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>BORRACHA BRANCA TAMANHO MÉDIO PLASTIFICADA.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>0.8</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5721"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01047</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>LÁPIS PRETO Nº 2. Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1825544), Proposta (SEI  1939080), Termo de Homologaç</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>0.45</Valor Unitário><Valor Total>135</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5722"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01048</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00043 (SEI 1985064) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho NEP (SEI 2403449), tendo em vista o cancelamento do evento (SEI 2145</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11790</Valor Unitário><Valor Total>11790</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5723"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01049</Número da NE><Código do Credor>1114245000102</Código do Credor><Credor> CONNECTOR ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00151 (SEI 1996737) para o encerramento do¿exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e¿conforme solicitado no Despacho Exercício Financeiro NUCON (SEI 2404680                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>55343.03</Valor Unitário><Valor Total>55343.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090044/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5724"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01050</Número da NE><Código do Credor>1114245000102</Código do Credor><Credor> CONNECTOR ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>REFORÇO PARA CORREÇÃO DA ANULAÇÃO FEITA EQUIVOCADAMENTE VIA 2025NE01049.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>55343.03</Valor Unitário><Valor Total>55343.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090044/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5725"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01051</Número da NE><Código do Credor>1114245000102</Código do Credor><Credor> CONNECTOR ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00151 (SEI 1996737) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme solicitado no Despacho Exercício Financeiro NUCON (SEI 2404680).                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>55343.03</Valor Unitário><Valor Total>55343.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090044/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5726"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01052</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2025NE01046, POR EQUÍVOCO NA MODALIDADE DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8233.65</Valor Unitário><Valor Total>8233.65</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5727"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01053</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2025NE01047 POR EQUÍVOCO NA MODALIDE DE EMPENHO.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>535</Valor Unitário><Valor Total>535</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5728"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>ESTILETE SIMPLES PARA ESCRITÓRIO LÂMINA ESTREITA.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>0.9500000000000001</Valor Unitário><Valor Total>285</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5729"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA COM DOIS ANDARES EM ACRILICO FUME.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>18.61</Valor Unitário><Valor Total>1116.6000000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5730"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>COLA COR BRANCA EMB. COM 90G.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.41</Valor Unitário><Valor Total>141</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5731"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>COLA EM BASTAO.                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>1.01</Valor Unitário><Valor Total>121.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5732"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA CREPE/BRANCA COR BEGE DE 25MM X 50M.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>3.95</Valor Unitário><Valor Total>395</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5733"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA CREPE COR BEGE PARA EMPACOTAMENTO DE 50MM X 50M.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>7.55</Valor Unitário><Valor Total>830.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5734"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA DE PVC PARA EMPACOTAMENTO DE 50MM X 50M NA COR MARROM.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3.95</Valor Unitário><Valor Total>197.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5735"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 30M.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>135</Quantidade><Valor Unitário>0.9</Valor Unitário><Valor Total>121.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5736"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 50M.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1.4000000000000001</Valor Unitário><Valor Total>56</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5737"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 50MM X 50M.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>410</Quantidade><Valor Unitário>3.95</Valor Unitário><Valor Total>1619.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5738"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS TRANSPARENTE DE 24 X 32CM.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>5000</Quantidade><Valor Unitário>0.22</Valor Unitário><Valor Total>1100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5739"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>DIVISORIA PARA PASTA AZ TAMANHO OFICIO EMB. COM 12 UNIDADE.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>7.63</Valor Unitário><Valor Total>381.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5740"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PASTA DE PLASTICO COM 25 ENVELOPES PLASTICO TRANSPARENTE, COM COLCHETE E 4 FUROS PRETA 25 X 34CM.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>11.99</Valor Unitário><Valor Total>1199</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5741"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>LIMPADOR LIQUIDO PARA QUADRO BRANCO, FRASCO COM 60 ML.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>7.62</Valor Unitário><Valor Total>381</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5742"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR AZUL.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>55</Quantidade><Valor Unitário>2.13</Valor Unitário><Valor Total>117.15</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5743"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01054</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHA. Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1825544), Proposta (SEI</Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>2.14</Valor Unitário><Valor Total>171.20000000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5744"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01055</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>BORRACHA BRANCA TAMANHO MÉDIO PLASTIFICADA.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>0.8</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5745"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01055</Número da NE><Código do Credor>23230795000120</Código do Credor><Credor> VS - VIEIRA &amp; SANTOS COM DE ARTIGOS DE PAP E INFORMA</Credor><Especificação>LÁPIS PRETO Nº 2. Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 1825544), Proposta (SEI  1939080), Termo de Homologaç</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>0.45</Valor Unitário><Valor Total>135</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000010/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5746"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01066</Número da NE><Código do Credor>46851421000127</Código do Credor><Credor> BERT ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da 2025NE00116 (SEI 1991920) em virtude de alteração do entendimento sobre aquisição/confecção do mobiliário, ref. ao Contrato 8/25 (1976478), cujo objeto é a contratação de serviço comum de engenharia, não contínuo, c/ fornecimento dos materiais </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>47794.55</Valor Unitário><Valor Total>47794.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090047/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5747"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01067</Número da NE><Código do Credor>46851421000127</Código do Credor><Credor> BERT ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Canc. parcial da 2025NE00117 (1991923) em virtude de alteração do entendimento sobre aquisição/confecção do mobiliário, ref. ao Contrato 8/25 (1976478), cujo objeto é a contratação de serviço comum de engenharia, não contínuo, c/ fornecimento dos materiai</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>47794.55</Valor Unitário><Valor Total>47794.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090047/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5748"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01068</Número da NE><Código do Credor>46851421000127</Código do Credor><Credor> BERT ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00431 (SEI 2106997) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho ASTEA (SEI 2405885), tendo em vista a supressão contratual realizada</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14734.08</Valor Unitário><Valor Total>14734.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5749"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01069</Número da NE><Código do Credor>40566362000169</Código do Credor><Credor> COSTA E GONÇALVES EDIFICAÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00115 (SEI 1991375) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho ASTEA (SEI 2405885), tendo em vista a rescisão do Contrato nº 63/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9465.6</Valor Unitário><Valor Total>9465.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5750"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01070</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00386 (SEI 2089280) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho ASTEA (SEI 2406297).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9850.98</Valor Unitário><Valor Total>9850.98</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5751"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01071</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00053 (SEI 1985489) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho ASTEA (SEI 2412962).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30006.88</Valor Unitário><Valor Total>30006.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5752"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01072</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00054 (SEI 1985449) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho ASTEA (SEI 2412962).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3511.59</Valor Unitário><Valor Total>3511.59</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5753"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01076</Número da NE><Código do Credor>5872814003236</Código do Credor><Credor> VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00147 (SEI 1995617) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho SEINF (SEI 2401327).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>598.74</Valor Unitário><Valor Total>598.74</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5754"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01077</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00506 (SEI 2155601) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Memorando Nº 49/2025-CEPUBLICIDADE (SEI 2410086).                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6518.35</Valor Unitário><Valor Total>6518.35</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5755"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01078</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00557 (SEI 2170684) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>287.58</Valor Unitário><Valor Total>287.58</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5756"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01079</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00222 (SEI 2016696) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia, que incluem a manutenção preventiva, corretiva, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21840</Valor Unitário><Valor Total>21840</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5757"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01080</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho2025NE00157 (SEI 1997439) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, para a interconexão de dados</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1774.15</Valor Unitário><Valor Total>1774.15</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="5758"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01081</Número da NE><Código do Credor>33246831149</Código do Credor><Credor> SANDRA ZITA SILVA TINE </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora da CLDF, a fim de que participe da 28ª Conferência Nacional da Unale e do VIII Encontro da Rede de Governança e Gestão de Casas Legislativas (ReGov), na cidade de Bento Gonçalves / RS, no período de 3 a 05/12/25, conforme </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1750</Valor Unitário><Valor Total>1750</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 276/2025     </Identificação></row>
<row _id="5759"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01082</Número da NE><Código do Credor>63556766000</Código do Credor><Credor> ROBERTO BELLO TAVARES DE OLIVEIRA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidor da CLDF, a fim de que participe da 28ª Conferência Nacional da UNALE e do VIII Encontro da Rede de Governança e Gestão de Casas Legislativas (ReGov), na cidade de Bento Gonçalves/RS, no período de 3 a 05/12/25, conforme AMD</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1470</Valor Unitário><Valor Total>1470</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 276/2025     </Identificação></row>
<row _id="5760"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01083</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>69408.35</Valor Unitário><Valor Total>69408.35</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I.  </Identificação></row>
<row _id="5761"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01084</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00237 (SEI 2018326), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho CSG (SEI 2412624).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII        </Identificação></row>
<row _id="5762"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01085</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00252 (SEI 2021692), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SEATI (SEI 2410491).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>33357.01</Valor Unitário><Valor Total>33357.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5763"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01086</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Tecido de malha tensionada, em ótimo estado de conservação, para revestimentos de mesas, fundo de palco e ornamentação em geral. Cor a definir.                                                                                                                </Especificação><Quantidade>360</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>5400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5764"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01086</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Tecido de malha tensionada, em ótimo estado de conservação, para revestimentos de mesas, fundo de palco e ornamentação em geral. Cor a definir.                                                                                                                </Especificação><Quantidade>720</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>10800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5765"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01086</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Extensões e réguas de tomadas para alimentação dos equipamentos.                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>37</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>370</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5766"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01086</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Estrutura em Boxtruss tipo Q15 ou Q30, treliça em alumínio; Prever estruturas de suporte (parafusos, cubos) e bases de sustentação da estrutura - "sapatas", cabos de aço e catracas de suporte.                                                               </Especificação><Quantidade>162</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>3240</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5767"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01086</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Tenda duas águas, em estrutura de alumínio treliçada e em lona antichama. Sempre que solicitado pela Contratante, incluir fechamentos nas laterais da tenda também em lona antichama.                                                                          </Especificação><Quantidade>488</Quantidade><Valor Unitário>18</Valor Unitário><Valor Total>8784</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5768"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01086</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Par Led Cob 300w com corpo de alumínio, Branco Quente E Frio Dmx Com Bandoor. Cor: 3200 a 5600k Branco Quente/ Branco Frio. Protocolo: DMX512. Canal DMX: 2 / 4 / 6 canais¿Dimmer: Dimmer linear de 0/100%. Strobo: Sim. Abertura: 60°. CRI &gt;80                </Especificação><Quantidade>72</Quantidade><Valor Unitário>19</Valor Unitário><Valor Total>1368</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5769"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01086</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Cadeira com assento em tecido, incluindo a arrumação no local do evento. A empresa deverá apresentar 3 opções para aprovação prévia, caso solicitado.                                                                                                          </Especificação><Quantidade>110</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>1650</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5770"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01086</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Pranchão com pés retráteis e média de 1,80 metro de comprimento. Contratação, por meio de SRP, de empresa especializada para eventual prest. de serv. de gestão e organização de eventos internos e externos da CLDF, conf. TR (2252536), Termo de Homolog. do </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5771"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01087</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00166 (SEI 2000720), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NUCON (SEI 2408754).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42655.82</Valor Unitário><Valor Total>42655.82</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5772"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01088</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00021 (SEI 1981372) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços de gestão de Plano de Saúde, incluindo auditoria financeira, ad</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>66781.33</Valor Unitário><Valor Total>66781.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5773"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01089</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00023 (SEI 1981383) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços de gestão de Plano de Saúde, incluindo auditoria financeira, ad</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35959.17</Valor Unitário><Valor Total>35959.17</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5774"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01090</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00018 (SEI 1980664) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é o fornecimento e instalação, sob demanda, de divisória sanitárias em e rev</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5950</Valor Unitário><Valor Total>5950</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5775"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01091</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00019 (SEI 1980696) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é o fornecimento e instalação, sob demanda, de divisória sanitárias em e rev</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8518</Valor Unitário><Valor Total>8518</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5776"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01096</Número da NE><Código do Credor>7797967000195</Código do Credor><Credor> NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE, para fornecimento de licença para acesso à ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, com disponibilização de 4 senhas a serem utilizadas pela DAF, NUINP e DMI, conform</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>12300</Valor Unitário><Valor Total>49200</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, "I".       </Identificação></row>
<row _id="5777"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01097</Número da NE><Código do Credor>3659059000184</Código do Credor><Credor> ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS -  ABRH</Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00819 (SEI 2320323), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NEP (SEI 2397920).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2025</Valor Unitário><Valor Total>2025</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5778"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01098</Número da NE><Código do Credor>22463530000109</Código do Credor><Credor> JDR SERVICES LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00422 (SEI 2104864), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, uma vez encerrado o contrato em 24 de janeiro de 2025, conforme Despacho NUCON</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11336.39</Valor Unitário><Valor Total>11336.39</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000041/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5779"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01099</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00420 (SEI 2102326), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, tendo em vista o desconto incondicionado na taxa de matrícula (SEI 2192705) e </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="5780"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01100</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00233 (SEI 2018225), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho CSG (SEI2412993).                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13416.66</Valor Unitário><Valor Total>13416.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5781"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01101</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00254 (SEI 2023817), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho CSG (SEI 2413408).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3800</Valor Unitário><Valor Total>3800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V     </Identificação></row>
<row _id="5782"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01103</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00171 (SEI 2002403), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SEATI (SEI 2415358).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1085.21</Valor Unitário><Valor Total>1085.21</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5783"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01104</Número da NE><Código do Credor>85577138191</Código do Credor><Credor> CLEYTON DOS SANTOS </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidor da CLDF, a fim de que participe da 28ª Conferência Nacional da Unale, 6ª Edição do Prêmio Unale Assembleia Cidadã, na categoria Reportagem Legislativa, na cidade de Bento Gonçalves / RS, no período de 3 a 5/12/2025, conform</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 279/2025     </Identificação></row>
<row _id="5784"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01105</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00162 (SEI 1998355), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NPE (SEI 2415336).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3644.37</Valor Unitário><Valor Total>3644.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5785"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01106</Número da NE><Código do Credor>5699150000159</Código do Credor><Credor> EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA</Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00235 (SEI 2018276), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SEINF (SEI 2417376).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>74865.28</Valor Unitário><Valor Total>74865.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090035/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5786"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01107</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00182 (SEI 2005357) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento san</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32496.84</Valor Unitário><Valor Total>32496.84</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, caput      </Identificação></row>
<row _id="5787"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01108</Número da NE><Código do Credor>44428382000124</Código do Credor><Credor> RTC SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2025NE00634 (SEI 2211460) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza dos vidros das fachadas do edifício sede e plen</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5141.5</Valor Unitário><Valor Total>5141.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090011/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5788"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01109</Número da NE><Código do Credor>32908188000167</Código do Credor><Credor>QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA  E</Credor><Especificação>Contratação de consult. espec. p/ realizar o mapeamento e instit. das comp. organizacionais, gerenciais e indiv. da CLDF, metod. e instrum. p/ dimens. força de trab. e construir o Quadro de Talentos, conf. TR (2331895), Despachos GMD (2324619 e 2338052), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>42700</Valor Unitário><Valor Total>42700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090034/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5789"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01110</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2025NE00150 (SEI 1996734) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho NPE (SEI 2415096).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>197751.04</Valor Unitário><Valor Total>197751.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5790"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01111</Número da NE><Código do Credor>58458522187</Código do Credor><Credor> GINA VIEIRA PONTE DE ALBUQUERQUE </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00704 (SEI 2244835) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho NPE (SEI 2411810).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10365.32</Valor Unitário><Valor Total>10365.32</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso III,</Identificação></row>
<row _id="5791"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01112</Número da NE><Código do Credor>4491152000195</Código do Credor><Credor>4LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PROGRAMAS LTDA      </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso Formação Linux, em administração de sistemas operacionais Linux, online, com acesso liberado todos os dias da semana, por 12 meses, com 160 horas-aula, para 5 servidores da C</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>4999</Valor Unitário><Valor Total>24995</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5792"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01113</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00010 (SEI 1980274) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviço de subscrição de plataforma integrada de desenvolvi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>84835.32</Valor Unitário><Valor Total>84835.32</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5793"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01114</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00547 (SEI 2166566) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a aquisição de Infraestrutura de Rede de Computação com garantia e suport</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>105000</Valor Unitário><Valor Total>105000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5794"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01115</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00521 (SEI 2159496) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços especializados de Operação, Suporte e Sustentação </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>502694.43</Valor Unitário><Valor Total>502694.43</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5795"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01116</Número da NE><Código do Credor>20022974000183</Código do Credor><Credor>NORDEN TECNOLOGIA LTDA.                           </Credor><Especificação>Aquisição de equipamento de armazenamento de dados para datacenter - Storage, relativo a solução de armazenamento de dados unificado com 830TiB líquidos, 399.000 IOPS, com garantia e suporte do fabricante 24/7 por 60 meses, com respectiva instalação e con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11420000</Valor Unitário><Valor Total>11420000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090025/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5796"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01117</Número da NE><Código do Credor>5340639000130</Código do Credor><Credor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por PREGÃO, para fornecimento contínuo de combustível (gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S10), sob demanda, em rede de postos credenciados em todo território nacional, através de software informatizado e integrado, com </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>72147.56</Valor Unitário><Valor Total>72147.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5797"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01118</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00292 (SEI 2029715), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho CSG (SEI 2415970).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21000</Valor Unitário><Valor Total>21000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5798"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01127</Número da NE><Código do Credor>60316817000103</Código do Credor><Credor> MICROSOFT INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO OPCIONAL. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de suporte especializado Microsoft Unified, contemplando Unified Enterprise Support, Enhanced Designated Engineering Platforms - EDEP, Gerenciamento de prestação de serviços - CSAM e, em cas</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>540457.67</Valor Unitário><Valor Total>540457.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="5799"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01128</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4000</Quantidade><Valor Unitário>0.5</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5800"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01128</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>3550</Quantidade><Valor Unitário>0.5</Valor Unitário><Valor Total>1775</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5801"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01128</Número da NE><Código do Credor>7048323000102</Código do Credor><Credor> RC RAMOS COMERCIO LTDA </Credor><Especificação>CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA. Aquisição de canetas para expediente, por PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, para atendimento da demanda CLDF, a partir das especificações contidas no Termo de Referência (SEI 1682078) e conforme Ata de Registro de Preços - PG nº </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>0.5</Valor Unitário><Valor Total>250</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000011/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5802"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01129</Número da NE><Código do Credor>8990948000143</Código do Credor><Credor> CRP TECNOLOGIA S.A. </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00064 (SEI 1985617), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SEASI (SEI 2422125).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1187435.48</Valor Unitário><Valor Total>1187435.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090031/2024-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5803"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01130</Número da NE><Código do Credor>46444068000160</Código do Credor><Credor>BIOLIMP LIMPEZA APOIO E CONSERVACAO LTDA          </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00998 (SEI 2397335) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho CSG (SEI 2412560).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7300</Valor Unitário><Valor Total>7300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5804"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01131</Número da NE><Código do Credor>20220322000153</Código do Credor><Credor> ITC -  INSTITUTO DE TREINAMENTO CONTINUADO LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2025NE00881 (SEI 2343507) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho NEP (SEI 2408925).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1800</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="5805"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01132</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TAPETE DIVERSO PARA DECORAÇÃO (COR A DEFINIR). A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 3 OPÇÕES PARA APROVAÇÃO PRÉVIA, CASO SOLICITADO.                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5806"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01132</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PAINEL DE TS DUPLA FACE COM 2,20 METROS DE ALTURA. PAREDES EM MATERIAL TIPO OCTANORME. LAMINADOS TS NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO TIPO SPOT, TOMADAS DE 03 (TRÊS) PINOS, ARANDELA A CADA 3 (TRÊS) METROS, 01 (UMA) TESTEIRA DE 1 METRO X 50 CENTÍMETROS EM POLICARB</Especificação><Quantidade>192</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>15360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5807"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01132</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PAINEL DE TS DUPLA FACE COM 3,20 METROS DE ALTURA, TETO FORRADO COM EUCAPLAC BRANCO ESTRUTURADO POR PERFIS E TRAVESSAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ILUMINAÇÃO POR MEIO DE CALHAS COM LÂMPADAS FLUORESCENTES EM LED. A SALA DEVE CONTER PORTA, PONTOS DE ENERGIA </Especificação><Quantidade>72</Quantidade><Valor Unitário>80</Valor Unitário><Valor Total>5760</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5808"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01132</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>REFLETOR PAR LED 54 RGBWA 54 LEDS DE 5W DMX, STROBO, EM ALUMÍNIO COM BASE PARA CHÃO E TETO, DISTRIBUÍDOS EM 12 VERMELHOS, 12 VERDES, 12 AZUIS, 12 BRANCOS E 6 ÂMBAR, CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO EVENTO E AMBIENTE.                 </Especificação><Quantidade>160</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5809"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01132</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>NOTEBOOK 14 . CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR I5, HD 500GB, 8GB DE RAM, MEMÓRIA SSD, COM MATERIAL PARA INSTALAÇÃO (CABOS, RÉGUAS E TOMADAS), SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO E ATUALIZADO (MS WINDOWS 10 E MS OFFICE ATUALIZADOS). TELA 14  HD. ENTRADA USB E </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5810"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01132</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MESA REDONDA PARA ATENDIMENTO COM TAMPO DE VIDRO OU DE MADEIRA, DE 1 METRO A 1,4 METRO DE DIÂMETRO. A MESA DEVE SER ACOMPANHADA POR 4 CADEIRAS, COM BRAÇO OU SEM BRAÇO, ESTOFADAS EM CORES. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR 3 OPÇÕES PARA APROVAÇÃO PRÉVIA, CASO SO</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5811"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01132</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>APARELHO DE AR CONDICIONADO ENTRE 12000 BTUS E 15000 BTUS - SPLIT. Contratação, por SRP, de empresa para gestão e organização de eventos da CLDF, de acordo com o TR (SEI 2252536), Termo de Homologação do Pregão 90013/25 (2361690), Ata de Registro de Preço</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5812"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01133</Número da NE><Código do Credor>72619976000158</Código do Credor><Credor>AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA                   </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00570 (SEI 2179786), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NUSCON (SEI 2422126).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>85401.07</Valor Unitário><Valor Total>85401.07</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5813"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01134</Número da NE><Código do Credor>5058935000142</Código do Credor><Credor> INTERATIVA FACILITIES LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00258 (SEI 2024027), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NUCOD (SEI 2404665).                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>75331.11</Valor Unitário><Valor Total>75331.11</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090040/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5814"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01135</Número da NE><Código do Credor>5058935000142</Código do Credor><Credor> INTERATIVA FACILITIES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo parcial da Nota de Empenho 2025NE00259 (SEI 2024058), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NUCOD (SEI 2404665).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>103510.85</Valor Unitário><Valor Total>103510.85</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090040/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5815"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01137</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00028 (SEI 1981568) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e at</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27519.78</Valor Unitário><Valor Total>27519.78</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="5816"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01138</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00796 (SEI 2308606) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a prestação de serviços operacionais e táticos de gestão para o Fascal, execução de pro</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>46178.270000000004</Valor Unitário><Valor Total>46178.270000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5817"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01139</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00799 (SEI 2308609) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é o treinamento e capacitação de pessoal no sistema de serviços operacionais</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>46519.200000000004</Valor Unitário><Valor Total>46519.200000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5818"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01140</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00788 (SEI 2302242), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho CERIM (SEI 2424150).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30550</Valor Unitário><Valor Total>30550</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5819"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01141</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00245 (SEI 2021148), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho CSG (SEI 2425937).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>39840.28</Valor Unitário><Valor Total>39840.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5820"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01142</Número da NE><Código do Credor>55301827120</Código do Credor><Credor> TANIA PAULA SANTANA </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora da CLDF, a fim de que participe do VIII Encontro Nacional da Rede Legislativa de Governança e Gestão - REGOV, na 28ª Conferência Nacional da Unale, no período de 2 a 4 de dezembro de 2025, na cidade de Bento Gonçalves/RS, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1050</Valor Unitário><Valor Total>1050</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD Nº 295/2025     </Identificação></row>
<row _id="5821"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01144</Número da NE><Código do Credor>49465331000196</Código do Credor><Credor> JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA </Credor><Especificação>PRANCHETA PARA ANOTAÇÕES EM DURATEX C/ PRENDEDOR.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>350</Quantidade><Valor Unitário>3.59</Valor Unitário><Valor Total>1256.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000009/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5822"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01144</Número da NE><Código do Credor>49465331000196</Código do Credor><Credor> JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA </Credor><Especificação>TESOURA MULTIUSO NIQUELADA DE 8 POL.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>4.29</Valor Unitário><Valor Total>1716</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000009/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5823"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01144</Número da NE><Código do Credor>49465331000196</Código do Credor><Credor> JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA </Credor><Especificação>EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA.                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>1.7</Valor Unitário><Valor Total>680</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000009/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5824"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01144</Número da NE><Código do Credor>49465331000196</Código do Credor><Credor> JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA </Credor><Especificação>GRAMPEADOR 26/6 COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>14.5</Valor Unitário><Valor Total>5800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000009/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5825"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01144</Número da NE><Código do Credor>49465331000196</Código do Credor><Credor> JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA </Credor><Especificação>RÉGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA COM 30CM.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.5</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000009/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5826"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01144</Número da NE><Código do Credor>49465331000196</Código do Credor><Credor> JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA </Credor><Especificação>RÉGUA DE PLÁSTICO MILIMETRADA COM 50CM. Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (S</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>150</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000009/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5827"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01145</Número da NE><Código do Credor>28076288000105</Código do Credor><Credor> PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME</Credor><Especificação>CLIPS NIQUELADO GRANDE 4/0 CX COM 50 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>2.11</Valor Unitário><Valor Total>422</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000007/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5828"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01145</Número da NE><Código do Credor>28076288000105</Código do Credor><Credor> PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME</Credor><Especificação>CLIPS NIQUELADO GRANDE 8/0 CX COM 25 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>2.18</Valor Unitário><Valor Total>654</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000007/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5829"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01145</Número da NE><Código do Credor>28076288000105</Código do Credor><Credor> PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME</Credor><Especificação>CLIPS NIQUELADO MEDIO Nº 2 CX COM 100 UNIDADES.                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>2.11</Valor Unitário><Valor Total>633</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000007/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5830"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01145</Número da NE><Código do Credor>28076288000105</Código do Credor><Credor> PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME</Credor><Especificação>PRENDEDOR DE PAPEL (BENDER CLIP) 25 MM, CAIXA COM 12 UNIDADES. Aquisição, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme</Especificação><Quantidade>150</Quantidade><Valor Unitário>4.59</Valor Unitário><Valor Total>688.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000007/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5831"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01146</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>MARCADOR DE PÁGINA ADESIVO FLAG, 5 CORES (POST IT).                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>2.45</Valor Unitário><Valor Total>490</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5832"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01146</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO (POST IT), 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS, 38MM X 51MM.                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>270</Quantidade><Valor Unitário>3.5</Valor Unitário><Valor Total>945</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5833"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01146</Número da NE><Código do Credor>26780991000166</Código do Credor><Credor> JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100 </Credor><Especificação>PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO (POST IT), BLOCO COM 100 FOLHAS, 76MM X 102MM. Aquisição, por PREGÃO ELETRÔNICO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, de materiais gerais de expediente, para atendimento das demandas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, con</Especificação><Quantidade>560</Quantidade><Valor Unitário>3</Valor Unitário><Valor Total>1680</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000006/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5834"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01147</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE01028 (SEI 2409953) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho NUAL (SEI 2423713).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>392.1</Valor Unitário><Valor Total>392.1</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5835"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01148</Número da NE><Código do Credor>78931474000497</Código do Credor><Credor> ROOST LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2025NE00052 (SEI 1985380) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho NUSCON (SEI 2424093).                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10787</Valor Unitário><Valor Total>10787</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5836"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01149</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00047 (SEI 1985286), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NUSCON (SEI 2424067).                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12043.56</Valor Unitário><Valor Total>12043.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5837"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01151</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00253 (SEI 2023711), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SSP (SEI 2424128).                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>122254.05</Valor Unitário><Valor Total>122254.05</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5838"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01152</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00948 (SEI 2380447), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho CERIM (SEI 2423500).                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>118292.95</Valor Unitário><Valor Total>118292.95</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090013/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5839"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01154</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a participação de servidores da CLDF na "28ª Conferência Nacional da UNALE", evento presencial que ocorrerá entre os dias 3 e 5/12/2025, em Bento Gonçalves/RS, com uma carga horária prevista de cerca de </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5840"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01159</Número da NE><Código do Credor>57805610100</Código do Credor><Credor>ANGELA MARIA DOS SANTOS                           </Credor><Especificação>AJUSTE do valor da contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instrutora externa p/ 2ª Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ocorrida em 7 e 9/10 e ao longo dos meses de out a dez/25, total 10 encontros com 3 horas cada, conforme ETP (SEI </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>617.1</Valor Unitário><Valor Total>617.1</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5841"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01160</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Refletor par Led Cob 300w com corpo de alumínio, Branco Quente E Frio Dmx Com Bandoor. Contratação, por SRP, de empresa especializada para gestão e organização de eventos da CLDF, de acordo com o TR (SEI 2252536), Termo de Homologação do Pregão 90013/25 (</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>19</Valor Unitário><Valor Total>38</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5842"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01166</Número da NE><Código do Credor>7660888000138</Código do Credor><Credor>CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA</Credor><Especificação>Contratação, por licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, de empresa prestadora de serviços de comunicação digital, visando uma estratégia perene que permita a divulgação em tempo real das leis e ações aprovadas pela CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500000</Valor Unitário><Valor Total>500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5843"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01167</Número da NE><Código do Credor>42753412000142</Código do Credor><Credor>HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA  </Credor><Especificação>Contratação, por licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, de empresa prestadora de serviços de comunicação digital, visando uma estratégia perene que permita a divulgação em tempo real das leis e ações aprovadas pela CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>500000</Valor Unitário><Valor Total>500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5844"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01172</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00144 (SEI 2376024), que se refere a serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>100000</Valor Unitário><Valor Total>100000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5845"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01173</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Cabo de vídeo Canare - modelo: Mini-WECO Video Patch Cords Conector para vídeo patch Mid-Size e Patch-cord, montado com cabo Nemal 1191 (Mini RG59), com conectores e boots Canare MVP-C4.                                                                     </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>405</Valor Unitário><Valor Total>2025</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5846"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01173</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Cabo Coaxial Nemal RG6 SDI.                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>6890</Valor Unitário><Valor Total>13780</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5847"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01173</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Conector Belden BNC Macho para Cabos 1694A para Vídeo Digital de Precisão.                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>36.02</Valor Unitário><Valor Total>10806</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5848"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01173</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Cabo Nemal 1855A para Vídeo Digital de Precisão.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>6550</Valor Unitário><Valor Total>13100</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5849"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01173</Número da NE><Código do Credor>13728507000108</Código do Credor><Credor> SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS EPP </Credor><Especificação>Conector Belden BNC Macho de Compressão para Cabo Coaxial HD/SDI RG59 MINI-SOLID 23 AWG  1855ª. Aquisição de cabos e conectores para manutenção e expansão da infraestrutura técnica de áudio, vídeo e transmissão da TV Câmara Distrital, conforme espec. no T</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>44.02</Valor Unitário><Valor Total>13206</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5850"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01178</Número da NE><Código do Credor>2373448157</Código do Credor><Credor>THAIS DE OLIVEIRA ALCANTARA                       </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a servidora da CLDF, para participar da 28ª Conferência Nacional da Unale e do 42º Encontro da ABEL, no período de 2 a 5/12/2025, em Bento Gonçalves/RS, conforme AMD 306, DCL 255 de 19/11/2025 (SEI 2429014) e retificado pelo AMD 314, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1250</Valor Unitário><Valor Total>1250</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 306/2025     </Identificação></row>
<row _id="5851"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01179</Número da NE><Código do Credor>34028316000103</Código do Credor><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00786 (SEI 2299203) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto são serviços postais exclusivos prestados pela Empresa Brasileira de Correio</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6506.37</Valor Unitário><Valor Total>6506.37</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="5852"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01180</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00557 (SEI 2170684), referente ao Contrato-PG nº 19/2025-NPLC (SEI 2175890), cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornec</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>15000</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5853"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01181</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Média - Medindo 1,50m de comprimento x 0,50 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>320</Valor Unitário><Valor Total>2560</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5854"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01181</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres - composta por crisântemos, rosas ou flores do campo equivalentes, com folhagem verde, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m, com faixa. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de ornamentação, para fornecimento de a</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>279</Valor Unitário><Valor Total>279</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5855"><Ano>2025</Ano><Mês>novembro</Mês><Número da NE>2025NE01182</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00130 (SEI 1993517), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NENF (SEI 2439606).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>420.57</Valor Unitário><Valor Total>420.57</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5856"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01183</Número da NE><Código do Credor>5889039000125</Código do Credor><Credor> FAST HELP INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Empenho de despesa para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Solicitação de Empenho SEATI (SEI 2439743), a fim de saldar valores a receber decorrente de reajuste ao Contrato-PG Nº 36/202</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3360.87</Valor Unitário><Valor Total>3360.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000025/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5857"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01184</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TOALHA DE MESA QUADRADA.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>65</Quantidade><Valor Unitário>12</Valor Unitário><Valor Total>780</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5858"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01184</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>ART OU RRT COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5859"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01184</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PALCO ESTRUTURADO.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5860"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01184</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TENDA PIRAMIDAL.                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>244</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>2440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5861"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01184</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>260</Quantidade><Valor Unitário>4.43</Valor Unitário><Valor Total>1151.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5862"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01184</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MESA QUADRADA PVC. Contratação, por SRP, de empresa especializada para gestão e organização de eventos da CLDF, de acordo com o TR (SEI 2252536), Termo de Homologação do Pregão 90013/25 (2361690), Ata de Registro de Preços 22/2025 (2373377), 1º TA (239311</Especificação><Quantidade>65</Quantidade><Valor Unitário>9</Valor Unitário><Valor Total>585</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5863"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SONORIZAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5864"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PAINEL DE LED.                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>6720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5865"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TAPETE.                                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>33</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>660</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5866"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TECIDO MALHA.                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5867"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TOALHA DE MESA.                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>75</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5868"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TOALHA DE MESA REDONDA.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>70</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5869"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>EXTENSÕES E RÉGUAS DE TOMADAS.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>56</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>560</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5870"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>GERADOR 300 KVA.                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1600</Valor Unitário><Valor Total>3200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5871"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>ESTRUTURA EM BOXTRUSS.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>106</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>2120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5872"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>BANHEIRO QUÍMICO STANDARD PARA PcD.                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>110</Valor Unitário><Valor Total>220</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5873"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS.                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>390</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5874"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>ILUMINAÇÃO REFLETOR PAR LED.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5875"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MESA DE ILUMINAÇÃO TIPO 1.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5876"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MOVING HEAD SPOT 575.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5877"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>REFLETOR PAR LED COB.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>19</Valor Unitário><Valor Total>228</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5878"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>BALCÃO DE ATENDIMENTO.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5879"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>BANQUETAS COM ENCOSTO.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5880"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MESA BISTRÔ COM 3 BANQUETAS.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>46.45</Valor Unitário><Valor Total>1858</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5881"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MESA DE APOIO.                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5882"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>POLTRONA COM ESTRUTURA EM MADEIRA.                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>260</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5883"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PUFF.                                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>41.68</Valor Unitário><Valor Total>250.08</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5884"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SOFÁ 2 LUGARES.                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>132.68</Valor Unitário><Valor Total>796.08</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5885"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SOFÁ 3 LUGARES.                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>141.93</Valor Unitário><Valor Total>425.79</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5886"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>189.67000000000002</Valor Unitário><Valor Total>3034.7200000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5887"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>RECEPCIONISTA PORTUGUÊS.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>1800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5888"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>163</Valor Unitário><Valor Total>652</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5889"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5890"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>BRIGADISTA DE INCÊNDIO.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5891"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>AMBULÂNCIA TIPO D.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>2500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5892"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>ÔNIBUS.                                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>905</Valor Unitário><Valor Total>905</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5893"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01185</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>VAN.  Contratação, por SRP, de empresa especializada para gestão e organização de eventos da CLDF, de acordo com o TR (SEI 2252536), Termo de Homologação do Pregão 90013/25 (2361690), Ata de Registro de Preços 22/2025 (2373377), 1º TA (2393114), Solicitaç</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>700.28</Valor Unitário><Valor Total>1400.56</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5894"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01186</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SEGURANÇA NOTURNO.  Contratação, por SRP, de empresa especializada para gestão e organização de eventos da CLDF, de acordo com o TR (SEI 2252536), Termo de Homologação do Pregão 90013/25 (2361690), Ata de Registro de Preços 22/2025 (2373377), 1º TA (23931</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5895"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01189</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, referente ao Contrato-PG nº 44/2023 (SEI 1453122), que trata de subscrições anuais da solução de Business Intelligence (BI) denominada Power BI Premium USL Per User, incluindo atualizações e suporte técnico, c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>744</Valor Unitário><Valor Total>744</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000027/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5896"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01190</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00134 (SEI 1993919), cujo objeto é o suporte técnico e atualização de versão que contemple manutenção legal, corretiva, adaptativa e preventiva no software aplicativo MENTORH, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>10</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="5897"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01193</Número da NE><Código do Credor>1404158001838</Código do Credor><Credor> PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>REAJUSTE ao Contrato-PG Nº 87/2024-NPLC (SEI 1946055), cujo objeto é assinatura anual da plataforma digital Biblioteca Virtual Corporativa, contemplando acesso simultâneo e integral para até 499 usuários, conforme TR (1901645), 1º TA (2324698), Parecer-PG</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1990.3</Valor Unitário><Valor Total>1990.3</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Artigo 74, I e § 1  </Identificação></row>
<row _id="5898"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Instrução de abertura da porta cortafogo por barra anti-pânico.                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>9.63</Valor Unitário><Valor Total>48.15</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5899"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Saída de emergência.                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>8.8</Valor Unitário><Valor Total>880</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5900"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Saída de emergência.                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>124</Quantidade><Valor Unitário>9.39</Valor Unitário><Valor Total>1164.3600000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5901"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Saída de emergência.                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>9.39</Valor Unitário><Valor Total>450.72</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5902"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Sentido da rota de saída.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>468</Quantidade><Valor Unitário>8.89</Valor Unitário><Valor Total>4160.52</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5903"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Escada de emergência.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>7.2</Valor Unitário><Valor Total>230.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5904"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Escada de emergência.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>7.2</Valor Unitário><Valor Total>230.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5905"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Escada de emergência.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>7.2</Valor Unitário><Valor Total>230.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5906"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Escada de emergência.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>7.2</Valor Unitário><Valor Total>144</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5907"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Saída de emergência.                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>9.39</Valor Unitário><Valor Total>112.68</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5908"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 5°.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5909"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 4°.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5910"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 3°.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5911"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 2°.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5912"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 1°.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5913"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento TS.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5914"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento TI.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5915"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 1° SS.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5916"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 2° SS.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5917"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 3° SS.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5918"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Número do pavimento 4° SS.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>6.99</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5919"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Extintor de incêndio ABC.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>11.53</Valor Unitário><Valor Total>230.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5920"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Hidrante de incêndio.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>9.99</Valor Unitário><Valor Total>99.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5921"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01194</Número da NE><Código do Credor>39988022000147</Código do Credor><Credor>FGS COMERCIAL LTDA                                </Credor><Especificação>Extintor de incêndio CO2.   Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de placas de sinalização fotoluminescentes de emergência e rotas de fuga, para adequação dos ambientes da CLDF às exigências de segurança contra incêndio e pânico, de acordo com as normas d</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>11.53</Valor Unitário><Valor Total>115.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5922"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01195</Número da NE><Código do Credor>60316817000103</Código do Credor><Credor> MICROSOFT INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE01018 (SEI 2406631) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é o suporte especializado Microsoft Unified. Conforme Despacho SEINF (SEI 24</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>540457.67</Valor Unitário><Valor Total>540457.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="5923"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01199</Número da NE><Código do Credor>60316817000103</Código do Credor><Credor> MICROSOFT INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação de suporte especializado Microsoft Unified, contemplando Unified Enterprise Support, Enhanced Designated Engineering Platforms - EDEP, Gerenciamento de prestação de serviços - CSAM e, em caso de necessidade, Cybersecurity Incident Response - C</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>540457.67</Valor Unitário><Valor Total>540457.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="5924"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01200</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Contratação de seguro predial abrangente, destinado a prover cobertura para o Edifício Sede da CLDF, incluindo a totalidade dos bens móveis e imóveis alocados, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência (SEI 2423203), Parecer-PG Nº 548-NPLC</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14547.07</Valor Unitário><Valor Total>14547.07</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="5925"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01211</Número da NE><Código do Credor>72649361000174</Código do Credor><Credor> HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MW</Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE01028 (SEI 2409953) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho SEAUX (SEI 2454061).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>133.4</Valor Unitário><Valor Total>133.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000020/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5926"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01212</Número da NE><Código do Credor>34878390000119</Código do Credor><Credor> E -LIVRO EDUCACIONAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, referente ao Contrato 89/2024 (SEI 1960755), cujo objeto é assinatura anual da plataforma digital E-Livro, contemplando acesso simultâneo integral para até 400 usuários, conforme estabelecido no TR (SEI 1920181), 1º Termo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>87.37</Valor Unitário><Valor Total>87.37</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, inc I, § 1º </Identificação></row>
<row _id="5927"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01213</Número da NE><Código do Credor>12817803000465</Código do Credor><Credor> PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00139 (SEI 1994040) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é a execução indireta de serviços contínuos e sob demanda de vigilância patrimonial (arma</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>96307.02</Valor Unitário><Valor Total>96307.02</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000026/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5928"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01214</Número da NE><Código do Credor>43478505000179</Código do Credor><Credor>SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA        </Credor><Especificação>SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO - RIBBONS. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de impressoras de cartões PVC e suprimentos de impressão (ribbons), com vistas à emissão de crachás e credenciais de acesso pelo SPCS e pela DIPOL da CLDF, conforme TR (SEI 2406581)</Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>21000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5929"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01215</Número da NE><Código do Credor>43478505000179</Código do Credor><Credor>SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA        </Credor><Especificação>IMPRESSORA DE CARTÃO PVC. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de impressoras de cartões PVC e suprimentos de impressão (ribbons), com vistas à emissão de crachás e credenciais de acesso pelo SPCS e pela DIPOL da CLDF, conforme TR (SEI 2406581), .Parecer</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10400</Valor Unitário><Valor Total>20800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5930"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01216</Número da NE><Código do Credor>4752792000101</Código do Credor><Credor> QUALIFICAR - GESTAO TERCEIRIZADA DE SERV CORPORATE </Credor><Especificação>Reforço da Nota de Empenho 2025NE00030 (SEI 1981877), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho SEATI (SEI 2456338), a fim de saldar valores a receber decorrente de reajuste ao Co</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>706.35</Valor Unitário><Valor Total>706.35</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5931"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01222</Número da NE><Código do Credor>39951337000110</Código do Credor><Credor> LAB OF CODES SOLUCOES DIGITAIS LTDA</Credor><Especificação>Mensuração de softwares web e aplicativos mobile.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>450</Quantidade><Valor Unitário>5.2</Valor Unitário><Valor Total>2340</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5932"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01222</Número da NE><Código do Credor>39951337000110</Código do Credor><Credor> LAB OF CODES SOLUCOES DIGITAIS LTDA</Credor><Especificação>Mensuração de projetos de Business Intelligence (BI). ADITAMENTO de 25% do Contrato-PG nº 17/2025 (2146699), cujo objeto é a prestação de serviço especializado em Tecnologia da Informação, com objetivo de mensurar o tamanho funcional dos produtos de softw</Especificação><Quantidade>550</Quantidade><Valor Unitário>5.2</Valor Unitário><Valor Total>2860</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="5933"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01225</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2025NE00965 (SEI 2390233), que se refere a serviço especializado e fornecimento de materiais, sob demanda, para manutenção das portas de vidro e alumínio da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nos termos do Memor</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>239122.43</Valor Unitário><Valor Total>239122.43</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5934"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01226</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota de Empenho 2025NE00967 (SEI 2390238), que se refere a serviço especializado e fornecimento de materiais, sob demanda, para manutenção das portas de vidro e alumínio da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), nos termos do Memor</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>123675.23</Valor Unitário><Valor Total>123675.23</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5935"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01238</Número da NE><Código do Credor>30735649000111</Código do Credor><Credor> RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI </Credor><Especificação>FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 12MM X 50M. Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00126 (SEI 1993078), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NUPLAC (SEI 2466106</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>1.4000000000000001</Valor Unitário><Valor Total>56</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000008/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5936"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01239</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00317 (SEI 2050036), cujo objeto é o curso de "Pós-Graduação em Direito Constitucional", de longa duração, com 384 horas-aula, na modalidade online, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>310</Valor Unitário><Valor Total>310</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="5937"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01240</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Pequena para púlpito - Medindo cerda de 0,60 m de comprimento x 0,40 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>190</Valor Unitário><Valor Total>190</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5938"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01240</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Média - Medindo 1,50m de comprimento x 0,50 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>320</Valor Unitário><Valor Total>1920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5939"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01240</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Grande - Medindo 2,50m de comprimento x 0,50 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>349</Valor Unitário><Valor Total>349</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5940"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01240</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjo Floral de impacto Pequeno - Medindo cerca de 0,60m de altura (incluindo o vaso) X 0,50m de diâmetro. O arranjo deve conter flores e folhagens exuberantes.                                                                                             </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>220</Valor Unitário><Valor Total>440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5941"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01240</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor> DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Pedestal em madeira, ou ferro, ou outro material equivalente, aprovado pela Coordenadoria de Cerimonial, medindo aproximadamente 0,80m de altura. Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE00788 (SEI 2302242), nos termos do Memorando-Circular </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>100</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5942"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01241</Número da NE><Código do Credor>42753412000142</Código do Credor><Credor>HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA  </Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE01167 (SEI 2436408), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NCDMP (SEI 2465638).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>210678.17</Valor Unitário><Valor Total>210678.17</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5943"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01242</Número da NE><Código do Credor>7660888000138</Código do Credor><Credor>CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA</Credor><Especificação>Cancelamento parcial de saldo da Nota de Empenho 2025NE01166 (SEI 2436407), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NCDMP (SEI 2465638).                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>210678.17</Valor Unitário><Valor Total>210678.17</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5944"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01243</Número da NE><Código do Credor>11311279000140</Código do Credor><Credor> EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 2135 </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00002 (SEI 1979645) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), conforme Despacho SEBIB (SEI 2467187       ) e saldo de empenho (SEI 2466846).         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>352.51</Valor Unitário><Valor Total>352.51</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="5945"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01253</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa visando à prestação de serviços de publicidade institucional e de utilidade pública aos veículos e demais meios de divulgação, conf. Contrato-PG nº 38/2022 (1479842), 3º Termo Aditivo (2280620), 4º Termo Aditivo (2448555), Nota Técn</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4500000</Valor Unitário><Valor Total>4500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5946"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01254</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa visando à prestação de serviços de publicidade institucional e de utilidade pública aos veículos e demais meios de divulgação, conf. Contrato-PG nº 39/2022 (0982991), 1º TA (1016526), 4º TA (2280621), 5º TA (2454595), Nota Técnica n</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4450000</Valor Unitário><Valor Total>4450000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5947"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01255</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa visando à prestação de serviços de publicidade institucional e de utilidade pública aos veículos e demais meios de divulgação, conf. Contrato-PG nº 37/2022 (1152523), 3º Termo Aditivo (2280619), 4º Termo Aditivo (2448546), Nota Técn</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4450000</Valor Unitário><Valor Total>4450000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5948"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01256</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00719 (SEI 2255317) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme solicitado no Memorando nº 55/2025-CEPUBLICIDADE (SEI 2470546).              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1124.3700000000001</Valor Unitário><Valor Total>1124.3700000000001</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5949"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01257</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00295 (SEI 2030118) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme solicitado no Memorando nº 56/2025-CEPUBLICIDADE (SEI 2470571).              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29271.64</Valor Unitário><Valor Total>29271.64</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5950"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01282</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial do saldo da Nota de Empenho 2025NE00150 (SEI 1996734) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e conforme Despacho NPE (SEI 2472059).                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3839.56</Valor Unitário><Valor Total>3839.56</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5951"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01284</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00718 (SEI 2255306), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Memorando 59 CEPUBLICIDADE (SEI 2472856).                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1996.46</Valor Unitário><Valor Total>1996.46</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5952"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01285</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00505 (SEI 2155587), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Memorando 58 CEPUBLICIDADE (SEI 2472843).                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20526.5</Valor Unitário><Valor Total>20526.5</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="5953"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01286</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento de saldo da Nota de Empenho 2025NE00162 (SEI 1998355), nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, conforme Despacho NPE (SEI 2472052).                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>733.95</Valor Unitário><Valor Total>733.95</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5954"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01287</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00799 (SEI 2308609) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), cujo objeto é o treinamento e capacitação de pessoal no sistema de serviços operacionais</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13291.2</Valor Unitário><Valor Total>13291.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5955"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01288</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Pintura/impressão em peças de sinalização em alumínio extrudado ou placa de ACM. 3,909 m2 x R$ 4.875,00 (vlr unit.) = R$ 19.056,38.                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>19056.38</Valor Unitário><Valor Total>19056.38</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5956"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01288</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Adesivagem - Confecção e instalação de Adesivos. 8,136 m2 x R$ 1.500,00 (vlr unit.) = R$ 12.204,00.                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12204</Valor Unitário><Valor Total>12204</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5957"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01288</Número da NE><Código do Credor>25333150000148</Código do Credor><Credor> ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e instalação de sinalização em acrílico ou PVC. 3,137 m2 x R$ 2.625,00 (vlr unit.) = R$ 8.234,61. Cancelamento parcial da Nota de Empenho 2025NE00347 (SEI 2065250) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8234.61</Valor Unitário><Valor Total>8234.61</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000012/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="5958"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01290</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Passadeira em carpete 4 mm, com largura de 1,5 metro, cor vermelha ou a definir. Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00989 (SEI 2395333) para o encerramento do exercício 2025, nos termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334) e confo</Especificação><Quantidade>130</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>1300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="5959"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01291</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo remanescente da 2025NE00188 (SEI 2006285), tendo em vista divergência de R$ 0,01 entre o valor disponível no referido empenho e o valor liquidado para a despesa em análise e considerando, ainda, que não há valores a serem inscritos e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.01</Valor Unitário><Valor Total>0.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000032/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5960"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01298</Número da NE><Código do Credor>57805610100</Código do Credor><Credor>ANGELA MARIA DOS SANTOS                           </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo remanescente da 2025NE00868 (SEI 2340252), conforme solicitado nos Despachos NPE (SEI 2465103) e SEFIN (SEI 2475579), tendo em vista o valor indicado no Recibo (SEI 2464941).                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2344.44</Valor Unitário><Valor Total>2344.44</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5961"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01301</Número da NE><Código do Credor>57805610100</Código do Credor><Credor>ANGELA MARIA DOS SANTOS                           </Credor><Especificação>Cancelamento total de saldo da 2025NE01159 (SEI 2431314), conforme solicitado nos Despachos NPE (SEI 2465103) e SEFIN (SEI 2475579), tendo em vista o valor indicado no Recibo (SEI 2464941).                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>617.1</Valor Unitário><Valor Total>617.1</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="5962"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01310</Número da NE><Código do Credor>43478505000179</Código do Credor><Credor>SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA        </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE01214 (SEI 2460275), termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Pagar, consoa</Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>21000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5963"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01311</Número da NE><Código do Credor>43478505000179</Código do Credor><Credor>SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA        </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE01215 (SEI 2460279), termos do Memorando-Circular nº 7/2025-DAF (SEI 2365334), para o encerramento do exercício 2025, e considerando a falta de enquadramento legal para sua inscrição em Restos a Pagar, consoa</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10400</Valor Unitário><Valor Total>20800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5964"><Ano>2025</Ano><Mês>dezembro</Mês><Número da NE>2025NE01312</Número da NE><Código do Credor>28097989000112</Código do Credor><Credor>CAMOA SERVIÇOS TELECOM LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento do saldo da Nota de Empenho 2025NE00554 (2167142) tendo em vista a publicação DCL nº 284, de 19 de dezembro de 2025 (SEI 2477772), referente à aplicação de penalidade à contratada pela inexecução TOTAL do Contrato-PG nº 21/2025-NPLC.         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12500</Valor Unitário><Valor Total>12500</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5965"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00001</Número da NE><Código do Credor>27745509000110</Código do Credor><Credor> SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA. </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de 5.000 plaquetas de identificação de bens patrimoniais, autoadesivas em liga metálica de alumínio, contendo o Brasão, nome  Câmara Legislativa do DF , a abreviatura  CLDF  e o número de registro patrimonial, com 6 a</Especificação><Quantidade>5000</Quantidade><Valor Unitário>0.29</Valor Unitário><Valor Total>1450</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5966"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00002</Número da NE><Código do Credor>31033647000143</Código do Credor><Credor>PUJANTE COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E PRESTACAO</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, para fornecimento, entrega e montagem de suporte/pedestal móvel com padrão VESA 800×400 mm e regulagem de altura, compatíveis com lousa interativa digital Samsung WA75C (75"), incluindo todos os acessório</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1300</Valor Unitário><Valor Total>13000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="5967"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Molas de piso BTS 75R ou similar                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>63</Quantidade><Valor Unitário>900.9</Valor Unitário><Valor Total>56756.700000000004</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5968"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mola de piso BTS 80 (ou similar), inclusve acessórios (somente material)                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>1668.29</Valor Unitário><Valor Total>33365.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5969"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Selante para mola de piso (ref: TekBond Pesilox Protect 700 g)                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>83</Quantidade><Valor Unitário>136.71</Valor Unitário><Valor Total>11346.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5970"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Kit pivotante, regulável, em aço inox 304, para porta de 200 kg                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>63</Quantidade><Valor Unitário>171.99</Valor Unitário><Valor Total>10835.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5971"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Kit pivotante, regulável, em aço inox 304, para porta de 300 kg                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>234.09</Valor Unitário><Valor Total>4681.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5972"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fornecimento de perfil de alumínio para porta ou batente, na cor cinza RAL 7035 (pintura eletrostática), conforme padrão (somente material)                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>45</Quantidade><Valor Unitário>69.7</Valor Unitário><Valor Total>3136.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5973"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Vidro temperado de 8 mm, verde ou incolor, conforme padrão existente (material)                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>176.83</Valor Unitário><Valor Total>4420.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5974"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Vidro temperado de 10 mm, verde ou incolor, conforme padrão existente (material)                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>253.01000000000002</Valor Unitário><Valor Total>6325.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5975"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Guarnições EPDM em cunha preto para porta de alumínio e vidro (somente material)                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>2.93</Valor Unitário><Valor Total>1465</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5976"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Trinco fecho de embutir, conforme padrão existente (somente material)                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>57</Quantidade><Valor Unitário>44.24</Valor Unitário><Valor Total>2521.68</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5977"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Puxador de alumínio, na cor cinza RAL 7035 (pintura eletrostática). Dimensões: 32,5 x 10 x 3 cm (somente material)                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>42</Quantidade><Valor Unitário>100.10000000000001</Valor Unitário><Valor Total>4204.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5978"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P2 - 2 folhas, medindo 208 x 121,5 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5420.54</Valor Unitário><Valor Total>21682.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5979"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P5 - 2 folhas, medindo 208 x 100 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5119.88</Valor Unitário><Valor Total>5119.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5980"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P6 - 2 folhas, medindo 265,5 x 129,5 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>5956.37</Valor Unitário><Valor Total>11912.74</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5981"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P8 - 2 folhas, medindo 247,5 x 145 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6072.82</Valor Unitário><Valor Total>6072.82</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5982"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Fabricação e fornecimento da porta P10 - 2 folhas, medindo 263 x 145 cm cada folha (somente material)                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>6168.9800000000005</Valor Unitário><Valor Total>37013.88</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5983"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00003</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DA PORTA P11 - 2 FOLHAS, MEDINDO 255,5 X 145 COM CADA FOLHA (SOMENTE MATERIAL). Contratação, por PREGÃO, de serviço especializado e fornecimento de materiais, sob demanda, para manutenção das portas de vidro e alumínio da CLDF, c</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>6086.99</Valor Unitário><Valor Total>18260.97</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5984"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00004</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Caçamba, inclusive transporte e destinação                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>546</Valor Unitário><Valor Total>1638</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5985"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00004</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para retirada das portas, instalação da mola e kit pivotante, impermeabilização, recorte e preparo do piso e reforço do perfil nos pontos de fixação e reinstalação da folha da porta                                                              </Especificação><Quantidade>83</Quantidade><Valor Unitário>1092</Valor Unitário><Valor Total>90636</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5986"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00004</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para ajuste do esquadro da porta	                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>316.13</Valor Unitário><Valor Total>12645.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5987"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00004</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Substituição de perfil de alumínio (mão de obra)	                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>421.51</Valor Unitário><Valor Total>8851.710000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5988"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00004</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para remoção de vidro antigo e instalação de vidro temperado novo, inclusive guarnição                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>409.5</Valor Unitário><Valor Total>8599.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5989"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00004</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para instalação do trinco fecho                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>57</Quantidade><Valor Unitário>13.18</Valor Unitário><Valor Total>751.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5990"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00004</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Mão de obra para instalação de puxador de alumínio. Contratação, por PREGÃO, de serviço especializado e fornecimento de materiais, sob demanda, para manutenção das portas de vidro e alumínio da CLDF, conforme TR (SEI 2273273), Despacho GMD (2279311), Pare</Especificação><Quantidade>42</Quantidade><Valor Unitário>13.18</Valor Unitário><Valor Total>553.5600000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5991"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00005</Número da NE><Código do Credor>14745075000106</Código do Credor><Credor> CONFIANCA ADMINISTRACOES E SERVICOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde (RSS), abrangendo coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados no SAS da CLDF, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2339.04</Valor Unitário><Valor Total>2339.04</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, II.        </Identificação></row>
<row _id="5992"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00006</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPONENTES DA SOLUÇÃO COMPOSTA PELO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, COMPREENDENDO TODOS OS COMPONENTES RELATIVOS AO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E RESPECTIVOS D</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>31458.65</Valor Unitário><Valor Total>62917.3</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="5993"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00006</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPONENTES DA SOLUÇÃO COMPOSTA PELO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DA CLDF. PROPORCIONAL - 21 DIAS EM MARÇO. Contratação, por INEXIGIBILIDADE, para prestação de serviços de assistência técnica especiali</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22021.05</Valor Unitário><Valor Total>22021.05</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="5994"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00007</Número da NE><Código do Credor>21024602000159</Código do Credor><Credor> CODEX ATLANTICUS -  TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares dos Sistemas de Informação da CLDF - Fábrica de Business Intelligence (BI) - Serviço Especializado de BI, em regime de Fábrica de Software dimensionado em Pontos de Função, por 12 meses,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>129371.12000000001</Valor Unitário><Valor Total>129371.12000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5995"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00008</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada p/ manutenção preventiva mensal e corretiva por demanda dos equipamentos instalados na CLDF, da DTVR, e para monitoração, com fornecimento de peças de reposição novas e o</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>34299.75</Valor Unitário><Valor Total>34299.75</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5996"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00009</Número da NE><Código do Credor>1832691000152</Código do Credor><Credor> NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>PEÇAS (SOB DEMANDA). Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada p/ manutenção preventiva mensal e corretiva por demanda dos equipamentos instalados na CLDF, da DTVR, e para monitoração, com fornecimento de peças de reposição novas e originais, conf</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22074.12</Valor Unitário><Valor Total>22074.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="5997"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00010</Número da NE><Código do Credor>627992000181</Código do Credor><Credor> UNIAO NACIONAL DO LEG ESTADUAIS </Credor><Especificação>Pagamento de contribuição referente à filiação da Câmara Legislativa do Distrito Federal e parlamentares à União dos Legisladores e Legislativos Estaduais - UNALE, durante o exercício de 2026, conforme Resolução Nº 112 de 27 de junho de 1996 (SEI 2486400)</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>16691.760000000002</Valor Unitário><Valor Total>200301.12</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Res. 112, 27/06/1996</Identificação></row>
<row _id="5998"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00011</Número da NE><Código do Credor>34878390000119</Código do Credor><Credor> E -LIVRO EDUCACIONAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de assinatura anual da plataforma digital de livros, contemplando acesso simultâneo integral para até 400 usuários, conforme estabelecido no Contrato-PG 89/2024 (SEI 1960755), Segundo Termo Aditivo (SEI 23705</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20098.71</Valor Unitário><Valor Total>20098.71</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, inciso I, § </Identificação></row>
<row _id="5999"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00012</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>BOLSAS DE ESTÁGIO. R$ 1.560,00 (valor da bolsa por estagiário) x 109 bolsas = R$ 170.040,00.                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>170040</Valor Unitário><Valor Total>2040480</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6000"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00012</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS. R$ 13,50 (vale transporte) x 22 dias úteis/mês x 109 estagiários = R$ 32.373,00.                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>32373</Valor Unitário><Valor Total>388476</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6001"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00012</Número da NE><Código do Credor>5342580000119</Código do Credor><Credor> UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE </Credor><Especificação>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,60% de R$ 170.040,00 (bolsa mensal dos 109 estagiários) = R$ 1.020,24. Contratação, por PREGÃO, de instituição credenciada como Agente de Integração Escola-Empresa para operacionalização de estágio de estudantes de ensino regular </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1020.24</Valor Unitário><Valor Total>12242.880000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000013/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6002"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00013</Número da NE><Código do Credor>32908188000167</Código do Credor><Credor>QUANTICA EMPRESA DE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA  E</Credor><Especificação>Contratação, por  PREGÃO ELETRÔNICO, de consultoria especializada para realizar o mapeamento e a institucionalização das competências organizacionais, gerenciais e individuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, implementar metodologia e instrument</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>384300</Valor Unitário><Valor Total>384300</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090034/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6003"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>4522.400000000001</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6004"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>6680.400000000001</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6005"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>85</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>8879.1</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6006"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Couchê Liso/Fosco                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>595</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>42292.6</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6007"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares)                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>2271.6</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6008"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>42</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>1738.8</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6009"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>255</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>11179.2</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6010"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>284.72</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6011"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>65</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>2410.2000000000003</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6012"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>42</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>2798.88</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6013"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>433.76</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6014"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>860</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>16959.2</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6015"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>306</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>18819</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6016"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>850</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>17153</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6017"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Emba lagem em Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>170</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>59.5</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6018"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>204</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>43496.88</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6019"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - CTP por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>365</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>17713.45</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6020"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - PROVA por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>340</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>10533.2</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6021"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>116</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6022"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré- impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>390</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>7632.3</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6023"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00014</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré - impressão - Serviço de Diagramação e Arte II. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, em SRP, com vistas à confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e dem</Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>12760.5</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6024"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00015</Número da NE><Código do Credor>11311279000140</Código do Credor><Credor> EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA - ME 2135 </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA, de empresa para o fornecimento parcelado de material bibliográfico nacional e estrangeiro, exclusivamente disponível no mercado interno brasileiro, incluindo livros impressos, multimeios, folhetos, mapas, fascículos avulsos de p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28063.55</Valor Unitário><Valor Total>28063.55</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="6025"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00016</Número da NE><Código do Credor>9547021000104</Código do Credor><Credor>MODUS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIRELI           </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de empresa especializada para a realização de diagnóstico institucional de Qualidade de Vida no Trabalho, por meio da metodologia de Ergonomia da Atividade Aplicada, bem como para a revisão e atualização da Política e do </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>230000</Valor Unitário><Valor Total>230000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 74 I e III,c e f</Identificação></row>
<row _id="6026"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00018</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS . 12 fascículos anuais/12 meses/50 USUÁRIOS.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8680.210000000001</Valor Unitário><Valor Total>8680.210000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="6027"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00018</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE ORÇAMENTO E FINANÇAS . 12 fascículos anuais/12 meses/50 USUÁRIOS.                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9212.37</Valor Unitário><Valor Total>9212.37</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="6028"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00018</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS . 12 fascículos anuais/12 meses/50 USUÁRIOS.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8948.62</Valor Unitário><Valor Total>8948.62</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="6029"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00018</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE CONVÊNIOS E PARCERIAS . CORTESIA. 12 fascículos anuais/12 meses/50 USUÁRIOS.                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>0.01</Valor Unitário><Valor Total>0.01</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="6030"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00018</Número da NE><Código do Credor>7316919000138</Código do Credor><Credor> GOVERNET EDITORA LTDA ME </Credor><Especificação>BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO MUNICIPAL. 12 fascículos anuais/12 meses/50 USUÁRIOS. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de assinatura anual de periódicos digitais editados, distribuídos e comercializados exclusivamente pela Governet</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9549.54</Valor Unitário><Valor Total>9549.54</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="6031"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00019</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO. JANEIRO A OUTUBRO.                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>26341.9</Valor Unitário><Valor Total>263419</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6032"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00019</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO. PROPORCIONAL - 16 DIAS EM NOVEMBRO. Contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada em prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualização de versão de portais</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14049.01</Valor Unitário><Valor Total>14049.01</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6033"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00020</Número da NE><Código do Credor>5741114000106</Código do Credor><Credor> SEA TECNOLOGIA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SÍTIOS E PORTAIS. Contratação, na modalidade PREGÃO, de empresa especializada em prestação de serviço de instalação, configuração, customização e suporte técnico e atualização de versão de portais internet e intranet da CLDF </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2488700</Valor Unitário><Valor Total>2488700</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000045/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6034"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00021</Número da NE><Código do Credor>8990948000143</Código do Credor><Credor> CRP TECNOLOGIA S.A. </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para o desenvolvimento, manutenção corretiva e evolutiva e sustentação de sistemas de informação, pagos por Sprint executada, nos termos do Contrato-PG Nº 80/2024-NPLC (SEI 1903394)</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>77689.64</Valor Unitário><Valor Total>1165344.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090031/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6035"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00022</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az Repos and Boards (Basic)-Basic-1 User Part number: WF9-00011. Estimadas 105 subscrições por mês x 12 meses = 1260.                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1260</Quantidade><Valor Unitário>35.35</Valor Unitário><Valor Total>44541</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6036"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00022</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az Test Plans-Std User-1/Mo Part number: AAA-15043. Estimadas 12 subscrições por mês x 12 meses = 144.                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>144</Quantidade><Valor Unitário>306.48</Valor Unitário><Valor Total>44133.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6037"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00022</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az P/L-Self-hosted CI/CD Concurrent Job-1/Mo Part number: WF9-00009. Estimadas 10 subscrições por mês x 12 meses = 120.                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>88.41</Valor Unitário><Valor Total>10609.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6038"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00022</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Az P/L-Microsoft-hosted CI/CD Concurrent Job-1/Mo Part number: WF9-00008. Estimadas 3 subscrições por mês x 12 meses = 36.                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>235.76</Valor Unitário><Valor Total>8487.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6039"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00022</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Capacitação na utilização e administração da plataforma, 12 horas/aula. Contratação, na modalidade PREGÃO, de serviço de subscrição de plataforma integrada de desenvolvimento colaborativo em nuvem, Microsoft Azure DevOps Services, com pagamento mensal sob</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>404.25</Valor Unitário><Valor Total>4851</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6040"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00023</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA MENSAGERIA MENTORH (janeiro a novembro).                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>13988.14</Valor Unitário><Valor Total>153869.54</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="6041"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00023</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DA MENSAGERIA MENTORH (12 dias em dezembro). Prestação de serviços da solução de Mensageria MENTORH (e-Social) adquirida pela CLDF para automatização do processo de escrituração digital das obrigações fiscais, prev</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5595.26</Valor Unitário><Valor Total>5595.26</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="6042"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00024</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação> SERVIÇOS EVENTUAIS - PONTOS DE FUNÇÃO.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>883.6700000000001</Valor Unitário><Valor Total>88367</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="6043"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00024</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>TREINAMENTO. Prestação de serviços da solução de Mensageria MENTORH (e-Social) adquirida pela CLDF para automatização do processo de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas para o e-Social, de acordo com o D 8.373 de 11</Especificação><Quantidade>13</Quantidade><Valor Unitário>360.97</Valor Unitário><Valor Total>4692.61</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Inciso II  </Identificação></row>
<row _id="6044"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00025</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE E MANUTENÇÃO (JANEIRO A MARÇO/2026).                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>64751.75</Valor Unitário><Valor Total>194255.25</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="6045"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00025</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE E MANUTENÇÃO (21 DIAS EM ABRIL/2026).                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45326.23</Valor Unitário><Valor Total>45326.23</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="6046"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00025</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>TREINAMENTO - 1 TURMA EM 2026. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para manutenção do sistema e capacitação e treinamento no software aplicativo MENTORH - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS a ele relacionados", conforme Contrato-PG 15</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26740</Valor Unitário><Valor Total>26740</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="6047"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00026</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>MANUTENÇÃO EVOLUTIVA. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para manutenção evolutiva para o desenvolvimento de novas funcionalidades para o sistema MentoRH, quando houver, prestada sob demanda da CLDF, por meio de ordem de serviço, mensurada com</Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>1087.03</Valor Unitário><Valor Total>326109</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="6048"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00027</Número da NE><Código do Credor>88633680000202</Código do Credor><Credor> OSM CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA </Credor><Especificação>CONSULTORIA (POR DEMANDA). Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para suporte, manutenção, capacitação e treinamento no sistema MENTORH - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, conforme Contrato-PG 15/2024 (SEI 1629191), Primeiro Termo Adi</Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>962.64</Valor Unitário><Valor Total>14439.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="6049"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00034</Número da NE><Código do Credor>18607653000107</Código do Credor><Credor>BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL                    </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por inexigibilidade de licitação, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, para os equipamentos que compõem a tecnologia de radiofrequência (RFID) utilizados na Biblioteca Paulo Bertran da Câmara Legislati</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>3403.2000000000003</Valor Unitário><Valor Total>30628.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art 74  I e § 1º    </Identificação></row>
<row _id="6050"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00035</Número da NE><Código do Credor>28097989000112</Código do Credor><Credor> CAMOA SERVIÇOS TELECOM LTDA </Credor><Especificação>PROPORCIONAL   24 DIAS EM JANEIRO. Contratação, por PREGÃO, de serviço de codificação e decodificação em protocolo SRT, mediante locação de equipamento, e entrega de sinal audiovisual codificado via link a ser fornecido pela CONTRATADA, da TV Câmara Distr</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5000</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6051"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00035</Número da NE><Código do Credor>28097989000112</Código do Credor><Credor> CAMOA SERVIÇOS TELECOM LTDA </Credor><Especificação>FEVEREIRO A MAIO/2026. Contratação, por PREGÃO, de serviço de codificação e decodificação em protocolo SRT, mediante locação de equipamento, e entrega de sinal audiovisual codificado via link a ser fornecido pela CONTRATADA, da TV Câmara Distrital para a </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>6250</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6052"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00035</Número da NE><Código do Credor>28097989000112</Código do Credor><Credor> CAMOA SERVIÇOS TELECOM LTDA </Credor><Especificação>PROPORCIONAL   8 DIAS EM JUNHO/2026. Contratação, por PREGÃO, de serviço de codificação e decodificação em protocolo SRT, mediante locação de equipamento, e entrega de sinal audiovisual codificado via link a ser fornecido pela CONTRATADA, da TV Câmara Dis</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1666.67</Valor Unitário><Valor Total>1666.67</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6053"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Adesivo                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>56.53</Valor Unitário><Valor Total>14132.5</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6054"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Cartão Duo Design                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>130</Quantidade><Valor Unitário>111.34</Valor Unitário><Valor Total>14474.2</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6055"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Cartão Supremo                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>300</Quantidade><Valor Unitário>104.46000000000001</Valor Unitário><Valor Total>31338</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6056"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Couchê Liso/Fosco                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>71.08</Valor Unitário><Valor Total>142160</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6057"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Especial (Linhas Plus, Texturizados, Frisados e Similares)                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>45</Quantidade><Valor Unitário>75.72</Valor Unitário><Valor Total>3407.4</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6058"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Kraft	                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>41.4</Valor Unitário><Valor Total>4968</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6059"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Off Set                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>690</Quantidade><Valor Unitário>43.84</Valor Unitário><Valor Total>30249.600000000002</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6060"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Opaline                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>26</Quantidade><Valor Unitário>35.59</Valor Unitário><Valor Total>925.34</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6061"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Pólen Soft                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>120</Quantidade><Valor Unitário>37.08</Valor Unitário><Valor Total>4449.6</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6062"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Reciclato                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>66.64</Valor Unitário><Valor Total>5997.6</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6063"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Impressão - Papel Vergê                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>54.22</Valor Unitário><Valor Total>1084.4</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6064"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento I	                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2350</Quantidade><Valor Unitário>19.72</Valor Unitário><Valor Total>46342</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6065"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento II                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1090</Quantidade><Valor Unitário>61.5</Valor Unitário><Valor Total>67035</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6066"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Acabamento III                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>20.18</Valor Unitário><Valor Total>40360</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6067"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Pacote/Emba lagem em Papel Kraft                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>0.35000000000000003</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6068"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção de Banner por Metro Quadrado                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>213.22</Valor Unitário><Valor Total>106610</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6069"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - CTP por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>48.53</Valor Unitário><Valor Total>38824</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6070"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção - Pré- impressão - PROVA por Lâmina de Cor e Página.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>30.98</Valor Unitário><Valor Total>24784</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6071"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Confecção e impressão de Dados Variáveis.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>1.16</Valor Unitário><Valor Total>232</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6072"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré- impressão - Serviço de Diagramação e Arte I                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1100</Quantidade><Valor Unitário>19.57</Valor Unitário><Valor Total>21527</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6073"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00036</Número da NE><Código do Credor>8220275000142</Código do Credor><Credor> GRÁFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA </Credor><Especificação>Pré- impressão - Serviço de Diagramação e Arte II. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão gráfica e diagramação, em SRP, com vistas à confecção de revistas, jornais, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e dema</Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>255.21</Valor Unitário><Valor Total>22968.9</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000006/2020-DETRANDF</Identificação></row>
<row _id="6074"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00043</Número da NE><Código do Credor>7660888000138</Código do Credor><Credor>CLARA SERVICOS INTEGRADOS VIDEO, CONTEUDO WEB LTDA</Credor><Especificação>Contratação, por licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, de empresa prestadora de serviços de comunicação digital, visando uma estratégia perene que permita a divulgação em tempo real das leis e ações aprovadas pela CLDF, conforme Contrato-PG Nº 62/2025-NPL</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500000</Valor Unitário><Valor Total>1500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6075"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00044</Número da NE><Código do Credor>42753412000142</Código do Credor><Credor>HEAD 360 GRAUS SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA  </Credor><Especificação>Contratação, por licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, de empresa prestadora de serviços de comunicação digital, visando uma estratégia perene que permita a divulgação em tempo real das leis e ações aprovadas pela CLDF, conforme Contrato-PG Nº 62/2025-NPL</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1500000</Valor Unitário><Valor Total>1500000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>090001/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6076"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00046</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de solução telejornalismo móvel e portátil (mochilink), para áudio e vídeo, baseado em tecnologia via rede de dados com recepção e exibição em banda base, conforme Contrato-PG nº 5</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>20397.260000000002</Valor Unitário><Valor Total>203972.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6077"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00046</Número da NE><Código do Credor>3517258000158</Código do Credor><Credor> MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de solução telejornalismo móvel e portátil (mochilink), para áudio e vídeo, baseado em tecnologia via rede de dados com recepção e exibição em banda base, conforme Contrato-PG nº 5</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14278.08</Valor Unitário><Valor Total>14278.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000046/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6078"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00047</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de empresa especializada em manutenção com suporte técnico via chamados ilimitados dos softwares ShowBrowser, ShowPlay e ShowLoudness, que contemplam os equipamentos Playout 1, Playout 2, Storage, Processador de Loudness,</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>11514.47</Valor Unitário><Valor Total>126659.17</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="6079"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00047</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de empresa especializada em manutenção com suporte técnico via chamados ilimitados dos softwares ShowBrowser, ShowPlay e ShowLoudness, que contemplam os equipamentos Playout 1, Playout 2, Storage, Processador de Loudness,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5373.42</Valor Unitário><Valor Total>5373.42</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I          </Identificação></row>
<row _id="6080"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00048</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M1 - ARMÁRIO ALTO.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4551.1900000000005</Valor Unitário><Valor Total>4551.1900000000005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6081"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00048</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M2 - ARMÁRIO ALTO DE CANTO.                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7091.99</Valor Unitário><Valor Total>7091.99</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6082"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00048</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M3 - BANCO MÓVEL.                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1112.42</Valor Unitário><Valor Total>5562.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6083"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00048</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M4 - PAINEL MEIA ALTURA.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2880.6</Valor Unitário><Valor Total>2880.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6084"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00048</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M5 - CONJUNTO DE DUAS MESAS DE APOIO REDONDAS (Ø 50cm e 38cm).                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1018.69</Valor Unitário><Valor Total>3056.07</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6085"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00048</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M6 - PAINEL COM RIPADO NAS BORDAS E CAIXA SUSPENSA P/ EQUIPAMENTOS. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para fornecimento e instalação de mobiliários planejados para atender necessidades específicas e personalizadas da CLDF, conforme TR (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13982.62</Valor Unitário><Valor Total>13982.62</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6086"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00049</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M1 - ARMÁRIO DE CANTO ALTO EM FORMATO "L".                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>11711.72</Valor Unitário><Valor Total>11711.72</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6087"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00049</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M2 - ARMÁRIO ALTO LINEAR.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7926.66</Valor Unitário><Valor Total>7926.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6088"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00049</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M3- CONJUNTO EM FORMATO "L" DE ARMÁRIO SUSPENSO E BANCADA TÉCNICA	. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para fornecimento e instalação de mobiliários planejados para atender necessidades específicas e personalizadas da CLDF, conforme TR (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>8907.52</Valor Unitário><Valor Total>8907.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6089"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M1 - BANCADA COM PÉ LATERAL.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2975.36</Valor Unitário><Valor Total>2975.36</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6090"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M1 - MESA DIRETORA PLENÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>21946.53</Valor Unitário><Valor Total>21946.53</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6091"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M2 - MESA DE APOIO 01 PLENÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5870.47</Valor Unitário><Valor Total>5870.47</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6092"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M3 - MESA DE APOIO 02 PLENÁRIO.	                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5606.33</Valor Unitário><Valor Total>5606.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6093"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M4 - SAIA 01 PLENÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1204.64</Valor Unitário><Valor Total>2409.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6094"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M5 - SAIA 02 PLENÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1204.64</Valor Unitário><Valor Total>2409.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6095"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M6 - SAIA 03 PLENÁRIO.	                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1204.64</Valor Unitário><Valor Total>2409.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6096"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M7 - GUARDA-CORPO PLENÁRIO.	                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3076.94</Valor Unitário><Valor Total>3076.94</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6097"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00050</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M8 - RODAPÉ BANCADA TAQUIGRAFIA PLENÁRIO. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para fornecimento e instalação de mobiliários planejados para atender necessidades específicas e personalizadas da CLDF, conforme TR (SEI 2330448), Despacho GMD (2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1790.08</Valor Unitário><Valor Total>1790.08</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6098"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00051</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M1 - CONJUNTO DE BANCADA TÉCNICA COM GUICHÊ P/ ATENDIMENTO E PRATELEIRA.                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2403.55</Valor Unitário><Valor Total>2403.55</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6099"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00051</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M2 - ARMÁRIO ALTO FORMATO EM "L".                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7774.93</Valor Unitário><Valor Total>7774.93</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6100"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00051</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M3 - ARMÁRIO ALTO COM NICHO CENTRAL.                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5117.71</Valor Unitário><Valor Total>5117.71</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6101"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00051</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M4 - ESTANTE "COLMEIA". Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para fornecimento e instalação de mobiliários planejados para atender necessidades específicas e personalizadas da CLDF, conforme TR (SEI 2330448), Despacho GMD (2340521), Parecer-P</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2094.05</Valor Unitário><Valor Total>2094.05</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6102"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00052</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M1 - ARMÁRIO ALTO E CONJUNTO DE ARMÁRIOS AÉREO E BAIXO.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13810.550000000001</Valor Unitário><Valor Total>13810.550000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6103"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00052</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M2 - BALCÃO TÉCNICO.                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>6200.13</Valor Unitário><Valor Total>12400.26</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6104"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00052</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M3 - ARMÁRIO PARA IMPRESSORAS.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>2905.69</Valor Unitário><Valor Total>11622.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6105"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00052</Número da NE><Código do Credor>7662533000188</Código do Credor><Credor> ROMULO GUEDES DOS SANTOS </Credor><Especificação>M4 - ARMÁRIO TÉCNICO. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para fornecimento e instalação de mobiliários planejados para atender necessidades específicas e personalizadas da CLDF, conforme TR (SEI 2330448), Despacho GMD (2340521), Parecer-PG </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13935.57</Valor Unitário><Valor Total>13935.57</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6106"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 ¿                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>85</Valor Unitário><Valor Total>425</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6107"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>ALICATE DE PRESSÃO 10" COM MORDENTE CURVO¿                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>69</Valor Unitário><Valor Total>138</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6108"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>ALICATE UNIVERSAL 8 ¿                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>99</Valor Unitário><Valor Total>297</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6109"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>CHAVE DE FENDA 1/8 X 3 ¿                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>14.5</Valor Unitário><Valor Total>72.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6110"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 ¿                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>22.5</Valor Unitário><Valor Total>112.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6111"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) 1/8" X 3 ¿                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>14.5</Valor Unitário><Valor Total>72.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6112"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>CHAVE INGLESA 8 ¿                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>78</Valor Unitário><Valor Total>156</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6113"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>CHAVE DE FENDA "COTOCO" 3/16x1.1/2¿                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>42</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6114"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) COTOCO 3/16x1.1/2¿                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>18.5</Valor Unitário><Valor Total>55.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6115"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>ALICATE DE CORTE DIAGONAL RENTE 5 ¿                                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>256</Valor Unitário><Valor Total>1280</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6116"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>ARCO DE SERRA MANUAL FIXO DE 12 ¿                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>187</Valor Unitário><Valor Total>187</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6117"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>JOGO DE CHAVES DE PRECISÃO (CHAVE RELOJOEIRO)¿                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>56</Valor Unitário><Valor Total>112</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6118"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>KIT SERRA COPO BIMETÁLICA¿                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>999</Valor Unitário><Valor Total>1998</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6119"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>LÂMINA PARA ARCO DE SERRA 12"¿                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>17</Valor Unitário><Valor Total>85</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6120"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>PUNÇÃO 6 a 8MM¿                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>33.44</Valor Unitário><Valor Total>66.88</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6121"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>LUVA PIGMENTADA TRICOTADA EM NYLON (PAR) TAMANHO M¿                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6122"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>LUVA PIGMENTADA TRICOTADA EM NYLON (PAR)TAMANHO G¿                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6123"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>LUVA PIGMENTADA TRICOTADA EM NYLON (PAR)TAMANHO GG¿                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6124"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR¿                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>13.5</Valor Unitário><Valor Total>270</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6125"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>EXTENSÃO ELÉTRICA 3M¿                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>43</Valor Unitário><Valor Total>430</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6126"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>EXTENSÃO ELÉTRICA 5M¿                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>47</Valor Unitário><Valor Total>470</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6127"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>BANQUETA PLÁSTICA DOBRÁVEL¿                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>99</Valor Unitário><Valor Total>594</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6128"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>MOCHILA PARA FERRAMENTAS¿                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>490</Valor Unitário><Valor Total>980</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6129"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>RODÍZIO GIRATÓRIO EM GEL OU SILICONE 75MM COM FREIO¿                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>38</Valor Unitário><Valor Total>608</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6130"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>RODÍZIO GIRATÓRIO EM GEL OU SILICONE 75MM SEM FREIO¿                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>34.5</Valor Unitário><Valor Total>552</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6131"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>CINTA DE AMARRAÇÃO DE CARGA COM CATRACA¿                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>146</Valor Unitário><Valor Total>876</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6132"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>FITA DUPLA FACE¿                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>47</Valor Unitário><Valor Total>470</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6133"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>FITA ISOLANTE PRETA¿                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>29</Valor Unitário><Valor Total>290</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6134"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>TAY RAP 2,5MM¿                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>25.5</Valor Unitário><Valor Total>127.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6135"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>TAY RAP 3,6MM¿                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>28</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6136"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>TAY RAP 4,8MM¿                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>57</Valor Unitário><Valor Total>285</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6137"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>TAY RAP 7,6MM¿                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>69</Valor Unitário><Valor Total>138</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6138"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>ADESIVO INSTANTANEO¿                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>60</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6139"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00053</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>COLA DE CONTATO EXTRA FORTE. Aquisição, por Dispensa de Licitação, de ferramentas profissionais e materiais de consumo para realização de manutenção técnica nos sistemas audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exigênci</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>14</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6140"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00054</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>PARAFUSADEIRA DE PRECISÃO                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>215</Valor Unitário><Valor Total>430</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6141"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00054</Número da NE><Código do Credor>61560757000124</Código do Credor><Credor>H H COMÉRCIO VAREJISTA LTDA                       </Credor><Especificação>PARAFUSADEIRA COMPACTA. Aquisição, por Dispensa de Licitação, de ferramentas profissionais e materiais de consumo para realização de manutenção técnica nos sistemas audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exigências es</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>500</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6142"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00055</Número da NE><Código do Credor>39999415000156</Código do Credor><Credor> BARBIN EMPRESARIAL LTDA </Credor><Especificação>GANCHO AMARRAÇÃO CAÇAMBA. Aquisição, por Dispensa de Licitação, de ferramentas profissionais e materiais de consumo para realização de manutenção técnica nos sistemas audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exigências </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>132.66</Valor Unitário><Valor Total>397.98</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6143"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00056</Número da NE><Código do Credor>39999415000156</Código do Credor><Credor> BARBIN EMPRESARIAL LTDA </Credor><Especificação>MESA PORTÁTIL DOBRÁVEL. Aquisição, por Dispensa de Licitação, de ferramentas profissionais e materiais de consumo para realização de manutenção técnica nos sistemas audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exigências es</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>366.37</Valor Unitário><Valor Total>1099.1100000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6144"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00057</Número da NE><Código do Credor>51659136000149</Código do Credor><Credor>SOUL DISTRIBUIDORA PROD. EQUIPAM. INDUSTRIAIS LTDA</Credor><Especificação>SOPRADOR DE AR. Aquisição, por Dispensa de Licitação, de ferramentas profissionais e materiais de consumo para realização de manutenção técnica nos sistemas audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme condições e exigências estabeleci</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>360.49</Valor Unitário><Valor Total>360.49</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6145"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Pequena para púlpito - Medindo cerda de 0,60 m de comprimento x 0,40 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>190</Valor Unitário><Valor Total>1900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6146"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Média - Medindo 1,50m de comprimento x 0,50 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>320</Valor Unitário><Valor Total>9600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6147"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Grande - Medindo 2,50m de comprimento x 0,50 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>349</Valor Unitário><Valor Total>3490</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6148"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Caminho de flores para mesa diretora - Contratado por metro linear x 0,30 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>214</Valor Unitário><Valor Total>1712</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6149"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjo para mesa de centro Pequeno - Medindo cerca de 0,20m de altura e diâmetro proporcional ao arranjo, conforme escolha das flores/folhas.                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>84</Valor Unitário><Valor Total>840</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6150"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para mesa de centro Médio - Medindo cerca de 0,30m de altura e diâmetro proporcional ao arranjo, conforme escolha das flores/folhas.                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>139</Valor Unitário><Valor Total>1390</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6151"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos para mesa de centro Grande - Medindo cerca de 0,50m de altura e diâmetro proporcional ao arranjo, conforme escolha das flores/folhas.                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>169</Valor Unitário><Valor Total>1690</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6152"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjo Floral de impacto Pequeno - Medindo cerca de 0,60m de altura (incluindo o vaso) X 0,50m de diâmetro. O arranjo deve conter flores e folhagens exuberantes.                                                                                             </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>220</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6153"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjo Floral de impacto Grande - Medindo cerca de 1,10m de altura (incluindo o vaso) X 0,90m de diâmetro. O arranjo deve conter flores e folhagens exuberantes.                                                                                              </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>380</Valor Unitário><Valor Total>3800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6154"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Pedestal em madeira, ou ferro, ou outro material equivalente, aprovado pela Coordenadoria de Cerimonial, medindo aproximadamente 0,80m de altura.                                                                                                              </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6155"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Vaso de planta ornamental de espécies variadas, aprovado pela Coordenadoria de Cerimonial, com folhagens em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 1,50m de altura (incluindo o vaso).                                                    </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>128</Valor Unitário><Valor Total>5120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6156"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Vaso de planta ornamental de espécies variadas, aprovado pela Coordenadoria de Cerimonial, com folhagens robustas em composições harmônicas. Apresentarão medidas aproximadas de 2,50 m de altura (incluindo o vaso).                                          </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>296</Valor Unitário><Valor Total>11840</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6157"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Tapetes vermelho - Medindo: 1,5m de largura por 20m de comprimento, contratados por diária.                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>177</Valor Unitário><Valor Total>1770</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6158"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos Florais tipo buquê. Cor e flores a definir.                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6159"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos de Orquídeas - arranjos compostos por orquídeas Phalaenopsis (Galho de Orquídea Phalaenopsis média) em duas hastes. Cor a definir. Cachepô de vidro transparente, composto por casca de madeira, pedra de mármores, cascalho e/ou musgo. Dimensões do </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>240</Valor Unitário><Valor Total>720</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6160"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroas fúnebres - composta por crisântemos, rosas ou flores do campo equivalentes, com folhagem verde, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m, com faixa.                                                                                                       </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>279</Valor Unitário><Valor Total>837</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6161"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00058</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Coroa fúnebre entregue em outros estados do país - composta por crisântemos, rosas ou flores do campo equivalentes, com folhagem verde, medindo aproximadamente 1,20m x 0,90m, com faixa. Contratação de empresa espec. em prestação de serviço de ornamentação</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>387</Valor Unitário><Valor Total>387</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6162"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00059</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor>ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prest. de serviços de legenda oculta (Closed Caption) de forma automática por reconhecimento de voz e ininterrupta em regime 24x7, para programação diária da TV Câmara Distrital, na modalidade locação de software com fornec. de</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>8818.29</Valor Unitário><Valor Total>79364.61</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6163"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00059</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor>ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação de empresa para prest. de serviços de legenda oculta (Closed Caption) de forma automática por reconhecimento de voz e ininterrupta em regime 24x7, para programação diária da TV Câmara Distrital, na modalidade locação de software com fornec. de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1763.66</Valor Unitário><Valor Total>1763.66</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000036/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6164"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00060</Número da NE><Código do Credor>36344966000193</Código do Credor><Credor>SOLID LICITAÇÕES LTDA                             </Credor><Especificação>PILHA AA RECARREGÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>129</Valor Unitário><Valor Total>1806</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6165"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00060</Número da NE><Código do Credor>36344966000193</Código do Credor><Credor>SOLID LICITAÇÕES LTDA                             </Credor><Especificação>RECARREGADOR DE PILHAS.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6166"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00060</Número da NE><Código do Credor>36344966000193</Código do Credor><Credor>SOLID LICITAÇÕES LTDA                             </Credor><Especificação>TIMER PROGRAMAVEL. Aquisição de equipamentos, componentes eletrônicos e impressora 3D, objetivando prover recursos necessários para execução da manutenção preventiva, corretiva e melhorias da infraestrutura audiovisual da CLDF, conforme condições e exigên</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>92</Valor Unitário><Valor Total>736</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6167"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00061</Número da NE><Código do Credor>36344966000193</Código do Credor><Credor>SOLID LICITAÇÕES LTDA                             </Credor><Especificação>ALICATE AMPERIMETRO CA/CC COMPACTO. Aquisição de equipamentos, componentes eletrônicos e impressora 3D, objetivando prover recursos necessários para execução da manutenção preventiva, corretiva e melhorias da infraestrutura audiovisual da CLDF, conforme c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>865</Valor Unitário><Valor Total>865</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6168"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00062</Número da NE><Código do Credor>43478505000179</Código do Credor><Credor>SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA        </Credor><Especificação>Suprimentos de impressão - ribbons. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de impressoras de cartões PVC e suprimentos de impressão (ribbons), com vistas à emissão de crachás e credenciais de acesso pelo SPCS e pela DIPOL da CLDF, conforme TR (SEI 2406581)</Especificação><Quantidade>35</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>21000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6169"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00063</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>CAIXA PLASTICA PARA MONTAGEM DE CIRCUITOS (P)                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>109</Valor Unitário><Valor Total>1090</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6170"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00063</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>CAIXA PLASTICA PARA MONTAGEM DE CIRCUITOS (M)                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6171"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00063</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>CONTROLADOR ETHERNET TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>63</Valor Unitário><Valor Total>1260</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6172"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00063</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>MÓDULO WI-FI COM 22 PINOS                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>35.5</Valor Unitário><Valor Total>710</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6173"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00063</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>MÓDULO WI-FI COM 8 PINOS                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>27</Valor Unitário><Valor Total>540</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6174"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00063</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO. Aquisição de equipamentos, componentes eletrônicos e impressora 3D, objetivando prover recursos necessários para execução da manutenção preventiva, corretiva e melhorias da infraestrutura audiovisual da CLDF, conforme condições</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>33</Valor Unitário><Valor Total>990</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6175"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00064</Número da NE><Código do Credor>43478505000179</Código do Credor><Credor>SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA        </Credor><Especificação>Impressora de cartão PVC. Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de impressoras de cartões PVC e suprimentos de impressão (ribbons), com vistas à emissão de crachás e credenciais de acesso pelo SPCS e pela DIPOL da CLDF, conforme TR (SEI 2406581), Parecer-</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10400</Valor Unitário><Valor Total>20800</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6176"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00065</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>Cancelamento em virtude da não inclusão de um item com subelemento 17.                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5010</Valor Unitário><Valor Total>5010</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6177"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00066</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>CAIXA PLASTICA PARA MONTAGEM DE CIRCUITOS (P)                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>109</Valor Unitário><Valor Total>1090</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6178"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00066</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>CAIXA PLASTICA PARA MONTAGEM DE CIRCUITOS (M)                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>70</Valor Unitário><Valor Total>420</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6179"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00066</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>CONTROLADOR ETHERNET TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>63</Valor Unitário><Valor Total>1260</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6180"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00066</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>MÓDULO WI-FI COM 22 PINOS                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>35.5</Valor Unitário><Valor Total>710</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6181"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00066</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>MÓDULO WI-FI COM 8 PINOS                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>27</Valor Unitário><Valor Total>540</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6182"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00066</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>33</Valor Unitário><Valor Total>990</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6183"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00066</Número da NE><Código do Credor>42129716000133</Código do Credor><Credor>W V SERVIÇOS LTDA                                 </Credor><Especificação>ADAPTADOR BLUETOOTH DANTE. Aquisição de equipamentos, componentes eletrônicos e impressora 3D, objetivando prover recursos necessários para execução da manutenção preventiva, corretiva e melhorias da infraestrutura audiovisual da CLDF, conforme condições </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>2344</Valor Unitário><Valor Total>7032</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6184"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00067</Número da NE><Código do Credor>49300396000181</Código do Credor><Credor>LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO            </Credor><Especificação>FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D - TIPO PLA - PRETO                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>149.70000000000002</Valor Unitário><Valor Total>598.8000000000001</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6185"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00067</Número da NE><Código do Credor>49300396000181</Código do Credor><Credor>LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO            </Credor><Especificação>FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D - TIPO PLA - BRANCO                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>149.70000000000002</Valor Unitário><Valor Total>449.1</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6186"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00067</Número da NE><Código do Credor>49300396000181</Código do Credor><Credor>LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO            </Credor><Especificação>FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D - TIPO PLA - CINZA                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>154.99</Valor Unitário><Valor Total>464.97</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6187"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00067</Número da NE><Código do Credor>49300396000181</Código do Credor><Credor>LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO            </Credor><Especificação>FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D - TIPO PLA - TRANSPARENTE. Aquisição de equipamentos, componentes eletrônicos e impressora 3D, objetivando prover recursos necessários para execução da manutenção preventiva, corretiva e melhorias da infraestrutura audiovisual</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>149</Valor Unitário><Valor Total>149</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6188"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00068</Número da NE><Código do Credor>49300396000181</Código do Credor><Credor>LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNAÇÃO            </Credor><Especificação>IMPRESSORA 3D. Aquisição de equipamentos, componentes eletrônicos e impressora 3D, objetivando prover recursos necessários para execução da manutenção preventiva, corretiva e melhorias da infraestrutura audiovisual da CLDF, conforme condições estabelecida</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4990</Valor Unitário><Valor Total>4990</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6189"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00069</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Passagem Nacional                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80000</Valor Unitário><Valor Total>80000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6190"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00069</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Passagem Internacional                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6191"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00069</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Seguro viagem internacional                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3000</Valor Unitário><Valor Total>3000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6192"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00069</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Taxa de Agenciamento. Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>800</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6193"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00070</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>JANEIRO A JULHO. Contratação direta de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio desta CLDF e a Câmar</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>4027.6</Valor Unitário><Valor Total>28193.2</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="6194"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00070</Número da NE><Código do Credor>33683111000107</Código do Credor><Credor> SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO</Credor><Especificação>AGOSTO. Contratação direta de serviços de conexão à rede Infovia Brasília, para a interconexão de dados entre os órgãos integrantes da Adm Pública Federal, com vistas a permitir o acesso à comunicação de dados entre o estúdio desta CLDF e a Câmara dos Dep</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>246.57</Valor Unitário><Valor Total>246.57</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 25, Caput      </Identificação></row>
<row _id="6195"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00071</Número da NE><Código do Credor>43262746000186</Código do Credor><Credor> JUSTI TRADUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços de tradução/interpretação Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para Língua Portuguesa e vice-versa, modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em eventos, a</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>284166.22000000003</Valor Unitário><Valor Total>284166.22000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2023-CLDF </Identificação></row>
<row _id="6196"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00073</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Mão de obra por evento de MANUTENÇÃO PREVENTIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do edifício sede da CLDF.                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2717.33</Valor Unitário><Valor Total>2717.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6197"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00073</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>Mão de obra por evento de MANUTENÇÃO CORRETIVA do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do edifício sede da CLDF. Demais especificações, vide Termo de Referência (SEI 0060922). Conforme Contrato-PG nº 22/2021-NPLC (SEI 0416834), Apostilament</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>3567.2200000000003</Valor Unitário><Valor Total>24970.54</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6198"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00074</Número da NE><Código do Credor>1215897000133</Código do Credor><Credor> IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA EPP </Credor><Especificação>PEÇAS para manutenção do sistema de controle de acesso de pessoas e veículos do edifício sede da CLDF, de acordo com o item 5, da planilha do anexo I do Termo de Referência (SEI 0060922). Demais especificações, vide Termo de Referência. Conforme Contrato-</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32000</Valor Unitário><Valor Total>32000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000024/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6199"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00075</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL PARA ÁGUA                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>7000</Quantidade><Valor Unitário>5.19</Valor Unitário><Valor Total>36330</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6200"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00075</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL PARA CAFÉ. Aquisição de copos biodegradáveis para água e café, para atendimento das demandas da CLDF, conforme Termo de Referência (SEI 2416797), Parecer-PG 546/2025-NPLC (SEI 2393309), Despacho GMD (SEI 2418514), Proposta (</Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>2.81</Valor Unitário><Valor Total>5620</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6201"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00076</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento em virtude da nota que deveria ser com ATA.                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>41950</Valor Unitário><Valor Total>41950</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090036/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6202"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00077</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL PARA ÁGUA.                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>7000</Quantidade><Valor Unitário>5.19</Valor Unitário><Valor Total>36330</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090036/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6203"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00077</Número da NE><Código do Credor>4119118000194</Código do Credor><Credor> JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>COPO DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL PARA CAFÉ. Aquisição de copos¿biodegradáveis para água e café, para atendimento das demandas da CLDF, conforme¿Termo de Referência (SEI 2416797), Parecer-PG 546/2025-NPLC (SEI 2393309), Despacho¿GMD (SEI 2418514), Proposta (</Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>2.81</Valor Unitário><Valor Total>5620</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090036/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6204"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00078</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manutenção de equipamento cardioversor bifásico. 3 manutenções x 2 equip. x R$ 611,63 = R$ 3.669,78.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>611.63</Valor Unitário><Valor Total>3669.78</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="6205"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00078</Número da NE><Código do Credor>21416819000104</Código do Credor><Credor> MAZIMU'S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI </Credor><Especificação>Manutenção em equipamento Monitor multiparamétrico. 3 manutenções x 4 equip. x R$ 305,83 = R$ 3.669,96. Contratação de empresa para prestação de serviço téc. de manut. preventiva com 4 visitas ao ano e com periodicidade de 3 meses, e manut. corretiva, de </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>305.83</Valor Unitário><Valor Total>3669.96</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="6206"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00081</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para a prestação de serviço comum, de caráter continuado, com fornecimento de mão de obra para a produção e operacionalização de rádio e TV, em regime de dedicação exclusiva, conforme especificações</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6699659.52</Valor Unitário><Valor Total>6699659.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090008/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6207"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00082</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Cancelamento em virtude de valor incorreto.                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6699659.52</Valor Unitário><Valor Total>6699659.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090008/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6208"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00083</Número da NE><Código do Credor>38036000000114</Código do Credor><Credor> JME SERVICOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação de empresa, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para a prestação de serviço comum, de caráter continuado, com fornecimento de mão de obra para a produção e operacionalização de rádio e TV, em regime de dedicação exclusiva, conforme especificações</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6296921.33</Valor Unitário><Valor Total>6296921.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090008/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6209"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00084</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>Item 1: ÁREA PROTEGIDA (serviço contínuo): serviço de atendimento pré-hospitalar por UTI MÓVEL (viatura tipo D, tripulada por equipe mínima composta por 1médico, 1 enfermeiro e 1 condutor de ambulância), seguido de remoção de paciente (parlamentar, servid</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>4323.45</Valor Unitário><Valor Total>51881.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6210"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00084</Número da NE><Código do Credor>7720240000100</Código do Credor><Credor> WMED UTI - MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA </Credor><Especificação>Item 2 - EVENTOS EXTERNOS (sob demanda): uma UTI MÓVEL (viatura tipo D, tripulada por equipe mínima de 1 médico, 1 enfermeiro e 1 condutor de ambulância, de plantão ininterrupto, em localidade fora da CLDF, no DF, durante sessões especiais e atividades pa</Especificação><Quantidade>240</Quantidade><Valor Unitário>342.66</Valor Unitário><Valor Total>82238.40000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000023/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6211"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00087</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 2371715), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>840000</Valor Unitário><Valor Total>840000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="6212"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00088</Número da NE><Código do Credor>9168704000142</Código do Credor><Credor> EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC</Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para execução de serviços de publicação de matérias diversas em jornais de grande circulação, visando atender ao princípio da publicidade dos atos da Administração, conforme CONTRATO-PG Nº 2</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inciso XXII</Identificação></row>
<row _id="6213"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00089</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Cancelamento em virtude de erro do SIGGO no cronograma de desembolso.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>840000</Valor Unitário><Valor Total>840000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="6214"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00090</Número da NE><Código do Credor>82024000137</Código do Credor><Credor> COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE</Credor><Especificação>Contratação de empresa para a prestação, de forma contínua, dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as dependências do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 2371715), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>840000</Valor Unitário><Valor Total>840000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="6215"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00091</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Licenças de Elastic Cloud Enterprise.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>107100</Valor Unitário><Valor Total>3213000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6216"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00091</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Serviço de Implantação, Implementação e Migração.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>88000</Valor Unitário><Valor Total>88000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6217"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00091</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Capacitação e/ou Treinamento.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60000</Valor Unitário><Valor Total>120000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6218"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00091</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Serviço de Suporte Técnico Especializado. Cont. de empresa espec. no fornec. de lic. Elastic Cloud Enterprise, p/ solução de cibersegurança dos ativos de TI/CLDF, com serv. de implant., implem. e migração de dados p/ nova plataforma; serv. de capac./trein</Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>310</Valor Unitário><Valor Total>620000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6219"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00092</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Licenças de Elastic Cloud Enterprise.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>107100</Valor Unitário><Valor Total>3213000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6220"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00092</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Serviço de Implantação, Implementação e Migração.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>88000</Valor Unitário><Valor Total>88000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6221"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00092</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Capacitação e/ou Treinamento.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60000</Valor Unitário><Valor Total>120000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6222"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00092</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Serviço de Suporte Técnico Especializado. Cont. de empresa espec. no fornec. de lic.¿Elastic Cloud Enterprise, p/ solução de cibersegurança dos ativos de TI/CLDF, com serv. de¿implant., implem. e migração de dados p/ nova plataforma; serv. de capac./trein</Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>310</Valor Unitário><Valor Total>620000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090038/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6223"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00093</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Licenças de Elastic Cloud Enterprise.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>107100</Valor Unitário><Valor Total>3213000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2026-ARP</Identificação></row>
<row _id="6224"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00093</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Serviço de Implantação, Implementação e Migração.                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>88000</Valor Unitário><Valor Total>88000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2026-ARP</Identificação></row>
<row _id="6225"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00093</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Capacitação e/ou Treinamento.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60000</Valor Unitário><Valor Total>120000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2026-ARP</Identificação></row>
<row _id="6226"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00093</Número da NE><Código do Credor>12625657000123</Código do Credor><Credor>BK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EPP              </Credor><Especificação>Serviço de Suporte Técnico Especializado. Cont. de empresa espec. no fornec. de lic.¿Elastic Cloud Enterprise, p/ solução de cibersegurança dos ativos de TI/CLDF, com serv. de¿implant., implem. e migração de dados p/ nova plataforma; serv. de capac./trein</Especificação><Quantidade>2000</Quantidade><Valor Unitário>310</Valor Unitário><Valor Total>620000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000004/2026-ARP</Identificação></row>
<row _id="6227"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00094</Número da NE><Código do Credor>60386923000155</Código do Credor><Credor> R/LOPEZZ ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para promoção do evento de capacitação UNITED FREEDOM FORUM   2026, a parlamentar e servidor da CLDF, nas áreas de Economia, Finanças, Comércio, Energia, Infraestrutura, Investimentos e causas soci</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10580</Valor Unitário><Valor Total>21160</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="6228"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00095</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, referente ao Contrato-PG nº 44/2023 (SEI 1453122), que trata de subscrições anuais da solução de Business Intelligence (BI) denominada Power BI Premium USL Per User, incluindo atualizações e suporte técnico, c</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>69264</Valor Unitário><Valor Total>69264</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000027/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6229"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00096</Número da NE><Código do Credor>814860000169</Código do Credor><Credor> ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia para processamento da rouparia do Setor de Assistência à Saúde (SAS), envolvendo a coleta, a pesagem, a classificação, o transporte, a lavagem, a higienização, a desinfecção, a </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2396.34</Valor Unitário><Valor Total>2396.34</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="6230"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00097</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>JANEIRO A MAIO/2026. Serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação de política prevencionista</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>240617.76</Valor Unitário><Valor Total>1203088.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6231"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00097</Número da NE><Código do Credor>11349160000167</Código do Credor><Credor> VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA </Credor><Especificação>PROPORCIONAL - 16 DIAS EM JUN/26. Serviços de Bombeiro Civil, apoio administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações, primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, desenvolvimento e implantação de política p</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>128329.49</Valor Unitário><Valor Total>128329.49</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000002/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6232"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00098</Número da NE><Código do Credor>72381189000110</Código do Credor><Credor> DELL COMPUTADORES DO BRASIL </Credor><Especificação>Storage DellUnity 400f. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da Garantia DELL EMC ProSupport Plus, que compreende a prestação de serviços de suporte, manutenção preventiva e corretiva, em hardware e software, on-site e remoto, incluindo fornecim</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>8368.59</Valor Unitário><Valor Total>25105.77</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação> Art. 74, I         </Identificação></row>
<row _id="6233"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00099</Número da NE><Código do Credor>37862590000171</Código do Credor><Credor>CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO           </Credor><Especificação>Manômetro reto de 100 à 110 mm, escala de 0 a 7kgf/cm2.                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>340</Valor Unitário><Valor Total>2380</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6234"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00099</Número da NE><Código do Credor>37862590000171</Código do Credor><Credor>CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO           </Credor><Especificação>Hidrômetro 1" com vazão nominal de 5m3/h + Sensor de Pulso Reed Switch + Kit Conexão.                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>745</Valor Unitário><Valor Total>745</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6235"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00099</Número da NE><Código do Credor>37862590000171</Código do Credor><Credor>CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO           </Credor><Especificação>Bomba de óleo diesel manual rotativa para transferência entre bombonas. Aquisição de materiais de manutenção destinados à melhoria da qualidade dos serviços e segurança operacional, com o objetivo de prevenir eventuais danos aos sistemas existentes, visan</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>721</Valor Unitário><Valor Total>721</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6236"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00100</Número da NE><Código do Credor>37862590000171</Código do Credor><Credor>CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO           </Credor><Especificação>Bombona 50L Branca/Transparente.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>181</Valor Unitário><Valor Total>724</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6237"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00100</Número da NE><Código do Credor>37862590000171</Código do Credor><Credor>CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO           </Credor><Especificação>Mangueira de PVC, trançada, bitola 1/2.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>50</Quantidade><Valor Unitário>5.66</Valor Unitário><Valor Total>283</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6238"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00100</Número da NE><Código do Credor>37862590000171</Código do Credor><Credor>CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO           </Credor><Especificação>Kit com 3 engates rápidos para mangueira 1/2" com adaptador fêmea rosca 1/2" e 3/4".                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>28.3</Valor Unitário><Valor Total>28.3</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6239"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00100</Número da NE><Código do Credor>37862590000171</Código do Credor><Credor>CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO           </Credor><Especificação>Sensor de Pulso Reed Switch V4 de contato seco. Aquisição de materiais de manutenção destinados à melhoria da qualidade dos serviços e segurança operacional, com o objetivo de prevenir eventuais danos aos sistemas existentes, visando maior precisão nos re</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>214.5</Valor Unitário><Valor Total>214.5</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6240"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00101</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>JANEIRO a JULHO. Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do parque de microcomputadores desktops e notebooks da CLDF, com substituição de peças quando houver necessidade, de acordo c</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>8400.17</Valor Unitário><Valor Total>58801.19</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6241"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00101</Número da NE><Código do Credor>9388567000151</Código do Credor><Credor> SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. DE EQUIP. DE </Credor><Especificação>PROPORCIONAL: 4 DIAS EM AGOSTO. Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção do parque de microcomputadores desktops e notebooks da CLDF, com substituição de peças quando houver necessida</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1400.03</Valor Unitário><Valor Total>1400.03</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090018/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6242"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00102</Número da NE><Código do Credor>34028316000103</Código do Credor><Credor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços postais exclusivos prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), conforme condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 2277218), Termo de Condições Comerciais - ECT (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20000</Valor Unitário><Valor Total>20000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inciso I   </Identificação></row>
<row _id="6243"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00103</Número da NE><Código do Credor>72619976000158</Código do Credor><Credor>AGIL EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA                   </Credor><Especificação>Mão de Obra Residente e Mão de Obra Sob Demanda. Contratação, por PREGÃO, de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, de natureza continuada e sob demanda, para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a serem execu</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2571147.37</Valor Unitário><Valor Total>2571147.37</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090005/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6244"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00104</Número da NE><Código do Credor>5340639000130</Código do Credor><Credor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   </Credor><Especificação>Contratação de empresa para fornecimento contínuo de combustível (gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S10), sob demanda, em rede de postos credenciados em todo território nacional, visando atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrit</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>600000</Valor Unitário><Valor Total>600000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090032/2025-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="6245"><Ano>2026</Ano><Mês>janeiro</Mês><Número da NE>2026NE00105</Número da NE><Código do Credor>60316817000103</Código do Credor><Credor> MICROSOFT INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>3ª Parcela fixa. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de suporte especializado Microsoft Unified, contemplando Unified Enterprise Support, Enhanced Designated Engineering Platforms - EDEP, Gerenciamento de prestação de serviços - CSAM e, em caso</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>479031.53</Valor Unitário><Valor Total>479031.53</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="6246"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00106</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Fornecimento de peças de reposição. Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados, conforme Contrato-PG Nº </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45000</Valor Unitário><Valor Total>45000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6247"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00107</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>Serviços mecânicos. Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados, conforme Contrato-PG Nº 242021-NPLC (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>25000</Valor Unitário><Valor Total>25000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6248"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00108</Número da NE><Código do Credor>10719671000160</Código do Credor><Credor>ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA-ME </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa para fornecimento de revistas e jornais periódicos, em meio digital, para suprir as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, consoante periodicidade de edição, conforme condições, quan</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>22045</Valor Unitário><Valor Total>22045</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6249"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00109</Número da NE><Código do Credor>5411789000197</Código do Credor><Credor> ShowCase Pro Tecnologia Ltda </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de audiodescrição sob demanda com previsão máxima de 80 horas por mês. A solução deve fornecer espaço em nuvem para disponibilização dos conteúdos (upload e download dos arquivos de áudio e d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>60000</Valor Unitário><Valor Total>60000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000047/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6250"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00110</Número da NE><Código do Credor>3828805000116</Código do Credor><Credor> RIOPRO INFORMÁTICA LTDA. </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços contínuos de suporte e manutenção evolutiva para os sistemas de gestão dos bens permanentes (patrimônio) e dos bens de consumo (almoxarifado), conforme Contrato-PG nº 272023-NPLC (SEI 1343913), So</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>129720</Valor Unitário><Valor Total>129720</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I     </Identificação></row>
<row _id="6251"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00111</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, sob demanda, no edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO-PG Nº</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>2057.78</Valor Unitário><Valor Total>20577.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6252"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00111</Número da NE><Código do Credor>13498257000167</Código do Credor><Credor> CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVICO DE DESINSETIZAC</Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas urbanas, envolvendo desinsetização e desratização, sob demanda, no edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme CONTRATO-PG Nº</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1509.04</Valor Unitário><Valor Total>1509.04</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000035/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6253"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00112</Número da NE><Código do Credor>11325221000156</Código do Credor><Credor>CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME          </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada no fornecimento e instalação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service)  DDoS (Distributed Denial of Servi</Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1800</Valor Unitário><Valor Total>12600</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6254"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00112</Número da NE><Código do Credor>11325221000156</Código do Credor><Credor>CLICK NET BRASIL TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME          </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada no fornecimento e instalação de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service)  DDoS (Distributed Denial of Servi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>780</Valor Unitário><Valor Total>780</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6255"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00113</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de serviços especializados de Operação, Suporte e Sustentação à Infraestrutura de Tecnologia da Informação da CLDF, em regime 247, e de Central de Serviços organizada no modelo de Service Desk (N1, N2 e N3), com serv. de atend. aos usuários de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>830056.4400000001</Valor Unitário><Valor Total>830056.4400000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6256"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00115</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da 2025NE00113 em virtude de novos valores informados pelo executor.                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>830056.4400000001</Valor Unitário><Valor Total>830056.4400000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6257"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00116</Número da NE><Código do Credor>71208516000174</Código do Credor><Credor> ALGAR TELECOM S/A </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC para ligações telefônicas originadas no Distrito Federal, na modalidade LOCAL, LDN, MÓVEL LOCAL, MÓVEL LDN e LDI, visando atender às neces</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>80000</Valor Unitário><Valor Total>80000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6258"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00117</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor> H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, de prestação de serviço técnico especializado na manutenção e reposição de peças da Central Telefônica para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 54/2024-NPLC (SEI 1872409), Propost</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>4900</Valor Unitário><Valor Total>58800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6259"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00118</Número da NE><Código do Credor>2421421000111</Código do Credor><Credor> TIM S/A </Credor><Especificação>Contratação remanescente, do PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2023, de 100 linhas telefônicas móveis (chips habilitados com características de pós pago), que possuem comunicação de voz e dados, acesso à Internet, correio eletrônico e mensagens de texto, devendo os</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>17000</Valor Unitário><Valor Total>17000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6260"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00120</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>1 (um) Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>117109.61</Valor Unitário><Valor Total>117109.61</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6261"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00120</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>4 (quatro) Técnicos de suporte ao usuário de tecnologia da informação Pleno.                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>218467.39</Valor Unitário><Valor Total>218467.39</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6262"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00120</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>6 (seis) Técnicos de suporte ao usuário de tecnologia da informação Sênior.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>389770.12</Valor Unitário><Valor Total>389770.12</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6263"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00120</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>1 (um) Analista de suporte computacional Sênior. Contratação de serviços especializados de Operação, Suporte e Sustentação à Infraestrutura de Tecnologia da Informação da CLDF, em regime 24 7, e de Central de Serviços organizada no modelo de Service Desk </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>105214.96</Valor Unitário><Valor Total>105214.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6264"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00121</Número da NE><Código do Credor>531954000120</Código do Credor><Credor> TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR</Credor><Especificação>Ressarcimento de despesas do servidor BRUNO EUSTÁQUIO ARANTES, requisitado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E DOS TERRITÓRIOS, visando à cobertura de despesas para o ano de 2026, conforme Memorando Nº 46/2026-SEPAG (SEI 2514541), Projeção de Empenho (SEI 2514</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>121348.29000000001</Valor Unitário><Valor Total>121348.29000000001</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="6265"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00121</Número da NE><Código do Credor>531954000120</Código do Credor><Credor> TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERR</Credor><Especificação>Ressarcimento de despesas do servidor DANIEL OLIVEIRA JACÓ, requisitado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E DOS TERRITÓRIOS, visando à cobertura de despesas para o ano de 2026, conforme Memorando Nº 46/2026-SEPAG (SEI 2514541), Projeção de Empenho (SEI 2514362</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>154107.94</Valor Unitário><Valor Total>154107.94</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="6266"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00123</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Monocromáticas A4. 110 unidades x R$ 115,38 (vlr unitário) por mês.                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>12691.800000000001</Valor Unitário><Valor Total>152301.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6267"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00123</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Policromáticas A4. 13 unidades x R$ 147,74 (vlr unitário) por mês.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>1920.6200000000001</Valor Unitário><Valor Total>23047.44</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6268"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00123</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Impressoras Policromáticas A3. 1 unidade x R$ 210,20 (vlr. Unitário) por mês.                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>210.20000000000002</Valor Unitário><Valor Total>2522.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6269"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00123</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Páginas impressas Monocromáticas. 2.960.002 unidades/ano x R$ 0,0289 (valor unitário).                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>85544.06</Valor Unitário><Valor Total>85544.06</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6270"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00123</Número da NE><Código do Credor>7432517000107</Código do Credor><Credor> SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A </Credor><Especificação>Páginas impressas Policromáticas. 256.194 unidades/ano x R$ 0,1428 (valor unitário). Contratação, por PREGÃO, de empresa para prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização (outsourcing de impressão) com fornecimento de insumos (exceto o papel)</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>36584.5</Valor Unitário><Valor Total>36584.5</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6271"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00124</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento da Nota 2026NE00120 em virtude de valor retificado sem os 10% do reajuste.                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>830562.0800000001</Valor Unitário><Valor Total>830562.0800000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6272"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00125</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>1 (um) Analista de suporte computacional Sênior. Contratação de serviços especializados de Operação,¿Suporte e Sustentação à Infraestrutura de Tecnologia da Informação da CLDF, em regime 24 7, e de¿Central de Serviços organizada no modelo de Service Desk </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>755056.4400000001</Valor Unitário><Valor Total>755056.4400000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6273"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00126</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento em virtude da modalidade que deveria ser global.                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>755056.4400000001</Valor Unitário><Valor Total>755056.4400000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6274"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00127</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>1 (um) Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação.                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>106463.28</Valor Unitário><Valor Total>106463.28</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6275"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00127</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>4 (quatro) Técnicos de suporte ao usuário de tecnologia da informação Pleno.                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>198606.72</Valor Unitário><Valor Total>198606.72</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6276"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00127</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>6 (seis) Técnicos de suporte ao usuário de tecnologia da informação Sênior.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>354336.48</Valor Unitário><Valor Total>354336.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6277"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00127</Número da NE><Código do Credor>85240869000166</Código do Credor><Credor> ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>1 (um) Analista de suporte computacional Sênior. Contratação de serviços especializados de Operação, Suporte e Sustentação à Infraestrutura de Tecnologia da Informação da CLDF, em regime 24 7, e de Central de Serviços organizada no modelo de Service Desk </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>95649.96</Valor Unitário><Valor Total>95649.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090003/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6278"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00135</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>5 acessos - Assinatura anual da plataforma ZENITE FACIL                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14346.78</Valor Unitário><Valor Total>14346.78</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="6279"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00135</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>12 orientações por escrito em Licitações e Contratos.                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10935.25</Valor Unitário><Valor Total>10935.25</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="6280"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00135</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>600 interações de recurso de inteligência artificial para consultas de temas e questões específicas sobre contratações públicas. Contratação de empresa, por Inexigibilidade de Licitação, conforme Termo de Referência (SEI 1986393), Proposta (SEI 1961185), </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3127.9300000000003</Valor Unitário><Valor Total>3127.9300000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I e § 1    </Identificação></row>
<row _id="6281"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00136</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022, para o fornecimento de kits de lanche, sob demanda, para os participantes dos Projetos de Educação para a Cidadania executados pela Escola do Legislativo - ELEGIS, da Câmara Legislativa do Distrito</Especificação><Quantidade>2295</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>16042.050000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6282"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00137</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Janeiro a setembro/2026. Prestação de serviços de engenharia, que incluem a manutenção preventiva, corretiva, emergencial e assistência técnica para assegurar a operação adequada dos equipamentos e das instalações mecânicas dos 10 (dez) elevadores localiz</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>12600</Valor Unitário><Valor Total>113400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6283"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00137</Número da NE><Código do Credor>10629386000159</Código do Credor><Credor> OVER ELEVADORES EIRELI </Credor><Especificação>Valor proporcional: 14 dias em outubro/2026. Prestação de serviços de engenharia, que incluem a manutenção preventiva, corretiva, emergencial e assistência técnica para assegurar a operação adequada dos equipamentos e das instalações mecânicas dos 10 (dez</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5880</Valor Unitário><Valor Total>5880</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090024/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6284"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00139</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>INSUMOS DE ENFERMAGEM.                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>51633.87</Valor Unitário><Valor Total>51633.87</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6285"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00139</Número da NE><Código do Credor>4941693000178</Código do Credor><Credor> DROGARIA SÃO MIGUEL ARCANJO LTDA ME </Credor><Especificação>MEDICAMENTOS. Contratação, por licitação na modalidade PREGÃO, de empresa para fornecimento parcelado de insumos de enfermagem e de medicamentos para o Setor de Assistência à Saúde da CLDF (SAS-CLDF), conforme Termo de Referência (SEI 1685162), Contrato-P</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>33773.25</Valor Unitário><Valor Total>33773.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090021/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6286"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00141</Número da NE><Código do Credor>6224600000110</Código do Credor><Credor>LICITA MOGI LTDA                                  </Credor><Especificação>Aquisição, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de 20 tapetes de piquenique impermeáveis, dobráveis, destinados às atividades da Escola do Legislativo - Elegis, no âmbito dos programas Conhecendo o Parlamento e Câmara Legislativa e Cidadania, conf. as condições, qu</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>117.45</Valor Unitário><Valor Total>2349</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6287"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00142</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, para a participação em Proje</Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>1919.77</Valor Unitário><Valor Total>61432.64</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6288"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00143</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>JAN A MAI/2026. Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un. de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 280 Press, incluindo suporte técnico de i</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>23573.99</Valor Unitário><Valor Total>117869.95</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6289"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00143</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>PROPORCIONAL: 16 DIAS EM JUN/26. Prest. serviços de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un. de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 280 Press, incluindo sup. Téc.</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>13358.59</Valor Unitário><Valor Total>13358.59</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6290"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00144</Número da NE><Código do Credor>11319526000155</Código do Credor><Credor> VSTP EDUCAÇÃO S.A </Credor><Especificação>Contratação de instituição, por inexigibilidade de licitação, a fim de ministrar o curso de pós-graduação em DATA ANALYTICS, de longa duração, com 360 horas-aula, na modalidade online, com início previsto para 27 de março de 2025, com prazo de conclusão d</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>738</Valor Unitário><Valor Total>2214</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="6291"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00145</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso "Pós-Graduação em Licitações e Contratos" a Deputado Distrital da CLDF, na modalidade online, ao vivo, com início previsto para abril de 2025, por um período de 12 meses, com</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1293.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>3880.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="6292"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00146</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por inexigibilidade de licitação, para ministrar o curso de pós-graduação "MBA em Gestão de Cidades" a servidor da CLDF, na modalidade online, ao vivo, com início previsto para 01 de abril de 2025, por um período de 12 meses, c</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1293.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>3880.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="6293"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00147</Número da NE><Código do Credor>60765823000130</Código do Credor><Credor> Soc. Beneficente Israelita Hosp. Albert Einstein. </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de Pós-Graduação EAD - Auditoria em Serviços de Saúde, online, com 360 horas-aula, no período de 24 de junho de 2025 a 22 de julho de 2026, para servidor da CLDF, conforme Te</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1498.73</Valor Unitário><Valor Total>7493.650000000001</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="6294"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00148</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso MBA em Gestão Pública e Políticas Públicas, online, às terças e quintas-feiras, das 18h00 às 21h15, de abril de 2025 a abril de 2026, com 384 horas-aula, para servidora da CL</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1299</Valor Unitário><Valor Total>3897</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="6295"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00149</Número da NE><Código do Credor>13258899000199</Código do Credor><Credor> SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI </Credor><Especificação>Contratação, por meio de execução indireta, de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, conforme CONTRATO-PG Nº 2/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2957972.76</Valor Unitário><Valor Total>2957972.76</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000048/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6296"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00150</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor> CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Manutenção corretiva e preventiva, c/ fornecimento de peças e consumíveis, exceto papel, toner, grampos e cilindros (un de imagem) de uma impressora digital Xerox Versant 180 Press, incluindo suporte técnico à estação de rasterização de imagem (RIP) e con</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>18261.9</Valor Unitário><Valor Total>219142.80000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF    </Identificação></row>
<row _id="6297"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00151</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de MBA em GESTÃO DE CIDADES, de longa duração, com 384 horas-aula, na modalidade online, com início previsto para 01 de abril de 2025 e com prazo de conclusão dentro de, no m</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1455.3</Valor Unitário><Valor Total>4365.9</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="6298"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00152</Número da NE><Código do Credor>530352000159</Código do Credor><Credor> CAMARA DOS DEPUTADOS </Credor><Especificação>Ressarcimento de despesas com o servidor IGOR FELIX CARDOSO, requisitado da CAMARA DOS DEPUTADOS, visando à cobertura de despesas para o ano de 2026, conforme Memorando Nº 48/2026-SEPAG (SEI 2516839), Projeção para Empenho (SEI 2516836), Despacho DGP (SEI</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>743073.28</Valor Unitário><Valor Total>743073.28</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarc. Requisitado</Identificação></row>
<row _id="6299"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00153</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Prestação de serviços. Contratação de empresa, por PREGÃO, para prestação de serviços de assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central do edifício da CLDF, conforme Contrato-PG N</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>343982.60000000003</Valor Unitário><Valor Total>343982.60000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6300"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00154</Número da NE><Código do Credor>2604476000167</Código do Credor><Credor> CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI </Credor><Especificação>Materiais. Contratação de empresa, por PREGÃO, para prestação de serviços de assistência técnica necessária à operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de condicionamento de ar central do edifício da CLDF, conforme Contrato-PG Nº 22/2022-NP</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>35000</Valor Unitário><Valor Total>35000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000019/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6301"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00155</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Ressarcimento de despesas do servidor JOSÉ MESSIAS DA SILVA, requisitado da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, visando à cobertura de despesas para o ano de 2026, conforme Memorando Nº 49/2026-SEPAG (SEI 2518951), Projeção para empenho (SEI 2518950), Desp</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>426063.74</Valor Unitário><Valor Total>426063.74</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento requis</Identificação></row>
<row _id="6302"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de perícia e auditoria médica e odontológica do Fascal.                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6303"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de auditoria administrativa do Fascal.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6304"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de cadastro de beneficiários e prestadores do Fascal.                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6305"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de contas a receber do Fascal.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6306"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de gestão e pagamento do Fascal.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>3322.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6307"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para colaboradores dos prestadores                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>664.5600000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6308"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento da equipe de perícia e auditoria médica e odontológica do Fascal.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6309"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de auditoria administrativa do Fascal.                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6310"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de cadastro de beneficiários e prestadores do Fascal.                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6311"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de contas a receber do Fascal.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6312"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de gestão e pagamento do Fascal.                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>13291.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6313"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00156</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização de colaboradores dos prestadores. Contratação de empresa especializada, por PREGÃO ELETRÔNICO, para TREINAMENTO NO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE, especialmente quanto aos aspectos gerenciais e fiscalizatórios, conforme T</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6314"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00157</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição de ensino, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar a servidora da CLDF o curso " Pós-Graduação em Direito Legislativo ", de longa duração, na modalidade online, ao vivo, com início previsto para 04 de abril de 2025 e du</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1140</Valor Unitário><Valor Total>3420</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="6315"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00158</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Manutenção Evolutiva. Contratação de empresa especializada, por PREGÃO ELETRÔNICO, para TREINAMENTO NO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE, especialmente quanto aos aspectos gerenciais e fiscalizatórios, conforme Termo de Referência (SEI 2174270), Proposta Comerci</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>240000</Valor Unitário><Valor Total>240000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6316"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00159</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, para ministrar o curso de Pós-Graduação em Licitações e Contratos, para servidora da CLDF, na modalidade online, ao vivo, quinzenalmente às sextas-feiras e aos sábados, de abril de 2</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1293.6000000000001</Valor Unitário><Valor Total>3880.8</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="6317"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00160</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento em virtude de ajuste no cronograma.                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>59810.4</Valor Unitário><Valor Total>59810.4</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6318"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00161</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Cancelamento em virtude de erro na descrição.                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>240000</Valor Unitário><Valor Total>240000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6319"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de perícia e auditoria médica e odontológica do Fascal.                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6320"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de auditoria administrativa do Fascal.                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6321"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de cadastro de beneficiários e prestadores do Fascal.                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6322"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de contas a receber do Fascal.                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>2325.96</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6323"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para a equipe de gestão e pagamento do Fascal.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>3322.8</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6324"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial para colaboradores dos prestadores.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>664.5600000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6325"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento da equipe de perícia e auditoria médica e odontológica do Fascal.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6326"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de auditoria administrativa do Fascal.                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6327"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de cadastro de beneficiários e prestadores do Fascal.                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6328"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de contas a receber do Fascal.                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6329"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização e aperfeiçoamento para a equipe de gestão e pagamento do Fascal.                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>80</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>13291.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6330"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00162</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Treinamento presencial de atualização de colaboradores dos prestadores. Contratação de empresa especializada, por PREGÃO ELETRÔNICO, para TREINAMENTO NO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE, especialmente quanto aos aspectos gerenciais e fiscalizatórios, conforme T</Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>166.14000000000001</Valor Unitário><Valor Total>6645.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6331"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00163</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para MANUTENÇÃO EVOLUTIVA do sistema de serviços operacionais e táticos de gestão para o FASCAL, englobando assessoria, consultoria e assistência presencial, com fornecimento de estrutura integrada tecnológica e manute</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>240000</Valor Unitário><Valor Total>240000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6332"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00164</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa p/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E TÁTICOS DE GESTÃO para o Fascal, execução de processos de trabalho, assessoria, consultoria e assistência presencial, com fornecimento de estrutura integrada tecnológica, conforme Termo de Ref</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>263900</Valor Unitário><Valor Total>3166800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090007/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6333"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00165</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de empresa para ministrar o curso MBA em Gestão Pública e Políticas Públicas para servidora da CLDF, na modalidade online, ao vivo, às terças e quintas-feiras, a partir de abril de 2025, por 12 meses, com 384</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1039.2</Valor Unitário><Valor Total>3117.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f"   </Identificação></row>
<row _id="6334"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00166</Número da NE><Código do Credor>1114245000102</Código do Credor><Credor> CONNECTOR ENGENHARIA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviço comum, de caráter continuado, com fornecimento de mão de obra de Copeiragem (copeiro e garçom) para atendimento das necessidades da CLDF, incluindo o fornecimen</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>131000</Valor Unitário><Valor Total>1572000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090044/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6335"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00167</Número da NE><Código do Credor>24907701000177</Código do Credor><Credor>TEMPER ENGENHARIA E COMERCIO LTDA                 </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada em sistemas de climatização com central de água gelada para prestação de serviços de instalação de climatização e instrumentação para automação de bombas secundárias de água gelada, incluso todo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>517657.59</Valor Unitário><Valor Total>517657.59</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090027/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6336"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00168</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de Pó Químico seco ABC, com carga nominal de 06 Kg.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>302</Quantidade><Valor Unitário>26.96</Valor Unitário><Valor Total>8141.92</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="6337"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00168</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de gás carbônico (CO2)   Classe B e C, com carga nominal de 06 Kg.                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>81</Quantidade><Valor Unitário>69.82000000000001</Valor Unitário><Valor Total>5655.42</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="6338"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00168</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor portátil de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 10 litros.                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20.97</Valor Unitário><Valor Total>20.97</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="6339"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00168</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>Extintor sobre rodas, de AP (Água Pressurizada), com carga extintora de 75 litros.                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>61.93</Valor Unitário><Valor Total>61.93</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="6340"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00168</Número da NE><Código do Credor>9140225000118</Código do Credor><Credor> P &amp; B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI </Credor><Especificação>TESTE HIDROSTÁTICO-MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1. 1/2 . Teste hidrostático em MANGUEIRA 1 ½ TIPO 2 Mangueira 1 ½ polegadas para combate a incêndio tipo 2. Contratação, por DISP. DE LICITAÇÃO, de empresa especializada nos serv. de recarga de extintores de incênd</Especificação><Quantidade>250</Quantidade><Valor Unitário>12.98</Valor Unitário><Valor Total>3245</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II    </Identificação></row>
<row _id="6341"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00177</Número da NE><Código do Credor>540316130</Código do Credor><Credor> THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe do evento "Programa Juntos!! - Intercâmbio Japão-América Latina e Caribe", no Japão, no período de 13 a 22 de fevereiro de 2026, conforme Ato da Mesa Diretora nº 30/2026, publicado no DCL nº 31, d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>12858.75</Valor Unitário><Valor Total>12858.75</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD 30/2026         </Identificação></row>
<row _id="6342"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00179</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PASSARELA. Contratação, por SRP, de empresa para prestação de serviços de gestão e organização de eventos da CLDF, de acordo com o TR (SEI 2252536) e conforme Proposta Ajustada (2380606), Termo de Homologação do Pregão (2361690), ARP 22/2025 (2373377), 1º</Especificação><Quantidade>650</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>6500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6343"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00180</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>JANEIRO A MARÇO/2026.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>44999.97</Valor Unitário><Valor Total>134999.91</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6344"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00180</Número da NE><Código do Credor>21992832000101</Código do Credor><Credor> PONTUAL SERVIÇOS GERAIS LTDA. - MW</Credor><Especificação>PROPORCIONAL - 01 A 22 DE ABRIL/2026. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de recepcionistas, por posto e sob demanda, necessários ao funcionamento dos diferentes segmentos organizacionais da CLDF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>32999.98</Valor Unitário><Valor Total>32999.98</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000007/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6345"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00181</Número da NE><Código do Credor>10277241000136</Código do Credor><Credor> FERNANDA F PONTIN </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada para prestação de serviços de leitura contínua e ininterrupta do Diário de Justiça para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Contrato-PG nº 14/2023-NPLC (SEI 1263924), Solicitaçã</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>149.75</Valor Unitário><Valor Total>1797</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6346"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00182</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>ITEM 02 - DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES PARA EVOLUÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE VOTAÇÃO COM OS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DA CLDF. Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de serviços de assistência técnica especializada, compreendendo a manutenção em </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>259.57</Valor Unitário><Valor Total>51914</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="6347"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00183</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>MAR/26. ITEM 01 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPONENTES DA SOLUÇÃO COMPOSTA PELO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DA CLDF. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE, de serviços de assistência técnica especializada, compreendendo a manut</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9437.6</Valor Unitário><Valor Total>9437.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="6348"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00183</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>ABR A DEZ/26. ITEM 01 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPONENTES DA SOLUÇÃO COMPOSTA PELO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA DA CLDF. Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE, de serviços de assistência técnica especializada, compreendendo a</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>31458.65</Valor Unitário><Valor Total>283127.85000000003</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="6349"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00184</Número da NE><Código do Credor>23921349000161</Código do Credor><Credor> VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA </Credor><Especificação>ITEM 03 - SERVIÇO DE MEDIÇÃO DA DISPERSÃO SONORA ATRAVÉS DO ESPECTRO DE FREQUÊNCIAS, UTILIZANDO SOFTWARE P/ CORREÇÃO ACÚSTICA DE AMBIENTES. 04 SOLICITAÇÕES. Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de serviços de assistência técnica especializada, compreendendo </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>9709.32</Valor Unitário><Valor Total>38837.28</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, I.         </Identificação></row>
<row _id="6350"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00185</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>MATERIAL a ser empregado na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos motores do Grupo Moto-Gerador, com fornecimento de peças e materiais para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>26591.25</Valor Unitário><Valor Total>26591.25</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6351"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00186</Número da NE><Código do Credor>26968438000151</Código do Credor><Credor> PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial dos motores do Grupo Moto-Gerador, com fornecimento de peças e materiais para atender às necessidades da CLDF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>7540.79</Valor Unitário><Valor Total>7540.79</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090010/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6352"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00189</Número da NE><Código do Credor>53652497000199</Código do Credor><Credor>GAPRI COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA          </Credor><Especificação>FONTES DE ALIMENTAÇÃO DC (CORRENTE CONTÍNUA) COMPATÍVEIS COM AS CÂMERAS PTZ SONY BRC-AM7. REFERÊNCIA: WOODEN CAMERA 231000.  Contratação de empresa, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, visando à aquisição, de 05 fontes de alimentação DC (corrente contínua) para at</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>1900</Valor Unitário><Valor Total>9500</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6353"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00190</Número da NE><Código do Credor>540316130</Código do Credor><Credor> THIAGO DE ARAÚJO MACIEIRA MANZONI </Credor><Especificação>Concessão de DIÁRIAS a parlamentar, a fim de que participe do evento "Programa Juntos!! - Intercâmbio Japão-América Latina e Caribe", no Japão, no período de 13 a 22 de fevereiro de 2026, conforme Ato da Mesa Diretora nº 30/2026, publicado no DCL nº 31, d</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10955.25</Valor Unitário><Valor Total>10955.25</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>AMD nº 30/2026      </Identificação></row>
<row _id="6354"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00191</Número da NE><Código do Credor>21545863000114</Código do Credor><Credor> ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso "Emendas Parlamentares" a servidora da CLDF, na modalidade presencial, entre os dias 18 e 19 de março de 2026, das 8h às 17h, com duração de 16 h/a, conforme Estudo Técnico P</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5347</Valor Unitário><Valor Total>5347</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6355"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00192</Número da NE><Código do Credor>5801353000104</Código do Credor><Credor> ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO </Credor><Especificação>Pagamento da anuidade, relativa ao ano de 2026, concernente à filiação da CLDF à Associação Brasileira de Escolas do Legislativo   ABEL, conforme Boleto (SEI 2536758), Atesto ELEGIS (SEI 2536811) e Despacho DAF (SEI 2537717).                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>6000</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Não Aplicável       </Identificação></row>
<row _id="6356"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00193</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Passagem Internacional.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>45000</Valor Unitário><Valor Total>45000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6357"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00193</Número da NE><Código do Credor>11401815000107</Código do Credor><Credor> MUNDO JOVEM TURISMO E EVENTOS LTDA ME </Credor><Especificação>Seguro Viagem Internacional. Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, in</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6358"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00194</Número da NE><Código do Credor>5965853000181</Código do Credor><Credor> LÓGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA </Credor><Especificação>Relatório atuarial sob demanda. Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria técnica atuarial, abrangendo o Plano de Saúde do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados D</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>16633.33</Valor Unitário><Valor Total>16633.33</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6359"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00195</Número da NE><Código do Credor>5058935000142</Código do Credor><Credor> INTERATIVA FACILITIES LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de terceiros com dedicação de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de manutenção predial, com mão de obra permanente e sob demanda, incluindo o fornecimento de peças/materiais, de acordo </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1421333.33</Valor Unitário><Valor Total>1421333.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090040/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6360"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00196</Número da NE><Código do Credor>5058935000142</Código do Credor><Credor> INTERATIVA FACILITIES LTDA </Credor><Especificação>Peças e materiais. Contratação, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de terceiros com dedicação de mão de obra exclusiva para prestação de serviços de manutenção predial, com mão de obra permanente e sob demanda, incluindo o fornecimento de peças e </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>492000</Valor Unitário><Valor Total>492000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090040/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6361"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00197</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por PREGÃO, de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com garantia e suporte técnico pelo período</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>2037.1000000000001</Valor Unitário><Valor Total>12222.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6362"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00197</Número da NE><Código do Credor>545482000165</Código do Credor><Credor> NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA </Credor><Especificação>PROPORCIONAL relativo a 5 dias (01 a 05/07/2026). Contratação, de link de dados de 2 Gbps (dois gigabits por segundo) para acesso dedicado à Internet com serviços anti DoS (Denial of Service) / DDoS (Distributed Denial of Service) instalado na CLDF, com g</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>339.52</Valor Unitário><Valor Total>339.52</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000022/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6363"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00198</Número da NE><Código do Credor>814860000169</Código do Credor><Credor> ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavanderia para processamento da rouparia do Setor de Assistência à Saúde (SAS), envolvendo a coleta, a pesagem, a classificação, o transporte, a lavagem, a higienização, a desinfecção, a </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>657.48</Valor Unitário><Valor Total>657.48</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II</Identificação></row>
<row _id="6364"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00199</Número da NE><Código do Credor>1797423000147</Código do Credor><Credor> GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Profilaxia e Tratamento Ambiental de ambientes fechados e de acesso coletivo, sob demanda, utilizando produto saneante registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para fins de controle bioló</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>30000</Valor Unitário><Valor Total>30000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000015/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6365"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00200</Número da NE><Código do Credor>7522669000192</Código do Credor><Credor> NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A </Credor><Especificação>Fornecimento de energia elétrica para o edifício da CLDF, conforme Contratos números 1331/2017 e 1332/2017 (SEI 2539502) e Processo-mãe 001-000831/2017, Solicitação de Empenho CSG (SEI 2539509) e Despacho DAF (SEI 2539727).                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1800000</Valor Unitário><Valor Total>1800000</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art 24, XXII</Identificação></row>
<row _id="6366"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00202</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>Armário baixo em MDF ou material tecnicamente equivalente, com duas portas de correr e tampo revestidos de lâmina natural de madeira e fechamentos/prateleira interna em laminado melamínico BP.                                                               </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>2087.5</Valor Unitário><Valor Total>10437.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6367"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00202</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>Gaveteiro volante (três gavetas) em MDF ou material tecnicamente equivalente, com frente das gavetas e tampo revestidos em lâmina natural de madeira e fechamentos em laminado melamínico BP.                                                                  </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>8400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6368"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00202</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de expediente de servidor em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés/saia em laminado melamínico BP.                                                                                             </Especificação><Quantidade>27</Quantidade><Valor Unitário>1700</Valor Unitário><Valor Total>45900</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6369"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00202</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de expediente de coordenadoria e diretoria em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira, saia em laminado melamínico BP e pés em estrutura metálica.                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>3898.5</Valor Unitário><Valor Total>15594</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6370"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00202</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de reunião redonda em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés em laminado melamínico BP.                                                                                                         </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>2177.5</Valor Unitário><Valor Total>13065</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6371"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00202</Número da NE><Código do Credor>12500834000145</Código do Credor><Credor> JR COMERCIOS E VIDROS LTDA </Credor><Especificação>Mesa de reunião retangular em MDF ou material tecnicamente equivalente, com tampo revestido em lâmina natural de madeira e pés/saia em laminado melamínico BP.  Contratação, de empresa especializada no fornecimento de mobiliário padrão para a Câmara Legisl</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4616.55</Valor Unitário><Valor Total>4616.55</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000001/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6372"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00216</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS, ESP.: 10MM REF.: VERDE PASTEL L158 DA FORMICA.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>903.83</Valor Unitário><Valor Total>27114.9</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6373"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00216</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL TS, ESP.: 10MM REF.: AZUL FRANCÊS L115 DA FORMICA. Contratação, por SRP, de empresa para fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias sanitárias em painéis de Laminado Melamínico Estrutural TS</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>983.7</Valor Unitário><Valor Total>9837</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6374"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00217</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>FECHO E CONTRA-FECHO LIVRE/OCUPADO EM METAL CROMADO PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL TS 10MM, CONFORME O PADRÃO EXISTENTE NO EDIFÍCIO.                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>294.27</Valor Unitário><Valor Total>2942.7000000000003</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6375"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00217</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>DOBRADIÇA EM METAL CROMADO PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL TS 10MM, INCLUINDO PARAFUSOS, CONFORME O PADRÃO EXISTENTE NO EDIFÍCIO.                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>137.68</Valor Unitário><Valor Total>1101.44</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6376"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00217</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>SUPORTE TIPO "U" PARA FIXAÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL TS 10MM, INCLUINDO PARAFUSOS E BUCHA, CONFORME O PADRÃO EXISTENTE NO EDIFÍCIO.                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>15</Quantidade><Valor Unitário>127.17</Valor Unitário><Valor Total>1907.55</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6377"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00217</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>PERFIL BATENTE EM ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL TS 10MM, INCLUINDO PARAFUSOS, TAMPA E SAPATA, CONFORME O PADRÃO EXISTENTE NO EDIFÍCIO.                                                                                                           </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>311.08</Valor Unitário><Valor Total>1555.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6378"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00217</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>REVESTIMENTO PARA PAREDE EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ESP.: 1,3MM REF.: AZUL FRANCÊS L115 DA FORMICA.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>407.77</Valor Unitário><Valor Total>2038.8500000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6379"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00217</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>REVESTIMENTO PARA PAREDE EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ESP.: 1,3MM REF.: GELO L106 DA FORMICA.                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>60</Quantidade><Valor Unitário>405.67</Valor Unitário><Valor Total>24340.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6380"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00217</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>REVESTIMENTO P/ MÓVEIS E PORTAS EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ESP. 0,8MM CINZA TALAR L010 DA FORMICA. Contratação, por SRP, p/ fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias sanitárias em painéis de Laminado Melamínico Estrutural</Especificação><Quantidade>25</Quantidade><Valor Unitário>331.05</Valor Unitário><Valor Total>8276.25</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6381"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00218</Número da NE><Código do Credor>20819329000196</Código do Credor><Credor> ALCANCE VIBE LTDA                                </Credor><Especificação>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT TIPO HI-WALL 30.000 BTU/H, SÓ FRIO, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, SELO PROCEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, FUNÇÃO DE REINÍCIO AUTOMÁTICO, CONDENSADORA DE JATO VERTICAL, FLUÍDO REFRIGERANTE R-32, SERPENTINAS EM CO</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>10310</Valor Unitário><Valor Total>20620</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I.         </Identificação></row>
<row _id="6382"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00218</Número da NE><Código do Credor>20819329000196</Código do Credor><Credor> ALCANCE VIBE LTDA                                </Credor><Especificação>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT TIPO HI-WALL 18.000 BTU/H, SÓ FRIO, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, SELO PROCEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, FUNÇÃO DE REINÍCIO AUTOMÁTICO, CONDENSADORA DE JATO HORIZONTAL, FLUÍDO REFRIGERANTE R-32, SERPENTINAS EM </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>4450</Valor Unitário><Valor Total>8900</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I.         </Identificação></row>
<row _id="6383"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00218</Número da NE><Código do Credor>20819329000196</Código do Credor><Credor> ALCANCE VIBE LTDA                                </Credor><Especificação>ARCONDICIONADO SPLIT TIPO HI-WALL 9.000 BTU/H, SÓ FRIO, ALIMENTAÇÃO 220V, 60HZ, SELO PROCEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, REINÍCIO AUTOMÁTICO, CONDENSADORA DE JATO HORIZONTAL, REDE FRIGORÍGENA COM BITOLA DE 1/4" E 3/8" E COMPRIMENTO DE 13 M. ESPECIFICAÇÕES:</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>4280</Valor Unitário><Valor Total>4280</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, I.         </Identificação></row>
<row _id="6384"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00223</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por Sistema de Registro de Preços - SRP, para fornecimento de água mineral sem gás, em galões de 20 litros, para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 1942758), Ata de </Especificação><Quantidade>1888</Quantidade><Valor Unitário>5.21</Valor Unitário><Valor Total>9836.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090049/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6385"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00224</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Contratação de empresa, por Sistema de Registro de Preços - SRP, para fornecimento de água mineral sem gás, em galões de 20 litros, para atender às necessidades da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme Termo de Referência (SEI 1942758), Ata de </Especificação><Quantidade>1888</Quantidade><Valor Unitário>5.21</Valor Unitário><Valor Total>9836.48</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>090049/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6386"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00225</Número da NE><Código do Credor>72602303000195</Código do Credor><Credor> PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP</Credor><Especificação>Cancelamento em virtude do tipo de licitação ter sido errado...o correto era 17 - Pregão com Ata.                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9836.48</Valor Unitário><Valor Total>9836.48</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090049/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6387"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00228</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, tipo painel cego do piso ao teto.                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>49</Quantidade><Valor Unitário>438</Valor Unitário><Valor Total>21462</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6388"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00228</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisórias com 100 mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto.                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>58</Quantidade><Valor Unitário>888</Valor Unitário><Valor Total>51504</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6389"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00228</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Divisória com guichê para atendimento, com 100mm de espessura, em painel cego/painel de vidro duplo do piso ao teto.                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>4800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6390"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00228</Número da NE><Código do Credor>6031911000162</Código do Credor><Credor> ESPLANADA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E MOV</Credor><Especificação>Módulo de porta com folha única do piso ao teto (revestida com laminado), com todos os elementos necessários (dobradiças, maçanetas, fechaduras, etc.). Contratação de empresa por SRP, para fornecimento e instalação de divisórias de painéis cegos e/ou vidr</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>1890</Valor Unitário><Valor Total>15120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000005/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6391"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00230</Número da NE><Código do Credor>9169349000126</Código do Credor><Credor> TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, ida e volta, de alunos e de professores da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal para a CLDF, para a participação em Projetos Especiais desenvolvidos pela ELEGIS, </Especificação><Quantidade>67</Quantidade><Valor Unitário>1919.77</Valor Unitário><Valor Total>128624.59</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000016/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6392"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00231</Número da NE><Código do Credor>10221304000132</Código do Credor><Credor> AZTER SOLUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por PREGÃO ELETRÔNICO nº 14/2022, para o fornecimento de kits de lanche, sob demanda, para os participantes dos Projetos de Educação para a Cidadania executados pela ELEGIS da CLDF, conforme CONTRATO-PG Nº 15/2022-NPLC (SEI 1505985</Especificação><Quantidade>540</Quantidade><Valor Unitário>6.99</Valor Unitário><Valor Total>3774.6</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000014/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6393"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00232</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de Instituição de Ensino, para ministrar à servidora da CLDF, pós-graduação stricto sensu, Mestrado em Comunicação Digital, de longa duração, com 576 horas-aulas, na modalidade híbrida, com início previsto pa</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>2256.75</Valor Unitário><Valor Total>27081</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6394"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00234</Número da NE><Código do Credor>49203278000236</Código do Credor><Credor> MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO </Credor><Especificação>Ressarcimento de despesas do servidor PAULO ELOI NAPPO, requisitado do MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO, visando à cobertura de despesas para o ano de 2026, conforme Memorando Nº 68/2026-SEPAG (SEI 2541670), Projeção para Empenho (SEI 2541587), Desp</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>701488.31</Valor Unitário><Valor Total>701488.31</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="6395"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00238</Número da NE><Código do Credor>43262746000186</Código do Credor><Credor> JUSTI TRADUÇÕES LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por meio de  PREGÃO ELETRÔNICO, de serviços de tradução/interpretação de LIBRAS para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, e</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14102.24</Valor Unitário><Valor Total>14102.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6396"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00239</Número da NE><Código do Credor>10251429000105</Código do Credor><Credor>BRAZ &amp; BRAZ LTDA                                  </Credor><Especificação>VEÍCULO SEDAN MÉDIO.                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>44856</Valor Unitário><Valor Total>538272</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090017/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6397"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00239</Número da NE><Código do Credor>10251429000105</Código do Credor><Credor>BRAZ &amp; BRAZ LTDA                                  </Credor><Especificação>VEÍCULO SEDAN COMPACTO. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos 0 km, incluindo manutenção preventiva e corretiva, sem motorista, sem fornecimento de combustível, com seguro total sem re</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>24024</Valor Unitário><Valor Total>288288</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090017/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6398"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00240</Número da NE><Código do Credor>1011976000122</Código do Credor><Credor> ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A </Credor><Especificação>Aferição e monitoramento do sistema da Mini Usina de Energia Fotovoltaica de 115 KWP, conforme TR, fls 6 a 18 (SEI 0004898), e ARP TCU n.º 08/2017, fls 63 a 64 (SEI 0004898  001-000602/2018). PARCELAS DE 01 A 06/2026. Vigência para o serviço continuado de</Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1599.67</Valor Unitário><Valor Total>9598.02</Valor Total><Modalidade>Adesão a  Ata de Registro de Preços               </Modalidade><Identificação>000008/2017-ARPTCU</Identificação></row>
<row _id="6399"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00241</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE, de intermediadora de inscrição para a participação de servidores da CLDF no "Congresso de Cibersegurança Fortinet Accelerate 2026", realizado pela Fortinet, Inc., com duração de 56 h/a, modalidade presencial, em Las Vegas</Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>17000</Valor Unitário><Valor Total>34000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6400"><Ano>2026</Ano><Mês>fevereiro</Mês><Número da NE>2026NE00242</Número da NE><Código do Credor>52299142000103</Código do Credor><Credor> PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DA CONCEICAO </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para o serviço de fornecimento de assinatura, ativação e garantia de acesso ao serviço Flickr Pro na plataforma flickr.com para hospedagem, organização e compartilhamento do acervo fotográfi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>620.97</Valor Unitário><Valor Total>620.97</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6401"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00244</Número da NE><Código do Credor>36003671000153</Código do Credor><Credor>CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA          </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar curso completo na área de Licitações e Contratos para servidores da CLDF, com enfoque em contratações públicas com abordagens de IA na fase preparatória, na modalidade presencial, co</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>4396</Valor Unitário><Valor Total>13188</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6402"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00244</Número da NE><Código do Credor>36003671000153</Código do Credor><Credor>CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA          </Credor><Especificação>Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar curso completo na área de Licitações e Contratos para servidores da CLDF, com enfoque em contratações públicas com abordagens de IA na fase preparatória, na modalidade presencial, co</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>4396</Valor Unitário><Valor Total>13188</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6403"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00246</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>JANEIRO a OUTUBRO. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping TV e Rádio, compreendendo a captação, a seleção, a compilação em bancos de dados, a organização, a avaliação e a remessa de matérias à CLDF, conforme Contrato-P</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>4105</Valor Unitário><Valor Total>41050</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6404"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00246</Número da NE><Código do Credor>10947243000195</Código do Credor><Credor> LINEAR COMUNICACAO LTDA EPP </Credor><Especificação>PROPORCIONAL: 28 DIAS DE NOVEMBRO. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping TV e Rádio, compreendendo a captação, a seleção, a compilação em bancos de dados, a organização, a avaliação e a remessa de matérias à CLDF, con</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>3831.33</Valor Unitário><Valor Total>3831.33</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000042/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6405"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00248</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE CONTAS E DE ACESSOS PRIVILEGIADOS (PAM).                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2154855.85</Valor Unitário><Valor Total>2154855.85</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6406"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00248</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>126216</Valor Unitário><Valor Total>126216</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6407"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00248</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>27000</Valor Unitário><Valor Total>27000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6408"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00248</Número da NE><Código do Credor>3017428000135</Código do Credor><Credor> NCT INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO.  Aquisição, por  PREGÃO ELETRÔNICO, de solução de gerenciamento de contas e de acessos privilegiados (Privileged Access Management   PAM), incluindo os serviços de instalação e configuração, operação assistida, capacitação, bem com</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>128892</Valor Unitário><Valor Total>128892</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090028/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6409"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00251</Número da NE><Código do Credor>25165749000110</Código do Credor><Credor> NEO CONSULT. E ADMINIST. DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP </Credor><Especificação>FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da CLDF, por meio de rede de oficinas e de centros automotivos credenciados e disponibilizados, conforme Contrato-PG Nº </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>10221.61</Valor Unitário><Valor Total>10221.61</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000008/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6410"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00253</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de seguro predial abrangente, destinado a prover cobertura para o Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), incluindo a totalidade dos bens móveis e imóveis alocados, conforme especificações de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14547.07</Valor Unitário><Valor Total>14547.07</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="6411"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00254</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>CANCELAMENTO DA 2026NE00253, TENDO EM VISTA ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO MODALIDADE DE LICITAÇÃO.                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14547.07</Valor Unitário><Valor Total>14547.07</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="6412"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00255</Número da NE><Código do Credor>61198164000160</Código do Credor><Credor> PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de seguro predial abrangente, destinado a prover cobertura para o Edifício Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), incluindo a totalidade dos bens móveis e imóveis alocados, conforme especificações de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14547.07</Valor Unitário><Valor Total>14547.07</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, inc. II.   </Identificação></row>
<row _id="6413"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00257</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>SERVIÇOS. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na CLDF</Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>22007.53</Valor Unitário><Valor Total>176060.24</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6414"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00257</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>SERVIÇOS. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na CLDF</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>20814.29</Valor Unitário><Valor Total>20814.29</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6415"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00258</Número da NE><Código do Credor>2116643000120</Código do Credor><Credor> RONALDO DE SOUZA MOSCOSO - ME</Credor><Especificação>MATERIAIS. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e componentes, bem como prestação de serviços técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Sistemas de Automação Predial e de Detecção e Alarme de Incêndio instalados na CLD</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>14755.69</Valor Unitário><Valor Total>14755.69</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000037/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6416"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00259</Número da NE><Código do Credor>58458522187</Código do Credor><Credor> GINA VIEIRA PONTE DE ALBUQUERQUE </Credor><Especificação>Contratação de instrutora externa, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para a realização do curso "Educação Política: Democracia e Cidadania", com total de 90 horas, curso externo de média duração, na modalidade híbrida, voltado a educadores da rede pública</Especificação><Quantidade>28</Quantidade><Valor Unitário>370.19</Valor Unitário><Valor Total>10365.32</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6417"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00260</Número da NE><Código do Credor>19877285000252</Código do Credor><Credor> LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA </Credor><Especificação>Renovação, aquisição e atualização (upgrade) de licenças de produtos Microsoft integrantes da infraestrutura computacional da CLDF, com garantia e suporte técnico, de acordo com o TR (SEI 1635660), Contrato 24/2024 (1702063),  Proposta (1689567), Termo de</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>478848.86</Valor Unitário><Valor Total>478848.86</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090015/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6418"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00261</Número da NE><Código do Credor>46444068000160</Código do Credor><Credor>BIOLIMP LIMPEZA APOIO E CONSERVACAO LTDA          </Credor><Especificação>MÃO DE OBRA RESIDENTE   TELEFONISTA   4 PROFISSIONAIS.                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>18299.98</Valor Unitário><Valor Total>182999.80000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6419"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00261</Número da NE><Código do Credor>46444068000160</Código do Credor><Credor>BIOLIMP LIMPEZA APOIO E CONSERVACAO LTDA          </Credor><Especificação>AUXÍLIO CRECHE - SOB DEMANDA. Contratação, por PREGÃO, de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de telefonista com fornecimento de mão de obra exclusiva, conforme Termo de Referência (SEI 2312517), Contrato-PG nº 54/2025-NPLC (SEI </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090030/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6420"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00262</Número da NE><Código do Credor>28993675000106</Código do Credor><Credor> O2 AMBIENTAL LTDA </Credor><Especificação>Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa para prestação de serviços continuados de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, orgânicos e indiferenciados gerados nas </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>9769.9</Valor Unitário><Valor Total>9769.9</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 24, inc. V.    </Identificação></row>
<row _id="6421"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00263</Número da NE><Código do Credor>32904046000121</Código do Credor><Credor> RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de clipping impresso e online, conforme CONTRATO-PG Nº 8/2022-NPLC (SEI 0699115, 3º Termo Aditivo (SEI 1957900), 4º Termo Aditivo (SEI 2496271), Apostilamento (SEI 2515515), Despachos NJ (SEI</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>2878.68</Valor Unitário><Valor Total>34544.16</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000054/2021-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6422"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00264</Número da NE><Código do Credor>86781069000115</Código do Credor><Credor> ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. </Credor><Especificação>R$ 6.590,00 (VALOR UNITÁRIO DA INSCRIÇÃO) X 5 INSCRIÇÕES (TOTAL DE 6 PARTICIPANTES, SENDO 1 CORTESIA) - 10% DESCONTO = R$ 29.655,00. Contratação de empresa, por INEXIGIBILIDADE, para ministrar o curso "Como elaborar e julgar a planilha de preços de acordo</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>29655</Valor Unitário><Valor Total>29655</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6423"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00265</Número da NE><Código do Credor>17178195000167</Código do Credor><Credor> SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA </Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de instituição de ensino, para ministrar à servidora da CLDF o curso "MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO", de longa duração, na modalidade online, de 08 de abril de 2025 a 10 de novembro de 2026, </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>679</Valor Unitário><Valor Total>6111</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="6424"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00277</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de Instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso "Pós-Graduação em Direito Constitucional", de longa duração, com 384 horas-aula, na modalidade online, com início 04 de abril de 2025 e com prazo de conclusão dentro de, no</Especificação><Quantidade>3</Quantidade><Valor Unitário>1550</Valor Unitário><Valor Total>4650</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="6425"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00278</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>TAXA DE MATRICULA.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2000</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="6426"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00278</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de Instituição de ensino, para ministrar, a servidor da CLDF, o curso de pós-graduação stricto sensu, Mestrado em Comunicação Digital, de longa duração, com 576 horas-aulas, na modalidade híbrida, com previsã</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>3124</Valor Unitário><Valor Total>31240</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art.74, III, "f"    </Identificação></row>
<row _id="6427"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00279</Número da NE><Código do Credor>61070380000125</Código do Credor><Credor>MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO                    </Credor><Especificação>SACO DE TREINAMENTO CHEIO (120X100).                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>290</Valor Unitário><Valor Total>290</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6428"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00279</Número da NE><Código do Credor>61070380000125</Código do Credor><Credor>MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO                    </Credor><Especificação>SACO DE TREINAMENTO CHEIO (160 X 100).                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>280</Valor Unitário><Valor Total>280</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6429"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00279</Número da NE><Código do Credor>61070380000125</Código do Credor><Credor>MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO                    </Credor><Especificação>SUPORTE PARA SACO DE PANCADA.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>280</Valor Unitário><Valor Total>560</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6430"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00279</Número da NE><Código do Credor>61070380000125</Código do Credor><Credor>MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO                    </Credor><Especificação>APARADORES DE CHUTE/SOCO.                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>380</Valor Unitário><Valor Total>1520</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6431"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00279</Número da NE><Código do Credor>61070380000125</Código do Credor><Credor>MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO                    </Credor><Especificação>LUVAS DE BOXE/MMA.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>239</Valor Unitário><Valor Total>1434</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6432"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00279</Número da NE><Código do Credor>61070380000125</Código do Credor><Credor>MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO                    </Credor><Especificação>CANELEIRAS.                                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>310</Valor Unitário><Valor Total>1860</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6433"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00279</Número da NE><Código do Credor>61070380000125</Código do Credor><Credor>MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO                    </Credor><Especificação>APARADORES DUPLOS GRANDES.                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>330</Valor Unitário><Valor Total>1320</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6434"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00279</Número da NE><Código do Credor>61070380000125</Código do Credor><Credor>MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO                    </Credor><Especificação>MANOPLAS DE BOXE.  Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios de atividade física para equipar os espaços destinados ao Programa Saúde e Esporte - PSE da CLDF, conforme Te</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>318</Valor Unitário><Valor Total>1272</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6435"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00280</Número da NE><Código do Credor>61090699000112</Código do Credor><Credor>MARIANE MIRANDA</Credor><Especificação>BOLA DE PILATES.                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>76.95</Valor Unitário><Valor Total>307.8</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6436"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00280</Número da NE><Código do Credor>61090699000112</Código do Credor><Credor>MARIANE MIRANDA</Credor><Especificação>BLOCOS DE YOGA.                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>39</Valor Unitário><Valor Total>234</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6437"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00280</Número da NE><Código do Credor>61090699000112</Código do Credor><Credor>MARIANE MIRANDA</Credor><Especificação>COLCHONETES.                                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>79</Valor Unitário><Valor Total>474</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6438"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00280</Número da NE><Código do Credor>61090699000112</Código do Credor><Credor>MARIANE MIRANDA</Credor><Especificação>ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL.                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>61.9</Valor Unitário><Valor Total>247.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6439"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00280</Número da NE><Código do Credor>61090699000112</Código do Credor><Credor>MARIANE MIRANDA</Credor><Especificação>STEP EVA.   Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios de atividade física para equipar os espaços destinados ao Programa Saúde e Esporte - PSE da CLDF, conforme Termo de </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>227.9</Valor Unitário><Valor Total>1367.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6440"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00281</Número da NE><Código do Credor>61090699000112</Código do Credor><Credor>MARIANE MIRANDA</Credor><Especificação>BALANÇA DIGITAL DE BIOIMPEDÂNCIA.   Contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, de empresa especializada para o fornecimento e instalação de equipamentos e acessórios de atividade física para equipar os espaços destinados ao Programa Saúde e Esporte - PSE da </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>745</Valor Unitário><Valor Total>745</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II.        </Identificação></row>
<row _id="6441"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00282</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Guilhotina HPM 92, guilhotina gráfica, hidráulica, automática, computadorizada;                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>2300</Valor Unitário><Valor Total>23000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6442"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00282</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Guilhotina gráfica, automática, marca Kravec, modelo 2000, fabricação argentina;                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>15000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6443"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00282</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>01 Grampeador elétrico, industrial, marca Miruna, modelo 03;                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6444"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00282</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Dobradeira de papel automática, com dobra cruzada e abafadores, modelo Vacuum Feed 350/4S MARCA BAUMHAK;                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>800</Valor Unitário><Valor Total>8000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6445"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00282</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Furadeira de papel, 2 furos, MARCA SICOLI MOD SLF2.                                                                                                                                                                                                            </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>600</Valor Unitário><Valor Total>6000</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6446"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00282</Número da NE><Código do Credor>3624962000100</Código do Credor><Credor> GESTEMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA </Credor><Especificação>Perfurador de papel para encadernação em espiral, marca ROSSI, MOD P70MTP. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos gráficos, com fornecimento de peças, visando atender às</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>740</Valor Unitário><Valor Total>7400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090002/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6447"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00283</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Divisória sanitária em Laminado Melamínico Estrutural TS, esp.: 10mm Ref.: Verde Pastel L158 da Formica.                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>903.83</Valor Unitário><Valor Total>18076.600000000002</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6448"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00283</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Divisória sanitária em Laminado Melamínico Estrutural TS, esp.: 10mm Ref.: Verde Claro L110 da Formica.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>893.32</Valor Unitário><Valor Total>8933.2</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6449"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00283</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Divisória sanitária em Laminado Melamínico Estrutural TS, esp.: 10mm Ref.: Azul Francês L115 da Formica. Contratação, por meio do SRP, p/ fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias sanitárias em painéis de Laminado Melamínico Estrutural TS e re</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>983.7</Valor Unitário><Valor Total>9837</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6450"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00284</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Dobradiça em metal cromado para divisória sanitária em painel TS 10mm, incluindo parafusos, conforme o padrão existente no edifício.                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>137.68</Valor Unitário><Valor Total>550.72</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6451"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00284</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para parede em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.: 1,3mm Ref.: Verde Pastel L158 da Formica.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>7</Quantidade><Valor Unitário>457.17</Valor Unitário><Valor Total>3200.19</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6452"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00284</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para parede em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.: 1,3mm Ref.: Azul Francês L115 da Formica.                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>407.77</Valor Unitário><Valor Total>2038.8500000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6453"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00284</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para parede em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.: 1,3mm Ref.: Gelo L106 da Formica.                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>405.67</Valor Unitário><Valor Total>8113.400000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6454"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00284</Número da NE><Código do Credor>11222035000191</Código do Credor><Credor> JVO ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA </Credor><Especificação>Revestimento para móveis e portas em chapa de Laminado Melamínico de alta pressão, esp.: 0,8mm Ref.: Cinza Talar L010 da Formica. Contratação, por SRP, p/ fornecimento e instalação, sob demanda, de divisórias sanitárias em painéis de Laminado Melamínico E</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>331.05</Valor Unitário><Valor Total>3310.5</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000013/2024-ARP</Identificação></row>
<row _id="6455"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00286</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>ART OU RRT COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL.                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6456"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00286</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SEGURANÇA NOTURNO.                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>3600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6457"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00286</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>EXTINTOR DE INCÊNDIO.                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>48</Quantidade><Valor Unitário>45</Valor Unitário><Valor Total>2160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6458"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00286</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SERVIÇO DE DESPACHO DE ALVARÁ PARA EVENTOS. Contratação, por SRP, de serviços de gestão e organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta Ajustada (2380606), Termo de Homologação do Pregão (2361690), ARP 22/2025 (2373377), 1º TA (23931</Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>850</Valor Unitário><Valor Total>3400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6459"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00287</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>MOCHILAS PERSONALIZADAS TIPO SACO.                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>6000</Quantidade><Valor Unitário>7.61</Valor Unitário><Valor Total>45660</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6460"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00287</Número da NE><Código do Credor>3157626000102</Código do Credor><Credor> FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA </Credor><Especificação>CADERNOS PERSONALIZADOS A5.    Contratação de empresa para o fornecimento, sob demanda, de mochilas e cadernos personalizados, para distribuição do "Kit-cidadão" aos participantes do programa "Conhecendo o Parlamento", realizado pela Elegis da CLDF, confo</Especificação><Quantidade>4000</Quantidade><Valor Unitário>7.7</Valor Unitário><Valor Total>30800</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000010/2023-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6461"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00288</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituição, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar o curso de pós-graduação stricto sensu, mestrado, de longa duração, com 560 horas-aula, na modalidade presencial, com início em março de 2025 e prazo de conclusão de 2 anos, incl</Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>4264.55</Valor Unitário><Valor Total>51174.6</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, "f".  </Identificação></row>
<row _id="6462"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00289</Número da NE><Código do Credor>29979036000140</Código do Credor><Credor> INSS</Credor><Especificação>Pagamento de multa e juros referente à retificação das contribuições previdenciárias de competência de janeiro de 2026, conforme Guia Previdência Social INSS-01/2026 (2576803) e Despacho SEPAG (SEI 2576805).                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>185.77</Valor Unitário><Valor Total>185.77</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ret. Contrib. INSS  </Identificação></row>
<row _id="6463"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00295</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 39/2022 (0982991) e 1º Termo Aditivo (1016526). Empenho referente à campanha de Publicidade Institucional "CLDF 35 anos", cujo período de execução</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5900000</Valor Unitário><Valor Total>5900000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="6464"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00296</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 37/2022 (1152523). Empenho referente à campanha de Publicidade Institucional "CLDF 35 anos", cujo período de execução é de março a junho de 2026, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5900000</Valor Unitário><Valor Total>5900000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="6465"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00297</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 38/2022 (1479842). Empenho referente à campanha de Publicidade Institucional "CLDF 35 anos", cujo período de execução é de março a junho de 2026, </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>5900000</Valor Unitário><Valor Total>5900000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="6466"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00299</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercício anterior (2025) referente ao ressarcimento de despesas com servidor FABIO BORGES FERREIRA DA COSTA, requisitado da PMDF, devido à recomposição salarial instituída pela MP nº 1.326 de 1/12/2025, conforme Ofício Nº 100/</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>684.16</Valor Unitário><Valor Total>684.16</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Ressarcimento       </Identificação></row>
<row _id="6467"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00300</Número da NE><Código do Credor>60316817000103</Código do Credor><Credor> MICROSOFT INFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>SERVIÇO OPCIONAL. Contratação de suporte especializado Microsoft Unified, contemplando Unified Enterprise Support, Enhanced Designated Engineering Platforms - EDEP, Gerenciamento de prestação de serviços - CSAM e, em caso de necessidade, Cybersecurity Inc</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>540457.67</Valor Unitário><Valor Total>540457.67</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, inc. I.    </Identificação></row>
<row _id="6468"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00301</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TAPETE.                                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>100</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>2000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6469"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00301</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CADEIRA COM ASSENTO EM TECIDO.                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>500</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>7500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6470"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00301</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>POLTRONA COM ESTRUTURA EM MADEIRA. Contratação, por SRP, de serviços de¿gestão e organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta Ajustada (2380606), Termo de Homologação do Pregão (2361690), ARP 22/2025 (2373377), 1º TA (2393114), Desp</Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>2600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6471"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00302</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercício anterior (2025) referente a ressarcimento de despesas com a servidora LORRANY GREGÓRIO MAGALHÃES, requisitada da PMDF, devido à recomposição salarial instituída pela MP nº 1.326 de 1/12/2025, conforme Ofício Nº 100/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>521.52</Valor Unitário><Valor Total>521.52</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Rec. de dívida      </Identificação></row>
<row _id="6472"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00302</Número da NE><Código do Credor>5448380000145</Código do Credor><Credor> FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF</Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercício anterior (2025) referente a ressarcimento de despesas com o servidor FERNANDO SIQUEIRA GUIMARÃES, requisitado da PMDF, devido à recomposição salarial instituída pela MP nº 1.326 de 1/12/2025, conforme Ofício Nº 100/20</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1363.72</Valor Unitário><Valor Total>1363.72</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Rec. de dívida      </Identificação></row>
<row _id="6473"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00304</Número da NE><Código do Credor>1688354000133</Código do Credor><Credor> AV COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 38/2022 (1479842). O empenho se refere à campanha de Publicidade Institucional "Diversas 2026 - Institucionais", cujo período de execução é de mar</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>400000</Valor Unitário><Valor Total>400000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="6474"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00305</Número da NE><Código do Credor>4784569000227</Código do Credor><Credor> CALIA Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG nº 37/2022 (1152523). O empenho se refere à campanha de Publicidade Institucional "Diversas 2026- Institucionais", cujo período de execução é de març</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="6475"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00306</Número da NE><Código do Credor>14470051000272</Código do Credor><Credor> EBM QUINTTO COMUNICACAO LTDA </Credor><Especificação>Contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de publicidade, conforme Contrato-PG 39/2022 (SEI 0982991) e 1º Termo Aditivo (1016526). O empenho se refere à campanha de Publicidade Institucional "Diversas 2026 - Institucionais", cuj</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>50000</Valor Unitário><Valor Total>50000</Valor Total><Modalidade>Concorrência                                      </Modalidade><Identificação>000001/2022-DICOM</Identificação></row>
<row _id="6476"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00310</Número da NE><Código do Credor>9447062000110</Código do Credor><Credor> CLESIO MENES BERNARDES LTDA</Credor><Especificação>ENVELOPE PARDO TIMBRADO DE 250 X 353MM (MÉDIO) - Envelope pardo, em papel Kraft natural 80g/m², com a logomarca e timbre "CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL" (conforme Anexo I), de 250 x 353mm, cintado em maço de 100 envelopes.                        </Especificação><Quantidade>2800</Quantidade><Valor Unitário>0.5</Valor Unitário><Valor Total>1400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000015/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6477"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00310</Número da NE><Código do Credor>9447062000110</Código do Credor><Credor> CLESIO MENES BERNARDES LTDA</Credor><Especificação>ENVELOPE PARDO TIMBRADO DE 310 X 410MM (GRANDE) - Envelope pardo, em papel tipo Kraft natural 80g/m², com a logomarca e timbre "CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL" (conforme Anexo I), de 310 x 410 mm, cintado em maço de 100 envelopes. Aquisição, por S</Especificação><Quantidade>2800</Quantidade><Valor Unitário>0.65</Valor Unitário><Valor Total>1820</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000015/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6478"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00312</Número da NE><Código do Credor>2474172000122</Código do Credor><Credor> INST. BRASILEIRO DE ENSINO, DES. E PESQUISA - IDP</Credor><Especificação>Contratação de instituto, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar a servidora da CLDF o curso "Pós-Graduação em Direito Legislativo", na área de Direito Legislativo, online, com aulas ao vivo quinzenais, início em 10/04/2026 (período pretendido: </Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>890.3000000000001</Valor Unitário><Valor Total>8012.7</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6479"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>FORD FUSION 2.5. PLACA JJL 6437.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>679</Valor Unitário><Valor Total>679</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6480"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>FORD FUSION 2.3. PLACA JGC 3131.                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>592</Valor Unitário><Valor Total>592</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6481"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>VW-GOL. PLACA JJU 4571.                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>520</Valor Unitário><Valor Total>520</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6482"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>GM-MONTANA. PLACA JKA 9587.                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>641</Valor Unitário><Valor Total>641</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6483"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>GM-ONIX. PLACA JKK 8968.                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>544</Valor Unitário><Valor Total>544</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6484"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>RENAULT-MASTER. PLACA JKH 5431.                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>791.4</Valor Unitário><Valor Total>791.4</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6485"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>FORD RANGER. PLACA JJU 4541.                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>946</Valor Unitário><Valor Total>946</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6486"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>TOYOTA COROLLA XEI 2.0. PLACA RED 3G07.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>781.6</Valor Unitário><Valor Total>781.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6487"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>TOYOTA COROLLA XEI 2.0. PLACA RED 3G15.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>781.6</Valor Unitário><Valor Total>781.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6488"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>TOYOTA COROLLA XEI 2.0. PLACA RED 3G36	.                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>781.6</Valor Unitário><Valor Total>781.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6489"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>TOYOTA COROLLA XEI 2.0. PLACA RED 5G08.                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>781.6</Valor Unitário><Valor Total>781.6</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6490"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>KIA NOVO CERATO SEDAN EX 2.0 16V FLEX AUT. 5 PORTAS. PLACA RED 6J81.                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>691.08</Valor Unitário><Valor Total>691.08</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6491"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00315</Número da NE><Código do Credor>90180605000102</Código do Credor><Credor> GENTE SEGURADORA S.A </Credor><Especificação>MITSUBISHI ECLIPSE CROSS HPE-S 1.516V 165CV AUT. - 5 PASS. PLACA SGP 0A85.   Contratação, por DISPENSA ELETRÔNICA, de empresa especializada em seguro automotivo com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo) e cobertura a terceiros (danos materiai</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>965</Valor Unitário><Valor Total>965</Valor Total><Modalidade>Dispensa de Licitação                             </Modalidade><Identificação>Art. 75, II         </Identificação></row>
<row _id="6492"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00316</Número da NE><Código do Credor>33641663000144</Código do Credor><Credor> FUNDACAO GETULIO VARGAS EDITORA </Credor><Especificação>Contratação de fundação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, para ministrar a servidora da CLDF o curso de longa duração "MBA em Gestão: Transformação Digital", com realização prevista para o período de 6/04/2026 a 26/10/2027, duração de 432 horas-aula, sem</Especificação><Quantidade>9</Quantidade><Valor Unitário>1871.6100000000001</Valor Unitário><Valor Total>16844.49</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f.    </Identificação></row>
<row _id="6493"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00317</Número da NE><Código do Credor>530279000115</Código do Credor><Credor> SENADO FEDERAL </Credor><Especificação>Convênio entre a CLDF e o Senado Federal para tornar disponível à Biblioteca da CLDF o Sistema Informatizado de Gestão de Bibliotecas (SIB), administrado pela Biblioteca do Senado Federal, possibilitando a alimentação, a atualização e o uso do catálogo bi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>115200</Valor Unitário><Valor Total>115200</Valor Total><Modalidade>Não Aplicável                                     </Modalidade><Identificação>Conv. nº 20220026   </Identificação></row>
<row _id="6494"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00321</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>VAN TIPO SPRINTER, COM 15 LUGARES. Contratação, por SRP, de serviços de gestão e organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta Ajustada (2380606), Termo de Homologação do Pregão 90013/2025 (2361690), Ata de Registro de Preços 22/2025</Especificação><Quantidade>5</Quantidade><Valor Unitário>700.28</Valor Unitário><Valor Total>3501.4</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6495"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00322</Número da NE><Código do Credor>57142978000105</Código do Credor><Credor> BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Serviço de atualização de versão de licenças do Software Assurance - Per User para sistema de manutenção/intervenção remota em computadores (SCCM/CALs - aquisição de licenças de software do fabricante Microsoft), conforme Contrato-PG 6/2023-NPLC (SEI 1070</Especificação><Quantidade>1370</Quantidade><Valor Unitário>100.27</Valor Unitário><Valor Total>137369.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000028/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6496"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SONORIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>1500</Valor Unitário><Valor Total>9000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6497"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PAINEL DE LED                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>90</Quantidade><Valor Unitário>140</Valor Unitário><Valor Total>12600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6498"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>BEBEDOURO ELÉTRICO                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6499"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>COPOS DE ÁGUA DESCARTÁVEIS                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>20</Quantidade><Valor Unitário>8.5</Valor Unitário><Valor Total>170</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6500"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>LIXEIRA 50 L                                                                                                                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6501"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TAPETE                                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>72</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6502"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TOALHA DE MESA                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>40</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6503"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>ELÉTRICA DO PAVILHÃO                                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>100</Valor Unitário><Valor Total>200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6504"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>EXTENSÕES E RÉGUAS DE TOMADAS                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>360</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6505"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>GERADOR 150 KVA                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>1400</Valor Unitário><Valor Total>5600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6506"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>ART OU RRT COM ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6507"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PASSARELA                                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>400</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>4000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6508"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TENDA PIRAMIDAL                                                                                                                                                                                                                                                </Especificação><Quantidade>800</Quantidade><Valor Unitário>10</Valor Unitário><Valor Total>8000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6509"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>ILUMINAÇÃO REFLETOR PAR LED                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>64</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>1920</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6510"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MESA DE ILUMINAÇÃO TIPO 1                                                                                                                                                                                                                                      </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>120</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6511"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TABLET                                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>34</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>1700</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6512"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>LINK DE DADOS PARA EVENTOS DE PEQUENO PORTE                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6513"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>NOTEBOOK 14''                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>2160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6514"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>BALCÃO DE ATENDIMENTO                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>36</Quantidade><Valor Unitário>60</Valor Unitário><Valor Total>2160</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6515"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>BANQUETAS COM ENCOSTO                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>32</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>960</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6516"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CADEIRA COM ASSENTO EM TECIDO                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>1400</Quantidade><Valor Unitário>15</Valor Unitário><Valor Total>21000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6517"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>1400</Quantidade><Valor Unitário>4.43</Valor Unitário><Valor Total>6202</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6518"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MESA BISTRÔ COM 3 BANQUETAS                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>46.45</Valor Unitário><Valor Total>185.8</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6519"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>MESA DE APOIO                                                                                                                                                                                                                                                  </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>40</Valor Unitário><Valor Total>640</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6520"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00323</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>POLTRONA COM ESTRUTURA EM MADEIRA. Contratação, por SRP, de serviços de gestão e organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta (2380606), Termo de Homologação do Pregão 90013/2025 (2361690), ARP 22/2025 (2373377), 1º TA (2393114), De</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>130</Valor Unitário><Valor Total>1300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6521"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SOFÁ 2 LUGARES                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>132.68</Valor Unitário><Valor Total>3184.32</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6522"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SOFÁ 3 LUGARES                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>141.93</Valor Unitário><Valor Total>851.58</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6523"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>189.67000000000002</Valor Unitário><Valor Total>1896.7</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6524"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>RECEPCIONISTA PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6525"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SEGURANÇA DIURNO                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6526"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SEGURANÇA NOTURNO                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6527"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>163</Valor Unitário><Valor Total>1956</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6528"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6529"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>AMBULÂNCIA TIPO D                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6530"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>GRADIL                                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>240</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6531"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PÓRTICO DETECTOR DE METAIS                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6532"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>DETECTOR DE METAIS                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6533"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>UNIFILAS                                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6534"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>RÁDIO COMUNICADOR PROFISSIONAL COM FONE DE OUVIDO DE QUALIDADE                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6535"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>VENTILADORES DE COLUNA                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6536"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CABO DE REDE 10M                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>28</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6537"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CABO DE REDE 50M                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>20</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6538"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00324</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SWITCH. Contratação, por SRP, de serviços de gestão e organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta Ajustada (2380606), Termo de Homologação do Pregão 90013/2025 (2361690), ARP 22/2025 (SEI 2373377), 1º TA (2393114), Despachos CERIM </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6539"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SOFÁ 2 LUGARES                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>132.68</Valor Unitário><Valor Total>3184.32</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6540"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SOFÁ 3 LUGARES                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>141.93</Valor Unitário><Valor Total>851.58</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6541"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>189.67000000000002</Valor Unitário><Valor Total>1896.7</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6542"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>RECEPCIONISTA PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6543"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SEGURANÇA DIURNO                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6544"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SEGURANÇA NOTURNO                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6545"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>163</Valor Unitário><Valor Total>1956</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6546"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6547"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>AMBULÂNCIA TIPO D                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6548"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>GRADIL                                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>240</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6549"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PÓRTICO DETECTOR DE METAIS                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6550"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>DETECTOR DE METAIS                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6551"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>UNIFILAS                                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6552"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>RÁDIO COMUNICADOR PROFISSIONAL COM FONE DE OUVIDO DE QUALIDADE                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6553"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>VENTILADORES DE COLUNA                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6554"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CABO DE REDE 10M                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>28</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6555"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CABO DE REDE 50M                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>20</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6556"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00325</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SWITCH. Contratação, por SRP, de serviços de gestão e organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta Ajustada (2380606), Termo de Homologação do Pregão 90013/2025 (2361690), ARP 22/2025 (SEI 2373377), 1º TA (2393114), Despachos CERIM </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6557"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SOFÁ 2 LUGARES                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>24</Quantidade><Valor Unitário>132.68</Valor Unitário><Valor Total>3184.32</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6558"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SOFÁ 3 LUGARES                                                                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>6</Quantidade><Valor Unitário>141.93</Valor Unitário><Valor Total>851.58</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6559"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                    </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>189.67000000000002</Valor Unitário><Valor Total>1896.7</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6560"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>RECEPCIONISTA PORTUGUÊS                                                                                                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>40</Quantidade><Valor Unitário>180</Valor Unitário><Valor Total>7200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6561"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SEGURANÇA DIURNO                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6562"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SEGURANÇA NOTURNO                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>200</Valor Unitário><Valor Total>800</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6563"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS                                                                                                                                                                                                                           </Especificação><Quantidade>12</Quantidade><Valor Unitário>163</Valor Unitário><Valor Total>1956</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6564"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>150</Valor Unitário><Valor Total>300</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6565"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>AMBULÂNCIA TIPO D                                                                                                                                                                                                                                              </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>2500</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6566"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>GRADIL                                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>240</Quantidade><Valor Unitário>6</Valor Unitário><Valor Total>1440</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6567"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>PÓRTICO DETECTOR DE METAIS                                                                                                                                                                                                                                     </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>400</Valor Unitário><Valor Total>1600</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6568"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>DETECTOR DE METAIS                                                                                                                                                                                                                                             </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>400</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6569"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>UNIFILAS                                                                                                                                                                                                                                                       </Especificação><Quantidade>200</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>5000</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6570"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>RÁDIO COMUNICADOR PROFISSIONAL COM FONE DE OUVIDO DE QUALIDADE                                                                                                                                                                                                 </Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>25</Valor Unitário><Valor Total>750</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6571"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>VENTILADORES DE COLUNA                                                                                                                                                                                                                                         </Especificação><Quantidade>16</Quantidade><Valor Unitário>30</Valor Unitário><Valor Total>480</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6572"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CABO DE REDE 10M                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>28</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>140</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6573"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>CABO DE REDE 50M                                                                                                                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>20</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6574"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00326</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>SWITCH. Contratação, por SRP, de serviços de gestão e organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta Ajustada (2380606), Termo de Homologação do Pregão 90013/2025 (2361690), ARP 22/2025 (SEI 2373377), 1º TA (2393114), Despachos CERIM </Especificação><Quantidade>4</Quantidade><Valor Unitário>20</Valor Unitário><Valor Total>80</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6575"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00327</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Locação de tablet de última geração com sistema operacional atualizado de acordo com o período de realização do evento. Com processador e memória RAM que atendam às necessidades técnicas da ação proposta. Bateria com autonomia de, no mínimo, 10h de evento</Especificação><Quantidade>11</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>550</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6576"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00327</Número da NE><Código do Credor>37131539000190</Código do Credor><Credor>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP          </Credor><Especificação>Cabo de rede CAT6 10m. Contratação, por SRP, de serviços de gestão e organização de eventos da CLDF, conforme TR (SEI 2252536), Proposta (2380606), Termo de Homologação do Pregão 90013/2025 (2361690), ARP 22/2025 (2373377), 1º TA (2393114), Despacho CERIM</Especificação><Quantidade>14</Quantidade><Valor Unitário>5</Valor Unitário><Valor Total>70</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000022/2025-ARP</Identificação></row>
<row _id="6577"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00328</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjos tipo jardineira Média - Medindo 1,50m de comprimento x 0,50 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                        </Especificação><Quantidade>18</Quantidade><Valor Unitário>320</Valor Unitário><Valor Total>5760</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6578"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00328</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Caminho de flores para mesa diretora - Contratado por metro linear x 0,30 m de altura no ponto mais elevado.                                                                                                                                                   </Especificação><Quantidade>8</Quantidade><Valor Unitário>214</Valor Unitário><Valor Total>1712</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6579"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00328</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Arranjo Floral de impacto Pequeno - Medindo cerca de 0,60m de altura (incluindo o vaso) X 0,50m de diâmetro. O arranjo deve conter flores e folhagens exuberantes.                                                                                             </Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>220</Valor Unitário><Valor Total>2200</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6580"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00328</Número da NE><Código do Credor>29853493000194</Código do Credor><Credor>DFLORES FLORES E PLANTAS LTDA </Credor><Especificação>Pedestal em madeira, ou ferro, ou outro material equivalente, aprovado pela Coordenadoria de Cerimonial, medindo aproximadamente 0,80m de altura.   Contratação, na modalidade PREGÃO/SRP, de empresa para prestação de serviço de ornamentação, fornecimento d</Especificação><Quantidade>10</Quantidade><Valor Unitário>50</Valor Unitário><Valor Total>500</Valor Total><Modalidade>Pregão Eletrônico com Ata                         </Modalidade><Identificação>000018/2025-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6581"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00329</Número da NE><Código do Credor>407249133</Código do Credor><Credor>Paula dos Santos Oda                              </Credor><Especificação>Contratação de docente, por INEXIGIBILIDADE, para ministrar a disciplina Produção de Conteúdo no Contexto das Redes Sociais, do Curso de Pós Graduação lato sensu em Comunicação Legislativa, oferecido pelo ILB em parceria com a CLDF, conforme disposto no E</Especificação><Quantidade>30</Quantidade><Valor Unitário>370.19</Valor Unitário><Valor Total>11105.7</Valor Total><Modalidade>Inexigível                                        </Modalidade><Identificação>Art. 74, III, f     </Identificação></row>
<row _id="6582"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00330</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor>CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercício anterior (2025) para pagamento pelos serviços prestados no mês de dezembro/2025 no âmbito do Contrato-PG nº 27/2024-NPLC (SEI 1713019), conforme Nota Fiscal nº 777 (SEI 2518131), Declaração (SEI 2518035), Despacho NPG</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>23573.99</Valor Unitário><Valor Total>23573.99</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090013/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6583"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00331</Número da NE><Código do Credor>31379786000123</Código do Credor><Credor>CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA. </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercício anterior (2025) para pagamento pelos serviços prestados no mês de dezembro/2025 no âmbito do Contrato-PG nº 7/2022-NPLC (SEI 0699062), conforme Nota Fiscal nº 778 (SEI 2517827), Declaração (SEI 2516180), Despacho NPG </Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>18261.9</Valor Unitário><Valor Total>18261.9</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000004/2022-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6584"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00332</Número da NE><Código do Credor>14062549000115</Código do Credor><Credor>H3D SOLUCOES DE TELEINFORMATICA LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercício anterior (2025) para pagamento do valor retroativo, relativo ao período de 20 de agosto a 31 de dezembro de 2025, devido em razão da celebração do Apostilamento (SEI 2553696) ao Contrato-PG nº 54/2024-NPLC (SEI 187240</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>1126.6100000000001</Valor Unitário><Valor Total>1126.6100000000001</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090033/2024-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6585"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00333</Número da NE><Código do Credor>15696518000189</Código do Credor><Credor>ZERO ZERO SETE PRODUCAO E FILMAGENS LTDA          </Credor><Especificação>Produção de 21 vídeos de aulas expositivas ministradas pelo especialista contratado pela CLDF de até 10 minutos cada.                                                                                                                                          </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>843</Valor Unitário><Valor Total>17703</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6586"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00333</Número da NE><Código do Credor>15696518000189</Código do Credor><Credor>ZERO ZERO SETE PRODUCAO E FILMAGENS LTDA          </Credor><Especificação>Produção de 21 (vinte e um) vídeos de entrevista, conduzidas pelo(a) especialista contratado(a) pela CLDF com 1 (um) entrevistado(a), duração final até 5 (cinco) minutos cada.                                                                                </Especificação><Quantidade>21</Quantidade><Valor Unitário>905</Valor Unitário><Valor Total>19005</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6587"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00333</Número da NE><Código do Credor>15696518000189</Código do Credor><Credor>ZERO ZERO SETE PRODUCAO E FILMAGENS LTDA          </Credor><Especificação>Produção de vinheta institucional para abertura e/ou encerramento de módulo, com duração entre 10 e 15 segundos.                                                                                                                                               </Especificação><Quantidade>2</Quantidade><Valor Unitário>1200</Valor Unitário><Valor Total>2400</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6588"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00333</Número da NE><Código do Credor>15696518000189</Código do Credor><Credor>ZERO ZERO SETE PRODUCAO E FILMAGENS LTDA          </Credor><Especificação>Criação de Identidade Visual do curso. Contratação, por PREGÃO ELETRÔNICO, de empresa para produção audiovisual educacional p/ curso "Regimento Interno da CLDF" (EaD), contempla: roteirização, gravação, criação de vinhetas e identidade visual, edição e fi</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>2792</Valor Unitário><Valor Total>2792</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>090004/2026-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6589"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00334</Número da NE><Código do Credor>609334000167</Código do Credor><Credor> IMPACTO AUDITORIA EM SAÚDE LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercício anterior (2024) para pagamento do valor retroativo, relativo ao período de 04 a 31/12/2024, em razão da celebração do Apostilamento (SEI 2383412) ao Contrato 31/2020 (0203199), firmado com o CONSÓRCIO FÁCIL E IMPACTO,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>275.2</Valor Unitário><Valor Total>275.2</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
<row _id="6590"><Ano>2026</Ano><Mês>março</Mês><Número da NE>2026NE00335</Número da NE><Código do Credor>881775000113</Código do Credor><Credor> REZEK FERREIRA INFORMÁTICA LTDA </Credor><Especificação>Reconhecimento de dívida de exercício anterior (2024) para pagamento do valor retroativo, relativo ao período de 04 a 31/12/2024, em razão da celebração do Apostilamento (SEI 2383412) ao Contrato 31/2020 (0203199), firmado com o CONSÓRCIO FÁCIL E IMPACTO,</Especificação><Quantidade>1</Quantidade><Valor Unitário>511.1</Valor Unitário><Valor Total>511.1</Valor Total><Modalidade>Pregão                                            </Modalidade><Identificação>000021/2020-CLDF</Identificação></row>
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